Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 28

Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadásról

2021.05.28.

Kisbeszterce Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 41.435.075,- forint bevétellel, 31.198.445,- forint kiadással, 10.236.630,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza

4. § Az önkormányzat a rendelet 2 sz. melléklete alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § A rendelet 3. sz. melléklete alapján a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

a) csoport

1

0

1

0

0

0

0

1

03

Összesen (01+02)

1

0

1

0

0

0

0

1

12

Egyéb (…)

0

0

0

5

1

0

6

6

13

Összesen (04+…+12)

0

0

0

5

1

0

6

6

27

Összesen (03+13+26)

1

0

1

5

1

0

6

7

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

0

0

0

1

0

1

1

35

III. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

5

0

0

5

5

59

III. funkció csoport

0

0

0

5

0

0

5

5

60

- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

4

0

0

4

4

63

III. funkció csoport

0

0

0

4

0

0

4

4

64

Választott tisztségviselők (65+66+67)

1

0

1

0

0

0

0

1

65

I. funkció csoport

1

0

1

0

0

0

0

1

2. melléklet

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 103 129

12 103 129

12 103 129

0

12 103 129

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 221 000

8 705 882

8 705 882

0

8 705 882

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

261 060

275 310

275 310

0

275 310

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

8 482 060

8 981 192

8 981 192

0

8 981 192

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 442 020

1 442 020

0

1 442 020

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

22 385 189

24 526 341

24 526 341

0

24 526 341

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 329 958

7 193 546

7 194 579

0

7 194 579

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

1 839 416

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

5 355 163

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

23 715 147

31 719 887

31 720 920

0

31 720 920

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

80 000

80 000

85 130

0

85 130

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

85 130

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

375 000

375 000

539 020

0

539 020

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

539 020

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

140 000

0

0

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

515 000

375 000

539 020

0

539 020

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

0

13 119

0

13 119

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

595 000

455 000

637 269

0

637 269

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

439 000

439 000

406 605

0

406 605

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

0

0

60 000

0

60 000

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

45 000

198

Ellátási díjak (B405)

