Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Baktakék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,
[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata 674 871 821 Ft-ra, az eredeti előirányzatot 4 892 821 Ft-tal módosítja, növeli.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadások tartalmazza a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, beruházások, felújítások, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését .
(3) Személyi juttatások módosított előirányzata 344 953 002 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 35 861 606 Ft. Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 213 652 330 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 34.430.433 Ft. Egyéb működési kiadások módosított előirányzatának összege 5 508 821 Ft. Beruházások módosított előirányzata 792 807 Ft, felújítási kiadások előirányzata 27 162 250 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 0 Ft.
2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
545 356 197 |
550 249 018 |
K1. Személyi juttatás |
344 953 002 |
344 953 002 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 562 000 |
4 562 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 861 606 |
35 861 606 |
|
B4. Működési bevételek |
43 237 678 |
43 237 678 |
K3. Dologi kiadások |
208 885 333 |
213 652 330 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 512 433 |
34 430 433 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
606 000 |
5 508 821 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
- |
|||
|
Céltartalék |
- |
- |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
593 155 875 |
598 048 696 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
629 818 874 |
634 406 192 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
49 173 571 |
49 173 571 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
12 510 572 |
12 510 572 |
|
- |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
647 222 267 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
646 916 764 |
|
- |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
K6. Beruházások |
- |
792 807 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
27 649 554 |
27 162 250 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 649 554 |
27 955 057 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
27 649 554 |
27 649 554 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
101 536 700 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
27 649 554 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
27 955 057 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
593 155 875 |
598 048 696 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
657 468 428 |
662 361 249 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
76 823 125 |
76 823 125 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
12 510 572 |
12 510 572 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
674 871 821 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
674 871 821 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 739 727 |
27 739 727 |
27 739 727 |
27 739 727 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
116 358 168 |
120 436 870 |
116 358 168 |
120 436 870 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 022 496 |
165 664 736 |
145 022 496 |
165 664 736 |
||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 915 593 |
145 022 496 |
163 915 593 |
145 022 496 |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
88 962 285 |
88 027 261 |
88 962 285 |
88 027 261 |
||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
79 723 310 |
78 788 285 |
79 723 310 |
78 788 285 |
||||
|
2. Más önkormányzatoktól |
9 238 975 |
9 238 976 |
9 238 975 |
9 238 976 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
545 356 197 |
550 249 018 |
- |
- |
545 356 197 |
550 249 018 |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj) |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 562 000 |
4 562 000 |
- |
- |
4 562 000 |
4 562 000 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
28 895 789 |
28 895 789 |
28 895 789 |
28 895 789 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
- |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
13 895 720 |
13 895 720 |
13 895 720 |
13 895 720 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
- |
- |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
446 169 |
446 169 |
446 169 |
446 169 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 237 678 |
43 237 678 |
- |
- |
43 237 678 |
43 237 678 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
593 155 875 |
598 048 696 |
- |
- |
593 155 875 |
598 048 696 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 474 468 |
40 474 468 |
40 474 468 |
40 474 468 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ |
2 290 742 |
2 290 742 |
2 290 742 |
2 290 742 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
6 408 361 |
6 408 361 |
6 408 361 |
6 408 361 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
- |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
49 173 571 |
49 173 571 |
49 173 571 |
49 173 571 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
642 329 446 |
647 222 267 |
- |
- |
642 329 446 |
647 222 267 |
||
3. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||||||
|
- |
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||||||
|
- |
||||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
- |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27 649 554 |
27 649 554 |
- |
- |
27 649 554 |
27 649 554 |
||
4. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Baktakéki Gondozási Központi |
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
Baktakéki Micimackó Bölcsőde |
Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen |
Önkormányzat |
önkormányzat összesen |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
Személyi juttatások |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
72 071 054 |
72 071 054 |
94 200 089 |
94 200 089 |
106 763 899 |
106 763 899 |
67 957 960 |
67 957 960 |
340 993 002 |
340 993 002 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
|
Járulékok |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 859 879 |
3 859 879 |
11 139 563 |
11 139 563 |
12 069 848 |
12 069 848 |
8 381 640 |
8 381 640 |
35 450 930 |
35 450 930 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
|
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
55 193 627 |
64 446 024 |
122 255 638 |
122 255 638 |
18 314 668 |
18 314 668 |
8 636 000 |
8 636 000 |
208 885 833 |
213 652 330 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||
|
Települési támogatás |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 333 |
34 430 433 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 333 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 805 332 |
- |
2 805 332 |
||||||||||||
|
2 087 489 |
2 087 489 |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
606 000 |
606 000 |
- |
606 000 |
606 000 |
||||||||||
|
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
606 000 |
5 508 821 |
- |
- |
- |
606 000 |
5 508 821 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
|
Beruházás, felújítás összesen |
27 649 554 |
27 955 057 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 649 554 |
27 955 057 |
- |
- |
||||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
203 378 447 |
208 271 268 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
653 097 752 |
657 990 573 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
12 510 572 |
12 510 572 |
- |
- |
- |
12 510 572 |
12 510 572 |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
215 889 019 |
220 781 840 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
665 608 324 |
670 501 145 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
5. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „beruházás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
beruházás |
487 304 |
487 304 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „felújítás” sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
felújítás |
27 162 250 |
27 162 250 |
|||
|
tárgyi eszköz |
305 503 |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen |
27 649 554 |
17 995 057 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
|
Baktakéki Gondozási Központi |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
2 290 742 |
32 110 406 |
- |
193 194 142 |
227 595 290 |
94 200 089 |
11 139 563 |
122 255 638 |
- |
- |
227 595 290 |
|
módosított ei. |
2 290 742 |
32 110 406 |
225 304 548 |
259 705 696 |
94 200 089 |
11 139 563 |
122 255 638 |
227 595 290 |
|||
|
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
6 408 361 |
- |
- |
130 740 054 |
137 148 415 |
106 763 899 |
12 069 848 |
18 314 668 |
137 148 415 |
||
|
módosított ei. |
6 408 361 |
130 740 054 |
137 148 415 |
106 763 899 |
12 069 848 |
18 314 668 |
- |
137 148 415 |
|||
|
Baktakéki Micimackó Bölcsőde |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
- |
84 975 600 |
84 975 600 |
67 957 960 |
8 381 640 |
8 636 000 |
84 975 600 |
||||
|
módosított ei. |
- |
84 975 600 |
84 975 600 |
67 957 960 |
8 381 640 |
8 636 000 |
- |
84 975 600 |
|||
|
Összesen: |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
8 699 103 |
32 110 406 |
- |
408 909 796 |
449 719 305 |
268 921 948 |
31 591 051 |
149 206 306 |
- |
- |
449 719 305 |
|
módosított ei. |
8 699 103 |
- |
- |
441 020 202 |
449 719 305 |
268 921 948 |
31 591 051 |
149 206 306 |
- |
449 719 305 |
|
7. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
ETKT |
606 000 |
606 000 |
||||
|
ÖSSZESEN |
606 000 |
606 000 |
||||
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Települési támogatások |
39 512 433 |
34 430 433 |
||||
|
ÖSSZESEN |
39 512 433 |
34 430 433 |
||||
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
MINDÖSSZESEN |
40 118 443 |
35 036 433 |
||||