Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 12

Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.12.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 52.103.676,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

16 490 642

23 326 084

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 638 500

12 638 500

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

136 800

136 800

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

12 775 300

12 775 300

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

876 300

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

31 535 942

39 247 684

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 642 534

1 952 732

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

40 178 476

41 200 416

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

300 000

300 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

4 200 000

4 200 000

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

4 200 000

4 200 000

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

0

0

177

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

4 500 000

4 500 000

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

2 721 000

2 721 000

195

Ellátási díjak (B405)

358 930

358 930

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

0

0

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

0

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

0

0

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

3 079 930

3 079 930

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

47 758 406

48 780 346

2. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 541 600

10 541 600

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000

200 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

145 640

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 733 600

10 887 240

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 261 972

15 261 972

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

200 243

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 261 972

15 462 215

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 995 572

26 349 455

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 376 392

3 376 392

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 500 000

4 376 300

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 500 000

4 376 300

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

184 240

304 240

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

282 000

262 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

466 240

566 240

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 588 400

5 588 400

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

191 000

191 000

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

5 779 400

5 779 400

40

Vásárolt élelmezés (K332)

979 148

979 148

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

242 000

242 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 489 669

1 489 669

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

8 490 217

8 490 217

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 043 723

3 043 723

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

4 693

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

50

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 043 723

3 048 466

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

15 500 180

16 481 223

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

0

100 000

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 664 400

2 664 400

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 664 400

2 764 400

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

86 640

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

86 640

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 655 734

1 655 734

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

24 000

46 325

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

756 420

234 469

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

2 436 154

2 023 168

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

49 972 698

50 994 638