Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1
2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
I. Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
II. Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
10 345 906 |
0 |
10 345 906 |
0 |
10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
3 502 800 |
0 |
3 502 800 |
0 |
3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 311 966 |
0 |
1 311 966 |
0 |
1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
2 683 140 |
0 |
2 683 140 |
0 |
2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
10 200 |
0 |
10 200 |
0 |
10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
7 651 774 |
0 |
7 651 774 |
0 |
7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 032 680 |
0 |
24 032 680 |
0 |
24 032 680 |
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 514 500 |
559 750 |
16 074 250 |
-42 980 |
16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 892 780 |
0 |
2 892 780 |
0 |
2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 407 280 |
559 750 |
18 967 030 |
-42 980 |
18 924 050 |
0 |
|||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 662 546 |
385 143 |
13 047 689 |
294 704 |
13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 024 000 |
2 024 000 |
0 |
2 024 000 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 10 fő |
588 240 |
0 |
588 240 |
64 766 |
653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 485 212 |
0 |
4 485 212 |
1 188 326 |
5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 481 560 |
440 870 |
3 922 430 |
163 900 |
4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
23 241 558 |
826 013 |
24 067 571 |
1 711 696 |
25 779 267 |
0 |
|||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
158 455 |
1 958 455 |
158 455 |
2 116 910 |
V Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
7 741 200 |
7 741 200 |
3 308 360 |
11 049 560 |
|
VI. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
-613 828 |
2 386 172 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 082 560 |
0 |
2 082 560 |
217 041 |
2 299 601 |
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
10 000 |
-8 066 |
1 934 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 627 800 |
0 |
2 627 800 |
-499 085 |
2 128 715 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 485 000 |
0 |
1 485 000 |
-339 691 |
1 145 309 |
7.Egyéb működési bevételek |
0 |
1 431 708 |
1 431 708 |
||
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
408 539 |
408 539 |
||
VI. Működési bevételek összesen |
9 605 360 |
0 |
9 605 360 |
596 618 |
10 201 978 |
0 |
|||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
860 000 |
-321 719 |
538 281 |
-538 281 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
760 000 |
0 |
760 000 |
-271 346 |
488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
-335 642 |
1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
1 000 000 |
-517 016 |
482 984 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 620 000 |
-321 719 |
4 298 281 |
-1 662 285 |
2 635 996 |
0 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
23 316 530 |
245 586 |
23 562 116 |
-4 749 013 |
18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
20 013 867 |
0 |
20 013 867 |
-4 511 111 |
15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
20 699 906 |
0 |
20 699 906 |
-4 511 111 |
16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
350 000 |
350 000 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
64 030 303 |
245 586 |
64 275 889 |
-13 421 235 |
50 854 654 |
0 |
|||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
153 478 381 |
1 468 085 |
154 946 466 |
-9 351 371 |
145 595 095 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
7 530 384 |
7 530 384 |
||
0 |
|||||
X. Pénzmaradvány |
53 755 599 |
0 |
53 755 599 |
3 447 820 |
57 203 419 |
XI. Működési támogatás viszatérülése |
195 204 |
195 204 |
-195 204 |
0 |
|
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 536 860 |
3 536 860 |
||
XIi. Bevétel mindösszesen |
207 233 980 |
1 663 289 |
208 897 269 |
4 968 489 |
213 865 758 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
I. Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
II.Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
18 197 600 |
-989 142 |
17 208 458 |
-1 071 360 |
16 137 098 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
39 839 960 |
0 |
39 839 960 |
210 410 |
40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-777 527 |
222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
59 037 560 |
-989 142 |
58 048 418 |
-1 638 477 |
56 409 941 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
120 000 |
0 |
120 000 |
-33 510 |
86 490 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
120 000 |
0 |
120 000 |
-33 510 |
86 490 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
6 004 376 |
0 |
6 004 376 |
278 304 |
6 282 680 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
540 000 |
0 |
540 000 |
-540 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
9 190 412 |
0 |
9 190 412 |
-261 696 |
8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen |
68 347 972 |
-989 142 |
67 358 830 |
-1 933 683 |
65 425 147 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
8 100 756 |
0 |
8 100 756 |
-507 539 |
7 593 217 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 100 756 |
0 |
8 100 756 |
-507 539 |
7 593 217 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
25 446 636 |
-169 584 |
25 277 052 |
-1 621 579 |
23 655 473 |
