Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 11. 21

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.05.16.

[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.

[2] Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújt a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 40 186 085 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 40 186 085 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 55 038 905 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 43 529 000 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11 509 905 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 15 756 915 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 342 915 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 11 509 905 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 904 095 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 904 095 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 2 fő , közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 1 fő.

5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 60.000,-Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2025. évben nem tervez.

10. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

34 625 632

Közhatalmi bevételek

3 000 000

Működési célú támogatások:

1 960 453

Egyéb saját bevételek

600 000

Működési bevételek összesen:

40 186 085

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

15 756 915

Önkormányzat bevétele összesen:

55 943 000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

15 302 000

1 998 000

1 100 000

18 400 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

100 000

16 000

1 913 000

2 029 000

Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

Közfoglalkoztatás, Start programok

1 926 000

127 000

132 000

2 185 000

Falugondnoki szolgálat

4 934 000

646 000

1 110 000

6 690 000

Könyvtári tevékenységek

650 000

650 000

Közművelődési tevékenységek

1 040 000

70 000

2 370 000

3 480 000

Köztemető fenntartás

100 000

12 000

113 000

225 000

Kiadások összesen:

23 402 000

2 869 000

10 388 000

36 659 000

Nyugdíj kiegészítés

2 000 000

Helyi megállapított rendszeres és átmeneti ellátások

1 000 000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

3 000 000

Természetbeni ellátások

1 754 000

1 754 000

Pénzeszköz átadás államháztartásonbelüli

1 505 500

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

610 500

Átadott pénzeszköz:

2 116 000

Működési kiadások összesen:

43 529 000

Felhalmozási kiadások:

11 509 905

Finanszírozási kiadások

904 095

Önkormányzat kiadása összesen:

23 402 000

2 869 000

12 142 000

55 943 000

2. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány

Működési hiány fedezésére :

3 722 915

Ft

Felhalmozási hiány fedezésére:

11 129 905

Ft

Finanszírozási kiadás fedezésére:

904 095

Ft

maradvány összesen::

15 756 915

Ft

3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez3

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

3 000 000

Működési bevételek

600 000

Saját bevétel összesen:

3 600 000

Működési célú pénzeszközök

1 960 453

Önkormányzatok költségvetési támogatása

34 625 632

Működési bevétel

40 186 085

Elõzõ évi költségvetési maradvány

15 756 915

Önkormányzat bevételei összesen:

55 943 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

23 402 000

Munkaadókat terhelõ járulékok

2 869 000

Dologi kiadás

12 142 000

Egyéb mûködési célú kiadás

2 116 000

Ellátottak juttatása

3 000 000

Működési kiadás

43 529 000

Felhalmozási kiadás:

11 509 905

Finanszírozási kiadások:

904 095

Önkormányzat kiadásai összesen:

55 943 000

4. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4

Költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Bevételi jogcímek:

2025. terv

2026.terv

2027.terv

2028.terv

Működési bevételek

600

600

600

600

Helyi adó és bírság

3 000

3 000

3 000

3 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

1 960

200

200

200

Saját bevétel összesen:

5 560

3 800

3 800

3 800

Önkormányzat költségvetési támogatása

34 626

33 500

33 500

33 500

Előző évi pénzmaradvány

15 757

0

0

0

Összes bevétel:

55 943

37 300

37 300

37 300

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

23 402

20 500

20 500

20 500

Munkaadókat terhelő járulékok

2 869

2 500

2 500

2 500

Dologi kiadás

12 142

10 450

10 450

10 450

Egyéb műk. célú kiadások

2 116

1 350

1 350

1 350

Ellátottak juttatásai

3 000

2 500

2 500

2 500

Felhalmozási kiadás

11 510

0

0

0

Finanszírozási kiadások

904

0

0

0

Önkormányzat kiadásai összesen:

55 943

37 300

37 300

37 300

1

A 2. § (1) bekezdése a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.