Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IX.21.)önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 22- 2014. 09. 22

Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IX.21.)önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.09.22.

Palkonyai Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az 1/2014.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 117.460 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 33.345 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.115 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 124.370 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 28.905 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 9.034 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.603 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 12.425 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.598 e Ft,
- speciális célú támogatások 1.245 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összege: 0 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 95.465 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 450 e Ft,
- felújítások előirányzata 93.649 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 1.366 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 6.910 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 6.910 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 6.910 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 6.910 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2014.(II.15.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK

2014 évi
terv

Terv-
módosítás
I.félév

Módosított
terv
2014

I. 1

Működési bevételek

7 301 000

1 416 000

8 717 000

I. 1. 1

Szolgáltatások ellenértéke /rendezv.bevételei/

2 677 000

589 000

3 266 000

Egyéb saját bevétel /bérbeadás-egyéb bev./

0

375 000

375 000

I. 1. 2

Kiszámlázott általános forgalmi adó

723 000

530 000

1 253 000

I. 1. 3

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 901 000

-204 000

3 697 000

Költségtérítés könyvtár

0

126 000

126 000

I. 2.

Közhatalmi bevételek

4 130 000

0

4 130 000

I. 2. 1

Adók

4 130 000

0

4 130 000

- magánsz. komm. adója

1 600 000

1 600 000

- építményadó

530 000

530 000

- iparűzési adó

1 100 000

1 100 000

- idegenforgalmi adó

200 000

200 000

- gépjárműadó

700 000

700 000

III. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 780 000

111 000

21 891 000

III. 1. 1

Működési támogatások

7 666 000

7 666 000

- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

1 169 000

1 169 000

- közvilágítás fenn.tám.

679 000

679 000

- köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

- közutak fenn.tám.

712 000

712 000

- települések általános támogatása

4 000 000

4 000 000

- hozzájáulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz

1 006 000

1 006 000

III. 1. 2.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

5 950 000

0

5 950 000

- egyes jöv.potló támogatások kiegészítése

2 850 000

2 850 000

- falugondnoki szolg.támogatása

2 500 000

2 500 000

- kistelepülések szoc.fel.támogatása

600 000

600 000

III. 1. 3.

Közművelődési feladatok támogatása

365 000

365 000

III. 1. 4

Központosított támogatások

7 799 000

111 000

7 910 000

- bérkompenzáció

0

111 000

111 000

- KEOP önerőalap

7 539 000

7 539 000

- üdülőhelyi feladatok támogatása,külterület

260 000

260 000

IV.1.

Támogatások államháztartáson belülről

0

IV. 1. 1.

Működési célú támogatások államházt.belülről

378 000

5 111 000

5 489 000

- diákmunka

152 000

152 000

- közfoglalkoztatás

0

2 281 000

2 281 000

- START munkaprogramokra

378 000

2 678 000

3 056 000

IV. 1. 2.

Felhalmozási célú tám. államházt.belülről

74 940 000

0

74 940 000

- KEOP

74 940 000

74 940 000

V.

Működési célra átvett pénzeszözök

170 000

487 000

657 000

- EKF költségtérítés, egyéb támogatás

0

487 000

487 000

- szoc.kölcsönök visszatérülése

170 000

170 000

VI.

Fehalmozási bevételek /Üzemeltetésre DRV

0

1 366 000

1 366 000

Fehalmozási bevételek /Részvény érték.

0

270 000

270 000

VII.

Finanszírozási bev. Pénzmaradvány ig.v.

6 910 000

6 910 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

115 609 000

8 761 000

124 370 000

KIADÁSOK

2014 évi
terv

Terv-
módosítás
I.félév

Módosított
terv
2014

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

5 371 000

822 000

6 193 000

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj-diákmunka

2 720 000

152 000

2 872 000

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

551 000

551 000

I. 1. 3

dologi kiadások

1 600 000

325 000

1 925 000

- beszerzések /EKF egyéb kiadásai/

400 000

400 000

- kommunikációs szolg./telefon/

200 000

200 000

- közüzemi díjak

50 000

50 000

- egyéb szolg /bankktg,biztosítások díjai/

600 000

600 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

200 000

200 000

- egyéb különféle kiadás-hiány

125 000

125 000

- kiküldetés / EKF utiktg /

150 000

200 000

350 000

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

500 000

345 000

845 000

- társulások /Beremend, Siklós/

0

270 000

270 000

- egyéb pénzeszköz át.civil szervezeteknek

75 000

75 000

- helyi védelem alatt álló ing.felújítására

500 000

500 000

I. 2

Város- és községgazdálkodás

2 410 000

0

2 410 000

I. 2. 3

- dologi kiadás

2 410 000

0

2 410 000

- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

400 000

400 000

- közüzemi díjak

150 000

150 000

- karbantartási szolgáltatások

100 000

100 000

- egyéb szolgáltatások /szemét szállítás/

1 250 000

1 250 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

510 000

510 000

I. 3

Falugondnoki szolgálat

3 011 000

111 000

3 122 000

I. 3. 1

személyi juttatás

1 425 000

87 000

1 512 000

I. 3. 2

munkaadót terhelő járulékok

386 000

24 000

410 000

I. 3. 3

dologi kiadások

1 200 000

0

1 200 000

- beszerzések

1 028 000

1 028 000

- kommunikációs szolg./telefon/

15 000

15 000

- karbantartási szolgáltatások

25 000

25 000

- egyéb szolg /bankktg,biztosítások díjai/

122 000

122 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

10 000

10 000

I. 4

Temető

100 000

0

100 000

I. 4. 3

dologi kiadás

100 000

0

100 000

- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

50 000

50 000

- közüzemi díjak

25 000

25 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

25 000

25 000

I. 5

Közvilágítás

950 000

0

950 000

- közüzemi díjak

550 000

550 000

- karbantartási szolgáltatások

50 000

50 000

- egyéb szolgáltatások díjai

150 000

150 000

- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

200 000

200 000

I. 6

Ellátottak juttatásai

4 598 000

0

4 598 000

I. 6. 1

Foglalk.helyettesítő támogatás

2 280 000

2 280 000

I. 6. 2

Lakásfenntartási támogatás

1 140 000

1 140 000

I. 6. 3

Átmeneti segély

50 000

50 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 23. napjával.