Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 25- 2018. 12. 31Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
47.920 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
47.920 E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
---|
Magyarmecske Község Önkormányzata |
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
041232 Köz-foglalkoztatás |
066020 Község-gazdálkodás, működés |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
I. |
Működési kiadások |
35 791 297 |
0 |
35 791 297 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
310 000 |
310 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
20 215 691 |
20 215 691 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 998 000 |
1 998 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 694 536 |
3 694 536 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 881 070 |
11 881 070 |
||||
1.22 |
Kommunális |
498 000 |
498 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
850 000 |
850 000 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
10 278 440 |
0 |
10 278 440 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
45 611 737 |
45 611 737 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 498 348 |
2 498 348 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
39 326 464 |
39 326 464 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
6 285 273 |
6 285 273 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 780 092 |
7 780 092 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
|||||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
|||||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 919 737 |
0 |
47 919 737 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 069 737 |
1 850 000 |
47 919 737 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
8 693 875 |
8 693 875 |
Személyi juttatások |
1 032 300 |
1 032 300 |
||
Adóbevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
242 352 |
242 352 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
565 150 |
565 150 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
Pénzeszköz átadás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
Egyéb bevételek |
914 533 |
914 533 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
11 916 408 |
0 |
11 916 408 |
Kiadások összesen |
3 239 802 |
0 |
3 239 802 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
15 809 247 |
15 809 247 |
Személyi juttatások |
11 914 755 |
11 914 755 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 608 492 |
1 608 492 |
|||||
Dologi kiadások |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||
Bevételek összesen |
15 809 247 |
0 |
15 809 247 |
Kiadások összesen |
15 809 247 |
0 |
15 809 247 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
3 020 060 |
3 020 060 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
64 |
64 |
|||||
Felújítások |
850 000 |
850 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 020 124 |
0 |
3 870 124 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 035 000 |
1 035 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
18 284 |
18 284 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 053 284 |
0 |
1 053 284 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
3 025 493 |
3 025 493 |
Személyi juttatások |
3 678 236 |
3 678 236 |
||
Állami támogatás |
2 592 000 |
2 592 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
858 124 |
858 124 |
||
Dologi kiadások |
495 300 |
495 300 |
|||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
5 617 493 |
0 |
5 617 493 |
Kiadások összesen |
5 031 660 |
0 |
5 031 660 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 504 950 |
1 504 950 |
||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 504 950 |
0 |
1 504 950 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Személyi juttatások |
2 030 400 |
2 030 400 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
556 288 |
556 288 |
|||||
Dologi kiadások |
591 890 |
591 890 |
|||||
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Kiadások összesen |
3 178 578 |
0 |
4 178 578 |
Mezőőr |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
3 259 780 |
3 259 780 |
Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
429 280 |
429 280 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
||||
Pénzeszköz átadás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
Bevételek összesen |
3 259 780 |
0 |
3 259 780 |
Kiadások összesen |
3 259 780 |
0 |
3 259 780 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
3 920 909 |
3 920 909 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 780 092 |
7 780 092 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
1 503 680 |
1 503 680 |
|||||
Bevételek összesen |
5 424 589 |
0 |
5 424 589 |
Kiadások összesen |
7 780 092 |
0 |
7 780 092 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
2 192 220 |
2 192 220 |
Dologi kiadások |
2 192 220 |
2 192 220 |
||
Bevételek összesen |
2 192 220 |
0 |
2 192 220 |
Kiadások összesen |
2 192 220 |
0 |
2 192 220 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
Személyi juttatások |
20 215 691 |
20 215 691 |
||
Egyéb bevételek |
914 533 |
914 533 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 694 536 |
3 694 536 |
||
Átvett pénzeszközök: |
28 887 957 |
28 887 957 |
Dologi kiadások |
11 881 070 |
11 881 070 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
22 602 684 |
22 602 684 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célra |
6 285 273 |
6 285 273 |
Felújítások |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 498 348 |
2 498 348 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 780 092 |
7 780 092 |
