Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 01Kiskassa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az 1/2014.(I.31.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az 1/2014.(I.31.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
2014 évi |
Terv- |
2014.évi |
|
I. 1. |
Működési bevételek |
600 000 |
147 000 |
747 000 |
I. 1. 1 |
egyéb saját bevétel /bérbeadás |
600 000 |
600 000 |
|
I. 1. 2 |
költségtérítés könyvtár |
75000 |
75 000 |
|
I. 1. 3 |
kamat |
72000 |
72 000 |
|
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
I. 2. 1 |
Helyi adók |
450 000 |
450 000 |
|
I. 2. 2 |
Átengedett központi adók /gépjármű 40%/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
I. 2. 3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
||
I. 2. 4 |
Igazgatási szolg.díj. |
0 |
||
II. |
Támogatások |
|||
II. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 992 000 |
3 470 000 |
19 462 000 |
II. 1. 1 |
Működési támogatások |
8 664 000 |
8 664 000 |
|
Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
827 330 |
827 330 |
||
Közvilágítás fenn.tám. |
821 280 |
821 280 |
||
Köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||
Közutak fenn.tám. |
503 032 |
503 032 |
||
Egyéb köt.önk.fel.támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz |
2 412 358 |
2 412 358 |
||
II. 1. 2. |
Egyes jöv.potló.kieg.támogatások |
6 385 000 |
6 385 000 |
|
II. 1. 3. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
600 000 |
600 000 |
|
II. 1. 4. |
Közművelődési feladatok tám. |
301 000 |
301 000 |
|
II. 1. 5. |
Központosított támogatások: |
42 000 |
3 470 000 |
3 512 000 |
Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog. |
42 000 |
42 000 |
||
E-utdíj előleg |
229 000 |
229 000 |
||
Nyári gyermekétkeztetés |
261 000 |
261 000 |
||
Óvodáztatási támogatás |
30 000 |
30 000 |
||
Adóságkonsz.nem rész.tel.fejlesztési tám. |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
II.2 |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||
II. 2. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
4 489 000 |
14 536 000 |
19 025 000 |
nyári diákmunka |
305000 |
305 000 |
||
közfoglalkoztatás 2014 |
5 958 000 |
5 958 000 |
||
START munkaprogramokra |
171 000 |
8 167 000 |
8 338 000 |
|
Start képzési programok |
4 318 000 |
106 000 |
4 424 000 |
|
II. 2. 2. |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatás START |
||||
III. |
Átvett pénzeszközök |
|||
III. 1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
non-profit szervezettől, háztartásoktól |
0 |
|||
templomi szlára |
0 |
|||
VI. 1 |
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele |
0 |
0 |
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
V. 1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 938 000 |
19 938 000 |
|
Függő, átfutó bevételek /utolsó havi gépjármű adó 60% |
0 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
44 969 000 |
18 153 000 |
63 122 000 |
|
KIADÁSOK |
2014 évi |
Terv- |
2014.évi |
||||||
I. |
Működési kiadások |
||||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
5 612 000 |
376 000 |
5 988 000 |
|||||
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
2 646 000 |
2 646 000 |
||||||
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
714 000 |
714 000 |
||||||
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||||
beszerzések |
400 000 |
400 000 |
|||||||
kommunikációs szolg./telefon/ |
50 000 |
50 000 |
|||||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||||
egyéb szolg /bankktg,bizt.rendsz.,szállítás/ |
800 000 |
800 000 |
|||||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
250 000 |
250 000 |
|||||||
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
552 000 |
376 000 |
928 000 |
|||||
közös feladatokra Újpetrének /védőnő, vagyonbizt./ |
128 000 |
94 000 |
222 000 |
||||||
katasztr.v.,szenyvíz.szolg.,belső ell.pe.át |
108 500 |
108 500 |
|||||||
pénzeszk.átadás társulásnak |
0 |
272 000 |
272 000 |
||||||
pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||||
pénze.átadás templomi számla |
315 500 |
315 500 |
|||||||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
3 186 000 |
138 000 |
3 324 000 |
|||||
I. 2. 1 |
külső személyi juttatás /kronikaírás/ |
93 000 |
93 000 |
||||||
nyári diákmunka személyi juttatása |
0 |
305 000 |
305 000 |
||||||
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
23 000 |
23 000 |
||||||
