Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 23

Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

2025.05.23.

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 69.435.754,- forint bevétellel, 66.112.424,- forint kiadással, 3.323.330,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a) csoport

0

1

1

0

0

0

0

1

Összesen (01+02)

0

1

1

0

0

0

0

1

Egyéb (…)

0

0

0

5

2

0

7

7

Összesen (04+…+12)

0

0

0

5

2

0

7

7

Összesen (03+13+26)

0

1

1

5

2

0

7

8

Közalkalmazottak (45+46+47)

0

0

0

0

1

0

1

1

II. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)

0

0

0

5

1

0

6

6

II. funkció csoport

0

0

0

5

1

0

6

6

- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)

0

0

0

4

0

0

4

4

II. funkció csoport

0

0

0

4

0

0

4

4

Választott tisztségviselők (81+82+83)

0

1

1

0

0

0

0

1

I. funkció csoport

0

1

1

0

0

0

0

1

2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 806 932

17 806 932

17 806 932

0

17 806 932

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 637 120

13 050 804

13 050 804

0

13 050 804

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

243 390

228 570

228 570

0

228 570

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

12 880 510

13 279 374

13 279 374

0

13 279 374

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 198 824

3 198 824

0

3 198 824

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 689 785

4 689 785

0

4 689 785

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 850

2 850

0

2 850

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

32 957 442

38 977 765

38 977 765

0

38 977 765

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

2 204 852

8 495 126

8 497 822

0

8 497 822

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

2 551 002

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

5 446 820

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

35 162 294

47 472 891

47 475 587

0

47 475 587

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

6 360 223

6 360 223

0

6 360 223

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

0

6 360 223

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

6 360 223

6 360 223

0

6 360 223

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

300 000

300 000

311 134

0

249 793

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

249 793

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

4 200 000

4 200 000

4 702 643

0

4 209 342

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

4 209 342

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

4 200 000

4 200 000

4 702 643

0

4 209 342

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

0

129 533

0

44 379

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

4 500 000

4 500 000

5 143 310

0

4 503 514

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

2 867 859

2 777 859

2 774 003

0

2 774 003

Ellátási díjak (B405)

0

260 000

267 275

0

267 275

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

0

1 079

0

1 079

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

0

1 079

0

1 079

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

1 370 000

1 369 546

0

1 369 546

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

2 867 859

4 407 859

4 411 903

0

4 411 903

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

42 530 153

62 740 973

63 391 023

0

62 751 227

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 392 342

5 392 342

5 392 342

0

5 392 342

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

5 392 342

5 392 342

5 392 342

0

5 392 342

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 292 185

1 292 185

0

1 292 185

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

5 392 342

6 684 527

6 684 527

0

6 684 527

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

5 392 342

6 684 527

6 684 527

0

6 684 527

3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 806 932

0

17 806 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 050 804

0

13 050 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

228 570

0

228 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

13 279 374

0

13 279 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 198 824

0

3 198 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 689 785

0

4 689 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 850

0

2 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

38 977 765

0

38 977 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 497 822

0

0

0

7 606 322

0

391 500

500 000

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

2 551 002

0

0

0

2 159 502

0

391 500

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 446 820

0

0

0

5 446 820

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

500 000

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

47 475 587

0

38 977 765

0

7 606 322

0

391 500

500 000

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

6 360 223

0

0

6 360 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

6 360 223

0

0

6 360 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

6 360 223

0

0

6 360 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

249 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 793

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

249 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 793

0

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

4 209 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 209 342

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

4 209 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 209 342

0

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

4 209 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 209 342

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

44 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 379

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

4 503 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 503 514

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

2 774 003

536 070

0

0

0

888 882

444 441

0

70 000

31 360

803 250

0

0

Ellátási díjak (B405)

