Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 08- 2024. 03. 08

Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.08.

Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 69.392.643,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 353 839

18 783 839

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 186 300

13 165 185

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

216 600

213 750

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

12 402 900

13 378 935

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 764 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 150 570

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 305 662

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

34 026 739

38 383 006

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

2 214 650

8 064 650

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

36 241 389

46 447 656

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

350 000

350 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

2 500 000

2 500 000

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

2 500 000

2 500 000

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

2 850 000

2 850 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

2 675 859

2 935 859

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

381 000

381 000

196

Ellátási díjak (B405)

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

759 504

759 504

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

3 816 363

4 076 363

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

42 907 752

53 374 019

2. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 018 624

16 018 624

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

16 018 624

16 018 624

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

16 018 624

16 018 624

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

16 018 624

16 018 624

2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 823 800

14 430 800

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

613 090

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000

192 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

60 703

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 015 800

15 296 593

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 096 000

9 457 799

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

446 972

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 437 600

1 437 600

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 533 600

11 342 371

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19 549 400

26 638 964

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 343 052

2 805 432

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

87 400

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 007 000

9 425 086

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 007 000

9 512 486

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

116 240

258 965

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

245 699

225 699

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

361 939

484 664

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 096 000

7 096 000

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

100 000

360 000

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

4 196 000

7 456 000

40

Vásárolt élelmezés (K332)

560 126

560 126

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

700 000

860 000

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

484 540

484 540

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 938 309

5 438 309

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

8 878 975

14 798 975

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 974 759

5 594 280

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

412 904

413 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

4 000

4 249

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

17 800

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 391 663

6 029 329

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

17 639 577

30 825 454

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

50 000

50 000

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 940 000

3 579 611

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 990 000

3 629 611

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

64 980

64 980

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

64 980

64 980

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 354 297

2 354 297

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

24 000

1 093 800

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

10 600 000

406 035

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

13 043 277

3 919 112

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

167 717

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

45 283

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

213 000

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

57 565 306

68 031 573

2. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 361 070

1 361 070

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 361 070

1 361 070

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 361 070

1 361 070