Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 01

Kiskassa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VIII.31.)önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.09.01.

Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az 1/2014.(I.31.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 43.184 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 40.234 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.950 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 63.122 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 43.817 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 19.746 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3.000 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 10.202 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 9.641 e Ft,
- speciális célú támogatások 1.228 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összege: 0 e Ft.
- működési célú tartalékok képzése 0 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 19.305 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 0 e Ft,
- felújítások előirányzata 18.905e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 400 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 19.938 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 3.583 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 16.355 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 19.938 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 3.583 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 16.355 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2014.(I.31.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

2014 évi
terv

Terv-
módosítás
I.félév

2014.évi
módosított
terv

I. 1.

Működési bevételek

600 000

147 000

747 000

I. 1. 1

egyéb saját bevétel /bérbeadás

600 000

600 000

I. 1. 2

költségtérítés könyvtár

75000

75 000

I. 1. 3

kamat

72000

72 000

I. 2.

Közhatalmi bevételek

3 950 000

0

3 950 000

I. 2. 1

Helyi adók

450 000

450 000

I. 2. 2

Átengedett központi adók /gépjármű 40%/

3 500 000

3 500 000

I. 2. 3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

0

I. 2. 4

Igazgatási szolg.díj.

0

II.

Támogatások

II. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 992 000

3 470 000

19 462 000

II. 1. 1

Működési támogatások

8 664 000

8 664 000

Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

827 330

827 330

Közvilágítás fenn.tám.

821 280

821 280

Köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

Közutak fenn.tám.

503 032

503 032

Egyéb köt.önk.fel.támogatása

4 000 000

4 000 000

Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz

2 412 358

2 412 358

II. 1. 2.

Egyes jöv.potló.kieg.támogatások

6 385 000

6 385 000

II. 1. 3.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

600 000

600 000

II. 1. 4.

Közművelődési feladatok tám.

301 000

301 000

II. 1. 5.

Központosított támogatások:

42 000

3 470 000

3 512 000

Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog.

42 000

42 000

E-utdíj előleg

229 000

229 000

Nyári gyermekétkeztetés

261 000

261 000

Óvodáztatási támogatás

30 000

30 000

Adóságkonsz.nem rész.tel.fejlesztési tám.

2 950 000

2 950 000

II.2

Támogatások államháztartáson belülről

II. 2. 1.

Működési célú támogatások államházt.belül

4 489 000

14 536 000

19 025 000

nyári diákmunka

305000

305 000

közfoglalkoztatás 2014

5 958 000

5 958 000

START munkaprogramokra

171 000

8 167 000

8 338 000

Start képzési programok

4 318 000

106 000

4 424 000

II. 2. 2.

Felhalmozási célú támog.államházt.belülről

0

0

0

közfoglalkoztatás START

III.

Átvett pénzeszközök

III. 1

Működési célú

0

0

0

non-profit szervezettől, háztartásoktól

0

templomi szlára

0

VI. 1

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele

0

0

V.

Finanszírozási bevételek

0

V. 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19 938 000

19 938 000

Függő, átfutó bevételek /utolsó havi gépjármű adó 60%

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

44 969 000

18 153 000

63 122 000

KIADÁSOK

2014 évi
terv

Terv-
módosítás
I.félév

2014.évi
módosított
terv

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

5 612 000

376 000

5 988 000

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.

