Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 30- 2024. 01. 31Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. éves költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét és kiadását 39,480,587.- Ft-tal módosítja, növeli.
(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 2 034 843 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 126 884 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 37 774 654 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 6 323 700 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 6 792 779 Ft-tal csökkentette, felújítások előirányzatát 99 776 700 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 99 789 985 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.
2. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(állapítja meg.)
(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
3. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2024. január 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Ft-ban |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
663 680 582 |
727 750 843 |
549 461 134 |
K1. Személyi juttatás |
436 944 300 |
439 465 143 |
330 729 195 |
B3. Közhatalmi bevételek |
37 455 000 |
37 455 000 |
85 350 103 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 230 000 |
46 420 064 |
34 248 249 |
B4. Működési bevételek |
4 119 487 |
4 119 487 |
3 805 786 |
K3. Dologi kiadások |
218 455 801 |
276 956 259 |
167 633 971 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 351 857 |
16 775 557 |
10 093 746 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
- |
- |
- |
||||
Céltartalék |
- |
- |
- |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
705 255 069 |
769 325 330 |
638 617 023 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
759 638 956 |
830 274 021 |
558 465 813 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
70 742 329 |
70 742 629 |
70 742 629 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
16 358 442 |
16 358 442 |
16 358 442 |
- |
|||||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
775 997 398 |
840 067 959 |
709 359 652 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
775 997 398 |
846 632 463 |
574 824 255 |
- |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
228 013 829 |
K6. Beruházások |
81 051 422 |
74 473 633 |
46 966 980 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
152 798 924 |
53 022 224 |
6 398 785 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
690 256 |
100 480 241 |
99 814 714 |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
228 013 829 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
234 540 602 |
227 976 098 |
153 180 479 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
234 540 602 |
234 540 602 |
462 554 431 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
234 540 602 |
227 976 098 |
153 180 479 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
705 255 069 |
769 325 330 |
866 630 852 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
994 179 558 |
1 058 250 119 |
711 646 292 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
305 282 931 |
305 283 231 |
305 283 231 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
16 358 442 |
16 358 442 |
16 358 442 |
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 010 538 000 |
1 074 608 561 |
1 171 914 083 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 010 538 000 |
1 074 608 561 |
728 004 734 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 956 508 |
86 694 249 |
65 411 827 |
- |
- |
81 956 508 |
86 694 249 |
65 411 827 |
|||||||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 917 162 |
50 824 903 |
38 347 985 |
47 917 162 |
50 824 903 |
38 347 985 |
|||||||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
11 639 335 |
11 639 335 |
8 782 015 |
11 639 335 |
11 639 335 |
8 782 015 |
|||||||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
3 387 800 |
3 387 800 |
2 556 135 |
3 387 800 |
3 387 800 |
2 556 135 |
|||||||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 053 500 |
4 053 500 |
3 058 413 |
4 053 500 |
4 053 500 |
3 058 413 |
|||||||||
