Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gordisa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „66.369.498” szövegrészek helyébe a „83.864.488” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „125” szövegrész helyébe a „930” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „34.300.361” szövegrész helyébe a „37.006.611” szöveg,
d) 3. § (4) bekezdés i) pontjában az „a helyi” szövegrész helyébe az „az” szöveg és az „a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat” szövegrész helyébe az „adott 2021. évi közvetett támogatásokat” szöveg
lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Játszótér és Szennyvíz beruházás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
062020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091, 082092 |
||||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
10 195 291 |
10 226 227 |
10 226 227 |
1 739 070 |
1 739 070 |
1 739 070 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
12 898 361 |
12 929 297 |
12 929 297 |
|||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
4 479 000 |
4 797 446 |
4 797 446 |
14 653 000 |
14 653 000 |
14 653 000 |
19 132 000 |
19 450 446 |
19 450 446 |
|||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
2 356 868 |
2 356 868 |
2 356 868 |
2 356 868 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
10 195 291 |
10 226 227 |
10 226 227 |
1 739 070 |
1 739 070 |
1 739 070 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
- |
4 479 000 |
4 797 446 |
4 797 446 |
14 653 000 |
17 009 868 |
17 009 868 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
34 300 361 |
37 006 611 |
37 006 611 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
80 000 |
77 430 |
167 400 |
167 400 |
9 007 948 |
19 461 433 |
19 404 318 |
1 290 000 |
1 287 573 |
9 007 948 |
20 998 833 |
20 936 721 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
10 195 291 |
10 306 227 |
10 303 657 |
1 739 070 |
1 906 470 |
1 906 470 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
- |
4 479 000 |
4 797 446 |
4 797 446 |
14 653 000 |
17 009 868 |
17 009 868 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
9 007 948 |
19 461 433 |
19 404 318 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
1 290 000 |
1 287 573 |
9 007 948 |
20 998 833 |
20 936 721 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
1 997 555 |
1 997 555 |
- |
114 300 |
114 300 |
800 000 |
800 000 |
- |
2 911 855 |
2 911 855 |
||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
325 000 |
325 000 |
325 716 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
325 000 |
325 000 |
325 716 |
|||||||||
-telek adó |
5 000 |
5 000 |
716 |
5 000 |
5 000 |
716 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
320 000 |
320 000 |
325 000 |
320 000 |
320 000 |
325 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
800 000 |
1 605 000 |
1 604 283 |
800 000 |
1 605 000 |
1 604 283 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
354 |
61 000 |
60 598 |
- |
61 000 |
60 598 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
800 000 |
1 666 000 |
1 664 881 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
1 666 000 |
1 664 881 |
|||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
1 125 000 |
1 991 000 |
1 990 597 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 125 000 |
1 991 000 |
1 990 597 |
|||||||||
Készletértékesítés |
401 |
600 000 |
20 000 |
18 400 |
280 000 |
259 000 |
600 000 |
300 000 |
277 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
Kamat bevétel |
408 |
20 |
20 |
15 |
20 |
20 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
411 |
99 915 |
92 502 |
200 000 |
30 |
26 |
10 |
3 |
15 |
11 |
10 |
8 |
20 |
17 |
200 000 |
100 000 |
92 567 |
||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
20 |
99 935 |
15 |
800 000 |
20 030 |
18 426 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
3 |
- |
15 |
11 |
- |
- |
- |
- |
280 010 |
259 008 |
- |
- |
- |
- |
20 |
17 |
800 020 |
400 020 |
369 982 |
|||||