0

0

45 850

0

45 850

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

0

2 287

0

2 287

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

2 287

0

2 287

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

439 000

439 000

514 742

0

514 742

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0

0

408 948

0

408 948

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

0

408 948

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

0

408 948

0

408 948

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

24 749 147

32 613 887

33 281 879

0

33 281 879

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 245 359

7 245 359

7 245 359

0

7 245 359

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

7 245 359

7 245 359

7 245 359

0

7 245 359

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

907 837

0

907 837

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

7 245 359

7 245 359

8 153 196

0

8 153 196

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

7 245 359

7 245 359

8 153 196

0

8 153 196

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 103 129

0

12 103 129

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 705 882

0

8 705 882

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

275 310

0

275 310

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

8 981 192

0

8 981 192

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 442 020

0

1 442 020

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

24 526 341

0

24 526 341

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

7 194 579

1 839 416

67 956

0

5 196 251

90 956

0

0

0

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 839 416

1 839 416

0

0

0

0

0

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

5 355 163

0

67 956

0

5 196 251

90 956

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

31 720 920

1 839 416

24 594 297

0

5 196 251

90 956

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

85 130

0

0

0

0

0

0

0

85 130

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

85 130

0

0

0

0

0

0

0

85 130

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

539 020

0

0

0

0

0

0

0

539 020

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

539 020

0

0

0

0

0

0

0

539 020

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

539 020

0

0

0

0

0

0

0

539 020

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

13 119

0

0

0

0

0

0

0

13 119

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

637 269

0

0

0

0

0

0

0

637 269

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

406 605

178 055

0

0

0

39 550

189 000

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

45 000

45 000

0

0

0

0

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

45 850

28 000

0

0

0

0

0

17 850

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

2 287

2 287

0

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

2 287

2 287

0

0

0

0

0

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

514 742

268 342

0

0

0

39 550

189 000

17 850

0

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

408 948

408 948

0

0

0

0

0

0

0

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

408 948

408 948

0

0

0

0

0

0

0

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

408 948

408 948

0

0

0

0

0

0

0

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

33 281 879

2 516 706

24 594 297

0

5 196 251

130 506

189 000

17 850

637 269

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 245 359

0

0

7 245 359

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

7 245 359

0

0

7 245 359

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

907 837

0

907 837

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

8 153 196

0

907 837

7 245 359

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

8 153 196

0

907 837

7 245 359

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

41 435 075

2 516 706

25 502 134

7 245 359

5 196 251

130 506

189 000

17 850

637 269

3. melléklet

Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 814 950

7 314 950

25 748

7 146 630

12 441 105

0

7 146 630

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

230 000

0

229 938

0

0

229 938

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

77 188

0

76 465

0

0

76 465

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

3 910 950

7 718 138

25 748

7 453 033

12 441 105

0

7 453 033

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 795 200

1 795 200

0

1 795 200

0

0

1 795 200

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 130 000

1 475 000

0

1 474 450

0

0

1 474 450

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

240 000

240 000

0

235 000

0

0

235 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 165 200

3 510 200

0

3 504 650

0

0

3 504 650

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

7 076 150

11 228 338

25 748

10 957 683

12 441 105

0

10 957 683

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 162 096

1 552 096

1 433

1 542 985

3 972 045

0

1 542 985

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

1 542 985

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

100 000

0

98 876

0

0

98 876

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 004 748

6 362 430

0

6 348 179

0

0

6 348 179

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 004 748

6 462 430

0

6 447 055

0

0

6 447 055

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

90 000

110 000

0

104 417

0

0

104 417

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

179 600

249 600

0

190 058

0

0

190 058

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

269 600

359 600

0

294 475

0

0

294 475

35

Közüzemi díjak (K331)

654 464

654 464

9 780

479 708

1 487 822

0

479 708

36

Vásárolt élelmezés (K332)

261 060

461 060

0

436 429

0

0

436 429

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 350 721

3 270 721

0

3 101 175

0

0

3 101 175

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

242 773

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 266 245

4 386 245

9 780

4 017 312

1 487 822

0

4 017 312

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

269 280

269 280

0

256 640

0

0

256 640

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

269 280

269 280

0

256 640

0

0

256 640

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 207 077

2 017 077

2 640

1 974 264

0

0

1 974 264

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

2

0

2

0

0

2

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 207 077

2 017 079

2 640

1 974 266

0

0

1 974 266

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9 016 950

13 494 634

12 420

12 989 748

1 487 822

0

12 989 748

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 417 000

2 417 000

400

2 177 500

0

0

2 177 500

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

1 021 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

1 156 500

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 417 000

2 417 000

400

2 177 500

0

0

2 177 500

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

2 648

0

2 648

0

0

2 648

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

476 980

0

476 980

0

0

476 980

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

479 628

0

479 628

0

0

479 628

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

863 516

863 516

0

771 344

0

0

771 344

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

412 161

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

359 183

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

152 025

1 145 725

0

1 139 380

0

0

1 139 380

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

0

0

0

120 000

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

0

0

999 380

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

20 000

189

Tartalékok (K513)

10 411 362

7 538 132

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

11 426 903

10 027 001

0

2 390 352

0

0

2 390 352

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

192 732

0

192 732

0

0

192 732

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

52 038

0

52 038

0

0

52 038

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

244 770

0

244 770

0

0

244 770

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

31 099 099

38 963 839

40 001

30 303 038

17 900 972

0

30 303 038

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

895 407

895 407

0

895 407

0

907 837

895 407

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

895 407

895 407

0

895 407

0

907 837

895 407

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

895 407

895 407

0

895 407

0

907 837

895 407

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 146 630

0

0

0

0

4 336 862

0

0

0

78 750

0

0

0

0

0

2 731 018

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

229 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 938

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

76 465

0

0

0

0

76 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

7 453 033

0

0

0

0

4 413 327

0

0

0

78 750

0

0

0

0

0

2 960 956

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 795 200

1 795 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 474 450

144 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 330 000

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

235 000

235 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 504 650

2 174 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 330 000

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 957 683

2 174 650

0

0

0

4 413 327

0

0

0

78 750

0

1 330 000

0

0

0

2 960 956

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 542 985

358 484

0

0

0

484 391

0

0

0

12 206

0

197 331

0

0

0

490 573

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 542 985

358 484

0

0

0

484 391

0

0

0

12 206

0

197 331

0

0

0

490 573

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

98 876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 876

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 348 179

1 006 011

20 000

0

0

431 018

179 160

0

1 805 740

141 188

79 985

711 040

378 079

0

6 591

662 294

927 073

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 447 055

1 006 011

20 000

0

0

431 018

179 160

0

1 805 740

141 188

79 985

809 916

378 079

0

6 591

662 294

927 073

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

104 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 417

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

190 058

158 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 984

0

0

0

15 924

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

294 475

158 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 401

0

0

0

15 924

0

35

Közüzemi díjak (K331)