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
1 973 190 |
1 973 190 |
1 488 795 |
1 973 190 |
1 973 190 |
1 488 795 |
|||||||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
2 224 845 |
2 224 845 |
1 678 672 |
2 224 845 |
2 224 845 |
1 678 672 |
|||||||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
6 413 350 |
8 500 000 |
8 500 000 |
6 413 350 |
|||||||||
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
2 723 795 |
3 610 011 |
3 610 011 |
2 723 795 |
|||||||||
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
10 290 000 |
12 120 000 |
9 144 682 |
10 290 000 |
9 144 682 |
||||||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
121 886 200 |
137 975 294 |
104 616 217 |
121 886 200 |
137 975 294 |
104 616 217 |
|||||||||
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
101 214 540 |
116 225 854 |
88 125 264 |
101 214 540 |
116 225 854 |
88 125 264 |
|||||||||
2. Óvoda működtetési támgotás |
18 460 000 |
18 460 000 |
13 996 820 |
18 460 000 |
18 460 000 |
13 996 820 |
|||||||||
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz |
2 211 660 |
3 289 440 |
2 494 133 |
2 211 660 |
3 289 440 |
2 494 133 |
|||||||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 107 868 |
219 041 490 |
164 579 595 |
- |
- |
199 107 868 |
219 041 490 |
164 579 595 |
|||||||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
77 686 794 |
77 686 794 |
59 041 965 |
77 686 794 |
77 686 794 |
59 041 965 |
|||||||||
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
- |
- |
||||||||||||
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
5 128 940 |
5 928 000 |
4 505 282 |
5 128 940 |
5 928 000 |
4 505 282 |
|||||||||
4. Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
5. Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
110 614 934 |
124 794 334 |
91 893 423 |
110 614 934 |
124 794 334 |
91 893 423 |
|||||||||
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
5 677 200 |
5 664 660 |
4 171 223 |
5 677 200 |
5 664 660 |
4 171 223 |
|||||||||
10. Szociális ágazati pótlék |
4 967 702 |
4 967 702 |
4 967 702 |
4 967 702 |
|||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 010 508 |
7 185 242 |
5 460 789 |
6 010 508 |
7 185 242 |
5 460 789 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
62 281 498 |
84 416 568 |
22 135 070 |
62 281 498 |
84 416 568 |
22 135 070 |
|||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 438 000 |
192 438 000 |
187 257 636 |
192 438 000 |
192 438 000 |
187 257 636 |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás |
183 568 000 |
183 568 000 |
180 336 006 |
547 472 006 |
363 904 006 |
180 336 006 |
|||||||||
1. Biztos kezdet gyerekház |
8 870 000 |
8 870 000 |
6 921 630 |
8 870 000 |
8 870 000 |
6 921 630 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
663 680 582 |
727 750 843 |
549 461 134 |
- |
- |
663 680 582 |
727 750 843 |
549 461 134 |
|||||||
B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) |
77 317 |
- |
- |
77 317 |
|||||||||||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 119 221 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 119 221 |
|||||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
35 000 000 |
35 000 000 |
81 864 839 |
35 000 000 |
35 000 000 |
81 864 839 |
|||||||||
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
455 000 |
455 000 |
1 288 726 |
455 000 |
455 000 |
1 288 726 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
37 455 000 |
37 455 000 |
85 350 103 |
- |
- |
37 455 000 |
37 455 000 |
85 350 103 |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
409 316 |
- |
- |
409 316 |
|||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 827 402 |
- |
- |
1 827 402 |
|||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
- |
- |
||||||||||||
B405. Ellátási díjak |
3 230 000 |
3 230 000 |
875 181 |
3 230 000 |
3 230 000 |
875 181 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
872 000 |
872 000 |
688 066 |
872 000 |
872 000 |
688 066 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
B408. Kamatbevételek |
7 487 |
7 487 |
5 821 |
7 487 |
7 487 |
5 821 |
|||||||||
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 119 487 |
