Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 02

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.02.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

185.385.871,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
185.385.871,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.328.000,-Ft,

b) az állami támogatás összege 94.004.252,-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből

a) a működési hiány 0.-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 1.000.000,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2016. március 02. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2016. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K



Megnevezés



Rovat száma


2016. évi költségvetési javaslat



Megnevezés



Rovat száma


2016. évi költségvetési javaslat

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

45 439 477

Személyi juttatások

K1

36 211 049

Közhatalmi bevételek

B3

1 328 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

6 258 020

Működési bevételek

B4

5 943 500

Dologi kiadások

K3

32 320 226

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 084 071

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

94 004 252

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 365 917

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN


146 715 229

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN


170 239 283

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Beruházás

K6

12 166 100

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN


0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN


12 166 100

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

38 670 642

Finanszírozási kiadások

K9

2 980 488

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

38 670 642

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 980 488

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

185 385 871

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

185 385 871




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



o11130
Igazgatás



o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás



o13320
Köztemető



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár



o45160 Közút



o66010
Zöldterület

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

4 887 938

1 248 000

0

0

0

0

385 900

1 543 160

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

4 887 938

1 248 000

0

0

0

1 200 000

385 900

1 543 160

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 441 611

0

0

0

3 800 000

250 000

0

0

Társulástól átvett

0

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

Tb szervektől átvett

0

0

0

0

3 800 000

0

0

0

Fejezettől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖH, Önkormányzat

6 441 611

0

0

0

0

250 000

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

11 329 549

1 248 000

0

0

3 800 000

1 450 000

385 900

1 543 160

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



o11130
Igazgatás



o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás



o13320
Köztemető



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár



o45160 Közút



o66010
Zöldterület

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

518 000

0

0

0

0

0

0

0

Építményadó

78 000

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

440 000

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

800 000

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

800 000

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 328 000

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lizingdíj bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

100 000

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

100 000

0

0

0

0

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

12 757 549

1 248 000

0

0

3 800 000

1 450 000

385 900

1 543 160




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



o11130 Közös ingatlanok



107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

041237 Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

12

13

14

15

16

17

18

19

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

6 084 071

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

6 084 071

0

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

14 125 217

7 661 972

7 372 184

0

Társulástól átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

0

0

0

0

14 125 217

7 661 972

7 372 184

0

Tb szervektől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejezettől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖH, Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

6 084 071

0

0

14 125 217

7 661 972

7 372 184

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



o11130 Közös ingatlanok



107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

041237 Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

Építményadó

0

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

0

0

0

0

0

0

0

0

Bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

1 181 000

425 000

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

0

360 000

0

0

0

0

230 000

Bérleti és lizingdíj bevételek

300 000

0

360 000

0

0

0

0

230 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

350 000

0

700 000

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

95 000

0

189 000

0

319 000

115 000

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

745 000

0

1 249 000

0

1 500 000

540 000

0

230 000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

745 000

6 084 071

1 249 000

0

15 625 217

8 201 972

7 372 184

230 000




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz



011130
Suzuki Vitara


018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben


041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás



041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 064 998

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

59 033 400

0

0

0

0

0

59 033 400

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

19 621 783

0

0

0

0

0

25 705 854

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

78 655 183

0

0

0

0

0

94 004 252

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

4 728 370

0

0

0

0

0

1 060 123

0

45 439 477

Társulástól átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

0

0

0

0

0

0

0

1 060 123

0

30 219 496

Tb szervektől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 800 000

Fejezettől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖH, Önkormányzat

0

4 728 370

0

0

0

0

0

0

0

11 419 981

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

4 728 370

0

78 655 183

0

0

0

1 060 123

0

139 443 729

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Sor- szám




Rovat megnevezése




Rovat száma



082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz



011130
Suzuki Vitara


018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben


041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás



041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518 000

Építményadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 000

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

Pótlék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

Bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 328 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 606 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 243 699

