Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bicsérd Község Önkormányzata 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bicsérd Község Önkormányzata 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.27.

Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH.

2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021.évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata – beleértve a költségvetési szerveit – Bevételi főösszegét: 332.819.446.-Ft-ban, Kiadási főösszegét: 232.202.710.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül a Személyi jellegű kiadás: 28.223.113.-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 3.405.774.-Ft, Dologi kiadások: 35.416.932.-Ft, Felhalmozási kiadás: 8.637.720.-Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.260.215,-Ft, Egyéb működési célú: 5.132.592,-Ft, Finanszírozási kiadások: 149.126.364,-Ft.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 8.637.720.-Ft -ban állapítja meg.

(2) A Mérleget a 4. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § Bicsérd Község Önkormányzata az Önkormányzat létszámkeretét 15 főben állapítja meg.

A Bicsérdi KÖH bevételei és kiadásai

7. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Bicsérdi KÖH 2021. évi gazdálkodását 200.151.347.-Ft bevétellel, és 183.945.226.- Ft kiadással, ezen belül, - személyi jellegű kiadásokat: 106.579.285.- Ft, - munkaadót terhelő kiadásokat: 16.136.993.- Ft, - dologi kiadásokat: 60.528.948.- Ft, - egyéb működési célú kiadás 700.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicsérdi KÖH létszámát 24 főben állapítja meg.

Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Bicsérd Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez
CIMRENDJE

1. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

Bicsérdi KÖH

2. Önkormányzati igazgatás kiadásai

Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

3. Város és községgazdálkodás

- Társadalmi szervezetek támogatása

- Közvilágítás

- Köztisztasági feladatok

- Zöldterületek karbantartása

- Vízelvezetés

- Köztemető fenntartása

- Önkormányzatok elszámolása

4. Pénzbeli ellátások

- Rendszeres pénzbeli ellátás
- Eseti ellátás

5. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás

6. Védőnői szolgálat

7. Fogorvosi szolgálat

8. Járó beteg ellátás

9. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

- Felújítások
- Felhalmozások

10. Általános tartalék

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

I.

1.

1.

Bicsérd Községi Önkormányzat

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

2/1

-

II.

1.

1.

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

2/1

-

2. melléklet

2021 évi Költségvetési kiadások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 063 658

