Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 29- 2017. 05. 03Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára
c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 146.713 ezer forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 4. melléklet, a kiadási tételekét az 5. melléklet mutatja.
3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 58.532 ezer forint
b) elvonások bevételei 0 ezer forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 7.134 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.157 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 13.200 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel, 0 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek 38.811 ezer forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány 12.879 ezer forint
4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 44.476 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.103 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 51.307 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 15.237 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 ezer forint
af) finanszírozási kiadás 23.050 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 1.540 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
5. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 23.064 eFt-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 6. melléklet mutatja.
6. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
23.050 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
0 |
ba) elkülönített állami pénzalapból |
0 |
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
0 |
bc) helyi önkormányzattól |
0 |
bd) nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
be) többcélú kistérségi társulástól |
0 |
bf) jogi személyiségű társulástól |
0 |
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből |
0 |
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
0 |
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik |
0 |
c) közhatalmi bevétel |
0 |
d) intézményi működési bevétel |
0 |
e) felhalmozási bevétel |
0 |
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) |
0 |
h) kölcsön |
0 |
i) előző évi pénzmaradvány |
14 |
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés |
23.064 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
17.011 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.540 |
ac) dologi jellegű kiadások |
1.513 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) általános tartalék |
0 |
b) felhalmozási költségvetés |
0 |
ba) intézményi beruházás |
0 |
bb) felújítás |
0 |
bc) kormányzati beruházások |
0 |
bd) lakástámogatás |
0 |
be) lakásépítés |
0 |
bf) egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
c) kölcsön |
0 |
9. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
9/A. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti |
KIADÁSOK |
Eredeti |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
44 476 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 103 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatai |
23 050 |
3. |
Dologi kiadások |
51 307 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
21 130 |
4. |
Szociális támogatások |
15 237 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári |
1 200 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési átvett pénzeszköz |
23 291 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 540 |
3. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
467 |
III. |
Tartalékok |
|
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások bruttó bevétele |
38 344 |
1. |
Általános tartalék |
0 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2. |
Céltartalék |
0 |
7. |
Kamat |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Óvoda finanszírozás |
23 050 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
|||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 879 |
|||
Bevétel összesen: |
146 713 |
Kiadás összesen: |
146 713 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 291 |
3524 |
3524 |
3524 |
1413 |
1414 |
1413 |
1413 |
1413 |
1414 |
1413 |
1413 |
1413 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
4400 |
4400 |
4400 |
|||||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
467 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
---|---|
Lakhatási támogatás |
400 |
Települési támogatás |
14 837 |
Összesen: |
15 237 |
4. melléklet
adatok ezer forintban |
||
Megállapított éves tám. |
||
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
|
|
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok. |
|
|
I.1. bb) Közvilágítás |
|
|
I.1. bc) Köztemető fenntartás |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartása |
965 |
|
Egyéb önk. Feladatok támogatása |
|
|
I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § ) |
|
|
V. infó Beszámítás összege |
- 372 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos |
|
|
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció |
109 |
|
Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása |
|
|
II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása |
23 050 |
|
III. Szociális, gyermekjóléti és |
|
|
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
|
III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS |
|
|
Dolgozók bértámogatása |
8 013 |
|
Üzemeltetési költség |
6 521 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
159 |
|
IV. Közművelődés támogatása |
1 200 |
|
2016. évi állami támogatás összesen |
58 532 |
|
Helyi adó bevételek |
11 100 |
|
Telekadó |
- |
|
HIPA |
8 800 |
|
kommunális adó |
2 000 |
|
Késedelmi pótlék, bírság |
