Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bicsérd Község Önkormányzata 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bicsérd Község Önkormányzata 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.31.

Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre – Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH

2. § A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata – beleértve a költségvetési szerveit – Bevételi főösszegét: 705.728.404-Ft-ban, Kiadási főösszegét: 519.308.179-Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül a Személyi jellegű kiadás: 30.104.175-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 2.691.035-Ft, Dologi kiadások: 49.703.044-Ft, Felhalmozási kiadás: 56.012.152-Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.426.297-Ft, Egyéb működési célú: 2.654.004-Ft, Finanszírozási kiadások: 373.717.472-Ft.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 56.012.152-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Bicsérd Község Önkormányzata az Önkormányzat létszámkeretét 10 főben állapítja meg.

7. § (1) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Bicsérdi KÖH 2023. évi gazdálkodását 255.674.630-Ft bevétellel, és 246.979.410- Ft kiadással, ezen belül: személyi jellegű kiadásokat: 136.868.173-Ft, munkaadót terhelő kiadásokat: 17.082.043-Ft, dologi kiadásokat: 92.898.123-Ft, egyéb működési célú kiadás: 131.071-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicsérdi KÖH létszámát 24 főben állapítja meg.

8. § Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv: Bicsérdi KÖH

2. Önkormányzati igazgatás kiadásai, Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

3. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása

Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás

4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás

5. Védőnői szolgálat

6. Fogorvosi szolgálat

7. Járó beteg ellátás

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások

8. Általános tartalék

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

I.

1.

1.

Bicsérd Községi Önkormányzat

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

2/1

-

II.

1.

1.

