Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.17..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2019. 05. 18

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

4/2019.(V.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)


Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Almamellék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).


Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 266.341.424,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 192.485.550,- Ft pénzforgalmi kiadással, 17.002.672,- Ft nyitó pénzkészlettel és 78.490.438,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 


Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.559.442,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 1.440.729,- Ft – ban,  hitelfelvételt 3.453.425,- Ft-ban azaz a finanszírozási bevételeket összesen 15.453.596,- Ft – ban hagyja jóvá.


Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 991.713 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 991.713 Ft – ban hagyja jóvá.


A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 73.855.874,- Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai  finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    



Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, takarító, EFOP időarányos átlagos), a közfoglalkoztatottak számát pedig 31 főben hagyja jóvá.  


Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Almamellék, 2019. május 15.





              Szilágyiné Kadiró Erika                                                            Beck Ivett          

                        polgármester                                                            jegyzői megbízott



A rendelet kihirdetve 2019. május 17 – én.





    Beck Ivett jegyzői megbízott


1. sz. melléklet:       Megnevezés

2018.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

teljesítés

  • Saját bevétel
  • közvetített szolg.(Szentlászló projekt men.)
  • lakbérek, bérleti díjak
  • Egyéb bevétel


  • „falunapi rend.tám.

  • kiszámlázott áfa
  • Telenor bérlet




180.000

100.000

1.000.000

40.000

430.000

8.000.000

2.450.000

380.000


800.000


4.419.796

430.368

1.134.011

9.107

815.000

6.991.299

2.067.989

0


800.000


4.419.796

430.368

1.134.011

9.107

815.000

6.991.299

2.067.989

0

Átengedett bevétel



1.700.000


1.513.780


1.513.780

Átvett pénzeszköz

  • OEP finanszírozás
  • Munkaügyi Kp-tól

  • GINPO támogatás
  • Védőnői hozzájárulás
  • Lakossági szennyvíz befizetés
  • TOP Mozsgó pályázat
  • EFOP Szigetvár


3.576.000

42.015.970



414.000

6.614.083


3.581.723

44.420.728

314.828

335.238

414.000

3.830.000

1.570.740

5.751.659


3.581.723

44.420.728

314.828

335.238

414.800

3.830.000

1.570.740

5.751.659

Helyi adók

  • magánsz. komm. adója
  • idegenforgalmi adó



2.100.000

600.000

234.200

150.000


1.594.910

568.200

234.380

28.234


1.594.910

568.200

234.380

28.234

Helyi önk. egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:

  • normatív hozzájárulás

  • szoc.ágazati pótlék
  • közművelődés, könyvtár
  • szünidei gyermekétk.
  • egyes szoc. feladatok hozz.



  • szoc.tüzifa kieg.

  • 2019.állami előleg



12.581.095

3.100.000


1.800.000

795.720

6.516.000


359.000



12.619.037

3.100.000

116.361

1.800.000

638.970

6.516.000


553.000

382.523

1.464.000

361.950

1.466.850

1.440.729



12.619.037

3.100.000

116.361

1.800.000

638.970

6.516.000


553.000

382.523

1.464.000

361.950

1.466.850

1.440.729

Felhalmozási bevételek

  • EU-s program

010.hrsz földút

  • Nem EU-s forrás

vis maior

mini bölcsi,

orvosi rendelő


Önkorm.fejl- járda



131.708.738



56.731.442








54.455.964

22.400.210


1.461.984

24.919.568

30.000.000

350.000

7.454.621



54.455.964

22.400.210


1.461.984

24.919.568

30.000.000

350.000

7.454.621

Hitelfelvétel


3.453.425

3.453.425

Előző évi pénzmaradvány

10.559.442

10.559.442

10.559.442

Összes bevétel:

294.135.816

266.341.424

266.341.424



Almamellék Községi Önkormányzat 4/2019(V.17.) rendelet 2. számú melléklete





1. Települési hulladékeredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Hulladékszállítás189300018928001892800
ÁFA511000511056511056
Dologi kiadások összesen: 240400024038562403856
E szakfeladat kiadási előirányzata:240400024040002403856








2. Utak, hidak karbantartásaeredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Üzemeltetési anyag
4465144651
Szolgáltatás
3800038000
Karbantartás 15750000
ÁFA4250002231622316
Dologi kiadások összesen: 2000000104967104967
Felújítás406500004065000027743973
Felújítás áfa10973000109730007172273
Felhalmozási kiadások összesen: 516230005162300034916246
Hitelfelvétel
3453425
E szakfeladat kiadási előirányzata:536230005518139235021213








3. Közvilágításeredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Karbantartás
50005000
Áramdíj627000615025615025
ÁFA163000167404167404
Dologi kiadások összesen: 790000787429787429
E szakfeladat kiadási előirányzata:790000787429787429








4. Temetőfenntartáseredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Üzemeltetési anyag100000113340113340
Közüzemi díj150003180331803
ÁFA400003919339193
Dologi kiadások összesen: 155000184336184336
E szakfeladat kiadási előirányzata:155000184336184336








5. Zöldterület kezeléseredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

GINOP támogatott
415238415238
megbízási díj
246000246000
Szoc.adó
4317343173
Személyi kiadások
704411704411
Üzemeltetési anyag300000456152456152
Karbantartás500003214632146
Szolgáltatás236000301500301500
ÁFA174000134536134536
Dologi kiadások összesen: 760000924334924334
Kisértékű tárgyi eszközök150000674075674075
Áfa41000182000182000
Felhalmozási kiadás191000856075856075
E szakfeladat kiadási előirányzata:95100024848202484820












6. Ügyeleti szolgálateredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás435000440232440232
E szakfeladat kiadási előirányzata:435000440232440232








7. Önkormányzat szociális támogatásaeredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Gyermekvédelmi359000553000553000
Települési támogatás651600063708806370880
Szünidei gyermekétkeztetés795720589416589416
Szoc.tüzifa kieg. 
361950
Szoc.tüzifa 2018.
1466850
Rezsicsökkentési tám. 
14640001464000
SZOCEG
690447690447
E szakfeladat kiadási előirányzata:7670720114965439667743








8. Könyvtár és közművelődéseredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Személyi juttatások


Megbízási díj360000390000390000
Személyi juttatások összesen360000390000390000
Járulékok


Szociális hozzájár adó640006912069120
Járulékok összesen640006912069120
Dologi kiadások


telefon/tv320003202832028
közüzem750006542965429
üzem.anyag250000590737590737
biztosítás220002000620006
szolgáltatás831000885604885604
Karbantartás315000177873177873
ÁFA400000379090379090
Dologi kiadások összesen: 192500021507672150767
Tárgyi eszköz beszerzés215000759539759539
Beruházás áfa55000188801188801
Felhalmozási kiadás270000948340948340
E szakfeladat kiadási előirányzata:261900035582273558227




9. NKA pályázateredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások:0

Szolgáltatás0588604588604
ÁFA09876398763
Dologi kiadások összesen0687367687367
E szakfeladat kiadási előirányzata0687367687367




10. Közfoglalkoztatáseredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Közfoglalkoztatás 313550002994101829941018
Személyi juttatások összesen: 313550002994101829941018
Járulékok: 


Szociális hozzáj. adó319000030341323034132
Járulékok összesen:319000030341323034132
Dologi kiadások


Üzemeltetési anyag326600034706753470675
Karbantartás200000200000200000
Szolgáltatás505000197740197740
Gépbérlet486000486000486000
ÁFA120500011655011165501
Dologi kiadások összesen: 566200055199165519916
Átadott pénzeszköz inkaszó miatt
25681722568172
Kisértékű tárgyi eszköz74650013153001315300
Nagyértékű tárgyi eszköz975000975000975000
Beruházás áfa465000618381618381
Felhalmozási kiadás218650029086812908681
E szakfeladat kiadási előirányzata:423935004397191943971919








11. Háziorvosi szolgálateredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Dologi kiadások


Üzemeltetési anyag70000265650265650
Áramdíj850008013580135
Szolgáltalás
51245124
Telefon900008470484704
ÁFA55000117614117614
Dologi kiadások összesen: 300000553227553227
Beruházás tárgyi eszköz(alacsony ö)2180000978583978583
Beruházás áfa590000250717250717
Felújítás219300002193000019585739
Felújítás áfa591800059180005288150
Projektköltség14000001400000800000
Felhalmozási kiadások320180003047730026903189
E szakfeladat kiadási előirányzata:323180003103052727456416








12. Önkormányzati igazgatási tevékenységeredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Tiszteletdíj (polgármester)194500019166101916610
Tiszteletdíj (képviselők)740000720000720000
Részmunkaidős bér104200014382071438207
Cafeteria900009000090000
Költségtérítés300000296232296232
Személyi juttatások összesen: 411700044610494461049
Járulékok: 


