Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29- 2019. 05. 30

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2019.05.29.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019 (I.19) Önkormányzati Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § .

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) önkormányzati rendelet 2 §- a helyére az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:
640 221 944 Ft költségvetési bevétellel
640 221 944 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg, ebből
a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 640 221 944 Ft
b) Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 50 576 429 Ft
c) Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 47 358 212 Ft.
A rendelet mellékletét képezi:
1. melléklet Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása
2. melléklet Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása
3. melléklet Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása
2 §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelékezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. 1. melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei módosítás

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

156 876 000

-83 131 930

73 744 070

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

680 000

572 875

1 252 875

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 200 000

-17 035

1 182 965

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

978 798

978 798

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

158 756 000

-81 597 292

77 158 708

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 800 000

1 734 830

6 534 830

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

5 963 760

5 963 760

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 000 000

-863 540

4 136 460

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 800 000

6 835 050

16 635 050

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

168 556 000

-74 762 242

93 793 758

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

34 900 000

-19 977 730

14 922 270

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

0

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

20 000 000

-19 570 193

429 807

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

41 000 000

-9 413 459

31 586 541

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

61 000 000

-28 983 652

32 016 348

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

-205 319

294 681

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

9 200 000

-6 736 159

2 463 841

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

9 700 000

-6 941 478

2 758 522

35

Közüzemi díjak (K331)

12 500 000

-2 890 223

9 609 777

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

400 000

-212 716

187 284

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

16 000 000

-12 981 593

3 018 407

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

1 900 000

-1 900 000

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

6 335 446

3 288 803

9 624 249

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

21 500 000

-546 302

20 953 698

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

58 635 446

-15 242 031

43 393 415

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

4 500 000

-3 325 755

1 174 245

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

300 000

-81 000

219 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

4 800 000

-3 406 755

1 393 245

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 996 354

-27 891

15 968 463

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

829 000

829 000

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

106 130

106 130

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

49 987

49 987

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

15 996 354

957 226

16 953 580

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

150 131 800

-53 616 690

96 515 110

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

12 000

12 000

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

11 400 000

-1 682 400

9 717 600

114

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

11 400 000

-1 670 400

9 729 600

121

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

246 938

246 938

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

246 938

246 938

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

18 500 000

-16 962 786

1 537 214

155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

156

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

0

20 493 962

20 493 962

178

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

180

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

183

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

187

Tartalékok (K513)

0

271 990 946

271 990 946

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

18 500 000

275 769 060

294 269 060

189

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

1 000 000

1 000 000

190

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

179 266 571

-179 266 571

0

192

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

641 671

641 671

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

7 490 864

7 490 864

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

48 402 429

-45 936 645

2 465 784

197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

227 669 000

-216 070 681

11 598 319

198

Ingatlanok felújítása (K71)

8 346 440

11 025 749

19 372 189

201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 253 560

2 727 394

4 980 954

202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

10 600 000

13 753 143

24 353 143

253

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)

2 000 000

-1 860 000

140 000

254

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

0

0

0

264

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

2 000 000

-1 860 000

140 000

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

623 756 800

-78 435 540

545 321 260































1.2 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei. Módosítás

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

72 171 436

41 602

72 213 038

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

23 052 867

-1 081 167

21 971 700

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

25 192 435

3 086 838

28 279 273

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

0

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

20 465 325

20 465 325

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

93 078

93 078

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

122 216 738

22 605 676

144 822 414

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

184 999 000

-122 424 062

62 574 938

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

307 215 738

-99 818 386

207 397 352

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

81 693 640

81 693 640

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

81 693 640

81 693 640

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

20 000 000

-1 334 266

18 665 734

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

27 000 000

-5 896 074

21 103 926

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

3 000 000

263 856

3 263 856

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

149

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355)

0

4 984 800

4 984 800

157

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

30 000 000

-647 418

29 352 582

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

250 000

-250 000

0

186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

50 250 000

-2 231 684

48 018 316

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

28 500 000

-16 855 341

11 644 659

191

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)

0

5 055 739

5 055 739

193

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

8 000 000

-76 870

7 923 130

195

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

200

Ellátási díjak (B405)

