Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Nagyharsány község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének

2022.05.24.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyharsány Polgármestere Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 524.623.317

aa) működési költségvetési bevételét 444.592.347

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 80.030.970

b) tárgyévi költségvetési kiadását 621.010.489

ba) működési költségvetési kiadását 469.086.057, személyi juttatások 184.751.245, munkaadókat terhelő járulékok 25.430.219, dologi kiadások 89.989.691, ellátottak pénzbeli juttatásai 28.306.951, egyéb működési kiadások 140.607.951

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 77.399.369, beruházások előirányzata 6.756.887, felújítások előirányzata 70.642.482, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----

bc) tartalékát 74.525.063

c) költségvetési hiányát 96.387.172

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 110.199.570

e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 13.812.398 Ft-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagyharsány Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagyharsány Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év,- közalkalmazottak részére személyenként nettó 96.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyharsány, 2021. február 15.
Kollár Csaba dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
1. Címrend
2. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.
10. Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Címrend

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Nagyharsány, Kossuth u. 54.

Közhatalmi

2.

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyharsány, Kossuth u. 54.

Közhatalmi

3.

4.

5.

2. melléklet2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

191 527 868

191 527 868

192 143 150

192 143 150

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 637 030

49 637 030

51 064 470

51 064 470

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 862 151

54 862 151

56 139 501

56 139 501

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 084 313

46 084 313

46 971 898

46 971 898

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 198 580

3 198 580

3 251 644

3 251 644

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

15 685 644

15 685 644

0

Elszámolásból származó bevételek

0

417 527

417 527

0

Önkormányzatok működési támogatásai

345 309 942

0

345 309 942

365 673 834

0

365 673 834

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 316 952

2 097 500

13 414 452

49 847 013

2 097 500

51 944 513

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

356 626 894

2 097 500

358 724 394

415 520 847

2 097 500

417 618 347

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16 661 379

16 661 379

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

42 028 787

42 028 787

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

58 690 166

0

58 690 166

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

0

Értékesítési és forgalmi adók

15 180 000

15 180 000

15 180 000

15 180 000

0

Fogyasztási adók

0

0

0

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

15 180 000

0

15 180 000

15 180 000

0

15 180 000

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Közhatalmi bevételek

21 680 000

0

21 680 000

21 680 000

0

21 680 000

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

Működési bevételek

1 274 000

0

1 274 000

1 274 000

0

1 274 000

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

21 340 804

21 340 804

21 340 804

21 340 804

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek

21 340 804

0

21 340 804

21 340 804

0

21 340 804

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 020 000

4 020 000

4 020 000

4 020 000

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

4 020 000

0

4 020 000

4 020 000

0

4 020 000

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

404 941 698

2 097 500

407 039 198

522 525 817

2 097 500

524 623 317

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Központi, irányítószervi támogatás