300 |
|
Gépjárműadó /40%/ |
||
- megosztott |
|
|
Mezőőri támogatás |
800 |
Önkorm. jogalkotás |
Zöldterület gazdálkodás |
|
Köztemető fenntartás |
Közutak fenntartása |
Város és községgazd. |
Szociális támogatások |
|
|
Ifjúsági egészségügy |
|
Konyha (gyermekétkeztetés, vendég, szociális) |
|
|
Önkorm.elszám.költségvet ési szervekkel |
|
Kormányzati funkció |
|||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 620 |
11 657 |
5 367 |
6 399 |
2 484 |
6 288 |
1 464 |
3 264 |
194 |
38 737 |
||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 |
72 |
672 |
|||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 447 |
4 447 |
||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. |
0 |
|||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 |
420 |
620 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
6 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 657 |
0 |
5 367 |
7 199 |
420 |
2 556 |
6 288 |
1 464 |
3 264 |
0 |
194 |
44 476 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 27 % |
1 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 147 |
0 |
725 |
1 782 |
113 |
671 |
1 698 |
395 |
881 |
0 |
52 |
11 103 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése |
200 |
100 |
300 |
|||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - könyv beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - folyóirat beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok |
11 000 |
11 000 |
||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodai anyagok |
50 |
50 |
||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Tüzelőanyagok beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
500 |
300 |
800 |
|||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Egyéb anyagbeszerzés |
170 |
1 710 |
1 102 |
200 |
50 |
200 |
1 300 |
300 |
5 032 |
|||||||||
K313 |
Árubeszerzés /Zöldségbolt, Húsbolt/ |
3 000 |
10 752 |
13 752 |
|||||||||||||||
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése |
50 |
50 |
||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
170 |
1 710 |
0 |
1 102 |
0 |
700 |
0 |
0 |
300 |
0 |
350 |
12 600 |
3 000 |
11 052 |
0 |
30 984 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
97 |
85 |
18 |
200 |
||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
120 |
40 |
260 |
||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
460 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
460 |
2 243 |
67 |
370 |
150 |
1 480 |
250 |
400 |
5 420 |
|||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
35 |
760 |
300 |
100 |
100 |
100 |
1 395 |
|||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre |
409 |
409 |
||||||||||||||||
K335-01 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n belülre |
58 |
58 |
||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
75 |
50 |
325 |
||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - szállítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások |
1 200 |
150 |
20 |
500 |
1 870 |
|||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||
K337-01 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
1 895 |
0 |
2 243 |
0 |
760 |
834 |
0 |
0 |
595 |
0 |
170 |
1 630 |
0 |
350 |
0 |
1 000 |
9 477 |
||
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
503 |
462 |
605 |
297 |
205 |
447 |
218 |
118 |
2 964 |
540 |
2 331 |
277 |
8 967 |
|||||
Általános forgalmi adó összesen |
503 |
462 |
605 |
297 |
205 |
447 |
0 |
0 |
218 |
0 |
118 |
2 964 |
540 |
2 330 |
0 |
277 |
8 966 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 |
200 |
||||||||||||||||
K342 |
Reklám, propagandaköltség |
600 |
600 |
||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások - Reprezentáció |
0 |
|||||||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások - könyvvizsgáló |
420 |
420 |
||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
||||||||||||||||
K506-08 |
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak (Álhubál) |
150 |
150 |
||||||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések |
0 |
||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások összesen |
4 035 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
2 251 |
0 |
0 |
1 238 |
0 |
638 |
17 194 |
3 540 |
13 750 |
0 |
1 277 |
51 307 |
||
K914 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. |
23 050 |
23 050 |
||||||||||||||||
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre |
0 |
|||||||||||||||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások |
0 |
||||||||||||||||||
K46-03 |
Lakhatási támogatás (pénzbeli és természetbeni) |
400 |
400 |
||||||||||||||||
K46-05 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
K47-02 |
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||
K48 |
Települési támogatás |
14 837 |
14 837 |
||||||||||||||||
K48-17 |
Temetési segély |
0 |
|||||||||||||||||
K48-18 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás |
0 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
15 237 |
15 237 |
|||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 740 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
17 055 |
15 237 |
6 092 |
10 219 |
533 |
3 865 |
25 180 |
5 399 |
17 895 |
23 050 |
1 523 |
145 173 |
||
K61 |
Immaterális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
877 |
325 |
1 202 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 |
88 |
338 |
|||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 |
0 |
413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
11 740 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
17 055 |
15 237 |
6 092 |
11 346 |
533 |
4 278 |
25 180 |
5 399 |
17 895 |
23 050 |
1 523 |
146 713 |
||