Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bakóca Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Bakóca Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 81.134.452,- forint bevétellel, 66.539.261,- forint kiadással, 1.595.191,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület áttekintette a rendelet a 2. melléklet alapján címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § A képviselő-testület a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámadatai

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

a) csoport

0

1

1

0

0

0

0

1

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

0

0

0

1

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

2

0

2

2

13

Összesen (04+…+12)

0

0

0

0

2

0

2

2

25

Egyéb (…)

0

0

0

16

0

0

16

16

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

16

0

0

16

16

27

Összesen (03+13+26)

0

1

1

16

2

0

18

19

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

0

0

0

2

0

2

2

34

II. funkció csoport

0

0

0

0

2

0

2

2

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

16

0

0

16

16

59

III. funkció csoport

0

0

0

16

0

0

16

16

60

- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

15

0

0

15

15

63

III. funkció csoport

0

0

0

15

0

0

15

15

64

Választott tisztségviselők (65+66+67)

0

1

1

0

0

0

0

1

2. melléklet

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 136 654

15 154 450

15 154 450

0

15 154 450

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 842 953

15 398 807

15 398 807

0

15 398 807

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

623 580

530 100

530 100

0

530 100

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

15 466 533

15 928 907

15 928 907

0

15 928 907

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 561 980

2 561 980

0

2 561 980

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

32 403 187

35 645 337

35 645 337

0

35 645 337

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 071 518

25 066 412

25 066 387

0

25 066 387

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

4 998 150

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

1 857 105

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

18 186 132

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

25 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

36 474 705

60 711 749

60 711 724

0

60 711 724

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

3 500 000

1 749 998

1 749 998

0

1 749 998

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

3 500 000

1 749 998

1 749 998

0

1 749 998

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

650 000

650 000

557 943

0

557 943

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

557 943

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

900 000

900 000

1 142 937

0

1 142 937

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

1 142 937

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

650 000

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 550 000

900 000

1 142 937

0

1 142 937

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

0

32 634

0

32 634

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 200 000

1 550 000

1 733 514

0

1 733 514

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 967 880

1 967 880

2 802 501

0

2 802 501

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

793 200

793 200

575 850

0

575 850

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

575 850

Ellátási díjak (B405)

1 051 690

851 690

831 220

0

831 220

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

15 000

15 000

1 667

0

1 667

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

15 000

15 000

1 667

0

1 667

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

217 606

0

217 606

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

3 827 770

3 627 770

4 428 844

0

4 428 844

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0

0

71 865

0

71 865

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

0

71 865

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

0

71 865

0

71 865

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

46 002 475

67 639 517

68 695 945

0

68 695 945

2. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 176 525

11 176 525

11 176 525

0

11 176 525

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

11 176 525

11 176 525

11 176 525

0

11 176 525

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 261 982

0

1 261 982

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

11 176 525

11 176 525

12 438 507

0

12 438 507

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

11 176 525

11 176 525

12 438 507

0

12 438 507

3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 154 450

0

15 154 450

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 398 807

0

15 398 807

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

530 100

0

530 100

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

15 928 907

0

15 928 907

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 561 980

0

2 561 980

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

35 645 337

0

35 645 337

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

25 066 387

7 830 255

0

0

17 054 824

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

4 998 150

4 998 150

0

0

0

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 857 105

1 857 105

0

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

18 186 132

950 000

0

0

17 054 824

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

25 000

25 000

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

60 711 724

7 830 255

35 645 337

0

17 054 824

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

1 749 998

0

1 749 998

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

1 749 998

0

1 749 998

0

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

557 943

0

0

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

557 943

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

1 142 937

0

0

0

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

1 142 937

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 142 937

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

32 634

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 733 514

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 802 501

1 036 896

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

575 850

288 350

0

0

0

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

575 850

288 350

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

831 220

344 000

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

1 667

1 667

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1 667

1 667

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

217 606

217 606

0

0

0

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

4 428 844

1 888 519

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

71 865

71 865

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

71 865

71 865

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

71 865

71 865

0

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

68 695 945

9 790 639

37 395 335

0

17 054 824

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 176 525

0

0

11 176 525

0

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

11 176 525

0

0

11 176 525

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 261 982

0

1 261 982

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

12 438 507

0

1 261 982

11 176 525

0

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

12 438 507

0

1 261 982

11 176 525

0

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

81 134 452

9 790 639

38 657 317

11 176 525

17 054 824

3. melléklet

Költségvetési kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 602 775

21 602 775

1 140 704

20 300 590

25 816 410

0

20 300 590

Béren kívüli juttatások (K1107)