267 275

0

0

0

0

0

0

0

0

267 275

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

1 079

1 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

1 079

1 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

1 369 546

1 369 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 411 903

1 906 695

0

0

0

888 882

444 441

0

70 000

298 635

803 250

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

62 751 227

1 906 695

38 977 765

6 360 223

7 606 322

888 882

835 941

500 000

70 000

298 635

803 250

4 503 514

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 392 342

0

0

5 392 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

5 392 342

0

0

5 392 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 292 185

0

1 292 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

6 684 527

0

1 292 185

5 392 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

6 684 527

0

1 292 185

5 392 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

69 435 754

1 906 695

40 269 950

11 752 565

7 606 322

888 882

835 941

500 000

70 000

298 635

803 250

4 503 514

0

3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 409 745

16 559 745

0

16 552 625

16 694 505

0

16 552 625

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

49 710

0

49 710

0

0

49 710

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000

296 000

0

296 000

0

0

296 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

35 000

0

33 956

0

0

33 956

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 601 745

16 940 455

0

16 932 291

16 694 505

0

16 932 291

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 573 600

14 061 035

0

13 992 577

0

0

13 992 577

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

556 678

0

544 743

0

0

544 743

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 573 600

14 617 713

0

14 537 320

0

0

14 537 320

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 175 345

31 558 168

0

31 469 611

16 694 505

0

31 469 611

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 678 003

3 758 003

0

3 755 479

5 799 405

0

3 755 479

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

3 755 479

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 830 000

5 904 524

0

5 899 805

0

0

5 899 805

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 830 000

5 904 524

0

5 899 805

0

0

5 899 805

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

126 240

406 240

0

402 372

0

0

402 372

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

246 000

246 000

0

167 485

0

0

167 485

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

372 240

652 240

0

569 857

0

0

569 857

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 129 544

4 810 544

100 000

4 709 582

5 272 524

0

4 709 582

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

124 800

374 800

0

365 115

300 000

0

365 115

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 254 344

5 185 344

100 000

5 074 697

5 572 524

0

5 074 697

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

750 000

0

729 505

0

0

729 505

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 001 536

301 536

0

291 425

0

0

291 425

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

200 000

0

200 000

0

0

200 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 749 963

2 400 460

0

2 374 534

0

0

2 330 884

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

713 796

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

9 405 843

8 837 340

100 000

8 670 161

5 572 524

0

8 626 511

Kiküldetések kiadásai (K341)

54 000

74 000

0

67 840

0

0

67 840

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

54 000

74 000

0

67 840

0

0

67 840

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 240 103

3 240 103

27 000

3 196 619

81 000

0

3 184 833

Egyéb dologi kiadások (K355)

15 205

49 445

0

48 845

0

0

48 845

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 255 308

3 289 548

27 000

3 245 464

81 000

0

3 233 678

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

16 917 391

18 757 652

127 000

18 453 127

5 653 524

0

18 397 691

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

0

30 000

0

30 000

0

0

30 000

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

0

0

30 000

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 462 400

1 912 400

0

1 898 700

0

0

1 898 700

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

228 400

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

570 300

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

1 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 462 400

1 942 400

0

1 928 700

0

0

1 928 700

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 741 924

2 741 924

0

2 702 898

0

0

2 702 898

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

0

0

15 499

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

212 616

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

2 474 783

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

24 000

24 000

0

24 000

0

0

24 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

0

0

24 000

Tartalékok (K513)

622 534

2 809 308

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

3 388 458

5 575 232

0

2 726 898

0

0

2 726 898

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

5 000 000

0

5 000 000

0

0

5 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 350 000

0

1 350 000

0

0

1 350 000

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

6 350 000

0

6 350 000

0

0

6 350 000

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

46 621 597

67 941 455

127 000

64 683 815

28 147 434

0

64 628 379

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 300 898

1 484 045

0

1 484 045

0

1 109 038

1 484 045

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 300 898

1 484 045

0

1 484 045

0

1 109 038

1 484 045

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 300 898

1 484 045

0

1 484 045

0

1 109 038

1 484 045

3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 552 625

0

0

0

0

7 092 242

0

0

391 500

3 846 974

0

0

0

5 221 909

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

49 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 710

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

296 000

0

0

0

0

0

0

0

0

96 000

0

0

0

200 000

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

33 956

0

0

0

0

33 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 932 291

0

0

0

0

7 126 198

0

0

391 500

3 942 974

0

0

0

5 471 619

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 992 577

13 992 577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

544 743

0

0

0

0

0

0

0

544 743

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 537 320

13 992 577

0

0

0

0

0

0

544 743

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

31 469 611

13 992 577

0

0

0

7 126 198

0

0

936 243

3 942 974

0

0

0

5 471 619

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 755 479

1 918 966

0

0

0

461 976

0

0

112 725

526 964

0

0

0

734 848

0

0

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 755 479

1 918 966

0

0

0

461 976

0

0

112 725

526 964

0

0

0

734 848

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 899 805

738 161

0

0

0

523 128

0

1 510 367

193 843

283 622

827 525

0

23 832

978 658

820 669

0

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 899 805

738 161

0

0

0

523 128

0

1 510 367

193 843

283 622

827 525

0

23 832

978 658

820 669

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

402 372

16 000

0

0

0

0

0

0

0

386 372

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

167 485

167 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

569 857

183 485

0

0

0

0

0

0

0

386 372

0

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 709 582

90 541

0

0

0

0

3 831 705

0

6 909

32 311

748 116

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

365 115

5 725

8 164

0

0

0

85 113

39 923

5 900

12 251

208 039

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 074 697

96 266

8 164

0

0

0

3 916 818

39 923

12 809

44 562

956 155

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

729 505

21 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 975

552 005

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

291 425

0

0

0

0

0

84 756

55 669

0

0

32 000

0

0

119 000

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 330 884

377 829

0

0

0

36 453

0

413 019

186 422

50 000

483 324

0

0

598 778

185 059

0

ebből: biztosítási díjak (K337)