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről |
7 |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
- |
- |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
1-7 |
11 320 311 |
12 397 162 |
12 294 269 |
2 539 070 |
1 759 100 |
18 426 |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
- |
4 479 000 |
4 797 456 |
4 797 449 |
14 653 000 |
17 009 883 |
17 009 879 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
9 007 948 |
19 855 743 |
19 777 626 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
20 |
1 287 573 |
46 233 329 |
63 728 319 |
63 635 766 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (szennyvíz lakossági befizetés, közfoglalkoztatás előleg, játszótér maradvány) |
8131 |
14 451 845 |
14 451 845 |
20 136 169 |
3 941 279 |
3 941 279 |
351 396 |
351 396 |
1 743 045 |
1 743 045 |
20 136 169 |
20 136 169 |
20 136 169 |
||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
814 |
1 422 129 |
1 422 129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
25 772 156 |
26 849 007 |
33 852 567 |
2 539 070 |
1 926 500 |
1 924 896 |
3 941 279 |
3 941 279 |
- |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
- |
4 479 000 |
4 797 456 |
4 797 449 |
14 653 000 |
17 009 883 |
17 009 879 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
9 359 344 |
20 207 139 |
19 777 626 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 743 045 |
1 743 065 |
1 287 573 |
66 369 498 |
83 864 488 |
85 194 064” |
2. melléklet
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Játszótér és Szennyvíz beruházás |
közvilágítás |
egészségügy - vírus |
falugondnok |
szociális ellátás |
köztemető |
Közfoglalkoztatás (START - HIK) |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
011130 |
066010-066020 |
062020 |
064010 |
074032 - 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091, 082092 |
|||||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
168 000 |
167 400 |
2 516 624 |
2 516 624 |
2 470 941 |
7 271 203 |
15 815 376 |
15 743 864 |
9 787 827 |
18 500 000 |
18 382 205 |
|||||||||||||||||||||||||
Céljutalom |
1107 |
105 275 |
95 188 |
105 275 |
200 463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
1 077 440 |
709 440 |
324 525 |
32 000 |
31 082 |
68 000 |
67 961 |
264 000 |
198 000 |
198 000 |
24 800 |
70 000 |
69 360 |
1 366 240 |
1 077 440 |
690 928 |
||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
1 077 440 |
877 440 |
491 925 |
- |
- |
2 516 624 |
2 653 899 |
2 597 211 |
- |
- |
7 271 203 |
15 883 376 |
15 811 825 |
264 000 |
198 000 |
198 000 |
24 800 |
70 000 |
69 360 |
11 154 067 |
19 682 715 |
19 168 321 |
|||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
5 772 000 |
5 925 000 |
5 827 443 |
5 772 000 |
5 925 000 |
5 827 443 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
719 800 |
506 025 |
44 000 |
44 000 |
25 000 |
24 800 |
- |
788 800 |
574 825 |
|||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
5 772 000 |
5 925 000 |
5 827 443 |
- |
719 800 |
506 025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 000 |
44 000 |
- |
25 000 |
24 800 |
5 772 000 |
6 713 800 |
6 402 268 |
|||||||||||
Személyi juttatások összesen: |
1 |
5 772 000 |
5 925 000 |
5 827 443 |
1 077 440 |
1 597 240 |
997 950 |
- |
- |
2 516 624 |
2 653 899 |
2 597 211 |
- |
- |
7 271 203 |
15 883 376 |
15 811 825 |
264 000 |
242 000 |
242 000 |
24 800 |
95 000 |
94 160 |
16 926 067 |
26 396 515 |
25 570 589 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
894 660 |
918 375 |
886 467 |
167 003 |
247 572 |
136 925 |
390 077 |
411 354 |
399 469 |
563 518 |
1 270 464 |
1 234 241 |
40 920 |
37 510 |
33 759 |
3 844 |
14 725 |
13 135 |
2 060 022 |
2 900 000 |
2 703 996 |
|||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
20 000 |
7 200 |
7 189 |
900 |
819 |
109 900 |
109 984 |
20 000 |
118 000 |
117 992 |
||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
315 000 |
275 000 |
272 974 |
1 350 000 |
1 400 000 |
1 400 235 |
24 685 |
24 685 |
- |
25 000 |
75 000 |
74 344 |
920 244 |