Szociális hozzáj. adó675000790314790314
Egészségügyi hozzájár.110001486814868
Személyi jöv.adó120001593015930
Járulékok összesen:698000821112821112
Dologi kiadások


Üzemeltetési anyag400000912985912985
Telefon600004685446854
Közüzemi díjak200000101349101349
Biztosítási díjak180000138478138478
Szolgáltatás100000023455162245516
Karbantartás-kisjavítás800000864738864738
Reklám- és propagandakiadások600005500055000
ÁFA520000448515448515
Dologi kiadások összesen: 322000049134354813435
Normatíva vissza410404104041040
Átadott pénzeszk. működési célra305800030185783018578
Átadott pénzeszközök összesen305800030185783018578
Állami előleg vissza991713991713991713
Tárgyi eszköz785000463337463337
Áfa215000125102125102
Mini bölcsöde felújítás19622000196220008443783
Mini bölcsödefelújítás áfa529800052980002207971
Szennyvíz pályázat968545225817841624903043
Felhalmozási kiadások összesen:259200008368685536143236
Általános tartalék649021649021
E szakfeladat kiadási előirányzata:386947749858280350290163








13. Védőnői szolgálateredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Személyi juttatások: 


Alapilletmény346800034252733425273
Cafeteria900009000090000
Személyi juttatások összesen: 355800035152733515273
Járulékok: 


Szociális hozzáj. adó685000675033675033
Egészségügyi hozzájár.110001486814868
Személyi jöv.adó120001593015930
Járulékok összesen:708000705831705831
Dologi kiadások


Üzemeltetési anyag1000000
Telefon850006553065530
Karbantartás
1664016640
Közüzemi díj150001673316733
Biztosítás120001051810518
Belföldi kiküldetés400004518045180
ÁFA300002221122211
Dologi kiadások összesen:192000193042193042
Felújítás kazáncsere890000

Felújítás áfa240300

Felhalmozási kiadás11303000
E szakfeladat kiadási előirányzata:558830044141464414146








14. Falugondnoki szolgálateredeti előirányzatMódosításTeljesítés
Kiadások: (adatok forintban)

Személyi juttatások: 


Alapilletmény231000023085012308501
Megbízási díj141600012958801295880
Cafeteria900009000090000
Személyi juttatások összesen: 381600036943813694381
Járulékok: 


Szociális hozzáj. adó705000683790683790
Egészségügyi hozz.jár110001486814868
Személyi jöv.adó120001593015930
Járulékok összesen:728000714588714588
Dologi kiadások


Szolgáltatás1500009916199161
Telefon450004251942519
Hajtó- és kenőanyag165000020507172050717
Karbantartás, kisjavítás80000012749151274915
Biztosítás270000283752283752
ÁFA600000905929905929
Áfa befizetés1550000913068913068
Dologi kiadások összesen: 506500055700615570061
Átadott pénzeszköz300003000030000
E szakfeladat kiadási előirányzata:96390001000903010009030








15. EFOP Szigetváreredeti előirányzatMódosítottTeljesítés
Személyi juttatások: 


Alapilletmény
898705898705
Személyi juttatások összesen: 
898705898705
Járulékok: 


Szociális hozzáj. adó
175248175248
Járulékok összesen:
175248175248
Dologi kiadások


irodaszer
68906890
tábla
59505950
ÁFA
18601860
Dologi kiadások összesen: 
1470014700
Átadott pénzeszköz (ösztöndíj)
2000020000
E szakfeladat kiadási előirányzata:
11086531108653

Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Almamellék Község Önkormányzata

2018. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                    adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


250.887.828

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


191.493.837

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


59.393.991

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


15.453.596

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


991.713

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


14.461.883

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):

 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


73.855.874


64.304.823

9.551.051


Az Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Almamellék Községi Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


5.653.100

127.000

0

5.780.100

5.058.311

721.789

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


499.006.842

5.534.973

0

504.541.815

107.433.127

397.108.688

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


41.142.263

11.766.070

6.600.236

46.308.097

33.543.661

12.764.436

Befejezetlen beruházás

710.000

86.393.972

6.464.807

80.639.165


80.639.165

Összesen:


546.512.205

103.822.015

13.065.043

637.269.177

146.035.099

491.234.078