Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról.
Hatályos: 2015. 05. 23Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról.
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően
206.835 eFt bevétellel,
188.194 eFt kiadással
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2014. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2014. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2014. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7/3. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2014. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2014. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2014. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-14. melléklet
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041232,041233,041236 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
82091,08209 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
2. melléklet
(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési bevételek |
4 028 |
9 454 |
9 454 |
100,00 |
Személyi juttatások |
24 863 |
27 024 |
26 744 |
98,96 |
Közhatalmi bevételek |
1 760 |
1 793 |
1 351 |
75,35 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
4 995 |
5 060 |
5 050 |
99,80 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
90 192 |
104 678 |
104 678 |
100,00 |
Dologi kiadások |
23 926 |
27 718 |
25 280 |
91,20 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
46 010 |
41 038 |
40 945 |
99,77 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 750 |
11 043 |
11 041 |
99,98 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
17 947 |
7 846 |
7 846 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
75 186 |
81 412 |
75 198 |
92,37 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
2 308 |
2 307 |
99,96 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
200 |
5 894 |
5 894 |
0,00 |
Pénzmaradvány |
14 204 |
14 204 |
11 500 |
80,96 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Finanszírozási kiadás |
10 518 |
12 825 |
2 307 |
0,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 141 |
181 321 |
178 081 |
98,21 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 438 |
170 976 |
151 514 |
88,62 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
37 999 |
39 099 |
36 680 |
93,81 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
34 455 |
29 795 |
27 376 |
0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
16 296 |
28 754 |
28 754 |
0,00 |
Beruházás |
3 544 |
9 304 |
9 304 |
100,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 296 |
28 754 |
28 754 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 999 |
39 099 |
36 680 |
93,81 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
190 437 |
210 075 |
206 835 |
98,46 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
190 437 |
210 075 |
188 194 |
89,58 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
190 437 |
210 075 |
206 835 |
98,46 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
190 437 |
210 075 |
188 194 |
89,58 |
3/a. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés bevételei
ezer Ft-ban
Bevételi jogcím- csoport |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Működési bevételek (B4) |
4 028 |
9 454 |
9 454 |
0 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Vagyoni típusú adók (B34) |
850 |
850 |
516 |
61 |
|
2.2. Átengedett központi adók (B354) |
750 |
783 |
783 |
100 |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
160 |
160 |
52 |
33 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 760 |
1 793 |
1 351 |
75 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
5 788 |
11 247 |
10 805 |
96 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások (B11) |
90 192 |
104 678 |
104 678 |
100 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
90 192 |
104 678 |
104 678 |
100 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B51+B52+B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11) |
46 010 |
41 038 |
40 945 |
100 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2) |
16 296 |
28 754 |
28 754 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
62 306 |
69 792 |
69 699 |
100 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
17 947 |
7 846 |
7 846 |
100 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
17 947 |
7 846 |
7 846 |
100 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
176 233 |
193 563 |
193 028 |
100 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
14 204 |
14 204 |
11 500 |
100 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
14 204 |
14 204 |
11 500 |
100 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
190 437 |
207 767 |
204 528 |
98 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
2 308 |
2 307 |
100 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
190 437 |
210 075 |
206 835 |
98 |
3/b. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés kiadásai
ezer Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások (K1) |
24 863 |
27 024 |
26 744 |
98,96 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 995 |
5 060 |
5 050 |
99,80 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
23 926 |
27 718 |
25 280 |
91,20 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506) |
75 186 |
81 412 |
75 198 |
92,37 |
|
5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K512) |
200 |
5 894 |
5 894 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
12 750 |
11 043 |
11 041 |
99,98 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
141 920 |
158 151 |
149 207 |
94,34 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||
1. Felújítások (K7) |
34 455 |
29 795 |
27 376 |
91,88 |
|
2. Beruházások (K6) |
3 544 |
9 304 |
9 304 |
100,00 |
|
3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
37 999 |
39 099 |
36 680 |
100,00 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
10 518 |
10 518 |
0 |
0,00 |
|
2. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Tartalékok összesen: |
10 518 |
10 518 |
0 |
0,00 |
|
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
0 |
2 307 |
2 307 |
0,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
2 307 |
2 307 |
0,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
190 437 |
210 075 |
188 194 |
89,58 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
190 437 |
210 075 |
188 194 |
89,58 |
Kémes Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
4. melléklet
ezer Ft-ban
|
|
Személyi juttatás K1 |
|
|
|
Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8 |
Hitel |
Műk. célú tám. |
Műk. célú tám. |