893 000 |
891 109 |
1 496 063 |
6 850 000 |
6 837 387 |
80 000 |
- |
1 961 710 |
1 760 750 |
1 760 403 |
50 000 |
70 565 |
60 366 |
800 000 |
571 000 |
570 610 |
6 998 017 |
11 920 000 |
11 892 113 |
||||
-üzemanyag |
850 000 |
850 000 |
342 047 |
770 000 |
770 000 |
891 109 |
60 000 |
1 680 000 |
1 620 000 |
1 233 156 |
|||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
50 000 |
50 000 |
47 244 |
20 000 |
155 960 |
253 204 |
70 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
65 000 |
3 000 |
3 000 |
25 000 |
93 000 |
3 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
250 000 |
275 000 |
272 974 |
450 000 |
500 000 |
1 058 188 |
24 685 |
24 685 |
25 000 |
75 000 |
74 344 |
100 000 |
100 000 |
1 496 063 |
6 850 000 |
6 837 387 |
20 000 |
1 805 750 |
1 760 750 |
1 760 403 |
25 000 |
70 565 |
60 366 |
800 000 |
571 000 |
570 610 |
4 971 813 |
10 227 000 |
10 658 957 |
||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
335 000 |
275 000 |
272 974 |
1 350 000 |
1 407 200 |
1 407 424 |
24 685 |
24 685 |
- |
25 000 |
75 000 |
74 344 |
920 244 |
893 900 |
891 928 |
1 496 063 |
6 850 000 |
6 837 387 |
80 000 |
- |
1 961 710 |
1 870 650 |
1 870 387 |
50 000 |
70 565 |
60 366 |
800 000 |
571 000 |
570 610 |
7 018 017 |
12 038 000 |
12 010 105 |
||||
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
240 000 |
240 000 |
192 451 |
100 000 |
100 000 |
25 000 |
25 000 |
22 916 |
1 521 |
70 000 |
70 000 |
34 902 |
435 000 |
435 000 |
251 790 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
200 000 |
200 000 |
151 259 |
50 000 |
50 000 |
37 592 |
250 000 |
250 000 |
188 851 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
440 000 |
440 000 |
343 710 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
22 916 |
50 000 |
50 000 |
39 113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 000 |
70 000 |
34 902 |
- |
- |
- |
685 000 |
685 000 |
440 641 |
||||||||
Közüzemi díjak |
331 |
176 000 |
176 000 |
107 465 |
15 000 |
315 000 |
131 426 |
350 000 |
350 000 |
255 670 |
176 000 |
176 000 |
107 071 |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
1 446 |
- |
- |
- |
91 000 |
91 000 |
53 528 |
- |
- |
- |
811 000 |
1 111 000 |
656 606 |
|||||
-vízdíj |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
6 000 |
32 000 |
32 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||
-gáz |
96 000 |
96 000 |
107 465 |
96 000 |
96 000 |
107 071 |
50 000 |
50 000 |
53 528 |
242 000 |
242 000 |
268 064 |
|||||||||||||||||||||||||
-áram |
70 000 |
70 000 |
10 000 |
310 000 |
131 426 |
350 000 |
350 000 |
255 670 |
70 000 |
70 000 |
2 000 |
2 000 |
1 446 |
35 000 |
35 000 |
537 000 |
837 000 |
388 542 |
|||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
150 000 |
110 712 |
- |
150 000 |
110 712 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
100 000 |
323 000 |
323 000 |
100 000 |
323 000 |
323 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
300 000 |
65 500 |
65 500 |
85 000 |
92 000 |
91 598 |
30 000 |
5 000 |
5 000 |
37 500 |
37 500 |
100 000 |
310 000 |
309 241 |
47 000 |
46 538 |
38 000 |
37 500 |
515 000 |
595 000 |
592 877 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
120 000 |
120 000 |
18 700 |
120 000 |
120 000 |
18 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
470 000 |
570 000 |
411 635 |
420 000 |
420 000 |
192 441 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
34 404 |
15 000 |
15 000 |
5 062 |
255 000 |
275 000 |
224 291 |
826 772 |
915 000 |
854 684 |
- |
- |
5 700 |
65 000 |
60 000 |
25 000 |
25 000 |
2 443 |
1 592 835 |
1 792 807 |
1 779 455 |
3 660 306 |
4 227 807 |
3 664 415 |
||
- bank ktg. |
400 000 |
500 000 |
411 635 |
400 000 |
500 000 |
411 635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
70 000 |
70 000 |
300 000 |
300 000 |
92 237 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
34 404 |
15 000 |
15 000 |
5 062 |
100 000 |
100 000 |
49 700 |
826 772 |
915 000 |
854 684 |
5 700 |
65 000 |
60 000 |
25 000 |
25 000 |
2 443 |
