Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról.

Hatályos: 2015. 05. 23

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról.

2015.05.23.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

206.835 eFt bevétellel,

188.194 eFt kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület 2014. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2014. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2014. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7/3. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2014. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2014. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2014. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-14. melléklet

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

1. melléklet

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kémes Községi Önkormányzat


011130


Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

041232,041233,041236

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulási adó

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

82091,08209

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K


Megnevezés


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat


Teljesítés


Teljesítés %


Megnevezés


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat


Teljesítés


Teljesítés %

M Ű K Ö D T E T É S

Működési bevételek

4 028

9 454

9 454

100,00

Személyi juttatások

24 863

27 024

26 744

98,96

Közhatalmi bevételek

1 760

1 793

1 351

75,35

Munkaadókat terhelő kiadások

4 995

5 060

5 050

99,80

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

90 192

104 678

104 678

100,00

Dologi kiadások

23 926

27 718

25 280

91,20

Működési célú tám. ÁHT belülről

46 010

41 038

40 945

99,77

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 750

11 043

11 041

99,98

Működési célú pénzeszköz átvétel

17 947

7 846

7 846

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

75 186

81 412

75 198

92,37

ÁHT belüli megelőlegezés

0

2 308

2 307

99,96

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

200

5 894

5 894

0,00

Pénzmaradvány

14 204

14 204

11 500

80,96

Műk. célú visszatérítendő támogatás

0

0

0

0,00

Finanszírozási kiadás

10 518

12 825

2 307

0,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

174 141

181 321

178 081

98,21

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 438

170 976

151 514

88,62

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

37 999

39 099

36 680

93,81

Területi kiegyenlítő támogatás

0

0

0

0,00

Felújítás

34 455

29 795

27 376

0,00

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

16 296

28 754

28 754

0,00

Beruházás

3 544

9 304

9 304

100,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

0

0

0

0,00

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

0,00

Hitel törlesztés

0

0

0

0,00
0,00

0,00

Felhalmozási céltartalék

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 296

28 754

28 754

0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 999

39 099

36 680

93,81

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

190 437

210 075

206 835

98,46

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

190 437

210 075

188 194

89,58

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

190 437

210 075

206 835

98,46

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

190 437

210 075

188 194

89,58

3/a. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport
száma


Bevételi jogcím


Eredeti
előirányzat


Módosított előirányzat


Teljesítés


Teljesítés % a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Működési bevételek (B4)

4 028

9 454

9 454

0

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Vagyoni típusú adók (B34)

850

850

516

61

2.2. Átengedett központi adók (B354)

750

783

783

100

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

160

160

52

33

Közhatalmi bevételek (B3)

1 760

1 793

1 351

75

Önkormányzat működési bevételei összesen:

5 788

11 247

10 805

96

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások (B11)

90 192

104 678

104 678

100

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

90 192

104 678

104 678

100

III.

Felhalmozási bevételek (B5)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B51+B52+B53)

0

0

0

0

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11)

46 010

41 038

40 945

100

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

0

0

0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2)

16 296

28 754

28 754

Támogatásértékű bevétel összesen:

62 306

69 792

69 699

100

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6)

17 947

7 846

7 846

100

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

17 947

7 846

7 846

100

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok
kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

0

Hitelek összesen:

0

0

0

0

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

0

0

0

0

IX.

Pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

176 233

193 563

193 028

100

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

14 204

14 204

11 500

100

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

14 204

14 204

11 500

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

190 437

207 767

204 528

98

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés (B814)

0

2 308

2 307

100

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

190 437

210 075

206 835

98

3/b. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport
száma


Kiadási jogcímek


Eredeti
előirányzat


Módosított előirányzat


Teljesítés


Teljesítés % a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

24 863

27 024

26 744

98,96

2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

4 995

5 060

5 050

99,80

3. Dologi kiadások (K3)

23 926

27 718

25 280

91,20

4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506)

75 186

81 412

75 198

92,37

5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K512)

200

5 894

5 894

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

12 750

11 043

11 041

99,98

Folyó (működési) kiadások összesen:

141 920

158 151

149 207

94,34

II.

Felhalmozási kiadások

1. Felújítások (K7)

34 455

29 795

27 376

91,88

2. Beruházások (K6)

3 544

9 304

9 304

100,00

3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0,00

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

0

0

0

0,00

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0,00

Felhalmozási kiadások összesen:

37 999

39 099

36 680

100,00

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

0

0

0

0,00

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

0

0

0

0,00

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

0

0

0

0,00

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

10 518

10 518

0

0,00

2. Céltartalék

0

0

0

0,00

Tartalékok összesen:

10 518

10 518

0

0,00

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

0

2 307

2 307

0,00

2. Hitel törlesztés

0

0

0

0,00

Finanszírozási kiadások összesen:

0

2 307

2 307

0,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

190 437

210 075

188 194

89,58

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

190 437

210 075

188 194

89,58

Kémes Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

4. melléklet

ezer Ft-ban


Korm.funkció


Korm. funkció megnev.