4 119 487 |
3 805 786 |
- |
- |
4 119 487 |
4 119 487 |
3 805 786 |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
705 255 069 |
769 325 330 |
638 617 023 |
- |
- |
705 255 069 |
769 325 330 |
638 617 023 |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
69 215 170 |
69 215 170 |
69 215 170 |
69 215 170 |
69 215 170 |
69 215 170 |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal |
1 080 571 |
1 080 871 |
1 080 871 |
1 080 571 |
1 080 871 |
1 080 871 |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
158 438 |
158 438 |
158 438 |
158 438 |
158 438 |
158 438 |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele konyha |
288 150 |
288 150 |
288 150 |
288 150 |
288 150 |
288 150 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
- |
- |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
70 742 329 |
70 742 629 |
70 742 629 |
70 742 329 |
70 742 629 |
70 742 629 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
775 997 398 |
840 067 959 |
709 359 652 |
- |
- |
775 997 398 |
840 067 959 |
709 359 652 |
|||||||
3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
228 013 829 |
- |
- |
228 013 829 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
228 013 829 |
- |
- |
- |
- |
228 013 829 |
||||
- |
- |
|||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
|||||||||
- |
- |
- |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
|||||||||
- |
- |
- |
||||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
||||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|||||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
228 013 829 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
228 013 829 |
||
- |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
234 540 602 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
234 540 602 |
234 540 602 |
462 554 431 |
- |
- |
- |
- |
234 540 602 |
234 540 602 |
462 554 431 |
||
4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
2023. |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
Forrói Központi Konyha |
Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatai mindösszesen |
Önkormányzat önként vállalt feladatai |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
194 709 600 |
195 195 600 |
164 991 790 |
54 832 000 |
54 832 000 |
39 499 167 |
103 184 510 |
103 184 510 |
73 264 871 |
42 844 000 |
42 844 000 |
27 395 541 |
395 570 110 |
396 476 432 |
305 151 369 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
315 522 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 948 730 |
1 442 000 |
1 442 000 |
744 804 |
350 000 |
350 000 |
111 102 |
5 992 000 |
6 506 521 |
5 120 158 |
||||
Végkielégítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Jubileumi jutalom |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 071 490 |
3 071 490 |
3 071 490 |
- |
- |
- |
3 071 490 |
3 071 490 |
3 071 490 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
- |
- |
329 400 |
- |
- |
- |
726 000 |
726 000 |
635 008 |
100 000 |
100 000 |
177 216 |
826 000 |
1 926 000 |
1 141 624 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 243 500 |
11 243 500 |
8 073 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 243 500 |
11 243 500 |
8 073 000 |
15 593 200 |
15 593 200 |
5 412 100 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 848 000 |
2 848 000 |
2 155 120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 848 000 |
2 848 000 |
2 155 120 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 150 000 |
1 150 000 |
384 299 |
300 000 |
300 000 |
- |
200 000 |
200 000 |
71 253 |
150 000 |
150 000 |
148 782 |
1 800 000 |
1 800 000 |
604 334 |
||||
Személyi juttatások összesen |
210 551 100 |
211 037 100 |
176 249 131 |
58 732 000 |
58 732 000 |
43 447 897 |
108 624 000 |
108 624 000 |
77 787 426 |
43 444 000 |
43 444 000 |
27 832 641 |
421 351 100 |
423 871 943 |
325 317 095 |
15 593 200 |
15 593 200 |
5 412 100 |
|
Járulékok |
|||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
16 874 884 |
16 938 064 |
14 040 711 |
7 650 000 |
7 650 000 |
6 324 112 |
14 030 000 |
14 030 000 |
9 538 811 |
5 648 000 |
5 648 000 |
3 641 042 |
44 202 884 |