1 592 835 |
1 792 807 |
1 779 455 |
2 985 306 |
3 432 807 |
2 977 985 |
||||||
- biztosítási díj |
120 000 |
120 000 |
100 204 |
155 000 |
175 000 |
174 591 |
275 000 |
295 000 |
274 795 |
||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
1 066 000 |
931 500 |
603 300 |
520 000 |
827 000 |
415 465 |
100 000 |
100 000 |
430 000 |
405 000 |
295 074 |
191 000 |
228 500 |
149 633 |
355 000 |
585 000 |
533 532 |
826 772 |
915 000 |
854 684 |
3 000 |
3 000 |
1 446 |
5 700 |
112 000 |
106 538 |
116 000 |
154 000 |
93 471 |
1 692 835 |
2 265 807 |
2 213 167 |
5 206 306 |
6 526 807 |
5 366 310 |
|
Kiküldetések kiadásai |
341 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
||||
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
249 870 |
239 070 |
149 205 |
474 800 |
490 190 |
415 362 |
- |
6 665 |
6 665 |
116 100 |
109 350 |
75 768 |
58 320 |
71 820 |
45 107 |
315 966 |
365 553 |
280 431 |
627 165 |
1 703 623 |
1 436 447 |
22 410 |
810 |
390 |
531 201 |
345 000 |
342 069 |
48 320 |
30 000 |
29 955 |
673 065 |
144 902 |
139 370 |
3 117 217 |
3 506 983 |
2 920 769 |
Egyéb dologi kiadások |
355 |
10 000 |
24 000 |
13 212 |
5 000 |
520 |
14 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
- |
4 321 |
10 |
4 |
- |
10 |
8 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
- |
- |
- |
3 905 |
8 176 |
8 079 |
23 236 |
32 736 |
21 327 |
||||
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
10 000 |
24 000 |
13 212 |
5 000 |
520 |
14 |
10 |
10 |
4 321 |
10 |
4 |
10 |
8 |
10 |
10 |
3 905 |
8 176 |
8 079 |
23 236 |
32 736 |
21 327 |
||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
259 870 |
263 070 |
162 417 |
479 800 |
490 710 |
415 376 |
6 665 |
6 665 |
116 100 |
109 350 |
75 768 |
58 330 |
71 830 |
45 107 |
320 287 |
365 563 |
280 435 |
627 165 |
1 703 633 |
1 436 455 |
22 410 |
810 |
390 |
531 201 |
345 010 |
342 079 |
48 320 |
30 000 |
29 955 |
676 970 |
153 078 |
147 449 |
3 140 453 |
3 539 719 |
2 942 096 |
|
Dologi kiadások összesen |
3 |
2 100 870 |
1 909 570 |
1 382 401 |
2 449 800 |
2 824 910 |
2 238 265 |
- |
131 350 |
131 350 |
546 100 |
514 350 |
370 842 |
299 330 |
400 330 |
292 000 |
1 645 531 |
1 894 463 |
1 745 008 |
2 950 000 |
9 468 633 |
9 128 526 |
105 410 |
3 810 |
1 836 |
2 498 611 |
2 327 660 |
2 319 004 |
284 320 |
324 565 |
218 694 |
3 229 805 |
3 049 885 |
2 931 226 |
16 109 777 |
22 849 526 |
20 759 152 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
|||||||
-települési támogatás |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
||||
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
2 155 651 |
2 209 499 |
2 209 499 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 205 651 |
2 259 499 |
2 259 499 |
|||||||
Kovácshida - házasságkötési díj |
40 000 |
40 000 |
- |
40 000 |
40 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MFP visszafizetés |
10 519 |
10 519 |
- |
10 519 |
10 519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
330 000 |
313 166 |
313 166 |
330 000 |
313 166 |
313 166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
96 274 |
96 274 |
96 274 |
96 274 |
96 274 |
96 274 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
1 729 377 |
1 749 540 |
1 749 540 |
1 729 377 |
1 749 540 |
1 749 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül |
512 |
300 000 |
10 000 |
300 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
330 000 |
330 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
2 155 651 |
2 509 499 |
2 219 499 |
- |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 535 651 |
2 589 499 |
2 299 499 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
150 000 |
200 000 |
186 783 |
393 701 |
850 000 |
837 709 |
1 915 259 |
3 700 000 |
3 700 000 |
150 000 |
137 795 |
100 000 |
160 000 |
151 181 |
200 000 |
177 441 |
629 921 |
629 921 |
184 960 |
200 000 |
1 800 683 |
513 363 |
3 388 881 |
7 690 604 |
5 889 232 |
|||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
40 500 |
54 000 |
43 682 |
106 299 |
179 500 |
