Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 12

Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.12.

[1] ] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 39.598.307,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 251 152

17 668 874

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 851 500

9 851 500

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

82 080

82 080

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 933 580

9 933 580

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

467 360

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

26 454 732

30 339 814

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 320 768

953 936

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

30 775 500

31 293 750

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

65 000

65 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

1 600 000

1 600 000

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

1 600 000

1 600 000

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

0

0

177

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

1 665 000

1 665 000

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

189 000

189 000

195

Ellátási díjak (B405)

409 500

409 500

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

0

0

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

0

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

0

0

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

598 500

598 500

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

33 039 000

33 557 250

2. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 299 200

5 299 200

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

372 800

372 800

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

90 000

90 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

29 794

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

5 858 000

5 887 794

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 795 876

7 795 876

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 800 000

1 800 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

21 096

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 595 876

9 616 972

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 453 876

15 504 766

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 968 258

1 968 258

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 529 000

3 996 360

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 579 000

4 046 360

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

282 600

282 600

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

156 000

156 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

438 600

438 600

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 827 520

1 827 520

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

61 200

61 200

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

1 888 720

1 888 720

40

Vásárolt élelmezés (K332)

1 403 106

1 403 106

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

400 000

400 000

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

46 500

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 129 729

3 129 729

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

6 821 555

6 868 055

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 490 121

2 490 121

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 490 121

2 490 121

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

13 329 276

13 843 136

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 800 000

2 800 000

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 800 000

2 800 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

646 554

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

646 554

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 071 492

1 071 492

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

24 000

48 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

3 438 566

2 721 512

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

4 534 058

4 487 558

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

38 085 468

38 603 718