- szolgáltatási kiadások |
21 460 329 |
9 538 276 |
30 998 605 |
-2 907 593 |
28 091 012 |
- kommunikációs szolgáltatások |
725 000 |
473 800 |
1 198 800 |
385 477 |
1 584 277 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
710 000 |
0 |
710 000 |
-685 748 |
24 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
12 791 957 |
681 318 |
13 473 275 |
-882 715 |
12 590 560 |
III. Dologi kiadások összesen |
61 133 922 |
10 523 810 |
71 657 732 |
-5 712 158 |
65 945 574 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 686 546 |
0 |
14 686 546 |
-6 339 098 |
8 347 448 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 686 546 |
0 |
14 686 546 |
-6 339 098 |
8 347 448 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||
- Orvosi Ügyelet |
1 095 011 |
1 095 011 |
0 |
1 095 011 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
545 000 |
250 960 |
795 960 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
|
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés |
1 646 672 |
1 646 672 |
-2 601 |
1 644 071 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
2 741 683 |
3 368 183 |
166 859 |
3 535 042 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
-10 000 |
90 000 |
|
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak |
195 204 |
195 204 |
-195 204 |
0 |
|
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
3 518 200 |
3 518 200 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
195 204 |
295 204 |
3 312 996 |
3 608 200 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 995 696 |
12 471 555 |
165 467 251 |
-11 012 623 |
154 454 628 |
0 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
3 266 150 |
1 550 000 |
4 816 150 |
1 329 046 |
6 145 196 |
IX. Felújítási kiadások |
48 272 874 |
-12 981 367 |
35 291 507 |
-117 851 |
35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre |
14 769 917 |
14 769 917 |
|||
X. Finanszírozási kiadás |
2 699 260 |
623 101 |
3 322 361 |
0 |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás(+/-) |
I. Módosított előirányzat |
Változás(+/-) |
II. Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
10 345 906 |
0 |
10 345 906 |
0 |
10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
3 502 800 |
0 |
3 502 800 |
0 |
3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 311 966 |
0 |
1 311 966 |
0 |
1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
2 683 140 |
0 |
2 683 140 |
0 |
2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
10 200 |
0 |
10 200 |
0 |
10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
7 651 774 |
0 |
7 651 774 |
0 |
7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 032 680 |
0 |
24 032 680 |
0 |
24 032 680 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 514 500 |
559 750 |
16 074 250 |
-42 980 |
16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 892 780 |
0 |
2 892 780 |
0 |
2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 407 280 |
559 750 |
18 967 030 |
-42 980 |
18 924 050 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 662 546 |
385 143 |
13 047 689 |
294 704 |
13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 024 000 |
0 |
2 024 000 |
0 |
2 024 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 9 fő |
588 240 |
0 |
588 240 |
64 766 |
653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 485 212 |
0 |
4 485 212 |
1 188 326 |
5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 481 560 |
440 870 |
3 922 430 |
163 900 |
4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
23 241 558 |
826 013 |
24 067 571 |
1 711 696 |
25 779 267 |
0 |
|||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
158 455 |
1 958 455 |
158 455 |
2 116 910 |
0 |
|||||
V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
7 741 200 |
0 |
7 741 200 |
3 308 360 |
11 049 560 |
VI. Működési bevételek |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
-613 828 |
2 386 172 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
|||
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
10 000 |
-8 071 |
1 929 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
-521 654 |
1 978 346 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 485 000 |
0 |
1 485 000 |
-339 691 |
1 145 309 |
7.Egyéb működési bevételek |
0 |
1 431 637 |
1 431 637 |
||
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
408 539 |
408 539 |
||
VI. Működési bevételek összesen |
7 395 000 |
0 |
7 395 000 |
356 932 |
7 751 932 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
860 000 |
-321 719 |
538 281 |
-538 281 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
760 000 |
0 |
760 000 |
-271 346 |
488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
-335 642 |
1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-517 016 |
482 984 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 620 000 |
-321 719 |
4 298 281 |
-1 662 285 |
2 635 996 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
23 316 530 |
245 586 |
23 562 116 |
-4 749 013 |
18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
20 013 867 |
0 |
20 013 867 |
-4 511 111 |
15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
20 699 906 |
0 |
20 699 906 |
-4 511 111 |
16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
350 000 |
350 000 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
64 030 303 |
245 586 |
64 275 889 |
-13 421 235 |
50 854 654 |
0 |
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
151 268 021 |
1 468 085 |
152 736 106 |
-9 591 057 |
143 145 049 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