212 340

212 340

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

26 071

0

26 071

0

0

26 071

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 815 115

21 841 186

1 140 704

20 326 661

25 816 410

0

20 326 661

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 806 100

3 806 100

0

3 727 030

0

0

3 727 030

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

550 000

750 000

0

724 450

0

0

724 450

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 356 100

4 556 100

0

4 451 480

0

0

4 451 480

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 171 215

26 397 286

1 140 704

24 778 141

25 816 410

0

24 778 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 837 870

3 037 870

111 055

2 838 988

5 711 187

0

2 838 988

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 838 988

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 722 918

9 664 198

0

9 419 358

0

0

9 419 358

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 722 918

9 664 198

0

9 419 358

0

0

9 419 358

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

93 000

121 303

0

117 888

0

0

117 888

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

324 000

324 000

0

247 311

0

0

247 311

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

417 000

445 303

0

365 199

0

0

365 199

Közüzemi díjak (K331)

2 438 976

2 938 976

9 706

2 892 397

3 609 000

0

2 892 397

Vásárolt élelmezés (K332)

2 075 264

2 275 264

0

1 825 314

0

0

1 825 314

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

200 000

0

200 000

0

0

200 000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 114 907

6 913 307

0

6 877 115

0

0

6 877 115

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

334 386

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

8 829 147

12 327 547

9 706

11 794 826

3 609 000

0

11 794 826

Kiküldetések kiadásai (K341)

270 000

550 000

0

516 080

0

0

516 080

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

270 000

550 000

0

516 080

0

0

516 080

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 329 077

4 429 077

2 620

4 301 611

0

0

4 301 611

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

124

0

124

0

0

124

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 329 077

4 429 201

2 620

4 301 735

0

0

4 301 735

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

16 568 142

27 416 249

12 326

26 397 198

3 609 000

0

26 397 198

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 860 000

6 860 000

88 600

2 262 819

0

0

2 262 819

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

1 323 600

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

939 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 860 000

6 860 000

88 600

2 262 819

0

0

2 262 819

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

465

0

465

0

0

465

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

260 470

0

260 470

0

0

260 470

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

260 935

0

260 935

0

0

260 935

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

3 631 603

3 631 603

0

2 545 934

0

0

2 545 934

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

1 353 702

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

1 192 232

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

85 700

1 062 400

0

1 048 700

0

0

1 048 700

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

0

0

1 024 700

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

24 000

Tartalékok (K513)

11 028 833

2 939 168

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

14 746 136

7 894 106

0

3 855 569

0

0

3 855 569

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

2 913 000

4 657 011

0

4 023 952

0

0

4 023 952

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

786 510

1 257 393

0

1 086 467

0

0

1 086 467

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

3 699 510

5 914 404

0

5 110 419

0

0

5 110 419

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

55 882 873

77 519 915

1 352 685

65 243 134

35 136 597

0

65 243 134

2. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 296 127

1 296 127

0

1 296 127

0

1 261 982

1 296 127

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

1 296 127

1 296 127

0

1 296 127

0

1 261 982

1 296 127

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

1 296 127

1 296 127

0

1 296 127

0

1 261 982

1 296 127

3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 300 590

0

0

0

0

14 990 159

0

0

0

156 976

0

0

0

0

2 068 800

3 084 655

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

26 071

0

0

0

0

10 871

0

0

0

0

0

0

0

0

15 200

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 326 661

0

0

0

0

15 001 030

0

0

0

156 976

0

0

0

0

2 084 000

3 084 655

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 727 030

3 727 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

724 450

144 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580 000

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 451 480

3 871 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580 000

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

24 778 141

3 871 480

0

0

0

15 001 030

0

0

0

156 976

0

580 000

0

0

2 084 000

3 084 655

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 838 988

658 632

0

0

0

1 254 997

0

0

0

0

0

65 925

0

0

345 560

513 874

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 838 988

658 632

0

0

0

1 254 997

0

0

0

0

0

65 925

0

0

345 560

513 874

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 419 358

989 028

343 977

0

0

1 128 651

198 126

0

1 943 861

0

541 202

416 892

491 115

0

784 445

830 140

1 751 921

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 419 358

989 028

343 977

0

0

1 128 651

198 126

0

1 943 861

0

541 202

416 892

491 115

0

784 445

830 140

1 751 921

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

117 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 888

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

247 311

139 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 736

0

0

36 987

15 819

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

365 199

139 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 624

0

0

36 987

15 819

0

35

Közüzemi díjak (K331)

2 892 397

276 878

0

0

0

0

0

1 447 121

123 568

1 517

0

57 060

880 857

0

105 396

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

1 825 314

407 087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383 708

1 005 353

0

29 166

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 877 115

1 563 837

267 528

0

0

45 357

0

0

841 106

50 000

0

50 000

751 280

0

1 427 657

322 669

1 557 681

ebből: biztosítási díjak (K337)

334 386

123 241

0

0

0

0

0

0

12 785

0

0

0

0

0

0

198 360

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 794 826

2 447 802

267 528

0

0

45 357

0

1 447 121

964 674

51 517

0

107 060

1 632 137

383 708

2 538 406

322 669

1 586 847

Kiküldetések kiadásai (K341)