139 384

0

0

0

9 101 845

0

0

1 794 935

23 290

0

0

0

4 334 651

0

50 250

0

821 124

0

0

2 731 247

66 932

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

563 872

0

0

0

0

25 263

0

0

0

0

0

0

0

75 564

150 000

0

0

80 000

0

0

218 045

15 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

29 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 999

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 058 202

0

2 590

0

0

77 846

0

0

17 550

46 580

0

98 560

0

0

0

0

0

327 733

0

0

628

486 715

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 715 731

139 384

2 590

0

0

9 204 954

0

0

1 812 485

69 870

0

98 560

0

4 410 215

150 000

50 250

0

1 228 857

0

0

2 979 919

568 647

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 049 086

3 916 452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 634

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 314 652

0

11 653

0

0

521 625

25 000

0

114 532

9 366

1 561

2 341

0

119 683

0

251 010

23 121

1 016 939

32 400

0

10 791

1 174 630

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

143 644

0

0

0

0

0

0

0

8 850

0

0

0

0

0

0

0

0

134 794

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 507 382

3 916 452

11 653

0

0

521 625

25 000

0

123 382

9 366

1 561

2 341

0

119 683

0

251 010

23 121

1 151 733

32 400

0

10 791

1 307 264

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 223 113

4 055 836

14 243

0

0

9 726 579

25 000

0

1 935 867

79 236

1 561

100 901

0

4 529 898

150 000

301 260

23 121

2 380 590

32 400

0

2 990 710

1 875 911

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 405 774

661 905

6 590

0

0

790 975

0

0

785 861

18 841

3 226

77 851

0

264 069

0

35 475

1 105

300 924

0

0

448 176

10 776

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 368 295

648 023

6 590

0

0

775 594

0

0

778 188

18 841

3 226

77 851

0

264 069

0

35 475

562

300 924

0

0

448 176

10 776

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

6 911

0

0

0

0

6 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

30 568

13 882

0

0

0

8 470

0

0

7 673

0

0

0

0

0

0

0

543

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

517 254

112 800

0

0

0

0

0

0

296 605

0

0

0

0

0

0

89 106

18 743

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 370 527

199 364

0

0

0

1 256 575

0

0

2 802 493

0

0

0

0

105 982

78 316

0

7 315

161 168

0

0

670 250

1 089 064

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 887 781

312 164

0

0

0

1 256 575

0

0

3 099 098

0

0

0

0

105 982

78 316

89 106

26 058

161 168

0

0

670 250

1 089 064

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

505 239

252 557

0

0

0

0

0

0

45 082

0

0

0

0

0

0

0

190 300

17 300

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

505 239

252 557

0

0

0

0

0

0

45 082

0

0

0

0

0

0

0

190 300

17 300

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

4 154 630

343 594

25 820

0

0

2 974

0

2 908 000

377 541

184 887

0

0

37 752

0

0

920

12 287

260 734

0

0

0

121

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

453 180

0

0

0

0

0

453 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 379 677

0

0

0

0

3 201

0

0

2 326 326

29 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 550

0

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

1 013 605

875 413

0

0

0

0

0

0

138 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 147 359

996 180

0

0

0

0

0

0

1 151 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

11 982 486

1 438 790

181 708

530

0

4 185

555 276

60 000

2 076 453

42 278

1 431 600

0

20 472

26 601

0

0

3 452

5 904 749

0

0

207 685

28 707

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

466 054

87 805

0

0

0

4 185

0

0

294 981

0

0

0

0

20 601

0

0

0

0

0

0

58 482

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

22 130 937

3 653 977

207 528

530

0

10 360

1 008 456

2 968 000

6 069 691

256 765

1 431 600

0

58 224

26 601

0

920

15 739

6 165 483

0

0

228 235

28 828

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

147 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 390

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

147 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 390

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 691 743

587 634

28 369

0

0

340 915

286 564

765 113

1 318 059

69 032

0

0

15 189

28 255

21 146

4 695

34 278

1 674 781

0

16 621

205 620

295 472

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

53 807

53 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

3 319

3 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

35

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

11

16

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 745 585

641 441

28 369

0

0

340 917

286 564

765 113

1 318 059

69 032

0

0

15 189

28 255

21 146

4 695

34 278

1 674 787

0

16 621

205 631

295 488

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

35 416 932

4 860 139

235 897

530

0

1 607 852

1 295 020

3 733 113

10 531 930

325 797

1 431 600

0

73 413

308 228

99 462

94 721

266 375

8 018 738

0

16 621

1 104 116

1 413 380

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 260 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 560

0

2 198 655

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 975 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 975 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

208 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 525

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 260 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 560

0

2 198 655

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

3 081 216

0

0

3 081 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

3 081 216

0

0

3 081 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 991 376

0

0

0

1 991 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

75 000

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 916 376

0

0

0

1 916 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

60 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

60 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 132 592

0

0

3 081 216

1 991 376

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 825 141

0

1 825 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

492 788

0

492 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 317 929

0

2 317 929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

1 271 647

0

0

0

0

0

0

0

1 271 647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 048 144

0

0

0

0

0

0

0

5 048 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

6 319 791

0

0

0

0

0

0

0

6 319 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

83 076 346

9 577 880

2 574 659

3 081 746

1 991 376

12 125 406

1 320 020

3 733 113

19 583 449

423 874

1 436 387

178 752

73 413

5 102 195

249 462

431 456

290 601

10 700 252

32 400

78 181

4 573 002

5 518 722

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 666 099

0

0

5 666 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

143 460 265

0

0

0

143 460 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

149 126 364

0

0

5 666 099

143 460 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

149 126 364

0

0

5 666 099

143 460 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

232 202 710

9 577 880

2 574 659

8 747 845

145 451 641

12 125 406

1 320 020

3 733 113

19 583 449

423 874

1 436 387

178 752

73 413

5 102 195

249 462

431 456

290 601

10 700 252

32 400

78 181

4 573 002

5 518 722

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

14

1

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

3. melléklet

2021. évi Költségvetési bevételek

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

82 256 258

0

0

82 256 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 577 608

0

0

10 577 608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

55 047 648

0

0

55 047 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

65 625 256

0

0

65 625 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 333 948

0

0

2 333 948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

10 459 720

0

0

10 459 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

160 675 182

0

0

160 675 182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

90 533 273

57 198 425

0

6 984 792

4 000 000

11 171 051

2 513 805

0

7 665 200

0

1 000 000

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

51 976 481

25 510 687

0

4 984 792

0

10 301 997

2 513 805

0

7 665 200

0

1 000 000

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

38 556 792

31 687 738

0

2 000 000

4 000 000

869 054

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

251 208 455

57 198 425

0

167 659 974

4 000 000

11 171 051

2 513 805

0

7 665 200

0

1 000 000

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

3 580 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 580 458

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 580 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 580 458

