Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 24- 2019. 05. 24

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2019.05.24.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Gyód Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2018 (XI.26.), 10/2018 (X.8.) és 7/2018 (VIII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi főösszegét

123.266.691,-Ft-ban

állapítja meg.
(2) A költségvetés módosított bevételeit az 1.sz. melléklet részletezi.

2. § A R. 2. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzata 2018. évi költségvetése kiadási főösszegét

123.266.691,-Ft-ban

határozza meg.
(2) A módosított kiadási előirányzatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

3. § A R. 6. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Önkormányzat a Gyód és Keszü községek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 25.718.228,- Ft-ban határozza meg, melyet az 3. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat a Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 27.440.355,- Ft-ban határozza meg, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.

4. § A R. 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Schmidt Ferenc
polgármester

Lukácsiné Major Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

üres cím

2018. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ

Sor szám

Rovat megnevezése

Rovat szám

Eredeti előirányzat óvoda bér

I. Mósodított előirányzat

II. Mósodított előirányzat

III. Mósodított előirányzat

IV. Mósodított előirányzat

Eredeti előirányzat óvoda működés

I. Mósodított előirányzat

II. Mósodított előirányzat

III. Mósodított előirányzat

IV. Mósodított előirányzat

Eredeti előirányzat óvoda élelmezés

I. Mósodított előirányzat

II. Mósodított előirányzat

III. Mósodított előirányzat

IV. Mósodított előirányzat

Eredeti előirányzat

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

III. Módosított előirányzat

COFOG

091110

091110

091110

091110

091110

091140

091140

091140

091140

091140

096015

096015

096015

096015

096015

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 673 318

14 876 778

14 852 061

14 852 061

14 087 046

0

0

0

0

0

1 287 900

1 261 712

1 261 712

1 261 712

1 261 712

15 961 218

16 138 490

16 113 773

16 113 773

7

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Kölekedési költségtérítés

K1109

0

0

24 717

24 717

24 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 717

24 717

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

0

17 460

17 460

17 460

17 460

0

0

0

0

0

0

26 188

26 188

26 188

26 188

0

43 648

43 648

43 648

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

14 673 318

14 894 238

14 894 238

14 894 238

14 429 223

0

0

0

0

0

1 287 900

1 287 900

1 287 900

1 287 900

1 287 900

15 961 218

16 182 138

16 182 138

16 182 138

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

14 673 318

14 894 238

14 894 238

14 894 238

14 429 223

0

0

0

0

0

1 287 900

1 287 900

1 287 900

1 287 900

1 287 900

15 961 218

16 182 138

16 182 138

16 182 138

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 957 614

3 000 694

3 000 694

3 000 694

3 000 694

0

0

0

0

0

259 512

259 512

259 512

259 512

259 512

3 217 126

3 260 206

3 260 206

3 260 206

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

7 000

7 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

7 000

7 000

10 000

10 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

0

0

201 000

250 000

209 025

209 025

229 025

50 000

50 000

347 327

447 327

447 327

251 000

300 000

556 352

656 352

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

0

0

0

0

0

208 000

257 000

219 025

219 025

239 025

50 000

50 000

347 327

447 327

447 327

258 000

307 000

566 352

666 352

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

28 000

28 000

35 000

32 445

37 238

0

0

0

0

0

28 000

28 000

35 000

32 445

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

0

0

0

0

0

28 000

28 000

35 000

32 445

37 238

0

0

0

0

0

28 000

28 000

35 000

32 445

36

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

266 063

150 000

150 000

150 000

182 731

182 731

350 000

350 000

350 000

382 731

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 200 000

4 200 000

4 600 000

4 600 000

4 776 370

4 200 000

4 200 000

4 600 000

4 600 000

38

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

140 000

101 000

0

0

0

180 000

180 000

20 000

20 000

20 000

320 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

200 000

220 000

363 648

363 648

363 648

0

0

0

0

0

200 000

220 000

363 648

363 648

44

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

0

0

320 000

320 000

217 000

217 000

372 205

0

0

0

0

0

320 000

320 000

217 000

217 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

0

0

0

0

0

740 000

760 000

800 648

920 648

1 102 916

4 350 000

4 350 000

4 750 000

4 962 731

5 139 101

5 090 000

5 110 000

5 550 648

5 883 379

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

0

0

0

0

268 038

199 038

199 038

136 060

113 060

1 182 618

1 182 618

1 376 618

1 558 420

1 374 359

1 450 656

1 381 656

1 575 656

1 694 480

58

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

K35

0

0

0

0

0

278 038

209 038

209 038

146 060

123 060

1 182 618

1 182 618

1 376 618

1 558 420

1 374 359

1 460 656

1 391 656

1 585 656

1 704 480

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

K3

0

0

0

0

0

1 254 038

1 254 038

1 263 711

1 318 178

1 502 239

5 582 618

5 582 618

6 473 945

6 968 478

6 960 787

6 836 656

6 836 656

7 737 656

8 286 656

272

Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)

