Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 03- 2025. 12. 03Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Baktakék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,
[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata 724.030.461 Ft-ra módosítja, növeli.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadások tartalmazza a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, beruházások, felújítások, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését .
(3) Személyi juttatások módosított előirányzata 372.886.846 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 37.811.606 Ft. Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 230.876.034 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 34.430.433 Ft. Egyéb működési kiadások módosított előirányzatának összege 4.804.759 Ft. Beruházások módosított előirányzata 3.547.961 Ft, felújítási kiadások előirányzata 27 162 250 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 0 Ft.
(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. december 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „B3. Közhatalmi bevételek” sora és „B4. Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
545 356 197 |
596 502 558 |
K1. Személyi juttatás |
344 953 002 |
372 886 846 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 562 000 |
4 562 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 861 606 |
37 811 606 |
|
B4. Működési bevételek |
43 237 678 |
14 341 889 |
K3. Dologi kiadások |
208 885 333 |
230 876 034 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
606 000 |
4 804 759 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
593 155 875 |
615 406 447 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
629 818 874 |
680 809 678 |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
693 625 753 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
693 320 250 |
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
2 755 154 |
K6. Beruházások |
- |
3 547 961 |
6. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora és „D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
2 755 154 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 649 554 |
30 710 211 |
7. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
30 404 708 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
30 710 211 |
8. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
593 155 875 |
618 161 601 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
657 468 428 |
711 519 889 |
9. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
724 030 461 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
724 030 461 |
2. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 739 727 |
32 083 620 |
27 739 727 |
32 083 620 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
116 358 168 |
129 865 086 |
116 358 168 |
129 865 086 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 022 496 |
167 638 380 |
145 022 496 |
167 638 380 |
||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 915 593 |
145 088 046 |
163 915 593 |
145 088 046 |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 189 525 |
- |
6 189 525 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
5 695 587 |
- |
5 695 587 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
88 962 285 |
106 584 386 |
88 962 285 |
106 584 386 |
||||
|
1. közfoglalkoztatás |
79 723 310 |
79 723 310 |
219 870 586 |
140 147 276 |
||||
|
2. központi vagy fejezeti kez.ei.EU-s programra, hazai társfinanszírozás |
25 845 260 |
121 505 876 |
||||||
|
3. egyéb fejezeti kezelésű ei. |
||||||||
|
4. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
9 238 975 |
1 015 816 |
9 238 975 |
1 015 816 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
545 356 197 |
596 502 558 |
- |
- |
545 356 197 |
596 502 558 |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj) |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 562 000 |
4 562 000 |
- |
- |
4 562 000 |
4 562 000 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
28 895 789 |
28 895 789 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
- |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
13 895 720 |
13 895 720 |
13 895 720 |
13 895 720 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
- |
- |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
446 169 |
446 169 |
446 169 |
446 169 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 237 678 |
43 237 678 |
- |
- |
14 341 889 |
14 341 889 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
593 155 875 |
644 302 236 |
- |
- |
564 260 086 |
615 406 447 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 474 468 |
40 624 414 |
40 474 468 |
40 624 414 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ |
2 290 742 |
2 290 742 |
2 290 742 |
2 290 742 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
6 408 361 |
6 408 361 |
6 408 361 |
6 408 361 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
- |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
49 173 571 |
49 323 517 |
49 173 571 |
49 323 517 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
642 329 446 |
693 625 753 |
- |
- |
642 329 446 |
693 625 753 |
||
3. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 755 154 |
- |
2 755 154 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
2 755 154 |
- |
- |
- |
2 755 154 |
||
|
- |
||||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
||||||
|
- |
- |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
||||||
|
- |
- |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
2 755 154 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 755 154 |
|
- |
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27 649 554 |
30 404 708 |
- |
- |
- |
- |
27 649 554 |
30 404 708 |
4. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Személyi juttatások összesen |
72 071 054 |
99 754 898 |
94 200 089 |
94 200 089 |
106 763 899 |
106 763 899 |
67 957 960 |
68 207 960 |
340 993 002 |
368 926 846 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 859 879 |
5 809 879 |
11 139 563 |
11 139 563 |
12 069 848 |
12 069 848 |
8 381 640 |
8 381 640 |
35 450 930 |
37 400 930 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások |
59 679 527 |
81 919 728 |
122 255 638 |
122 255 638 |
18 314 668 |
18 314 668 |
8 636 000 |
8 386 000 |
208 885 833 |
230 876 034 |
- |
- |
- |
- |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Települési támogatás |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 433 |
34 430 433 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
- |
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
3 625 893 |
- |
3 625 893 |
6. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:
|
- |
- |
- |
7. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
- pályázati visszafizetések |
- |
200 366 |
- |
200 366 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
372 500 |
- |
- |
372 500 |
- |
- |
- |
- |
8. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
606 000 |
4 804 759 |
- |
- |
- |
606 000 |
4 804 759 |
- |
- |
- |
- |
9. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházás, felújítás összesen |
27 649 554 |
30 710 211 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 649 554 |
30 710 211 |
- |
- |
10. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
203 378 447 |
257 429 908 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
653 097 752 |
707 149 213 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
11. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
215 889 019 |
269 940 480 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
665 608 324 |
719 659 785 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
5. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „tárgyi eszköz” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
tárgyi eszköz beszerzés |
3 060 657 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő „(Svájci program inf.eszköz,klíma,kamera)” sorral egészül ki:
|
(Svájci program inf.eszköz,klíma,kamera) |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen |
27 649 554 |
30 710 211 |
6. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
módosított ei. |
2 290 742 |
32 110 406 |
- |
193 194 142 |
227 595 290 |
94 200 089 |
11 139 563 |
122 255 638 |
227 595 290 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
módosított ei. |
- |
84 975 600 |
84 975 600 |
68 207 960 |
8 381 640 |
8 386 000 |
- |
84 975 600 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
módosított ei. |
8 699 103 |
32 110 406 |
- |
408 909 796 |
449 719 305 |
269 171 948 |
31 591 051 |
148 956 306 |
- |
449 719 305 |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:
7. melléklet a 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
|
ETKT |
606 000 |
606 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
606 000 |
606 000 |
|||
|
Települési támogatások |
39 512 433 |
34 430 433 |
|||
|
ÖSSZESEN |
39 512 433 |
34 430 433 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
40 118 443 |
35 036 433 |
|||