||
Munkaügyi támogatás |
15 809 247 |
15 809 247 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési céltartalék |
0 |
||||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
47 919 737 |
0 |
47 919 737 |
Kiadások mindösszesen |
46 069 737 |
1 850 000 |
47 919 737 |
4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 955 100 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 000 |
Kiegészítő támogatás |
1 738 775 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 920 909 |
Falugondnok |
2 500 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
2 192 220 |
Vedőnői támogatás |
2 592 000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
11 205 129 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
21 099 004 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
498 000 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
Gépjármű adó |
310 000 |
ÖSSZESEN |
2 308 000 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Egészségház felújítás folytatása |
850 000 |
|||||
FORD falubusz |
1 000 000 |
|||||
Összesen |
1 850 000 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 850 000 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
1 646 078 |
||||||
Önkormányzatoknak |
1 400 000 |
||||||
Magyarmecske védőnő |
0 |
||||||
Közös hivatal |
1 400 000 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
246 078 |
||||||
Többcélú kistérségi társulás |
246 078 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 646 078 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
7 780 092 |
||||||
Önkormányzati segély |
3 162 909 |
||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
758 000 |
||||||
Szociális tüzifa |
1 503 680 |
||||||
Étkeztetés |
2 355 503 |
||||||
ÖSSZESEN |
7 780 092 |
7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
2 |
1 |
3 |
||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
4 |
1 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
2 |
39 |
41 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
7 |
6 |
40 |
46 |
8. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Személyi juttatások |
2 030 400 |
2 030 400 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 678 578 |
1 678 578 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
556 288 |
556 288 |
||
Dologi kiadások |
591 890 |
591 890 |
|||||
Felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Bevételek összesen |
4 178 578 |
0 |
4 178 578 |
Kiadások összesen |
3 178 578 |
1 000 000 |
4 178 578 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 099 780 |
1 099 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
429 280 |
429 280 |
||
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
Bevételek összesen |
3 259 780 |
0 |
3 259 780 |
Kiadások összesen |
3 259 780 |
0 |
3 259 780 |
9. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
22 602 684 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
1 883 557 |
22 602 684 |
Helyi adók |
1 998 000 |
999 000 |
999 000 |
1 998 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
310 000 |
155 000 |
155 000 |
310 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
6 285 273 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
523 773 |
6 285 273 |
Saját bevételek összesen |
914 533 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
76 211 |
914 533 |
Költségvetési támogatások |
15 809 247 |
15 809 247 |
15 809 247 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 919 737 |
18 292 788 |
2 483 541 |
3 637 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
3 637 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
2 483 541 |
47 919 737 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
20 215 691 |
1 689 303 |
1 689 303 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
1 683 709 |
20 215 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 694 536 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
307 878 |
3 694 536 |
Dologi kiadások |
11 881 070 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
990 089 |
11 881 070 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 498 348 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
208 196 |
2 498 348 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 780 092 |
648 241 |
649 441 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
648 241 |
7 780 092 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 919 737 |
3 843 706 |
3 844 906 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
3 838 112 |
5 688 112 |
47 919 737 |
10. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
18 292 788 |
3 843 706 |
14 449 081 |
Február |
14 449 081 |
2 483 541 |
3 844 906 |
13 087 716 |
Március |
13 087 716 |
3 637 541 |
3 838 112 |
12 887 144 |
Április |
12 887 144 |
2 483 541 |
3 838 112 |
11 532 573 |
Május |
11 532 573 |
2 483 541 |
3 838 112 |
10 178 001 |
Június |
10 178 001 |
2 483 541 |
3 838 112 |
8 823 429 |
Július |
8 823 429 |
2 483 541 |
3 838 112 |
7 468 858 |
Augusztus |
7 468 858 |
2 483 541 |
3 838 112 |
6 114 286 |
Szeptember |
6 114 286 |
3 637 541 |
3 838 112 |
5 913 715 |
Október |
5 913 715 |
2 483 541 |
3 838 112 |
4 559 143 |
November |
4 559 143 |
2 483 541 |
3 838 112 |
3 204 572 |
December |
3 204 572 |
2 483 541 |
5 688 112 |
0 |
2015. ÉVI ÖSSZESEN |
47 919 737 |
47 919 737 |
0 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA |
|||
Védőnő |
adatok: eforintban |
||
Település neve |
2015 |
2016 |
Összesen |
Gilvánfa |
706 409 |
1 161 000 |
1 867 409 |
Kisasszonyfa |
240 946 |
396 000 |
636 946 |
Magyarmecske |
711 000 |
711 000 |
|
Magyartelek |
197 138 |
324 000 |
521 138 |
ÖSSZESEN |
1 144 493 |
2 592 000 |
3 736 493 |