145 182 |
517 120 |
999 000 |
999 000 |
40 500 |
37 205 |
27 000 |
43 200 |
40 819 |
- |
54 000 |
47 909 |
170 079 |
70 079 |
49 940 |
54 000 |
193 587 |
137 295 |
914 998 |
1 633 866 |
1 501 032 |
||||||||||
Beruházások |
6 |
190 500 |
254 000 |
230 465 |
500 000 |
1 029 500 |
982 891 |
2 432 379 |
4 699 000 |
4 699 000 |
- |
- |
- |
- |
190 500 |
175 000 |
127 000 |
203 200 |
192 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
254 000 |
225 350 |
800 000 |
700 000 |
234 900 |
254 000 |
1 994 270 |
650 658 |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
|
Ingatlanok felújítása |
71 |
80 000 |
80 000 |
- |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok |
8 |
11 409 088 |
7 859 464 |
11 409 088 |
7 859 464 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
23 894 783 |
20 747 922 |
11 918 289 |
4 194 243 |
5 699 222 |
4 356 031 |
2 732 379 |
6 750 350 |
6 750 350 |
546 100 |
514 350 |
370 842 |
299 330 |
590 830 |
467 000 |
4 709 232 |
5 192 916 |
4 963 688 |
14 653 000 |
18 171 633 |
16 957 627 |
105 410 |
3 810 |
1 836 |
10 333 332 |
19 735 500 |
19 590 420 |
1 389 240 |
1 304 075 |
729 353 |
3 512 449 |
5 153 880 |
3 689 179 |
66 369 498 |
83 864 488 |
69 794 615” |
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
150 000 |
200 000 |
186 783 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
393 701 |
850 000 |
837 709 |
||
Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége |
1 915 259 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
100 000 |
160 000 |
151 181 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
200 000 |
177 441 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
629 921 |
629 921 |
184 960 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
200 000 |
1 800 683 |
513 363 |
||
Egészségügy - kamera |
150 000 |
137 795 |
|||
Összesen: |
3 388 881 |
7 690 604 |
5 889 232 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
40 500 |
54 000 |
43 682 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
106 299 |
179 500 |
145 182 |
||
Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége |
517 120 |
999 000 |
999 000 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
27 000 |
43 200 |
40 819 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
54 000 |
47 909 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
170 079 |
70 079 |
49 940 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
54 000 |
193 587 |
137 295 |
||
Egészségügy - kamera |
40 500 |
37 205 |
|||
Összesen: |
914 998 |
1 633 866 |
1 501 032 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
|||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
80 000 |
80 000 |
|||
Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
80 000 |
80 000 |
||
Felújítás áfája |
|||||
Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
80 000 |
80 000” |
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
” |
5. melléklet
GORDISA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
23,0 |
16,0 |
16,0 |
23,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
23,00 |
16,00 |
16,00 |
29,00 |
22,00 |
22,00” |
6. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0” |
7. melléklet
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
7 859 464 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
Szennyvíz beruházás |
||
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0” |
8. melléklet
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
43 308 309 |
58 005 444 |
57 943 332 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 926 067 |
26 396 515 |
25 570 589 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 125 000 |
1 991 000 |
1 990 597 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 060 022 |
2 900 000 |
2 703 996 |
Működési bevételek |
B4 |
800 020 |
400 020 |
369 982 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 109 777 |
22 849 526 |
20 759 152 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 535 651 |
2 589 499 |
2 299 499 |
|||
Tartalék |
K8 |
11 409 088 |