K1-K9

17 630 932

17 894 932

17 894 932

17 894 932

17 429 917

1 254 038

1 254 038

1 263 711

1 318 178

1 502 239

7 130 030

7 130 030

8 021 357

8 515 890

8 508 199

26 015 000

26 279 000

27 180 000

27 729 000

2018. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Bevételek

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

091110

091110

091110

091110

091110

091140

091140

091140

091140

091140

096015

096015

096015

096015

096015

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

193

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 607

890 607

790 607

791 140

967 510

890 607

890 607

790 607

791 140

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

B408

0

0

0

0

0

350

350

350

350

350

0

0

0

0

0

350

350

350

350

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

B411

0

0

0

0

0

0

0

9 673

9 673

9 673

0

0

0

0

0

0

0

9 673

9 673

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

B4

0

0

0

0

0

350

350

10 023

10 023

10 023

890 607

890 607

790 607

791 140

967 510

890 957

890 957

800 630

801 163

269

Maradvány igénybevétele

B813

826 853

826 853

826 853

826 853

826 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

826 853

826 853

826 853

826 853

270

Központi, irányítószervi támogatás

B816

15 715 700

15 979 700

15 979 700

15 979 700

15 979 700

2 342 067

2 342 067

2 342 067

2 396 534

2 396 534

6 239 423

6 239 423

7 230 750

7 724 750

7 259 735

24 297 190

24 561 190

25 552 517

26 100 984

271

Finanszírozási bevételek (=269+270)

B8

16 542 553

16 806 553

16 806 553

16 806 553

16 806 553

2 342 067

2 342 067

2 342 067

2 396 534

2 396 534

6 239 423

6 239 423

7 230 750

7 724 750

7 259 735

25 124 043

25 388 043

26 379 370

26 927 837

272

Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+271)

B1-B8

16 542 553

16 806 553

16 806 553

16 806 553

16 806 553

2 342 417

2 342 417

2 352 090

2 406 557

2 406 557

7 130 030

7 130 030

8 021 357

8 515 890

8 227 245

26 015 000

26 279 000

27 180 000

27 729 000

2. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

üres cím

IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Bevételek

Gyód Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

III. Módosított előirányzat

IV. Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 136 815

16 136 815

16 136 815

16 136 815

16 136 815

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 057 767

18 321 767

18 321 767

18 376 234

18 376 234

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

11 606 423

11 606 423

12 597 750

13 091 750

12 626 735

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

0

195 580

195 580

977 900

1 853 900

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

47 601 005

48 060 585

49 051 912

50 382 699

50 793 684

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

12 385 630

12 905 050

12 905 050

10 905 050

9 610 875

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

0

0

246 000

38

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

125 000

125 000

125 000

125 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

12 385 630

12 780 050

12 780 050

10 780 050

9 239 875

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

59 986 635

60 965 635

61 956 962

61 287 749

60 404 559

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

0

0

0

7 500 000

7 500 000

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

0

0

0

0

0

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

0

0

0

0

0

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

0

0

0

0

0

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

0

0

0

7 500 000

7 500 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

0

0

15 000 000

22 500 000

22 500 000

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

0

0

0

0

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

B32

0

0

0

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

B33

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

B34

6 600 000

6 600 000

7 087 166

7 087 166

7 515 842

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

6 600 000

6 600 000

7 087 166

7 087 166

7 515 842

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

B351

1 400 000

1 400 000

1 813 177

1 813 177

2 760 254

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 400 000

1 400 000

1 813 177

1 813 177

2 760 254

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

B352

0

0

0

0

0

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

B354

1 700 000

1 700 000

1 919 466

1 919 466

2 301 074

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)

B355

0

0

0

0

0

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

B35

3 100 000

3 100 000

3 732 643

3 732 643

5 061 328

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

B36

200 000

200 000

200 000

200 000

233 251

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

B3

9 900 000

9 900 000

11 019 809

11 019 809

12 810 421

180

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

B402

130 000

250 000

250 000

250 000

174 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

B403

3 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 916 974

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

B404

0

0

0

0

2 004 187

193

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

B408

25 666

25 666

25 530

24 743

835

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

B409

0

0

0

0

0

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

B411

10 000

100 000

100 000

100 000

70 442

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

B4

3 165 666

4 375 666

4 375 530

4 374 743

7 166 438

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

B5

0

0

0

0

0

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)

B64

0

0

0

0

0

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

B65

150 000

300 000

300 000

300 000

170 000

237

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

150 000

300 000

300 000

300 000

170 000

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

B6

150 000

300 000

300 000

300 000

170 000

262

ebből: háztartások

B75

150 000

400 000

400 000

400 000

298 210

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

B7

150 000

400 000

400 000

400 000

298 210

271

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

18 182 699

18 182 699

18 182 699

18 182 699

18 182 699

272

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

1 734 364

273

Finanszírozási bevételek (=271)

B8

18 182 699

18 182 699

18 182 699

18 182 699

19 917 063

274

Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+270+272)