0

0

0

0

0

0

0

2 133 699

Bérleti és lizingdíj bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

335 801

0

0

0

0

0

0

0

1 053 801

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

1 579 500

0

0

0

0

0

0

0

5 943 500

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

6 307 870

0

78 655 183

0

0

0

1 060 123

0

146 715 229



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma


o11130
Igazgatás


o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás


o13320
Köztemető


o74031
Védőnő


o82044
Könyvtár



o45160 Közút


o66010
Zöldterület


o11130 Közös ingatlanok


107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

708 000

0

0

0

2 434 137

1 514 000

0

0

0

0

0

0

9 734 400

Közalkalmazottak alapilletménye

0

0

0

0

2 006 025

1 514 000

0

0

0

0

0

0

9 734 400

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

708 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

0

0

0

0

428 112

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

48 000

0

0

0

120 000

84 000

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

756 000

0

0

0

2 554 137

1 598 000

0

0

0

0

0

0

9 734 400

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 183 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

78 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megbízási díj

78 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reprezentáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 262 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

3 018 020

0

0

0

2 554 137

1 598 000

0

0

0

0

0

0

9 734 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

809 292

0

0

0

700 060

438 777

0

0

0

0

0

0

1 314 153

Szociális hozzájárulási adó

784 157

0

0

0

657 217

408 780

0

0

0

0

0

0

1 314 153

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkáltatói szja

9 139

0

0

0

22 848

15 994

0

0

0

0

0

0

0

EHO

15 996

0

0

0

19 995

14 003

0

0

0

0

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 049 841

0

400 000

0

39 000

55 000

0

800 000

0

0

0

0

1 016 700

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 300

Irodaszer

0

0

0

0

17 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma


o11130
Igazgatás


o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás


o13320
Köztemető


o74031
Védőnő


o82044
Könyvtár



o45160 Közút


o66010
Zöldterület


o11130 Közös ingatlanok


107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

235 200

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

8 000

Egyéb készlet

1 049 841

0

400 000

0

22 000

35 000

0

0

0

0

0

0

391 000

Munkaruha, védőruha beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272 200

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 049 841

0

400 000

0

52 000

55 000

0

800 000

0

0

0

0

1 016 700

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

89 000

54 000

0

0

0

0

0

0

0

Telefon

0

0

0

0

70 000

18 000

0

0

0

0

0

0

0

Internet

0

0

0

0

19 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

89 000

54 000

0

0

0

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

863 000

90 000

9 000

158 000

450 000

0

0

40 000

0

0

0

118 000

Villamosenergia szolgáltatás

0

863 000

40 000

0

35 000

150 000

0

0

5 000

0

0

0

80 000

Gázenergia

0

0

0

0

100 000

250 000

0

0

30 000

0

0

0

0

Víz,- és csatornadíjak

0

0

50 000

9 000

23 000

50 000

0

0

5 000

0

0

0

38 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

110 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

350 000

0

700 000

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

350 000

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

900 000

0

120 000

120 000

21 000

40 000

303 900

415 160

0

0

0

1 400 000

0

Szállítási szolgáltatás

0

0

50 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Szemétszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bank költség

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

500 000

0

70 000

120 000

20 000

40 000

303 900

415 160

0

0

0

1 400 000

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

900 000

973 000

260 000

129 000

179 000

490 000

303 900

415 160

390 000

0

700 000

1 400 000

118 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

700 000

0

0

0

45 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

700 000

0

0

0

45 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

450 000

275 000

631 000

35 000

110 000

163 000

82 000

328 000

105 000

0

189 000

378 000

379 864

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 709 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