516 080

516 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

516 080

516 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 301 611

539 843

107 025

0

0

304 736

53 494

368 362

646 856

391

119 634

144 590

529 334

103 600

793 253

64 754

525 739

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

124

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 301 735

539 967

107 025

0

0

304 736

53 494

368 362

646 856

391

119 634

144 590

529 334

103 600

793 253

64 754

525 739

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

26 397 198

4 632 646

718 530

0

0

1 478 744

251 620

1 815 483

3 555 391

51 908

660 836

841 166

2 652 586

487 308

4 153 091

1 233 382

3 864 507

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 262 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 262 819

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 323 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 323 600

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

939 219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 262 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 262 819

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

465

0

0

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

260 470

0

0

260 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

260 935

0

0

260 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 545 934

0

0

0

2 545 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 353 702

0

0

0

1 353 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 192 232

0

0

0

1 192 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 048 700

1 048 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 024 700

1 024 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

24 000

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

3 855 569

1 048 700

0

260 935

2 545 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

4 023 952

2 095 496

1 426 919

0

0

0

0

0

501 537

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 086 467

565 784

385 268

0

0

0

0

0

135 415

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

5 110 419

2 661 280

1 812 187

0

0

0

0

0

636 952

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

65 243 134

12 872 738

2 530 717

260 935

2 545 934

17 734 771

251 620

1 815 483

4 192 343

208 884

660 836

1 487 091

2 652 586

487 308

6 582 651

4 831 911

6 127 326

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 296 127

0

0

1 296 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

1 296 127

0

0

1 296 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

1 296 127

0

0

1 296 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

66 539 261

12 872 738

2 530 717

1 557 062

2 545 934

17 734 771

251 620

1 815 483

4 192 343

208 884

660 836

1 487 091

2 652 586

487 308

6 582 651

4 831 911

6 127 326

Átlagos statisztikai állományi létszám

19

1

0

0

0

15

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

4. melléklet

Mérleg

1

2

3

4

5

A/I/2 Szellemi termékek

549 801

0

435 629

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

549 801

0

435 629

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

104 224 080

0

104 974 245

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 361 738

0

5 290 204

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

111 585 818

0

110 264 449

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 707 067

0

1 707 067

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 707 067

0

1 707 067

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 707 067

0

1 707 067

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

113 842 686

0

112 407 145

C/II/1 Forintpénztár

428 950

0

595 655

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

428 950

0

595 655

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 507 075

0

13 399 036

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 507 075

0

13 399 036

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 936 025

0

13 994 691

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

140 500

0

500 500

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

140 500

0

500 500

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

0

100 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

240 500

0

600 500

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

240 500

0

600 500

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

125 019 211

0

127 002 336

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

111 569 911

0

111 569 911

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 824 263

0

1 824 263

G/IV Felhalmozott eredmény

7 668 628

0

10 328 910

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 660 282

0

2 017 270

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

123 723 084

0

125 740 354

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 296 127

0

1 261 982

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 296 127

0

1 261 982

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 296 127

0

1 261 982

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 296 127

0

1 261 982

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

125 019 211

0

127 002 336

5. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 402

147 944 689

21 220 131

0

0

0

169 952 222

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

4 023 952

0

4 023 952

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

4 023 952

0

0

0

0

4 023 952

Összes növekedés (=02+…+07)

0

4 023 952

0

0

4 023 952

0

8 047 904

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

4 023 952

0

4 023 952

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

4 023 952

0

4 023 952

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 402

151 968 641

21 220 131

0

0

0

173 976 174

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

237 601

43 720 609

13 858 393

0

0

0

57 816 603

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

114 172

3 273 787

2 071 534

0

0

0

5 459 493

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

351 773

46 994 396

15 929 927

0

0

0

63 276 096

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

351 773

46 994 396

15 929 927

0

0

0

63 276 096

Eszközök nettó értéke (=15-24)

435 629

104 974 245

5 290 204

0

0

0

110 700 078

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

3 823 956

0

0

0

3 823 956

6. melléklet

működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


1.


Önkormányzatok működési támogatásai

35.645.337.-


Személyi juttatások

24.778.141.-


3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25.066.387.-


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

2.838.988.-

4.

Közhatalmi bevételek

1.733.514.-

Dologi kiadások

26.397.198.-

5.

Működési bevételek

4.428.844.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.262.819.-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

71.865.-

Egyéb működési célú kiadások

3.855.569.-

7.

Maradvány igénybevétele

12.438.507.-

finanszírozási kiadás

1.296.127.-

Bevételek összesen:

79.384.454.-

Kiadások összesen:

61.428.842.-

7. melléklet

felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.749.998.-

1.

Beruházások

5.110.419.-

2.

Felhalmozási bevételek

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek összesen:

1.749.998.-

Kiadások összesen:

5.110.419.-