713 796

139 727

0

0

0

0

0

244 519

0

0

0

0

0

329 550

0

0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

8 626 511

495 620

8 164

0

0

36 453

4 001 574

508 611

199 231

94 562

1 471 479

155 975

552 005

917 778

185 059

0

Kiküldetések kiadásai (K341)

67 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 840

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

67 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 840

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 184 833

201 518

2 207

0

0

141 243

1 049 605

426 597

57 530

43 444

481 137

42 115

154 208

313 682

271 547

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

48 845

45 345

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 233 678

246 863

2 207

0

0

144 743

1 049 605

426 597

57 530

43 444

481 137

42 115

154 208

313 682

271 547

0

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

18 397 691

1 664 129

10 371

0

0

704 324

5 051 179

2 445 575

450 604

808 000

2 780 141

198 090

730 045

2 277 958

1 277 275

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

1 898 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 898 700

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

228 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 400

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

570 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570 300

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

1 928 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 928 700

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 702 898

0

0

0

2 687 399

15 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

15 499

0

0

0

0

15 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

212 616

0

0

0

212 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 474 783

0

0

0

2 474 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

24 000

0

0

0

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

24 000

0

0

0

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

2 726 898

0

0

0

2 711 399

15 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 350 000

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

6 350 000

6 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

64 628 379

23 925 672

10 371

0

2 711 399

8 307 997

5 051 179

2 445 575

1 499 572

5 277 938

2 780 141

198 090

730 045

8 484 425

3 205 975

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 484 045

0

0

1 484 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

1 484 045

0

0

1 484 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

1 484 045

0

0

1 484 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

66 112 424

23 925 672

10 371

1 484 045

2 711 399

8 307 997

5 051 179

2 445 575

1 499 572

5 277 938

2 780 141

198 090

730 045

8 484 425

3 205 975

0

Átlagos statisztikai állományi létszám

8

1

0

0

0

4

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

A/I/2 Szellemi termékek

93 110

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

93 110

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

75 760 709

0

72 781 083

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 570 586

0

12 220 552

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

86 331 295

0

85 001 635

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 494 251

0

1 494 251

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1 494 251

0

1 494 251

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 494 251

0

1 494 251

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

87 918 656

0

86 495 886

C/II/1 Forintpénztár

236 470

0

131 850

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

236 470

0

131 850

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 057 122

0

3 092 730

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 057 122

0

3 092 730

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 293 592

0

3 224 580

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

640 796

0

639 796

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

62 341

0

61 341

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

493 301

0

493 301

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

85 154

0

85 154

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

640 796

0

639 796

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

38 750

0

38 750

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

38 750

0

38 750

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

0

60 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

98 750

0

98 750

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

739 546

0

738 546

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

93 951 794

0

90 459 012

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 533 680

0

136 533 680

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 889 031

0

2 889 031

G/IV Felhalmozott eredmény

-21 159 602

0

-50 392 032

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-29 232 430

0

-3 752 352

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

89 030 679

0

85 278 327

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

55 436

0

55 436

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

55 436

0

55 436

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 300 898

0

1 109 038

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 300 898

0

1 109 038

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 300 898

0

1 109 038

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 356 334

0

1 164 474

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 564 781

0

4 016 211

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 564 781

0

4 016 211

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

93 951 794

0

90 459 012

5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 651 232

124 895 913

42 349 140

0

0

0

169 896 285

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

5 000 000

0

5 000 000

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

5 000 000

0

0

0

5 000 000

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

5 000 000

0

5 000 000

0

10 000 000

Egyéb csökkenés

0

0

601 376

0

5 000 000

0

5 601 376

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

601 376

0

5 000 000

0

5 601 376

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 651 232

124 895 913

46 747 764

0

0

0

174 294 909

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 558 122

49 135 204

31 778 554

0

0

0

83 471 880

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

93 110

2 979 626

3 350 034

0

0

0

6 422 770

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

601 376

0

0

0

601 376

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 651 232

52 114 830

34 527 212

0

0

0

89 293 274

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 651 232

52 114 830

34 527 212

0

0

0

89 293 274

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

72 781 083

12 220 552

0

0

0

85 001 635

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 863 830

0

14 565 729

0

0

0

16 429 559

6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

1.

Önkormányzatok működési támogatása

38 977 765

Személyi juttatások

31 469 611

2.

Egyéb működési célú támogatások

8 497 822

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

3 755 479

3.

Közhatalmi bevételek

4 503 514

Dologi kiadások

18 397 691

4.

Működési bevételek

4 411 903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 928 700

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb működési célú kiadások

2 726 898

6.

Finanszírozási bevétel

6 684 527

Finanszírozási kiadás

1 109 038

Bevételek összesen:

63 075 531

Kiadások összesen:

59 387 417

7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 360 223

Beruházások

6 350 000

2.

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Bevételek összesen:

6 360 223

Kiadások összesen:

6 350 000