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

15 633 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 633 394

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

15 633 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 633 394

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

15 633 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 633 394

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

223 871

223 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: egyéb bírság (B36)

163 871

163 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

19 437 723

223 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 213 852

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 951 600

0

0

0

0

0

1 951 600

0

0

0

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

8 709 879

43 400

10 000

0

0

0

8 597 066

59 413

0

0

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

8 601 533

14 000

6 000

0

0

0

8 581 533

0

0

0

0

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 050 820

1 555 225

0

0

0

0

495 595

0

0

0

0

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

649

649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

649

649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 188 919

1 188 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

31

0

0

0

0

0

2

0

0

1

4

15

9

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

13 901 898

2 788 193

10 000

0

0

0

11 044 263

59 413

0

1

4

15

9

0

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

190 000

190 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

ebből: háztartások (B64)

190 000

190 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

190 000

190 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

ebből: háztartások (B74)

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

284 748 076

60 410 489

10 000

167 659 974

4 000 000

11 171 051

13 558 068

59 413

7 665 200

1

1 000 004

15

9

19 213 852

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

42 110 330

0

0

0

42 110 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

42 110 330

0

0

0

42 110 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 961 040

0

0

5 961 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

48 071 370

0

0

5 961 040

42 110 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

48 071 370

0

0

5 961 040

42 110 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

332 819 446

60 410 489

10 000

173 621 014

46 110 330

11 171 051

13 558 068

59 413

7 665 200

1

1 000 004

15

9

19 213 852

4. melléklet

2021. évi Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

1 306 000

0

770 000

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

272 001

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 306 000

0

1 042 001

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

648 080 132

0

650 444 212

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 282 733

0

14 806 143

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

12 379 792

0

1 825 141

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

679 742 657

0

667 075 496

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 710 011

0

1 710 011

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1 710 011

0

1 710 011

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 710 011

0

1 710 011

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

1 488 416

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

1 488 416

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

1 488 416

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

684 247 084

0

669 827 508

50

C/II/1 Forintpénztár

67 195

0

293 355

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

67 195

0

293 355

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 986 705

0

100 233 381

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

41 986 705

0

100 233 381

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 053 900

0

100 526 736

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 161 225

0

2 161 225

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

839 620

0

839 620

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 097 811

0

1 097 811

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

223 794

0

223 794

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 161 225

0

2 161 225

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

0

90 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 251 225

0

2 251 225

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-248 968

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

-248 968

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-248 968

0

0

177

F/3 Halasztott ráfordítások

19 260 902

0

1 861 703

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

19 260 902

0

1 861 703

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

747 564 143

0

774 467 172

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

725 283 000

0

725 283 000

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-19 142 162

0

-19 142 162

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 332 000

0

17 332 000

183

G/IV Felhalmozott eredmény

100 350 299

0

18 391 636

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-81 958 663

0

26 616 121

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

741 864 474

0

768 480 595

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

25 537

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

25 537

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 666 099

0

5 961 040

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 666 099

0

5 961 040

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 666 099

0

5 961 040

237

H/III/1 Kapott előlegek

33 570

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

33 570

0

0

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 699 669

0

5 986 577

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

747 564 143

0

774 467 172

5. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

6 811 747

849 049 609

42 621 733

0

12 379 792

3 742 814

914 605 695

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 825 141

0

1 825 141

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

1 271 647

0

1 271 647

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

18 696 825

0

0

0

0

18 696 825

07

Egyéb növekedés

7 633 746

3 742 814

7 929 807

0

17 425 178

0

36 731 545

08

Összes növekedés (=02+…+07)