479 708

6 335

0

0

0

0

0

365 075

25 482

5 109

0

77 707

0

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

436 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 202

8 268

0

89 959

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 101 175

336 532

0

0

0

24 725

230 000

0

1 191 629

0

0

19 424

0

0

0

966 963

331 902

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

242 773

54 991

0

0

0

0

0

0

70 785

0

0

0

0

0

0

116 997

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 017 312

342 867

0

0

0

24 725

230 000

365 075

1 217 111

5 109

0

97 131

0

338 202

8 268

966 963

421 861

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

256 640

164 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 000

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

256 640

164 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 000

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 974 264

274 709

0

0

0

116 375

66 420

92 522

510 127

39 482

6 165

188 589

102 081

91 314

4 011

204 335

278 134

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 974 266

274 709

0

0

0

116 375

66 420

92 522

510 127

39 482

6 165

188 591

102 081

91 314

4 011

204 335

278 134

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

12 989 748

1 946 377

20 000

0

0

572 118

475 580

457 597

3 532 978

185 779

86 150

1 216 039

480 160

429 516

18 870

1 941 516

1 627 068

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 177 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 177 500

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 021 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 021 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

1 156 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 156 500

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 177 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 177 500

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 648

0

0

2 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

476 980

0

0

476 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

479 628

0

0

479 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

771 344

0

0

0

771 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

412 161

0

0

0

412 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

359 183

0

0

0

359 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 139 380

1 019 380

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

999 380

999 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 390 352

1 019 380

120 000

479 628

771 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

192 732

192 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

52 038

52 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

244 770

244 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

30 303 038

5 743 661

140 000

479 628

771 344

5 469 836

475 580

457 597

3 532 978

276 735

86 150

2 743 370

480 160

429 516

18 870

5 393 045

3 804 568

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

895 407

0

0

895 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

895 407

0

0

895 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

895 407

0

0

895 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

31 198 445

5 743 661

140 000

1 375 035

771 344

5 469 836

475 580

457 597

3 532 978

276 735

86 150

2 743 370

480 160

429 516

18 870

5 393 045

3 804 568

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

7

1

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

549 801

0

435 629

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

549 801

0

435 629

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

46 997 670

0

50 779 517

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 852 430

0

9 016 148

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

57 850 100

0

59 795 665

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

822 074

0

822 074

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

822 074

0

822 074

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

822 074

0

822 074

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

59 221 975

0

61 053 368

47

C/II/1 Forintpénztár

322 760

0

372 675

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

322 760

0

372 675

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 797 599

0

9 428 955

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 797 599

0

9 428 955

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

7 120 359

0

9 801 630

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

100 000

0

410 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

100 000

0

410 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

25 000

0

25 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

125 000

0

435 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

125 000

0

435 000

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

66 467 334

0

71 289 998

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

76 224 945

0

76 224 945

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 599 710

0

1 599 710

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-13 055 153

0

-12 252 728

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

802 425

0

4 810 234

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

65 571 927

0

70 382 161

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

895 407

0

907 837

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

895 407

0

907 837

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

895 407

0

907 837

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

895 407

0

907 837

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

66 467 334

0

71 289 998

5. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 912 402

70 903 445

25 828 836

0

0

0

98 644 683

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

192 732

0

192 732

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

192 732

0

0

0

192 732

05

Térítésmentes átvétel

0

5 586 556

0

0

0

0

5 586 556

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

5 586 556

192 732

0

192 732

0

5 972 020

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

192 732

0

192 732

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

192 732

0

192 732

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 912 402

76 490 001

26 021 568

0

0

0

104 423 971

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 362 601

23 905 775

14 976 406

0

0

0

40 244 782

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

114 172

1 804 709

2 029 014

0

0

0

3 947 895

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 476 773

25 710 484

17 005 420

0

0

0

44 192 677

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 476 773

25 710 484

17 005 420

0

0

0

44 192 677

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

435 629

50 779 517

9 016 148

0

0

0

60 231 294

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 125 000

0

2 544 300

0

0

0

3 669 300

6. melléklet

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


1.


Önkormányzatok működési támogatásai

24.526.341.-


Személyi juttatások

10.957.683.-


3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7.194.579.-


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

1.542.985.-

4.

Közhatalmi bevételek

637.269.-

Dologi kiadások

12.989.748.-

5.

Működési bevételek

514.742.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.177.500.-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

408.948.-

Egyéb működési célú kiadások

2.390.352.-

7.

finanszírozási bevételek

8.153.196.-

finanszírozási kiadások

895.407.-

Bevételek összesen:

41.435.075.-

Kiadások összesen:

30.953.675.-

7. melléklet

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE


Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.

Beruházások

244.770.-

2.

Felhalmozási bevételek

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

244.770.-