B1-B8

91 535 000

94 124 000

#########

#########

#########

3. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

üres cím

IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

III. Módosított előirányzat

IV. Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 783 600

9 783 600

9 783 600

9 783 600

9 783 600

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

0

100 000

150 000

150 000

150 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

9 783 600

9 883 600

9 933 600

9 933 600

9 933 600

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 592 642

2 592 642

2 592 642

2 592 642

2 592 642

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

131 674

131 674

131 674

131 674

131 674

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

2 724 316

2 724 316

2 724 316

2 724 316

2 724 316

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

12 507 916

12 607 916

12 657 916

12 657 916

12 657 916

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 535 365

1 535 365

1 535 365

1 535 365

1 535 365

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70 000

99 837

99 837

99 837

99 837

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 700 000

2 895 580

2 895 580

4 100 000

4 206 662

31

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 770 000

2 995 417

2 995 417

4 199 837

4 306 499

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

370 000

370 000

400 000

400 000

400 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70 000

100 000

100 000

100 000

100 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

440 000

470 000

500 000

500 000

500 000

36

Közüzemi díjak

K331

1 800 000

1 800 000

1 900 000

2 200 000

2 200 000

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

100 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

3 000 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 200 873

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 500 000

1 500 000

1 327 039

1 000 000

1 000 000

44

Egyéb szolgáltatások

K337

2 900 000

2 900 000

2 900 000

3 100 000

3 100 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

12 100 000

12 500 000

13 427 039

14 100 000

14 300 873

46

Kiküldetések kiadásai

K341

1 127 000

1 127 000

1 127 000

1 127 000

1 170 844

47

Reklám- és propagandakiadások

K342

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

K34

1 327 000

1 327 000

1 327 000

1 327 000

1 370 844

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 800 000

2 800 000

3 000 000

3 509 971

3 509 971

50

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

51

Kamatkiadások (>=52+53)

K353

0

0

0

0

0

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

K354

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások

K355

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

K35

4 400 000

4 400 000

4 600 000

5 109 971

5 109 971

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

K3

21 037 000

21 692 417

22 849 456

25 236 808

25 588 187

61

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

62

Családi támogatások (=63+…+73)

K42

0

0

0

0

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

K44

0

0

0

0

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

K45

0

0

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)

K46

0

0

0

0

0

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

K47

0

0

0

0

0

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

K48

5 367 000

5 367 000

5 367 000

5 367 000

5 367 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

K4

5 367 000

5 367 000

5 367 000

5 367 000

5 367 000

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

K501

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142)

K504

0

0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)

K505

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

K506

26 432 190

26 696 190

27 300 151

27 603 391

27 138 376

155

ebből: központi költségvetési szervek

K506

900 000

900 000

700 000

700 000

700 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

500 000

500 000

512 634

512 634

512 634

162

ebből: Intézményfennatartó Társulásnak

K506

24 332 190

24 596 190

25 587 517

26 135 984

25 670 969

164

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

700 000

700 000

500 000

254 773

254 773

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

K507

0

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)

K508

0

0

0

0

0

179

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)

K512

2 492 000

2 492 000

2 492 000

2 492 000

2 509 000

184

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

2 254 000

2 254 000

2 254 000

2 254 000

2 274 000

185

ebből: háztartások

K512

118 000

118 000

118 000

118 000

115 000

186

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

193

Tartalékok

K513

8 795 738

8 795 738

23 795 738

8 795 738

14 094 065

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

K5

37 719 928

37 983 928

53 587 889

38 891 129

43 741 441

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

K62

0

0

300 000

300 000

300 000

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

0

0

0

0

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

956 794

1 061 754

1 061 754

1 061 754

1 061 754

200

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

258 334

286 673

286 673

286 673

286 673

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

K6

1 215 128

1 348 427

1 648 427

1 648 427

1 648 427

204

Ingatlanok felújítása

K71

8 229 976

9 360 908

9 360 908

24 503 591

24 503 591

205

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 222 093

2 527 445

2 527 445

6 524 170

6 524 170

208

Felújítások (=204+...+207)

K7

10 452 069

11 888 353

11 888 353

31 027 761

31 027 761

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

K8

0

0

0

0

0

271

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 700 594

1 700 594

1 700 594

1 700 594

1 700 594

272

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

273

Finanszírozási kiadások (=26+36+37)

K9

1 700 594

1 700 594

1 700 594

1 700 594

1 700 594

274

Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)

K1-K9

91 535 000

94 124 000

111 235 000

118 065 000

123 266 691

4. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

üres cím

IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása

Ft-ban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

III. Módosított előirányzat

IV. Módosított előirányzat

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

0

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

0

0

0

0

0

44

Egyéb szolgáltatások

K337

82 310

82 310

82 283

83 016

82 259

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

82 310

82 310

82 283

83 016

82 259

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

K3

82 310

82 310

82 283

83 016

82 259

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

K4

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

K5

0

0

0

0

0

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

K6

0

0

0

0

0

208

Felújítások (=204+...+207)

K7

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

K8

0

0

0

0

0

272

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

24 297 190

24 561 190

25 552 517

26 100 984

25 635 969

273

Finanszírozási kiadások (=26+36+37)

K9

24 297 190

24 561 190

25 552 517

26 100 984

25 635 969

274

Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)

K1-K9

24 379 500

24 643 500

25 634 800

26 184 000

25 718 228