Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 23

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.22.

[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.

[2] Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 64 635 117 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 47 104 618 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17 530 499 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 79 487 937 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 48 446 430 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 31 041 507 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 15 756 915 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 341 812 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 13 511 008 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 904 095 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 904 095 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Önkormányzati hivatal működési támogatása

- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra

964 600

- közvilágítás támogatására

2 931 500

- köztemető fenntartás támogatására

100 000

- közutak fenntartás támogatására

542 920

- polgármesteri illetmény támogatására

3 417 722

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása

6 600 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 754 000

Falugondnoki feladatok támogatása

6 723 150

Szünidei étkeztetés támogatása

85 500

Közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás

730 250

Elszámolásból származó bevételek

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

29 119 642

Pótlék, bírság

2 000

Kommunális adó

469 000

Iparűzési adó

7 477 000

Egyéb saját bevételek

868 276

Közfoglalkoztatás támogatása

1 473 781

Nyári diákmunkások

290 800

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása

7 404 119

Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről)

0

Finanszírozási bevétel - Előző évi pénzmaradvány

15 756 915

Felhalmozási bevételek

17 530 499

Önkormányzat bevétele összesen:

80 392 032

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 300 000

2 300 000

1 850 000

21 450 000

Községgazdálkodás

291 000

40 000

2 369 000

2 700 000

Temető

75 000

8 000

142 000

225 000

Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

Közfoglalkoztatás

932 000

61 000

65 000

1 058 000

Falugondnoki szolgálat

5 100 000

670 000

953 180

6 723 180

Kulturális feladatok

500 000

3 180 000

3 680 000

Könyvtár

540 000

70 000

700 000

1 310 000

0

0

0

Kiadások összesen:

24 738 000

3 149 000

12 259 180

40 146 180

Szociális ellátások (természetbeni + pénzbeni)

6 184 250

6 184 250

Ellátottak pénzbeni/természeni juttatása:

6 184 250

6 184 250

Átadott pénzeszköz (ÁH. belülre)

1 966 000

1 966 000

Átadottt pénzeszköz (ÁH. kívülre)

150 000

150 000

Állami támogatás visszafizetés

0

0

Átadott pénzeszköz:

2 116 000

2 116 000

Finanszírozási kiadások

904 095

904 095

Felhalmozási kiadások:

31 041 507

31 041 507

Önkormányzat kiadása összesen:

24 738 000

3 149 000

51 600 937

80 392 032

2. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

7 948 000

Átvett pénzeszköz (ÁH. belülről)

9 168 700

Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről)

0

Működési bevételek

868 276

Saját bevétel összesen:

17 984 976

Önkormányzatok költségvetési támogatása

29 119 642

Működési bevétel

47 104 618

Felhalmozási bevételek

17 530 499

Finanszírozási bevétel - Előző évi költségvetési maradvány

15 756 915

Önkormányzat bevételei összesen:

80 392 032

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

24 738 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 149 000

Dologi kiadás

12 259 180

Egyéb működési célú kiadás

2 116 000

Ellátottak juttatása

6 184 250

Tartalékok

0

Működési kiadás

48 446 430

Felhalmozási kiadás:

31 041 507

Finanszírozási kiadások:

904 095

Önkormányzat kiadásai összesen:

80 392 032

3. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év várható kiadásai

Bevételi jogcímek:

2025. terv

2026. terv

2027. terv

2028. terv

Helyi adó és bírság

7 948 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

9 168 700

10 000 000

11 000 000

12 000 000

Működési bevételek

868 276

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Saját bevétel összesen:

17 984 976

19 500 000

22 000 000

24 500 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

29 119 642

31 000 000

32 000 000

33 000 000

Felhalmozási bevételek

17 530 499

15 000 000

17 500 000

20 000 000

Előző évi pénzmaradvány

15 756 915

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Összes bevétel:

80 392 032

80 500 000

86 500 000

92 500 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

24 738 000

27 000 000

28 500 000

30 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 149 000

3 600 000

3 750 000

3 900 000

Dologi kiadás

12 259 180

13 500 000

15 000 000

17 000 000

Egyéb műk. célú kiadások

2 116 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Ellátottak juttatásai

6 184 250

8 000 000

9 000 000

10 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

31 041 507

24 400 000

25 250 000

26 600 000

Finanszírozási kiadások

904 095

1 500 000

2 000 000

1 500 000

Önkormányzat kiadásai összesen:

80 392 032

80 500 000

86 500 000

92 500 000