503 834

0

50 000

0

96 772

5 000

0

0

0

0

37 000

0

0

Adók, díjak

0

0

50 000

0

10 000

0

0

0

0

0

37 000

0

0

Egyéb dologi kiadások

503 834

0

0

0

86 772

5 000

0

0

0

0

0

0

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 663 293

275 000

681 000

35 000

206 772

168 000

82 000

328 000

105 000

0

226 000

378 000

379 864

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 313 134

1 248 000

1 341 000

164 000

571 772

777 000

385 900

1 543 160

495 000

0

926 000

1 778 000

1 514 564

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma


o11130
Igazgatás


o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás


o13320
Köztemető


o74031
Védőnő


o82044
Könyvtár



o45160 Közút


o66010
Zöldterület


o11130 Közös ingatlanok


107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 984 071

0

0

0

Települési lakásfenntartási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 810 000

0

0

0

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 746 611

0

0

0

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

Szülési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 127 460

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 084 071

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

7 902 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 475 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Villányi Társulás

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati társulás

475 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bőköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvodai Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non-profit

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakosság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

933 088

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

9 777 646

0

0

0

0

0

0

0

933 088

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

10 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 230 000

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 100

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

10 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 562 100



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma


o11130
Igazgatás


o64010
Közvilágítás


o66020
Községgazdál kodás


o13320
Köztemető


o74031
Védőnő


o82044
Könyvtár



o45160 Közút


o66010
Zöldterület


o11130 Közös ingatlanok


107060
Szociális


011130 Saját ingatlan bérbe adása


o66020
Szemétszállítá s


041237
Mezőgazdasá g

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

33 268 092

1 248 000

1 341 000

164 000

3 825 969

2 813 777

385 900

1 543 160

1 428 088

6 084 071

926 000

1 778 000

14 125 217



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház


082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz


011130
Suzuki Vitara

018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás


041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 388 615

5 259 105

0

0

2 508 000

0

0

0

0

0

791 550

5 115 222

33 453 029

Közalkalmazottak alapilletménye

5 388 615

5 259 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 902 145

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

0

0

0

0

2 508 000

0

0

0

0

0

791 550

5 115 222

9 122 772

Bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428 112

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

144 000

0

0

0

0

0

0

0

396 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 388 615

5 259 105

0

0

2 652 000

0

0

0

0

0

791 550

5 115 222

33 849 029

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 183 280

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

178 740

Megbízási díj

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

178 740

Reprezentáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

2 362 020

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

5 388 615

5 259 105

0

0

2 752 000

0

0

0

0

0

791 550

5 115 222

36 211 049

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

727 470

709 983

0

0

760 870

0

0

0

0

0

106 860

690 555

6 258 020

Szociális hozzájárulási adó

727 470

709 983

0

0

701 460

0

0

0

0

0

106 860

690 555

6 100 635

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkáltatói szja

0

0

0

0

27 418

0

0

0

0

0

0

0

75 399

EHO

0

0

0

0

31 992

0

0

0

0

0

0

0

81 986

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

Könyv beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 077 300

794 800

30 000

0

1 125 000

310 000

0

0

0

0

127 334

0

6 824 975

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 300

Irodaszer

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

44 000

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház


082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz


011130
Suzuki Vitara

018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás


041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

84 800

280 000

0

0

1 100 000

300 000

0

0

0

0

0

0

2 500 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

458 000

Egyéb készlet

701 700

302 500

30 000

0

25 000

3 000

0

0

0

0

96 854

0

3 056 895

Munkaruha, védőruha beszerzés

140 800

212 300

0

0

0

0

0

0

0

0

30 480

0

655 780

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 077 300

794 800

30 000

0

1 125 000

310 000

0

0

0

0

127 334

0

6 837 975

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

65 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 000

Telefon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 000

Internet

0

0

65 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

65 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 000

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

205 000

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 383 000

Villamosenergia szolgáltatás

0

0

35 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 408 000

Gázenergia

0

0

150 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

730 000

Víz,- és csatornadíjak

0

0

20 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

245 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30 000

60 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

750 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

80 000

50 000

2 500 000

0

245 000

0

0

0

0

0

0

0

6 195 060

Szállítási szolgáltatás

80 000

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

281 000

Szemétszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bank költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

