Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 6/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 01

Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 6/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.09.01.

Ivánbattyán község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az 1/2014.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 22.908 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 19.548 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3.360 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 34.368 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 20.012 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 7.554 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.447 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 6.595 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.849 e Ft,
- speciális célú támogatások 567 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összege: 0 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 14.356 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 700 e Ft,
- felújítások előirányzata 13.656 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 11.460 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 464 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 10.996 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.460 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 464 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 4.996 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 6.000 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 6.000 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2014.(II.15.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

2014 évi
terv

Terv mód.

Mód.terv

I. 1

Működési bevételek

380 000

210 000

590 000

I. 1. 1

Szolgáltatások ellenértéke

0

50 000

50 000

Bérleti díjak

380 000

40 000

420 000

Költségtérítés könyvtár

0

120 000

120 000

I. 2.

Közhatalmi bevételek

1 800 000

0

1 800 000

I. 2. 1

Adók

1 800 000

0

1 800 000

- magánsz. komm. adója

600 000

600 000

- iparűzési adó

1 060 000

1 060 000

- gépjárműadó

140 000

140 000

III. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 839 000

3 185 000

15 024 000

III. 1. 1

Működési támogatások

6 257 000

6 257 000

- önkormányzati hivatal műk.tám.

0

0

- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

544 000

544 000

- közvilágítás fenn.tám.

481 000

481 000

- köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

- közutak fenn.tám.

363 000

363 000

- települések általános támogatása

4 000 000

4 000 000

- hozzájáulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz

769 000

769 000

III. 1. 2.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

3 100 000

3 100 000

- falugondnoki szolg.támogatása

2 500 000

2 500 000

- kistelepülések szoc.fel.támogatása

600 000

600 000

III. 1. 3.

Közművelődési feladatok támogatása

144 000

144 000

III. 1. 4

Központosított támogatások

2 338 000

3 185 000

5 523 000

- bérkompenzáció

0

116 000

116 000

- egyes jöv.potló támogatások kiegészítése

2 338 000

2 338 000

- Adóságkonsz.részt.nem v.tel.t.

0

2 950 000

2 950 000

- nyári gyermekétkeztetés támogatása

0

119 000

119 000

IV.1.

Támogatások államháztartáson belülről

0

IV. 1. 1.

Működési célú támogatások államházt.belülről

663 000

4 421 000

5 084 000

- közfoglalkoztatás

0

1 516 000

1 516 000

- nyári diákmunka

0

152 000

152 000

- START képzés

320 000

8 000

328 000

- START munkaprogramokra

343 000

2 745 000

3 088 000

V.

Átvett pénzeszközök

0

50 000

50 000

V.1

Működési célra átvett pénzeszözök

0

0

V.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszözök

0

50 000

50 000

VI.

Fehalmozási bevételek /tárgyi eszköz érték./

360 000

360 000

VII.

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány ig.v.

11 460 000

11 460 000

- pénzmaradványigénybevétele

5 460 000

5 460 000

- befektetési jegyek beváltása

6 000 000

6 000 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

26 502 000

7 866 000

34 368 000

KIADÁSOK

2014 évi
terv

Terv mód

Mód.terv

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

3 670 000

249 000

3 919 000

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj

1 404 000

1 404 000

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

379 000

379 000

I. 1. 3

dologi kiadások

1 320 000

249 000

1 569 000

- beszerzések

100 000

100 000

- kommunikációs szolg./telefon/

100 000

100 000

- közüzemi díjak

60 000

60 000

- egyéb szolg /bankktg,biztosítások díjai/

350 000

350 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

146 000

146 000

- kiküldetés / polgárm.és alpolg.ktg térítés is itt /

564 000

564 000

- leltárhiány- pénzkészlet

249 000

249 000

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

567 000

0

567 000

- közös fenntartású intézményeknek Villány

100 000

100 000

- háztartásoknak,egyéb civil szerv.