174 195 548

174 195 548

174 195 548

174 195 548

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 868 210

13 794 437

44 662 647

96 405 133

13 794 437

110 199 570

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

30 868 210

187 989 985

218 858 195

96 405 133

187 989 985

284 395 118

0

0

0

3. melléklet3

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 960 590

96 369 840

114 330 430

44 177 190

95 106 515

139 283 705

0

Normatív jutalmak

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

16 163 745

16 163 745

225 564

18 713 795

18 939 359

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

Jubileumi jutalom

1 328 400

1 328 400

1 328 400

1 328 400

0

Béren kívüli juttatások

292 000

6 900 000

7 192 000

300 000

6 900 000

7 200 000

0

Ruházati költségtérítés

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

580 000

580 000

780 000

780 000

0

Egyéb költségtérítések

260 000

260 000

480 000

480 000

0

Lakhatási támogatások

0

0

0

Szociális támogatások

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

274 436

1 300 000

1 574 436

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

18 252 590

121 601 985

139 854 575

44 977 190

124 608 710

169 585 900

0

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai

8 624 820

8 624 820

8 624 820

8 624 820

0

Egyéb külső személyi juttatások

1 200 000

4 027 200

5 227 200

1 800 000

4 740 525

6 540 525

0

Külső személyi juttatások

9 824 820

4 027 200

13 852 020

10 424 820

4 740 525

15 165 345

0

0

0

Személyi juttatások összesen

28 077 410

125 629 185

153 706 595

55 402 010

129 349 235

184 751 245

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 844 600

19 514 323

23 358 923

5 915 896

19 514 323

25 430 219

0

Szakmai anyagok beszerzése

170 000

250 000

420 000

320 000

250 000

570 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 280 000

4 930 000

9 210 000

13 561 697

4 419 950

17 981 647

0

Készletbeszerzés

4 450 000

5 180 000

9 630 000

13 881 697

4 669 950

18 551 647

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

235 000

1 560 000

1 795 000

285 000

1 560 000

1 845 000

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

320 000

1 440 000

1 760 000

420 000

1 440 000

1 860 000

0

Kommunikációs szolgáltatások

555 000

3 000 000

3 555 000

705 000

3 000 000

3 705 000

0

0

0

Közüzemi díjak

4 300 000

2 200 000

6 500 000

4 300 000

2 200 000

6 500 000

0

Vásárolt élelmezés

1 852 280

1 852 280

2 752 280

2 752 280

0

Bérleti és lízing díjak

2 500 000

384 000

2 884 000

2 600 000

564 000

3 164 000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

540 000

3 000 000

3 540 000

540 000

3 048 000

3 588 000

0

Közvetített szolgáltatások

0

50 000

100 000

150 000

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

7 950 000

7 010 000

14 960 000

16 290 355

6 647 000

22 937 355

0

Szolgáltatási kiadások

17 142 280

12 594 000

29 736 280

26 532 635

12 559 000

39 091 635

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

0

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

2 050 000

2 050 000

0

2 050 000

2 050 000

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 062 110

5 711 780

10 773 890

8 106 768

5 711 780

13 818 548

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

351 000

351 000

0

Kamatkiadások

0

31 664

31 664

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

500 000

14 630 197

15 130 197

2 315 000

10 075 197

12 390 197

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 562 110

20 341 977

25 904 087

10 804 432

15 786 977

26 591 409

0

0

0

Dologi kiadások összesen

27 709 390

43 165 977

70 875 367

51 923 764

38 065 927

89 989 691

0

0

0

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

Családi támogatások

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

28 306 951

28 306 951

28 306 951

28 306 951

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 306 951

0

28 306 951

28 306 951

0

28 306 951

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

2 301 375

2 301 375

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

126 195 416

126 195 416

134 315 416

1 380 000

135 695 416

0

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 935 000

1 935 000

2 611 160

2 611 160

0

Tartalékok

20 736 441

20 736 441

74 525 063

74 525 063

Egyéb működési célú kiadások

148 866 857

0

148 866 857

213 753 014

1 380 000

215 133 014

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 000 000

1 000 000

43 299

1 000 000

1 043 299

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 299 569

400 000

2 699 569

4 198 569

400 000

4 598 569

0

Részesedések beszerzése

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

212 598

378 000

590 598

737 019

378 000

1 115 019

0

Beruházások

2 512 167

1 778 000

4 290 167

4 978 887

1 778 000

6 756 887

0

0

0

Ingatlanok felújítása

6 680 777

6 680 777

55 624 002

55 624 002

0

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 803 810

1 803 810

15 018 480

15 018 480

0

Felújítások

8 484 587

0

8 484 587

70 642 482

0

70 642 482

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

247 801 962

190 087 485

437 889 447

430 923 004

190 087 485

621 010 489

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 812 398

13 812 398

13 812 398

13 812 398

0

Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása

174 195 548

174 195 548

174 195 548

174 195 548

0

Finanszírozási kiadások összesen

188 007 946

0

188 007 946

188 007 946

0

188 007 946

0

0

0

4. melléklet4

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

444 592 347

2

Működési költségvetési kiadás

543 611 120

3

Müködési többlet/hiány

99 018 773

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

80 030 970

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

77 399 369

6

Felhalmozási többlet/hiány

-2 631 601

7

Finanszírozási bevétel

8

Finanszírozási kiadás

13 812 398

13 812 398

9

Összesen

524 623 317

634 822 887

0

110 199 570

10

Finanszírozás belső forrásból

110 199 570

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

110 199 570

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2021

2022

2023

Összesen

6. melléklet5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Önkormányzat

Temetői út - pályázat

3 999 732

3 999 732

Tornaterem

4 484 855

Járda felújítás - ebr.518049/2021

19 601 622

Önkorm.tulajdonú ingatlan fejl. - fogorvosi rendelő - MFP-ÖTIK/2021

19 507 095

Összesen

8 484 587

43 108 449

0

BERUHÁZÁSOK

Önkormányzat

Temetői urnafal - pályázat

999 999

999 999

Gépjármű beszerzés - busz részlet

1 512 168

1 512 168

Informatikai eszköz beszerzés

60 000

Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás

1 600 000

Irodai bútor

160 000

Klíma - gyógyszertár

280 000

Melegentartó pult - konyha

366 720

Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszköz beszerzés

1 270 000

1 270 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

508 000

508 000

Összesen

4 290 167

6 756 887

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 774 754

49 865 336

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzat

Ingatlan értékesítés

21 340 804

21 340 804

Összesen

21 340 804

21 340 804

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Önkormányzat

Belterületi utak felújítása - járdafelújítás ebr.518049/2021

16 661 379

Út,híd,kerékpárforg.lét.felújítása - MFP-UHK/2021

21 061 337

Önkorm.tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP-ÖTIK/2021

20 967 450

Összesen

0

58 690 166

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat

10 996 754

10 996 754

Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal

1 778 000

1 778 000

Összesen

12 774 754

10 996 754

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 115 558

91 027 724

0

7. melléklet6

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

345 309 942

365 673 834

Személyi juttatások

153 706 595

184 751 245

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 414 452

51 944 513

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

23 358 923

25 430 219

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 690 166

Dologi kiadások

70 875 367

89 989 691

Vagyoni típusú adók

6 500 000

6 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 306 951

28 306 951

Termékek és szolgáltatások adói

15 180 000

15 180 000

Egyéb működési célú kiadások

148 866 857

215 133 014

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

4 290 167

6 756 887

Működési bevételek

1 274 000

1 274 000

Felújítások

8 484 587

70 642 482

Felhalmozási bevételek

21 340 804

21 340 804

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

4 020 000

4 020 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

407 039 198

524 623 317

0

Költségvetési kiadások összesen

437 889 447

621 010 489

0

Finanszírozási bevételek

218 858 195

284 395 118

Finanszírozási kiadások

188 007 946

188 007 946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

625 897 393

809 018 435

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

625 897 393

809 018 435

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

13 812 398

13 812 398

345 309 942

345 309 942

2

Önkormányzati igazgatás

11 252 820

1 782 410

3 770 000

16 805 230

0

3

Temető

102 000

4 999 731

5 101 731

0

4

Közvilágítás

4 500 000

4 500 000

0

5

Községgazdálkodás

2 983 200

447 520

14 350 000

5 997 023

23 777 743

22 614 804

6 020 000

28 634 804

6

Közművelődés

1 200 000

167 400

2 095 000

3 462 400

0

7

Védőnő

6 233 000

950 620

540 000

7 723 620

7 058 000

7 058 000

8

Bölcsőde

0

0

9

Egyéb szociális támogatás

28 306 951

28 306 951

0

10

Közfoglalkoztatás

6 408 390

496 650

6 905 040

2 258 952

2 258 952

11

Intézményen kívüli étkeztetés

2 352 390

2 352 390

0

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

126 195 416

126 195 416

30 868 210

30 868 210

13

Tartalék

20 736 441

20 736 441

0

14

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei

0

21 680 000

21 680 000

15

0

0

16

Kötelező feladatok összesen:

28 077 410

3 844 600

27 709 390

154 502 367

10 996 754

34 548 839

259 679 360

345 309 942

22 614 804

21 680 000

15 336 952

30 868 210

435 809 908

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

17

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal

125 629 185

19 514 323

43 165 977

1 778 000

190 087 485

2 097 500

13 794 437

15 891 937

18

Költségvetési szervek összesen

125 629 185

19 514 323

43 165 977

0

1 778 000

0

190 087 485

0

0

0

2 097 500

13 794 437

15 891 937

Önként vállalt feladatok

19

20

Civil szervezetek támogatása

1 935 000

1 935 000

0

21

0

0

22

0

0

23

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

1 935 000

0

0

1 935 000

0

0

0

0

0

0

24

Mindösszesen:

153 706 595

23 358 923

70 875 367

156 437 367

12 774 754

34 548 839

451 701 845

345 309 942

22 614 804

21 680 000

17 434 452

44 662 647

451 701 845

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

345 309 942

41 437 197

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

27 624 795

345 309 942

Műk.tám. államháztartáson belülről

13 414 452

1 717 639

1 717 643

588 167

588 167

2 588 167

588 167

588 167

588 167

588 167

588 167

588 167

2 685 667

13 414 452

Jövedelemadók

0

Termékek és szolgáltatások adói

21 680 000

10 840 000

10 840 000

21 680 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

1 274 000

106 163

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

106 167

1 274 000

Felhalmozási bevételek

21 340 804

21 340 804

21 340 804

Működési célú átvett pénzeszközök

4 020 000

4 020 000

4 020 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

407 039 198

43 260 999

54 809 409

39 159 129

28 319 129

30 319 129

28 319 129

28 319 129

28 319 129

39 159 129

28 319 129

28 319 129

30 416 629

407 039 198

Finanszírozási bevételek

44 662 647

44 662 647

44 662 647

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

451 701 845

87 923 646

54 809 409

39 159 129

28 319 129

30 319 129

28 319 129

28 319 129

28 319 129

39 159 129

28 319 129

28 319 129

30 416 629

451 701 845

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

153 706 595

13 422 038

13 422 033

10 217 838

10 217 838

18 299 710

17 409 838

10 217 838

10 217 838

11 546 238

10 217 838

18 299 710

10 217 838

153 706 595

Munkaadókat terhelő járulékok

23 358 923

2 056 716

2 056 705

1 808 380

1 808 380

2 764 180

1 808 380

1 808 380

1 808 380

2 014 282

1 808 380

1 808 380

1 808 380

23 358 923

Dologi kiadások

70 875 367

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 280

5 906 287

70 875 367

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 306 951

160 000

160 000

160 000

8 955 650

160 000

160 000

8 955 650

160 000

160 000

160 000

160 000

8 955 651

28 306 951

Egyéb működési célú kiadások

148 866 857

15 143 453

10 095 633

10 095 633

18 891 283

10 095 633

10 095 633

10 095 633

18 891 283

10 095 633

10 095 633

12 030 633

13 240 774

148 866 857

Beruházások

4 290 167

4 290 167

4 290 167

Felújítások

8 484 587

8 484 587

8 484 587

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

437 889 447

36 688 487

31 640 651

28 188 131

54 264 018

37 225 803

35 380 131

36 983 781

41 273 948

29 722 433

28 188 131

38 205 003

40 128 930

437 889 447

Finanszírozási kiadások

13 812 398

13 812 398

13 812 398

KIADÁSOK ÖSSZESEN

451 701 845

50 500 885

31 640 651

28 188 131

54 264 018

37 225 803

35 380 131

36 983 781

41 273 948

29 722 433

28 188 131

38 205 003

40 128 930

451 701 845

10. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

1

Helyi adók

21 680 000

33 050 000

33 050 000

33 050 000

33 050 000

33 050 000

33 050 000

33 050 000

253 030 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

21 340 804

21 340 804

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

1 274 000

10 192 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

44 294 804

34 324 000

34 324 000

34 324 000

34 324 000

34 324 000

34 324 000

34 324 000

284 562 804

9

Saját bevételek 50 %-a

22 147 402

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

142 281 402

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

22 147 402

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

17 162 000

142 281 402

11. melléklet

Közvetlen támogatások

A

B

Támogatott cél

Összeg

1

Civil szervezetek támogatása

1 935 000

Sportegyesület

600 000

Nyugdíjasklub

200 000

Együtt Nagyharsányért Egyesület

300 000

Kultur Garden Egyesület

200 000

Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület

300 000

Vöröskereszt

150 000

Fontos vagy Nekünk Egyesület

20 000

Református Egyház

100 000

Reménysugár Alapítvány

5 000

MPEOCM

50 000

Dél-Baranya Határmenti Telep.Egy.

10 000

2

Társulások támogatása

126 195 416

ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás

126 195 416

Siklósi Ügyelet

3

Működési célú támogatás összesen:

128 130 416

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

1

A 2. § a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.