2 646 000

2 646 000

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

714 000

714 000

I. 1. 3

dologi kiadások

1 700 000

0

1 700 000

beszerzések

400 000

400 000

kommunikációs szolg./telefon/

50 000

50 000

közüzemi díjak

200 000

200 000

egyéb szolg /bankktg,bizt.rendsz.,szállítás/

800 000

800 000

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

250 000

250 000

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

552 000

376 000

928 000

közös feladatokra Újpetrének /védőnő, vagyonbizt./

128 000

94 000

222 000

katasztr.v.,szenyvíz.szolg.,belső ell.pe.át

108 500

108 500

pénzeszk.átadás társulásnak

0

272 000

272 000

pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek

0

10 000

10 000

pénze.átadás templomi számla

315 500

315 500

I. 2

Város- és községgazdálkodás

3 186 000

138 000

3 324 000

I. 2. 1

külső személyi juttatás /kronikaírás/

93 000

93 000

nyári diákmunka személyi juttatása

0

305 000

305 000

I. 2. 2

munkaadókat terhelő járulékok

23 000

23 000

I. 2. 3

dologi kiadás

2 770 000

-167 000

2 603 000

beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

800 000

800 000

közüzemi díjak

50 000

50 000

karbantartási szolgáltatások

50 000

50 000

egyéb szolgáltatások /szemét száll.,biztosítás/

1 300 000

-132 000

1 168 000

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

570 000

-35 000

535 000

I. 2. 4

Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/

300 000

300 000

I. 3

Temető

200 000

0

200 000

I. 3. 1

külső személyi juttatás

75 000

75 000

I. 3. 2

munkaadókat terhelő járulékok

18 000

18 000

I. 3. 3

dologi kiadás

107 000

0

107 000

beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

70 000

70 000

közüzemi díjak

20 000

20 000

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

17 000

17 000

I. 4

Közvilágítás

800 000

0

800 000

közüzemi díjak

500 000

500 000

karbantartási szolgáltatások

130 000

130 000

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

170 000

170 000

I. 5

Ellátottak juttatásai

9 350 000

291 000

9 641 000

I. 5. 1

Nyugdíj kiegészítés Kertiné

1 200 000

1 200 000

I. 5. 2

Rendszeres szoc.1.b 3 fő

750 000

750 000

I. 5. 3

Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő

5 000 000

5 000 000

I. 5. 4

Lakásfenntartási támogatás

1 900 000

1 900 000

I. 5. 6

Átmeneti segély

100 000

100 000

I. 5. 7

Temetési segély

150 000

150 000

I. 5. 8

Egyéb eseti szoc.ellátás

250 000

261 000

511 000

óvodai bérletek tiszteletdíj terhére

0

beiskolázási támogatás

200 000

200 000

nyári gyerekétkeztetés

261 000

261 000

Bursa

50 000

50 000

I. 5. 10.

Óvodáztatási támogatás

30 000

30 000


KIADÁSOK

2014 évi
terv

Terv-
módosítás
I.félév

2014.évi
módosított
terv

I. 7.

Közfoglalkoztatás Start

7 416 000

14 398 000

21 814 000

I. 7. 1

személyi juttatás

6 011 000

10 616 000

16 627 000

I. 7. 2

munkaadót terhelő járulékok

812 000

1 433 000

2 245 000

I. 7. 3

dologi kiadások

593 000

2 349 000

2 942 000

tárgyieszköz beszerzés

0

278 000

278 000

készletbeszerzések

467 000

1 632 000

2 099 000

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

126 000

439 000

565 000

I. 8

Kultúrház / rendezvények kiadásai /

1 750 000

0

1 750 000

I. 8. 3

dologi kiadás

1 750 000

0

1 750 000

készlet beszerzések

600 000

600 000

közüzemi díjak

200 000

200 000

egyéb szolgáltatás,karbantartás

600 000

600 000

áfa, egyéb díjak befizetések

350 000

350 000

I. 9

Könyvtár

300 000

0

300 000

I. 9. 1

személyi juttatás

0

0

I. 9. 2

munkaadót terhelő járulékok

0

0

I. 9. 3

dologi kiadás

300 000

0

300 000

készlet beszerzések

40 000

40 000

közüzemi díjak

200 000

200 000

áfa, egyéb díjak befizetések

60 000

60 000

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

28 614 000

15 203 000

43 817 000

II. 1

Beruházás /bútor beszerzés /

0

0

II. 2

Felújítás

16 355 000

2 950 000

19 305 000

központi támogatásból /kultur-orvosi-polgárm.hiv./

2 950 000

2 950 000

templom pály.önerő 2014.évi terv

1 000 000

1 000 000

LEADER,Keop pályázat önerő

14 955 000

14 955 000

Koncessziós bevételek továbbadása

400 000

400 000

FELHALMOZÁSI KIADÁS

16 355 000

2 950 000

19 305 000

Átfutó, függő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 969 000

18 153 000

63 122 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.