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
2 770 000 |
-167 000 |
2 603 000 |
|||||
beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
800 000 |
800 000 |
|||||||
közüzemi díjak |
50 000 |
50 000 |
|||||||
karbantartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||||
egyéb szolgáltatások /szemét száll.,biztosítás/ |
1 300 000 |
-132 000 |
1 168 000 |
||||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
570 000 |
-35 000 |
535 000 |
||||||
I. 2. 4 |
Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/ |
300 000 |
300 000 |
||||||
I. 3 |
Temető |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
I. 3. 1 |
külső személyi juttatás |
75 000 |
75 000 |
||||||
I. 3. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 |
18 000 |
||||||
I. 3. 3 |
dologi kiadás |
107 000 |
0 |
107 000 |
|||||
beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
70 000 |
70 000 |
|||||||
közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
|||||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
17 000 |
17 000 |
|||||||
I. 4 |
Közvilágítás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||||
közüzemi díjak |
500 000 |
500 000 |
|||||||
karbantartási szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
|||||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
170 000 |
170 000 |
|||||||
I. 5 |
Ellátottak juttatásai |
9 350 000 |
291 000 |
9 641 000 |
|||||
I. 5. 1 |
Nyugdíj kiegészítés Kertiné |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
I. 5. 2 |
Rendszeres szoc.1.b 3 fő |
750 000 |
750 000 |
||||||
I. 5. 3 |
Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
I. 5. 4 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||
I. 5. 6 |
Átmeneti segély |
100 000 |
100 000 |
||||||
I. 5. 7 |
Temetési segély |
150 000 |
150 000 |
||||||
I. 5. 8 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
250 000 |
261 000 |
511 000 |
|||||
óvodai bérletek tiszteletdíj terhére |
0 |
||||||||
beiskolázási támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||||||
nyári gyerekétkeztetés |
261 000 |
261 000 |
|||||||
Bursa |
50 000 |
50 000 |
|||||||
I. 5. 10. |
Óvodáztatási támogatás |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
2014 évi |
Terv- |
2014.évi |
||||||
I. 7. |
Közfoglalkoztatás Start |
7 416 000 |
14 398 000 |
21 814 000 |
|||||
I. 7. 1 |
személyi juttatás |
6 011 000 |
10 616 000 |
16 627 000 |
|||||
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
812 000 |
1 433 000 |
2 245 000 |
|||||
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
593 000 |
2 349 000 |
2 942 000 |
|||||
tárgyieszköz beszerzés |
0 |
278 000 |
278 000 |
||||||
készletbeszerzések |
467 000 |
1 632 000 |
2 099 000 |
||||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
126 000 |
439 000 |
565 000 |
||||||
I. 8 |
Kultúrház / rendezvények kiadásai / |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|||||
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|||||
készlet beszerzések |
600 000 |
600 000 |
|||||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||||
egyéb szolgáltatás,karbantartás |
600 000 |
600 000 |
|||||||
áfa, egyéb díjak befizetések |
350 000 |
350 000 |
|||||||
I. 9 |
Könyvtár |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
I. 9. 1 |
személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
I. 9. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||||
I. 9. 3 |
dologi kiadás |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
készlet beszerzések |
40 000 |
40 000 |
|||||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||||
áfa, egyéb díjak befizetések |
60 000 |
60 000 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
28 614 000 |
15 203 000 |
43 817 000 |
||||||
II. 1 |
Beruházás /bútor beszerzés / |
0 |
0 |
||||||
II. 2 |
Felújítás |
16 355 000 |
2 950 000 |
19 305 000 |
|||||
központi támogatásból /kultur-orvosi-polgárm.hiv./ |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||
templom pály.önerő 2014.évi terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
LEADER,Keop pályázat önerő |
14 955 000 |
14 955 000 |
|||||||
Koncessziós bevételek továbbadása |
400 000 |
400 000 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
16 355 000 |
2 950 000 |
19 305 000 |
||||||
Átfutó, függő kiadások |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 969 000 |
18 153 000 |
63 122 000 |
||||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.