50 000

2 500 000

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

5 514 060

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

110 000

110 000

2 705 000

450 000

745 000

0

0

0

0

0

0

0

10 378 060

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

358 587

244 296

1 164 000

122 000

505 000

84 000

0

0

0

0

34 379

0

5 638 126

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 709 459

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

1 521 000

0

420 000

150 000

0

0

0

0

0

0

2 783 606

Adók, díjak

0

0

21 000

0

420 000

150 000

0

0

0

0

0

0

688 000

Egyéb dologi kiadások

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 095 606

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

358 587

244 296

2 685 000

122 000

925 000

234 000

0

0

0

0

34 379

0

14 131 191

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

1 545 887

1 149 096

5 495 000

572 000

2 795 000

544 000

0

0

0

0

161 713

0

32 320 226

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház


082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz


011130
Suzuki Vitara

018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás


041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 984 071

Települési lakásfenntartási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 810 000

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 746 611

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

Szülési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 127 460

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 084 071

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 902 149

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

3 321 600

59 033 400

16 300 183

0

0

80 130 680

Önkormányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Villányi Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

Egyéb önkormányzati társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475 497

Bőköz

0

0

0

0

0

0

0

3 321 600

0

0

0

0

3 321 600

Óvodai Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

59 033 400

16 300 183

0

0

75 333 583

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

Non-profit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

Lakosság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

933 088

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

3 321 600

59 033 400

16 300 183

0

0

89 365 917

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 350 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 430 000

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386 100

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

254 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 166 100



Sor- szá m




Rovat megnevezése



Rovat száma

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás


041237
Belvízelvezeté s


082092
Művelődési Ház


082092
Ifjúsági Klub



011130 Busz


011130
Suzuki Vitara

018010
Önkormányz atok elszámolásai


107051
Szociális étkezés


091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás


041237 2015.
évi közmunka



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

7 661 972

7 372 184

5 495 000

572 000

6 307 870

544 000

0

3 321 600

59 033 400

16 300 183

1 060 123

5 805 777

182 405 383



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

o11130
Igazgatás

o64010
Közvilágítás

o66020
Községgazdál kodás

o13320
Köztemető

o74031
Védőnő

o82044
Könyvtár


o45160 Közút

o66010
Zöldterület

o11130 Közös ingatlanok

107060
Szociális

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

2 980 488

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

2 980 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

2 980 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

2 980 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Saját ingatlan bérbe adása

o66020
Szemétszállítá s

041237
Mezőgazdasá g

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő

041237
Belvízelvezeté s

082092
Művelődési Ház

082092
Ifjúsági Klub


011130 Busz

011130
Suzuki Vitara

018010
Önkormányz atok

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

107051
Szociális étkezés

091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás

041237 2015.
évi közmunka


Összesen

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

1

2

3

24

25

26

27

28

29

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

2 980 488

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

0

0

0

0

0

2 980 488

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

0

0

0

0

0

2 980 488

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

0

0

0

0

0

2 980 488



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma


o11130
Igazgatás


o64010
Közvilágítás

o66020
Községgazdál kodás


o13320
Köztemető


o74031
Védőnő


o82044
Könyvtár


o45160 Közút


o66010
Zöldterület


o11130 Közös ingatlanok


107060
Szociális

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Saját ingatlan bérbe adása

o66020
Szemétszállítá s

041237
Mezőgazdasá g

041237 Helyi
sajátosságokr a épülő közfoglalkozt

041237
Belvízelvezeté s

082092
Művelődési Ház


082092
Ifjúsági Klub


011130 Busz


011130
Suzuki Vitara

018030
Támogatási célú finansz.művel

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 670 642

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 670 642

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 670 642

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 670 642

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 670 642



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

107051
Szociális étkezés

091140
Óvoda működés

096015
Gyermekétke ztetés köznevelési

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás


041237 2015.
évi közmunka


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

24

25

26

27

28

29

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

0

38 670 642

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

0

0

0

0

0

38 670 642

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

0

0

0

0

0

38 670 642

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

0

0

0

0

0

38 670 642

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

0

0

0

0

0

38 670 642

Kémes Község 2016. évi költségvetés

6. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet hez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Közmunka pályázat