44 392 948 |
33 544 676 |
2 027 116 |
2 027 116 |
703 573 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
15 000 |
44 460 |
15 000 |
15 000 |
28 325 |
104 000 |
104 000 |
- |
35 000 |
35 000 |
- |
169 000 |
399 000 |
72 785 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 331 000 |
36 898 554 |
34 684 954 |
315 000 |
315 000 |
104 052 |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 329 031 |
64 595 000 |
61 719 010 |
40 279 985 |
83 871 000 |
119 217 294 |
76 398 022 |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
455 387 |
630 000 |
630 000 |
372 146 |
57 000 |
57 000 |
66 857 |
100 000 |
100 000 |
92 749 |
1 787 000 |
1 797 000 |
987 139 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
322 660 |
250 000 |
250 000 |
95 075 |
57 000 |
57 000 |
44 470 |
100 000 |
100 000 |
81 994 |
757 000 |
757 000 |
544 199 |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 697 000 |
20 697 000 |
13 161 647 |
- |
- |
- |
1 860 000 |
1 860 000 |
872 305 |
3 021 000 |
3 021 000 |
1 755 475 |
25 578 000 |
25 578 000 |
15 789 427 |
||||
Gázenergia szolgáltatás díja |
16 195 000 |
13 195 000 |
3 382 032 |
- |
- |
- |
7 088 000 |
7 088 000 |
1 790 512 |
7 800 000 |
7 800 000 |
1 747 603 |
31 083 000 |
27 583 000 |
|||||
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
1 000 000 |
1 000 000 |
104 237 |
- |
- |
- |
650 000 |
650 000 |
497 040 |
427 000 |
427 000 |
165 510 |
2 077 000 |
2 577 000 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
205 000 |
8 302 |
55 000 |
55 000 |
61 222 |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
172 642 |
460 000 |
480 000 |
242 166 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
423 079 |
100 000 |
100 000 |
- |
95 000 |
95 000 |
132 500 |
150 000 |
150 000 |
58 388 |
1 945 000 |
1 345 000 |
613 967 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
817 000 |
817 000 |
- |
65 000 |
65 000 |
- |
50 000 |
50 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
1 032 000 |
1 032 000 |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
13 900 000 |
13 900 000 |
18 351 319 |
890 000 |
890 000 |
572 507 |
1 000 000 |
1 000 000 |
510 209 |
1 420 000 |
1 420 000 |
1 193 927 |
17 210 000 |
22 010 000 |
20 627 962 |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
100 800 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 081 280 |
15 000 |
15 000 |
17 983 |
25 000 |
85 000 |
98 921 |
2 240 000 |
2 415 000 |
1 298 984 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
18 499 656 |
22 972 896 |
17 375 480 |
649 145 |
649 145 |
130 379 |
3 400 000 |
3 400 000 |
1 330 157 |
17 154 000 |
17 154 000 |
9 327 691 |
39 702 801 |
47 425 501 |
28 163 707 |
||||
Fizetendő áfa |
9 000 000 |
8 900 000 |
10 707 179 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
374 000 |
2 975 000 |
4 122 000 |
9 374 000 |
23 090 179 |
14 829 179 |
||||
Kamatkiadások |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
15 285 |
- |
||||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
379 500 |
30 000 |
30 000 |
- |
25 000 |
25 000 |
- |
600 000 |
600 000 |
- |
1 155 000 |
1 235 000 |
379 500 |
||||
- |
|||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
101 324 656 |
122 265 450 |
99 501 036 |
4 999 145 |
4 999 145 |
2 444 986 |
16 031 000 |
16 031 000 |
6 591 064 |
96 101 000 |
95 886 010 |
59 096 885 |
218 455 801 |
276 956 259 |
159 947 037 |
- |
- |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||||||
Települési támogatás |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
- |
- |
- |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
- |
- |
- |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
- |
- |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||||||||||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
6 343 002 |
9 343 002 |
3 272 683 |
258 855 |
258 855 |
258 856 |
6 601 857 |
9 601 857 |
3 531 539 |
750 000 |
750 000 |
562 500 |
|||||||
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
5 703 700 |
240 000 |
- |
6 423 700 |
5 943 700 |
- |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 343 002 |
9 343 002 |
8 976 383 |
258 855 |
258 855 |