7 633 746

22 439 639

7 929 807

0

20 521 966

0

58 525 158

13

Egyéb csökkenés

12 347 494

0

9 946 562

0

31 076 617

3 742 814

57 113 487

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

12 347 494

0

9 946 562

0

31 076 617

3 742 814

57 113 487

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 097 999

871 489 248

40 604 978

0

1 825 141

0

916 017 366

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 505 747

200 969 477

23 339 000

0

0

2 254 398

232 068 622

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

1 254 901

40 449 131

5 935 225

0

0

0

47 639 257

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

5 704 650

20 373 572

3 475 390

0

0

2 254 398

31 808 010

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 055 998

221 045 036

25 798 835

0

0

0

247 899 869

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 055 998

221 045 036

25 798 835

0

0

0

247 899 869

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 042 001

650 444 212

14 806 143

0

1 825 141

0

668 117 497

6. melléklet

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

284 748 076

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

83 076 346

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

201 671 730

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

48 071 370

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

149 126 364

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-101 054 994

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

100 616 736

15

C) Összes maradvány (=A+B)

100 616 736

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

100 616 736

7. melléklet

Bicsérdi KÖH 2021. évi bevételei és kiadásai

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

250 000

250 000

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

250 000

250 000

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

250 000

250 000

0

0

0

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

24 679 237

324 300

0

1 345 064

22 775 041

0

47 291

187 541

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

420 488

221 449

0

0

199 039

0

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 184 823

0

0

3 170 791

0

14 032

0

0

0

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 549 417

59 980

0

1 219 262

6 202 981

3 788

12 769

50 637

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

11

11

0

0

0

0

0

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

11

11

0

0

0

0

0

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

35 833 976

605 740

0

5 735 117

29 177 061

17 820

60 060

238 178

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

55 436

55 436

0

0

0

0

0

0

0

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

55 436

55 436

0

0

0

0

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

55 436

55 436

0

0

0

0

0

0

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

36 139 412

911 176

0

5 735 117

29 177 061

17 820

60 060

238 178

0

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 735 415

0

5 735 415

0

0

0

0

0

0

296

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

14 816 255

0

0

0

0

0

0

0

14 816 255

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

20 551 670

0

5 735 415

0

0

0

0

0

14 816 255

300

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

143 460 265

0

143 460 265

0

0

0

0

0

0

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

164 011 935

0

149 195 680

0

0

0

0

0

14 816 255

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

164 011 935

0

149 195 680

0

0

0

0

0

14 816 255

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

200 151 347

911 176

149 195 680

5 735 117

29 177 061

17 820

60 060

238 178

14 816 255

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

85 475 644

62 609 671

0

22 865 973

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

9 701 368

8 466 619

0

1 234 749

06

Jubileumi jutalom (K1106)

2 384 301

2 384 301

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

6 350 000

5 600 000

0

750 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

440 980

239 406

0

201 574

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 931 333

1 671 024

0

260 309

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

106 283 626

80 971 021

0

25 312 605

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

295 659

295 659

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

295 659

295 659

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

106 579 285

81 266 680

0

25 312 605

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

16 136 993

12 576 336

0

3 560 657

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

15 437 972

11 877 315

0

3 560 657

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

699 021

699 021

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

211 189

95 539

0

115 650

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

40 000 098

2 064 830

0

37 935 268

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

40 211 287

2 160 369

0

38 050 918

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 274 224

1 216 224

0

58 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

909 571

778 325

0

131 246

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 183 795

1 994 549

0

189 246

35

Közüzemi díjak (K331)

408 616

0

0

408 616

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

30 000

30 000

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

108 740

5 000

0

103 740

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

247 619

0

0

247 619

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 343 428

2 334 470

0

8 958

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 285 416

3 047 265

0

238 151

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 423 819

5 416 735

0

1 007 084

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 255 866

1 223 773

0

32 093

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 255 866

1 223 773

0

32 093

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 511 181

897 917

0

7 613 264

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 942 000

0

0

1 942 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

1 000

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

10 454 181

898 917

0

9 555 264

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60 528 948

11 694 343

0

48 834 605

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

700 000

0

700 000

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

700 000

0

700 000

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

700 000

0

700 000

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

183 945 226

105 537 359

700 000

77 707 867

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

183 945 226

105 537 359

700 000

77 707 867

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

23

14

0

9