1 816 100

1 816 100

Ingatlan felújítás

0

Ingatlan felújítás áfá-ja

0

Ingatlan vásárlás

0

Informatikai eszköz beszerzés

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 430 000

Beruházások áfá-ja

386 100

Igazgatás:

10 350 000

Ingatlan felújítás

0

Ingatlan felújítás áfá-ja

0

Ingatlan beszerzés

10 350 000

Jármű vásárlás

0

Összesen

1 816 100

12 166 100

Kémes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

8. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék

933 088


Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

933 088

7. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2016

2017

2018

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 439 477

46 802 661

49 891 637

Közhatalmi bevételek

1 328 000

1 328 000

1 370 496

Működési bevételek

5 943 500

5 943 500

6 133 692

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

94 004 252

96 824 380

99 922 760

Rövid járatú hitel felvétel

0

0

0

Pénzmaradvány

38 670 642

27 517 823

26 844 229

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

185 385 871

178 416 364

184 162 814

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

36 211 049

37 297 380

38 490 897

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

6 258 020

6 445 761

6 652 025

Dologi kiadások

32 320 226

33 289 833

34 355 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 084 071

6 266 593

6 467 124

Egyéb működési célú kiadások

92 346 405

95 116 797

98 160 535

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

173 219 771

178 416 364

184 125 688

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

12 166 100

0

37 126

Felújítás

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 166 100

0

37 126

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

185 385 871

178 416 364

184 162 814

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

185 385 871

178 416 364

184 162 814

0 0 0

image1.png

9. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2016

2017

2018

Összesen

0

0

0

0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2016. év
összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áht.belülről

139 443 729

11 620 311

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

11 527 198

12 551 438

139 443 729

Közhatalmi bevételek

1 328 000

0

0

659 000

0

0

0

0

0

669 000

0

0

0

1 328 000

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

5 943 500

50 000

50 000

300 000

100 000

200 000

600 000

500 000

500 000

600 000

500 000

500 000

2 043 500

5 943 500

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány

38 670 642

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 554

3 222 548

38 670 642

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

185 385 871

14 892 865

14 799 752

15 708 752

14 849 752

14 949 752

15 349 752

15 249 752

15 249 752

16 018 752

15 249 752

15 249 752

17 817 486

185 385 871

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

36 211 049

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 587

3 017 592

36 211 049

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

6 258 020

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 502

521 498

6 258 020

Dologi kiadás

32 320 226

2 693 352

2 325 390

5 304 556

2 325 390

2 325 390

2 325 390

2 325 390

2 325 390

2 325 390

2 325 390

2 325 390

3 393 808

32 320 226

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 084 071

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

468 005

936 016

6 084 071

Egyéb működési célú kiadások

89 365 917

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 159

7 447 168

89 365 917

Beruházás

12 166 100

0

0

3 600 000

1 816 100

0

6 750 000

0

0

0

0

0

0

12 166 100

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

2 980 488

2 980 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 980 488

0

Kiadások összesen

185 385 871

17 128 093

13 779 643

20 358 809

15 595 743

13 779 643

20 529 643

13 779 643

13 779 643

13 779 643

13 779 643

13 779 643

15 316 082

185 385 871

Havi halmozott eltérés

0

-2 235 228

-1 215 119

-5 865 176

-6 611 167

-5 441 058

-10 620 949

-9 150 840

-7 680 731

-5 441 622

-3 971 513

-2 501 404

0

Kémes Község Önkormányzat 20145 évi költségvetés

11. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Megnevezés

Összeg (Ft-ban)