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

2/1

-

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 765 191

0

0

0

0

0

9 509 359

0

0

0

696 000

0

0

0

3 708 432

0

0

0

0

0

3 851 400

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

176 116

0

0

0

0

0

90 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 890

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

248 625

0

0

0

0

0

155 084

0

0

0

0

0

0

0

84 949

0

0

0

0

0

8 592

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 189 932

0

0

0

0

0

9 754 669

0

0

0

696 000

0

0

0

3 793 381

0

0

0

0

0

3 945 882

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 760 000

6 760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 154 243

128 955

85 898

0

0

0

64 055

0

278 249

1 167 065

529 050

0

0

0

181 072

257 036

23 121

1 057 904

522 000

0

859 838

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 914 243

6 888 955

85 898

0

0

0

64 055

0

278 249

1 167 065

529 050

0

0

0

181 072

257 036

23 121

1 057 904

522 000

0

859 838

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 104 175

6 888 955

85 898

0

0

0

9 818 724

0

278 249

1 167 065

1 225 050

0

0

0

3 974 453

257 036

23 121

1 057 904

522 000

0

4 805 720

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 691 035

760 500

10 050

0

0

0

620 108

0

0

165 691

55 856

0

0

0

501 604

27 050

2 705

67 712

0

0

479 759

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 691 035

760 500

10 050

0

0

0

620 108

0

0

165 691

55 856

0

0

0

501 604

27 050

2 705

67 712

0

0

479 759

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

471 224

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 255

45 469

42 500

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 021 122

428 728

6 142

0

0

0

582 713

52 883

0

106 022

3 209 395

0

0

0

71 279

0

20 719

3 307 302

0

0

998 878

237 061

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 492 346

698 728

6 142

0

0

0

582 713

52 883

0

106 022

3 209 395

0

0

0

71 279

113 255

66 188

3 349 802

0

0

998 878

237 061

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

583 275

351 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 270

188 753

24 169

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

583 275

351 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 270

188 753

24 169

0

0

0

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

6 635 389

95 671

23 681

0

0

0

118

0

4 562 771

0

1 144 092

237 319

0

68 412

0

1 365

44 156

457 804

0

0

0

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

971 779

300 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

488 056

0

32 496

0

0

0

150 475

0

0

0

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

275 190

3 762

15 157

0

0

0

0

0

0

0

241 126

12 970

0

0

0

0

0

2 175

0

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

7 882 358

400 185

38 838

0

0

0

118

0

4 562 771

0

1 385 218

738 345

0

100 908

0

1 365

44 156

610 454

0

0

0

0

0

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

152 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 033

0

0

0

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

642 388

0

0

0

0

0

0

626 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 748

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 855 759

611 800

0

0

0

0

0

0

0

0

2 919 610

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

306 349

0

0

0

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

1 018 643

999 145

0

0

0

0

0

0

0

0

19 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 850 179

2 764 229

0

0

0

0

0

0

0

0

1 075 950

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

12 581 230

2 136 006

0

0

0

0

0

687 485

0

0

1 640 081

43 960

2 395 350

27 166

20 181

0

1 803

5 329 588

24 000

0

89 610

186 000

0

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

422 440

161 753

0

0

0

0

0

0

0

0

178 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 680

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

29 982 590

6 911 365

38 838

0

0

0

118

1 314 125

4 562 771

0

7 040 357

782 305

2 395 350

128 074

30 181

1 365

45 959

5 973 790

24 000

152 033

395 959

186 000

0

0

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

125 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

225 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

125 180

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 325 481

1 520 901

11 903

0

0

0

157 361

369 092

1 227 496

28 627

2 257 194

208 459

0

33 640

24 694

7 284

48 363

1 500 539

6 480

41 049

346 177

536 222

0

0

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

957 038

954 492

0

0

0

0

0

2 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

954 492

954 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

137 134

111 200

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

25 897

0

2

13

0

0

9

5

0

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

9 419 653

2 586 593

11 903

0

0

0

157 365

371 638

1 227 496

28 627

2 257 198

208 459

0

33 640

50 591

7 284

48 365

1 500 552

6 480

41 049

346 186

536 227

0

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

49 703 044

10 547 769

56 883

0

0

0

740 196

1 738 646

5 790 267

134 649

12 581 950

990 764

2 395 350

161 714

277 231

141 174

349 265

10 873 313

30 480

193 082

1 741 023

959 288

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 426 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 426 297

0

0

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

199 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 765

0

0

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

421 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421 259

0

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

525 363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525 363

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

351 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351 830

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 426 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 426 297

0

0

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 252 269

0

0

1 252 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

1 252 269

0

0

1 252 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 401 735

0

0

0

1 401 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

1 401 735

0

0

0

1 401 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

2 654 004

0

0

1 252 269

1 401 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

38 964 658

35 265 580

0

0

0

0

0

0

0

0

3 639 078

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 912 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 078 736

0

0

0

0

0

0

1 630 000

204 000

0

0

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

11 383 576

9 521 706

0

0

0

0

0

0

0

0

1 543 810

0

0

0

0

0

0

262 980

55 080

0

0

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

54 260 970

44 787 286

0

0

0

0

0

0

0

0

7 261 624

0

0

0

0

0

0

1 952 980

259 080

0

0

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

1 378 883

1 378 883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

372 299

372 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

1 751 182

1 751 182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

145 590 707

64 735 692

152 831

1 252 269

1 401 735

0

11 179 028

1 738 646

6 068 516

1 467 405

21 124 480

990 764

2 395 350

161 714

4 753 288

425 260

375 091

13 951 909

811 560

193 082

7 026 502

5 385 585

0

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 723 502

0

0

6 723 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

196 993 970

0

0

0

196 993 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

170 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

373 717 472

0

0

6 723 502

196 993 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

373 717 472

0

0

6 723 502

196 993 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

519 308 179

64 735 692

152 831

7 975 771

198 395 705

0

11 179 028

1 738 646

6 068 516

1 467 405

21 124 480

990 764

2 395 350

161 714

4 753 288

425 260

375 091

13 951 909

811 560

193 082

7 026 502

5 385 585

170 000 000

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

10

1

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

92 675 169

0

0

92 675 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 768 228

0

0

10 768 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

49 480 004

0

0

49 480 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

60 248 232

0

0

60 248 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 387 827

0

0

2 387 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

826 770

0

0

826 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

4 042 958

0

0

4 042 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

160 180 956

0

0

160 180 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

60 417 905

41 455 254

0

0

995 974

0

13 846 530

0

328 147

3 792 000

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

18 014 328

1 251 487

0

0

0

0

12 642 694

0

328 147

3 792 000

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

42 403 577

40 203 767

0

0

995 974

0

1 203 836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

220 598 861

41 455 254

0

160 180 956

995 974

0

13 846 530

0

328 147

3 792 000

0

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

80 961 717

36 174 431

0

44 787 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

80 961 717

36 174 431

0

44 787 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

80 961 717

36 174 431

0

44 787 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

3 428 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 428 167

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 428 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 428 167