10 000 000

-2 682 355

7 317 645

201

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 500 000

-347 764

4 152 236

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

33 456

33 456

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

33 456

33 456

218

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

201 043

201 043

222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

51 000 000

-14 672 092

36 327 908

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0

215 009

215 009

239

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

48 000 000

-47 601 379

398 621

249

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

48 000 000

-47 386 370

613 630

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

1 000 000

2 280 625

3 280 625

265

ebből: háztartások (B74)

0

0

0

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

1 000 000

2 280 625

3 280 625

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

457 465 738

-80 134 267

377 331 471

1.3 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei módosítás

Módosított előirányzat

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

0

2 000 000

2 000 000

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

2 000 000

2 000 000

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

4 561 954

4 561 954

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

109 434 446

-21 095 716

88 338 730

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

109 434 446

-14 533 762

94 900 684

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

109 434 446

-14 533 762

94 900 684

1.4 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei. Módosítás

Módosított előirányzat

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

275 725 508

-16 804 419

258 921 089

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

275 725 508

-16 804 419

258 921 089

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 969 384

3 969 384

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

275 725 508

-12 835 035

262 890 473

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

275 725 508

-12 835 035

262 890 473

2. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2.1 melléklet

BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA

2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

31 100 000

-5 105 689

25 994 311

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

567 490

567 490

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

4 445

4 445

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

266 486

266 486

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

752 668

752 668

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

84 000

84 000

20

Személyi juttatások

31 100 000

-3 430 600

27 669 400

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 531 000

-790 487

5 740 513

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

3 352 459

-3 108 364

244 095

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 852 459

9 355 760

12 208 219

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

-196 381

53 619

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

250 000

-219 312

30 688

35

Közüzemi díjak (K331)

2 600 000

-1 399 601

1 200 399

36

Vásárolt élelmezés (K332)

5 200 000

-5 200 000

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

400 000

-317 655

82 345

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 000 000

-6 993 500

6 500

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 000 000

-6 592 235

407 765

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

4 445

4 445

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 804 401

-5 006 008

2 798 393

60

Dologi kiadások

36 709 319

-19 672 851

17 036 468

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

102 400

102 400

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

27 648

27 648

197

Beruházások

0

130 048

130 048

265

Költségvetési kiadások

74 340 319

-23 763 890

50 576 429

2.2 melléklet

BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA

2018. évi előirányzat módosítás

K öltségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

200

Ellátási díjak (B405)

10 000 000

-3 322 512

6 677 488

201

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 500 000

302 954

1 802 954

222

Működési bevételek

11 500 000

-3 019 558

8 480 442

284

Költségvetési bevételek

11 500 000

-3 019 558

8 480 442

2.3 melléklet

BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA

2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei módosítás

Módosított előirányzat

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

9 649

9 649

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

62 840 319

-20 753 981

42 086 338

23

Belföldi finanszírozás bevételei

62 840 319

-20 744 332

42 095 987

32

Finanszírozási bevételek

62 840 319

-20 744 332

42 095 987

3. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3.1 melléklet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei. Módosítás

Módosított előirányzat

p

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

32 660 000

-4 376 009

28 283 991

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 760 000

501 310

2 261 310

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

569 595

569 595

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

2 920 983

2 920 983

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

601 220

601 220

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

366 000

366 000

20

Személyi juttatások

34 420 000

583 099

35 003 099

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 648 000

419 972

7 067 972

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

104 344

164 344

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 400 000

-23 076

1 376 924

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

120 000

510 181

630 181

35

Közüzemi díjak (K331)

1 400 000

-854 041

545 959

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

308 127

645 903

954 030

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 600 000

-1 198 500

401 500

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

486 040

486 040

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

638 000

90 163

728 163

60

Dologi kiadások

5 526 127

-238 986

5 287 141

265

Költségvetési kiadások

46 594 127

764 085

47 358 212

3.2 melléklet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei. Módosítás

Módosított előirányzat

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

1 077 718

1 077 718

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 077 718

1 077 718

284

Költségvetési bevételek

0

1 077 718

1 077 718

3.3 melléklet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ei. Módosítás

Módosított előirányzat

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

28 102

28 102

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

46 594 127

-341 735

46 252 392

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

46 594 127

-313 633

46 280 494