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 543 160

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 248 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

Közutak fenntartásának támogatása

385 900

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 821 076

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

51 562

Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra

23 550 400

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra

10 052 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra

6 000 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra

3 000 000

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

245 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

384 000

Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja

4 533 333

Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja

1 866 667

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra

6 636 667

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra

2 413 333

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő
támogatása akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

352 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 956 611

Konyhai dolgozók bértámogatása

7 474 560

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

8 825 623

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 127 460

Szociális étkezés

3 321 600

Könyvtár

1 200 000

Összesen:

94 004 252

Kémes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

12. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Sorszám



Megnevezés

Önkormányzati segély




Összesen:


Átmeneti segély

Egyéb szociális segély


Temetési segély


1

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok
szerint


0


2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont


0


3

Foglalkoztatást helyettesítő


0


4

Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)


0


5

Start program


0


6

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.


0


7

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont


0


8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett
lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont


0


9

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c)
pont


0


10

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont


0


11

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.


0


12

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §


0


13

Átmeneti segély Szt. 45. §


2 746 611


2 746 611


14

Temetési segély Szt. 46. §


200 000


200 000


15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli
támogatása Gyvt. 20/A. §


0


16

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §


0


17

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §


0


18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.
21. §


0


19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás


2 010 000


2 010 000


20

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (01+...+19)


2 746 611


2 010 000


200 000


4 956 611


21

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek.
b) pont


0


22

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek.
a) pont


0


23

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást
mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.


0


24

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont


0


25

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont


0


26

Köztemetés


0


27

Közgyógyellátás Szt. 49. §


0


28

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek.,
Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.


0


29

Étkeztetés Szt. 62. §


0


30

Házi segítségnyújtás Szt. 63. §


0


31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.


0


32

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.


0


33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)


0


0


0


0


34

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (20+33)


2 746 611


2 010 000


200 000


4 956 611


35

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás


0


36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás


1 127 460


1 127 460


37

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)


2 746 611


3 137 460


200 000


6 084 071

13. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat



1. Kémes Község Önkormányzata



8411261



Igazgatás

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

önként vállalt feladat

működési

átadott pénzeszköz

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

8414021

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

8414031

Községgazdálkodás

kiemelt előirányzat

működési

dologi kiadások

9603021

Köztemető

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

8690411

Védőnő

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

9101231

Könyvtár

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

9105011

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

6800011

Lakóingatlan bérbeadás

önként vállalt feladat

működési

dologi kiadás

8821111

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Fht.

8821131

Lakásfenntartási

kötelező feladat

működési

lakásfenntartási támogatás

8821221

Átmeneti segély

nem kötelező feladat

működési

Átmeneti segély

8821231

Temetési segély

kötelező feladat

működési

Temetési segély

8821291

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

Bursa ösztöndíj

nem kötelező feladat

működési

Szülési segély

nem kötelező feladat

működési

Egyéb természetbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

8904421

Hosszabb közfoglalkoztatás

nem kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

3811031

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

14. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2016.évre

Tényleges létszám 2015.XII. 31-én


Átlagos létszám 2016. évre

Engedélyezett létszám 2016.évre

Tényleges létszám 2015.XII. 31-én


Átlagos létszám 2016. évre

Engedélyezett létszám 2016.évre

Tényleges létszám 2015.XII. 31-én


Átlagos létszám 2016. évre

Engedélyezett létszám 2016.évre

Tényleges létszám 2015.XII. 31-én


Átlagos létszám 2016. évre

Kémes Község Önkormányzata

Választott tisztségviselő

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

21,0

28,0

28,0

21,0

28,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

30,00

23,00

30,00

38,00

31,00

38,00

15. melléklet az 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzat 2016. évi Közvetett támogatás

Jogcím

Összeg