467 000

467 000

I. 2

Város- és községgazdálkodás

1 745 000

-97 000

1 648 000

személyi juttatás /nyári diákmunka/

152 000

152 000

I. 2. 3

dologi kiadások

1 745 000

-249 000

1 496 000

- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

250 000

250 000

- közüzemi díjak

20 000

20 000

- karbantartási szolgáltatások

280 000

-200 000

80 000

- egyéb szolgáltatások /szemét szállítás/

1 195 000

-49 000

1 146 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

370 000

370 000

I. 3

Falugondnoki szolgálat

3 045 000

116 000

3 161 000

I. 3. 1

személyi juttatás

1 675 000

91 000

1 766 000

I. 3. 2

munkaadót terhelő járulékok

470 000

25 000

495 000

I. 3. 3

dologi kiadások

900 000

0

900 000

- beszerzések

655 000

655 000

- kommunikációs szolg./telefon/

15 000

15 000

- karbantartási szolgáltatások

50 000

50 000

- egyéb szolg /biztosítások díja,műszaki vizsg.díja/

130 000

130 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

50 000

50 000

I. 4

Temető

250 000

0

250 000

I. 4. 3

dologi kiadás

250 000

0

250 000

- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

180 000

180 000

- közüzemi díjak

20 000

20 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

50 000

50 000

I. 5

Közvilágítás

900 000

0

900 000

- közüzemi díjak

550 000

550 000

- karbantartási szolgáltatások

100 000

100 000

- egyéb szolgáltatások díjai

50 000

50 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

200 000

200 000

I. 6

Ellátottak juttatásai

3 730 000

119 000

3 849 000

I. 6. 1

Foglalk.helyettesítő támogatás

1 100 000

1 100 000

I. 6. 2

Lakásfenntartási támogatás

1 000 000

1 000 000

I. 6. 3

Rendszeres szoc.segély

620 000

620 000

I. 6. 4

Átmeneti segély,pénzbeli és természetbeni

500 000

-52 000

448 000

I. 6. 5

Temetési segély, köztemetés

360 000

360 000

I. 6. 6

Egyéb eseti szoc.ellátás

150 000

119 000

269 000

- beiskolázás

150 000

150 000

- nyári gyerekétkeztetés

0

119 000

119 000

I.6.7

Helyi közgyógyellátás

0

52 000

52 000

KIADÁSOK

2014 évi
terv

Terv mód

Mód.terv

I. 7.

Közfoglalkoztatás- START- START képzés

910 000

4 479 000

5 389 000

I. 7. 1

személyi juttatás

761 000

3 471 000

4 232 000

I. 7. 2

munkaadót terhelő járulékok

105 000

468 000

573 000

I. 7. 3

dologi kiadások

44 000

540 000

584 000

- készlet beszerzések

35 000

425 000

460 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

9 000

115 000

124 000

I. 8

Idősek Klubja

500 000

0

500 000

I. 8. 3

dologi kiadás

500 000

0

500 000

- készlet beszerzések

250 000

250 000

- közüzemi díjak

50 000

50 000

- egyéb szolgáltatások díjai

100 000

100 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

100 000

100 000

I. 9

Könyvtár

330 000

0

330 000

I. 9. 3

dologi kiadás

330 000

0

330 000

- készlet beszerzések

80 000

80 000

- közüzemi díjak

180 000

180 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

70 000

70 000

I. 10

Ingatlan bérbeadás - áfa befizetés

66 000

66 000

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

15 146 000

4 866 000

20 012 000

III.

Felhalmozási kiadások

III.1.

Beruházások

700 000

0

700 000

Számítógép beszerzés könyvtár

200 000

200 000

Térfigyelő kamerák beszerzése

500 000

500 000

III. 2

Felújítás

10 656 000

3 000 000

13 656 000

Járda felújítás

2 000 000

3 000 000

5 000 000

Egyéb épületek felújításához pályázati önerő

8 656 000

8 656 000

FELHALMOZÁSI KIADÁS

11 356 000

3 000 000

14 356 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 502 000

7 866 000

34 368 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.