Személyi juttatás K1


Járulékok K2


Dologi kiadás K3


Ellátottak jutt. K4

Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8

Hitel

Műk. célú tám.
ÁHT belül K501- K506

Műk. célú tám.
ÁHT kívül K507- K512

Finanszírozási kiadás


összesen

folyószámla hitel

beruházási hitel


01113
0

Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége



5 752



1498



13695



3961



14757




0




0



75198



5894



0



120 755

04123
2

START munkaprogram téli
közfoglalkoztatás


1 487


201


2 505


0


80


0


0


0


0


0

4 273

04123
3

Hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás


15 401


2 295


216


0


342


0


0


0


0


0

18 254

04123
6

Országos közfoglalkoztatási
program


464


63


0


0


0


0


0


0


0


0

527

06401

Közvilágítás

0

0

868

0

0

0

0

0

0

0

868

06601

Zöldterület kezelés

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

84

06602
0

Város- és községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

228

62

3 481

0

0


0


0


0


0


0

3 771

07403
1

Család és nővédelmi
egészségügyi gondozás

2 675

731

496

0

0


0


0


0


0


0

3 902

08204

Könyvtári szolgáltatások

737

200

211

0

0

0

0

0

0

0

1 148

08209
1


Közművelődés- közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése


0


0


126


0


0



0



0



0



0



0


126

08209
2

Közművelődés - hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása


0


0


3 441


0


21 501



0



0



0



0



0


24 942



106020


Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


0


0


0


3 295


0



0



0



0



0



0


3 295



107060

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások
támogatások


0


0


157


3 785


0



0



0



0



0



0


3 942

Összesen:

26 744

5 050

25 280

11 041

36 680

0

0

75 198

5 894

0

185 887

Összes kiadás:

26 744

5 050

25 280

11 041

36 680

0

0

75 198

5 894

0

185 887

2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként

ezer Ft-ban


Korm.funkció


Korm. funkció megnev.

Működési ktgv. tám. B11

Műk. tám. ÁHB B1-B11

Közhatalmi bevételek B3

Működési bevételek B4

Felhalmozási bevételek B2+B5

Pénzforgalom nélküli
hitelfelvétel

Átvett pénzeszköz
beruházási

Átvett pénzeszköz
B6+B7

Pénzmaradvány igénybevétele
B8131

ÁHT belüli megelőlegezés
B814


összesen


01113
0

Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége




92 747




15 717




1 351




9 031




20 222




0




0




7 846




11 362




2 307



160 583

01332
0

Köztemető fenntartás és
működtetés


100


0


0


0


0


0


0


0


0


0

100

04123
1

Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás


0


259


0


0


0


0


0


0


0


0

259

04123
2

START munkaprogram téli
közfoglalkoztatás


0


21 061


0


8


0


0


0


0


0


0

21 069

04516
0

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása


386


0


0


0


0


0


0


0


0


0

386

06401

Közvilágítás

1 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 104

06601

Zöldterületkezelés

1 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 541

07403
1

Család és nővédelmi
egészségügyi gondozás


0


3 908


0


1


0


0


0


0


138


0

4 047

08204

Könyvtári szolgáltatások

581

0

0

138

0

0

0

0

0

0

719

08209
2

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása



0



0



0



276



8 532



0



0



0



0



0


8 808

10706
0

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások
támogatások



8 219



0



0



0



0



0



0



0



0



0


8 219

Összesen

104 678

40 945

1 351

9 454

28 754

0

0

7 846

11 500

2 307

206 835

Összes bevétel:

104 678

40 945

1 351

9 454

28 754

0

0

7 846

11 500

2 307

206 835

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés

5. melléklet ezer Ft-ban

6. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 765

9 765

9 765

100,00

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

49 090

50 870

50 870

100,00

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

30 728

23 931

23 931

100,00

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

581

581

581

100,00

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

28

678

678

100,00

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

0

18 853

18 853

100,00

Összesen

90 192

104 678

104 678

100,00

7/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

7/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése

2014. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a


Immateriális javak beszerzése (K61)


0


60


60


100,00


Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)


2 000


135


135


100,00


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése


457


600


600


100,00


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


759


3 839


3 839


100,00


Beruházás ÁFÁ-ja (K67)


328


4 670


4 670


100,00

ÖSSZESEN:


3 544


9 244


9 244


100,00

7/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése

2014. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a


Összesen


0


0


0

8. melléklet

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2014. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám


Előző év


Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

403

361

89,58

A/II. Tárgyi eszközök

02

205 888

226 152

109,84

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

03

500

500

100,00

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

04

0

0

0,00

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

05

206 791

227 013

109,78

B/I. Készletek

06

0

0

0,00

B/II. Értékpapírok

08

0

0

0,00

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

09

11 500

21 250

184,78

D) KÖVETELÉSEK

10

60

628

1 046,67

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 851

2 136

74,92

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

221 202

251 027

113,48

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

279 947

279 947

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

0

0

0,00

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

11 500

11 500

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-70 447

-70 447

100,00

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0,00

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

0

24 479

0,00

G) SAJÁT TŐKE

24

221 000

245 479

111,08

H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes

31

0

811

0,00

H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes

0

2 307

0,00

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

202

64

31,68

H) KÖTELEZETTSÉGEK

47

202

3 182

1 575,25

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0,00

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI

0

0

0,00

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

2 366

0,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

221 202

251 027

113,48

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Pénzmaradvány alakulása 2014. évről

9. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám

Képződött
p.maradv.

K o r r e k c i ó

Módosított
p.maradv.

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

Növekedés

Csökkenés

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

20 958

20 958

20 958

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

5.

6.

4.

Költségvetési pénzmaradvány

20 958

0

0

20 958

20 958

0

0

0

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet,
határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

11. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi adósságállománya

ezer Ft-ban

Hitel fajta

2014.01.01-én
fennálló tartozás

2014. 12.31-én
fennálló tartozás

Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel

0

0

Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel

0

0

Pályázati hitel

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

Mindösszesen:

0

0

12. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi létszámadatai


Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2014.XII.31-én

Átlagos létszám

Közalkalmazottak

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

27

27

27

Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó

1

1

1

MINDÖSSZESEN

29,00

29,00

29,00

Kémes Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésimage1.png

13. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban



Kötelezettség megnevezése


Összes kötelezettség


2014


2015


2016

Összesen

0

0

0

0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-
ban


1.


Kémes Jövőért Kft.


500

Tulajdonosi részesedés összesen


500