7 859 464 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 233 329 |
60 396 464 |
60 303 911 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 693 605 |
71 248 004 |
59 112 337 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 911 855 |
2 911 855 |
Beruházás |
K6 |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 840 000 |
1 840 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
3 331 855 |
3 331 855 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 303 879 |
11 244 470 |
9 310 264 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
20 136 169 |
20 136 169 |
20 136 169 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
1422129 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 136 169 |
20 136 169 |
21 558 298 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 369 498 |
83 864 488 |
85 194 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 369 498 |
83 864 488 |
69 794 615” |
9. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
58 005 444 |
4 116 043 |
4 244 029 |
4 760 529 |
4 760 529 |
4 760 529 |
5 686 522 |
5 874 618 |
5 960 529 |
4 460 529 |
4 460 529 |
4 460 529 |
4 460 529 |
58 005 444 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
1 930 000 |
162 500 |
650 000 |
805 000 |
162 500 |
150 000 |
1 930 000 |
|||||||||
Gépjárműadó |
0 |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
|||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
2 911 855 |
2 911 855 |
2 911 855 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
400 020 |
124 000 |
125 000 |
151 020 |
400 020 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
20 136 169 |
20 136 169 |
20 136 169 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
83 864 488 |
24 252 212 |
4 368 029 |
5 343 029 |
7 733 384 |
5 410 529 |
5 811 522 |
6 679 618 |
5 960 529 |
4 774 049 |
4 460 529 |
4 460 529 |
4 610 529 |
83 864 488 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 396 515 |
1 515 607 |
1 515 607 |
2 515 607 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
2 404 638 |
1 612 590 |
26 396 515 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
2 900 000 |
113 419 |
113 419 |
267 401 |
272 719 |
272 719 |
272 719 |
272 719 |
272 719 |
272 719 |
272 719 |
275 777 |
220 951 |
2 900 000 |
||
Dologi kiadás |
22 849 526 |
946 755 |
1 466 677 |
1 596 755 |
1 996 755 |
1 796 755 |
2 329 778 |
2 096 755 |
1 696 755 |
2 696 755 |
2 096 755 |
1 796 755 |
2 332 272 |
22 849 526 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 653 000 |
50 000 |
50 000 |
1 030 000 |
2 225 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 350 000 |
150 000 |
100 000 |
2 688 000 |
710 000 |
8 653 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
2 589 499 |
1 213 430 |
53 848 |
108 821 |
808 943 |
202 236 |
202 221 |
2 589 499 |
||||||||
Tartalék |
7 859 464 |
7 859 464 |
7 859 464 |
|||||||||||||
Beruházás |
9 324 470 |
2 932 379 |
5 020 591 |
317 500 |
800 000 |
254 000 |
9 324 470 |
|||||||||
Felújítás |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
83 864 488 |
3 997 795 |
3 145 703 |
6 623 193 |
11 671 491 |
9 674 703 |
5 424 635 |
5 674 112 |
6 031 960 |
5 632 933 |
5 683 056 |
7 367 406 |
12 937 499 |
83 864 488 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
20 254 417 |
21 476 742 |
20 196 578 |
16 258 471 |
11 994 296 |
12 381 183 |
13 386 689 |
13 315 258 |
12 456 373 |
11 233 847 |
8 326 969 |
0 |
0” |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
9 007 948 |
337 983 |
9 345 931 |
||
Összesen |
9 007 948 |
337 983 |
0 |
0 |
9 345 931 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
9 007 948 |
337 983 |
9 345 931 |
||
Összesen |
9 007 948 |
337 983 |
0 |
0 |
9 345 931” |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 930 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
5 000 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
320 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 605 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
1 930 000 |
0” |