498 856 |
- |
- |
6 601 857 |
16 025 557 |
9 475 239 |
750 000 |
850 000 |
662 500 |
|||||
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||||||
Beruházás, felújítás összesen |
234 540 602 |
234 540 602 |
149 765 089 |
- |
- |
- |
- |
214 990 |
3 415 390 |
234 540 602 |
227 976 098 |
153 180 479 |
|||||||
Költségvetési kiadások mindösszesen |
620 291 242 |
644 781 216 |
464 293 002 |
71 640 000 |
71 640 000 |
52 715 851 |
138 685 000 |
138 685 000 |
145 193 000 |
145 193 000 |
93 985 958 |
975 809 242 |
1 039 879 803 |
697 225 178 |
18 370 316 |
18 470 316 |
6 778 173 |
||
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
16 358 442 |
16 358 442 |
16 358 443 |
- |
- |
- |
16 358 442 |
16 358 442 |
16 358 443 |
||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
636 649 684 |
661 139 658 |
480 651 445 |
71 640 000 |
71 640 000 |
52 715 851 |
138 685 000 |
138 685 000 |
145 193 000 |
145 193 000 |
93 985 958 |
992 167 684 |
1 056 238 245 |
713 583 621 |
18 370 316 |
18 470 316 |
6 778 173 |
||
5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított 09.30 |
telejsítés |
||||
Beruházási feladatok |
|||||||
Társadalmi turizmusfejl.prg. |
99 776 700 |
99 776 700 |
0 |
0 |
|||
Új mini bölcsőde |
32 788 282 |
32 788 282 |
30 893 692 |
3 009 210 |
|||
Kerékpárút |
48 263 140 |
48 263 140 |
40 089 551 |
37 289 550 |
|||
Hivatal energetikai korszerűsítés |
53 022 224 |
53 022 224 |
53 022 224 |
6 398 785 |
|||
pályázati támogatások visszautalandó összege |
690 256 |
690 256 |
100 480 241 |
99 814 714 |
|||
konyha |
214 990 |
3415 390 |
3 415 390 |
||||
Óvoda |
75 000 |
75 000 |
|||||
ingatlan vásárlás szociális |
2 800 000 |
||||||
kazán-szociális |
377 830 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások |
234 540 602 |
234 755 592 |
227 976 098 |
153 180 479 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
Közös Hivatal |
|||||||||||
eredeti ei. |
1 080 571 |
- |
- |
70 559 429 |
71 640 000 |
58 732 000 |
7 650 000 |
4 999 145 |
258 855 |
- |
71 640 000 |
módosított ei. |
1 080 871 |
70 559 429 |
71 640 300 |
58 732 300 |
7 650 000 |
4 279 145 |
978 855 |
71 640 300 |
|||
teljesítés |
1 080 871 |
95 021 |
51 686 212 |
52 862 104 |
43 447 897 |
6 324 112 |
2 444 986 |
498 855 |
52 715 850 |
||
Óvoda |
|||||||||||
eredeti ei. |
158 438 |
- |
- |
138 526 562 |
138 685 000 |
108 624 000 |
14 030 000 |
16 031 000 |
138 685 000 |
||
módosított ei. |
158 438 |
138 526 562 |
138 685 000 |
108 624 000 |
14 030 000 |
15 956 000 |
75 000 |
138 685 000 |
|||
teljesítés |
158 438 |
272 |
100 218 656 |
100 377 366 |
77 787 426 |
9 538 811 |
6 591 064 |
75 000 |
93 992 301 |
||
Forrói Központi Konyha |
|||||||||||
eredeti ei. |
288 150 |
4 102 000 |
140 802 850 |
145 193 000 |
43 444 000 |
5 648 000 |
96 101 000 |
145 193 000 |
|||
módosított ei. |
288 150 |
4 102 000 |
140 802 850 |
145 193 000 |
43 444 000 |
5 648 000 |
92 685 610 |
3 415 390 |
145 193 000 |
||
teljesítés |
288 150 |
1 209 158 |
93 951 144 |
95 448 452 |
27 832 641 |
3 641 042 |
59 096 885 |
3 415 390 |
93 985 958 |
||
Összesen: |
|||||||||||
eredeti ei. |
1 527 159 |
4 102 000 |
- |
349 888 841 |
355 518 000 |
210 800 000 |
27 328 000 |
117 131 145 |
258 855 |
- |
355 518 000 |
módosított ei. |
1 527 459 |
4 102 000 |
- |
349 888 841 |
355 518 300 |
210 800 300 |
27 328 000 |
112 920 755 |
978 855 |
3 490 390 |
355 518 300 |
módosított ei. |
1 527 459 |
1 209 158 |
- |
245 856 012 |
248 592 629 |
149 067 964 |
19 503 965 |
68 132 935 |
498 855 |
3 490 390 |
240 694 109 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
eredeti ei.Ft-ban |
módosított ei. |
|||||
Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
750 000. |
750 000 |
562 500 |
|||
Ináncs Társulási hj. |
6 343 002 |
6 343 002 |
2 114 338 |
|||
Encsi Többcélú kistérségi társulás |
3 000 000 |
1 158 345 |
||||
pályázati támogatás visszafizetése |
56 008 |
|||||
ÖSSZESEN |
7 093 002 |
10 093 002 |
3 891 191 |
|||
Települési támogatások |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
|||
ÖSSZESEN |
50 656 998 |
50 656 998 |
15 760 652 |
|||
MINDÖSSZESEN |
57 750 000 |
60 750 000 |
19 651 843 |
|||