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

42 025 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 025 007

0

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

42 025 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 025 007

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

42 025 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 025 007

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

658 885

657 885

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

9 000

8 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyéb bírság (B36)

649 885

649 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

46 112 059

657 885

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 453 174

0

0

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 516 800

0

0

0

0

0

0

0

1 516 800

0

0

0

0

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

5 615 504

1 596 058

8 000

0

0

0

0

0

3 911 446

0

0

100 000

0

0

0

0

0

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

5 187 459

1 593 013

8 000

0

0

0

0

0

3 486 446

0

0

100 000

0

0

0

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 250 186

732 937

0

0

0

0

0

0

517 249

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

388 356

388 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

1 165 730

1 165 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

1 554 086

1 554 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

996 567

994 832

0

0

0

0

0

4

3

1 693

3

21

10

1

0

0

0

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

986 525

984 832

0

0

0

0

0

0

0

1 693

0

0

0

0

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

10 933 143

4 877 913

8 000

0

0

0

0

4

5 945 498

1 693

3

100 021

10

1

0

0

0

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

66 226

66 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

66 226

66 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

3 440 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

3 340 000

0

0

0

0

0

246

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

1 765 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 765 000

0

0

0

0

0

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

1 675 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

1 575 000

0

0

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

3 440 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

3 340 000

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

362 112 006

83 231 709

9 000

204 968 242

1 095 974

0

13 846 530

4

6 273 645

3 793 693

3

3 440 021

10

1

45 453 174

0

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

167 685 600

0

0

0

167 685 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

167 685 600

0

0

0

167 685 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 930 798

0

0

5 930 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

170 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

343 616 398

0

0

5 930 798

167 685 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

343 616 398

0

0

5 930 798

167 685 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

705 728 404

83 231 709

9 000

210 899 040

168 781 574

0

13 846 530

4

6 273 645

3 793 693

3

3 440 021

10

1

45 453 174

170 000 000

0

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

770 000

0

1 570 000

02

A/I/2 Szellemi termékek

8 002

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

778 002

0

1 570 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

641 122 934

0

644 445 552

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 935 441

0

13 338 401

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

14 662 701

0

35 265 580

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

670 721 076

0

693 049 533

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 710 011

0

1 710 011

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1 710 011

0

1 710 011

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 710 011

0

1 710 011

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

673 209 089

0

696 329 544

49

C/II/1 Forintpénztár

202 025

0

78 175

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

202 025

0

78 175

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

167 393 575

0

184 477 265

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

167 393 575

0

184 477 265

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

167 595 600

0

184 555 440

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

1 333 463

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 161 225

0

12 321 190

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

839 620

0

402 267

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 097 811

0

11 430 535

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

223 794

0

488 388

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

1 039

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

1 039

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 494 688

0

12 322 229

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

1 774 785

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

1 774 785

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

0

1 864 785

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 584 688

0

14 187 014

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

294 409

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

294 409

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

294 409

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

5 653 933

0

9 944 860

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

5 653 933

0

9 944 860

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

850 337 719

0

905 016 858

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

725 283 000

0

725 283 000

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-19 142 162

0

-17 666 465

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 332 000

0

17 332 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

45 007 757

0

120 141 379

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

75 133 622

0

53 996 146

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

843 614 217

0

899 086 060

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 723 502

0

5 930 798

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

6 723 502

0

5 930 798

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 723 502

0

5 930 798

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 723 502

0

5 930 798

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

850 337 719

0

905 016 858

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 097 999

873 309 757

24 696 524

0

14 662 701

0

914 766 981

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

42 877 394

0

42 877 394

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

1 378 883

0

1 378 883

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

19 740 662

0

0

0

0

19 740 662

07

Egyéb növekedés

1 600 000

5 068 433

5 335 006

0

3 319 078

0

15 322 517

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 600 000