Finanszírozási kiadás |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folyószámla hitel |
beruházási hitel |
|||||||||||
|
Önkormányzatok és önkor- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04123 |
START munkaprogram téli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 273 |
04123 |
Hosszabb időtartamú közfog- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 254 |
04123 |
Országos közfoglalkoztatási |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
527 |
06401 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
868 |
06601 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
06602 |
Város- és községgazdálkodási |
228 |
62 |
3 481 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
3 771 |
07403 |
Család és nővédelmi |
2 675 |
731 |
496 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
3 902 |
08204 |
Könyvtári szolgáltatások |
737 |
200 |
211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 |
08209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08209 |
Közművelődés - hagyományos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
26 744 |
5 050 |
25 280 |
11 041 |
36 680 |
0 |
0 |
75 198 |
5 894 |
0 |
185 887 |
|
Összes kiadás: |
26 744 |
5 050 |
25 280 |
11 041 |
36 680 |
0 |
0 |
75 198 |
5 894 |
0 |
185 887 |
2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
ezer Ft-ban
|
|
Működési ktgv. tám. B11 |
Műk. tám. ÁHB B1-B11 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bevételek B2+B5 |
Pénzforgalom nélküli |
Átvett pénzeszköz |
Átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok és önkor- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01332 |
Köztemető fenntartás és |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
04123 |
Rövid időtartamú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259 |
04123 |
START munkaprogram téli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 069 |
04516 |
Közutak, hidak, alagutak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386 |
06401 |
Közvilágítás |
1 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 |
06601 |
Zöldterületkezelés |
1 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 541 |
07403 |
Család és nővédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 047 |
08204 |
Könyvtári szolgáltatások |
581 |
0 |
0 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 |
08209 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10706 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
104 678 |
40 945 |
1 351 |
9 454 |
28 754 |
0 |
0 |
7 846 |
11 500 |
2 307 |
206 835 |
|
Összes bevétel: |
104 678 |
40 945 |
1 351 |
9 454 |
28 754 |
0 |
0 |
7 846 |
11 500 |
2 307 |
206 835 |
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés
5. melléklet ezer Ft-ban
6. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
ezer Ft-ban
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 765 |
9 765 |
9 765 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 090 |
50 870 |
50 870 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
30 728 |
23 931 |
23 931 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
581 |
581 |
581 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
28 |
678 |
678 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
18 853 |
18 853 |
100,00 |
Összesen |
90 192 |
104 678 |
104 678 |
100,00 |
7/1. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban
7/2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése |
2014. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
7/3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése |
2014. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
8. melléklet
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
---|
Vagyonkimutatás |
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
2014. december 31. |
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
403 |
361 |
89,58 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
205 888 |
226 152 |
109,84 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
500 |
500 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04 |
0 |
0 |
0,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
05 |
206 791 |
227 013 |
109,78 |
B/I. Készletek |
06 |
0 |
0 |
0,00 |
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
0,00 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
09 |
11 500 |
21 250 |
184,78 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
60 |
628 |
1 046,67 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 851 |
2 136 |
74,92 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
221 202 |
251 027 |
113,48 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
279 947 |
279 947 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
0 |
0 |
0,00 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 500 |
11 500 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-70 447 |
-70 447 |
100,00 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
24 479 |
0,00 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
24 |
221 000 |
245 479 |
111,08 |
H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes |
31 |
0 |
811 |
0,00 |
H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes |
0 |
2 307 |
0,00 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
202 |
64 |
31,68 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
47 |
202 |
3 182 |
1 575,25 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI |
0 |
0 |
0,00 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
2 366 |
0,00 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
221 202 |
251 027 |
113,48 |
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2014. évről
9. melléklet
ezer Ft-ban
Sor- szám |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
||||
Növekedés |
Csökkenés |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
||||
1. |
Záró pénzkészlet |
20 958 |
20 958 |
20 958 |
|||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
|||||||||
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
20 958 |
0 |
0 |
20 958 |
20 958 |
0 |
0 |
0 |
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
11. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi adósságállománya
ezer Ft-ban
Hitel fajta |
2014.01.01-én |
2014. 12.31-én |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi létszámadatai
|
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2014.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
27 |
27 |
27 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
|
|
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt- |
|
---|---|---|
|
|
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
|