24 809 095

5 335 006

0

47 575 355

0

79 319 456

09

Értékesítés

0

0

66 226

0

0

0

66 226

13

Egyéb csökkenés

1 600 000

3 757 829

5 366 022

0

26 972 476

0

37 696 327

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

1 600 000

3 757 829

5 432 248

0

26 972 476

0

37 762 553

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 097 999

894 361 023

24 599 282

0

35 265 580

0

956 323 884

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 319 997

232 186 823

9 761 083

0

0

0

243 267 903

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

8 002

17 754 549

3 977 111

0

0

0

21 739 662

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

800 000

25 901

2 477 313

0

0

0

3 303 214

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

527 999

249 915 471

11 260 881

0

0

0

261 704 351

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

527 999

249 915 471

11 260 881

0

0

0

261 704 351

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 570 000

644 445 552

13 338 401

0

35 265 580

0

694 619 533

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

362 112 006

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

145 590 707

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

216 521 299

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

343 616 398

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

373 717 472

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-30 101 074

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

186 420 225

15

C) Összes maradvány (=A+B)

186 420 225

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

186 420 225

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖH Bevételei és Kiadási

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

3 267 525

3 267 525

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

3 267 525

3 267 525

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

3 267 525

3 267 525

0

0

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

32 406 574

125 000

0

0

605 157

31 561 260

115 157

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

131 598

0

0

0

119 196

12 402

0

0

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

10 836

0

0

0

10 836

0

0

0

196

Ellátási díjak (B405)

7 226 347

0

0

0

6 790 205

436 142

0

0

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 702 681

0

0

0

2 028 935

8 642 653

31 093

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

7

7

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

7

7

0

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

9

3

0

0

6

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

50 467 216

125 010

0

0

9 543 499

40 652 457

146 250

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

53 734 741

3 392 535

0

0

9 543 499

40 652 457

146 250

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 945 919

0

4 945 919

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

4 945 919

0

4 945 919

0

0

0

0

0

299

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

196 993 970

0

196 993 970

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

201 939 889

0

201 939 889

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

201 939 889

0

201 939 889

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

255 674 630

3 392 535

201 939 889

0

9 543 499

40 652 457

146 250

0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

112 178 718

81 527 164

0

0

0

30 651 554

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

8 413 679

8 265 471

0

0

0

148 208

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

10 230 000

8 400 000

0

0

0

1 830 000

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

871 260

387 900

0

0

0

483 360

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

4 396 236

1 753 806

1 572 040

0

0

1 070 390

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

136 089 893

100 334 341

1 572 040

0

0

34 183 512

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

778 280

0

778 280

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

778 280

0

778 280

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

136 868 173

100 334 341

2 350 320

0

0

34 183 512

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

17 082 043

12 484 134

274 986

0

0

4 322 923

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

17 082 043

12 484 134

274 986

0

0

4 322 923

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

101 139

101 139

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

62 372 610

2 592 222

0

0

0

59 403 503

216 874

160 011

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

62 473 749

2 693 361

0

0

0

59 403 503

216 874

160 011

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 378 913

2 378 913

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

787 866

787 866

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 166 779

3 166 779

0

0

0

0

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 118 607

0

0

0

0

1 118 607

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

242 897

0

0

0

0

242 897

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 361 504

0

0

0

0

1 361 504

0

0

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

16 000

6 000

0

0

0

10 000

0

0

0

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

145 238

0

0

0

0

145 238

0

0

0

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

15 238

0

0

0

0

15 238

0

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 089 900

1 089 900

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

4 108 079

3 282 414

0

0

0

825 665

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

6 750 721

4 408 314

0

0

0

2 342 407

0

0

0

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 872 425

1 872 425

0

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

1 872 425

1 872 425

0

0

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 340 449

1 098 700

0

0

0

12 165 962

55 299

20 488

0

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

5 231 000

200 000

0

0

0

5 031 000

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

63 000

0

0

0

0

63 000

0

0

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

18 634 449

1 298 700

0

0

0

17 259 962

55 299

20 488

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

92 898 123

13 439 579

0

0

0

79 005 872

272 173

180 499

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

131 071

0

0

131 071

0

0

0

0

0

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

101 691

0

0

101 691

0

0

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

29 380

0

0

29 380

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

131 071

0

0

131 071

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

246 979 410

126 258 054

2 625 306

131 071

0

117 512 307

272 173

180 499

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

246 979 410

126 258 054

2 625 306

131 071

0

117 512 307

272 173

180 499

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

23

14

0

0

0

9

0

0

0