7 530 384 |
7 530 384 |
||
X. Pénzmaradvány |
53 383 520 |
0 |
53 383 520 |
3 448 339 |
56 831 859 |
XI. Működési támogatás viszatérülése |
195 204 |
195 204 |
-195 204 |
0 |
|
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 536 860 |
3 536 860 |
||
I-XII. Bevétel mindösszesen |
204 651 541 |
1 663 289 |
206 314 830 |
4 729 322 |
211 044 152 |
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
I. Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
II. Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
39 839 960 |
0 |
39 839 960 |
210 410 |
40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-777 527 |
222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
40 839 960 |
0 |
40 839 960 |
-567 117 |
40 272 843 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
6 004 376 |
0 |
6 004 376 |
278 304 |
6 282 680 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
540 000 |
0 |
540 000 |
-540 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
9 190 412 |
0 |
9 190 412 |
-261 696 |
8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen |
50 030 372 |
0 |
50 030 372 |
-828 813 |
49 201 559 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 916 176 |
0 |
4 916 176 |
-17 633 |
4 898 543 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 916 176 |
0 |
4 916 176 |
-17 633 |
4 898 543 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
19 954 491 |
373 074 |
20 327 565 |
-2 083 124 |
18 244 441 |
- szolgáltatási kiadások |
20 760 329 |
8 360 276 |
29 120 605 |
-3 382 485 |
25 738 120 |
- kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
150 000 |
850 000 |
535 549 |
1 385 549 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
710 000 |
0 |
710 000 |
-685 748 |
24 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 328 454 |
651 318 |
11 979 772 |
-973 304 |
11 006 468 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 453 274 |
9 534 668 |
62 987 942 |
-6 589 112 |
56 398 830 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- családi támogatás |
|||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 686 546 |
0 |
14 686 546 |
-6 339 098 |
8 347 448 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 686 546 |
0 |
14 686 546 |
-6 339 098 |
8 347 448 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
- Orvosi Ügyelet |
1 095 011 |
1 095 011 |
0 |
1 095 011 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
545 000 |
250 960 |
795 960 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
|
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés |
1 646 672 |
1 646 672 |
-2 601 |
1 644 071 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
2 741 683 |
3 368 183 |
166 859 |
3 535 042 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
-10 000 |
90 000 |
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak |
195 204 |
195 204 |
-195 204 |
0 |
|
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
3 518 200 |
3 518 200 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
195 204 |
295 204 |
3 312 996 |
3 608 200 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
|||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 406 968 |
0 |
18 406 968 |
-163 739 |
18 243 229 |
- Konyha finanszírozása |
8 352 171 |
0 |
8 352 171 |
-27 000 |
8 325 171 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
26 759 139 |
0 |
26 759 139 |
-190 739 |
26 568 400 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 572 007 |
12 471 555 |
163 043 562 |
-10 485 540 |
152 558 022 |
VIII. Beruházási kiadások |
3 107 400 |
1 550 000 |
4 657 400 |
562 796 |
5 220 196 |
IX. Felújítási kiadások |
48 272 874 |
-12 981 367 |
35 291 507 |
-117 851 |
35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
14 769 917 |
14 769 917 |
||
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 699 260 |
623 101 |
3 322 361 |
0 |
3 322 361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
204 651 541 |
1 663 289 |
206 314 830 |
4 729 322 |
211 044 152 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
I.Módosított előirányzat |
Változás(+/-) |
II.Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
18 197 600 |
17 208 458 |
-1 071 360 |
16 137 098 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
18 197 600 |
17 208 458 |
-1 071 360 |
16 137 098 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
-33 510 |
86 490 |
Béren kívüli juttatások összesen |
120 000 |
120 000 |
-33 510 |
86 490 |
I. Személyi juttatások összesen |
18 317 600 |
17 328 458 |
-1 104 870 |
16 223 588 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 184 580 |
3 184 580 |
-489 906 |
2 694 674 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 184 580 |
3 184 580 |
-489 906 |
2 694 674 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
5 492 145 |
4 949 487 |
461 545 |
5 411 032 |
- kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
348 800 |
-150 072 |
198 728 |
- közüzemi díjak |
470 000 |
470 000 |
101 457 |
571 457 |
- vásárolt élelmezés |
42 598 |
42 598 |
||
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
580 000 |
-27 830 |
552 170 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
68 000 |
175 400 |
243 400 |
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
130 000 |
760 000 |
183 267 |
943 267 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
10 000 |
10 000 |
-9 877 |
123 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 453 503 |
1 483 503 |
100 466 |
1 583 969 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 680 648 |
8 669 790 |
876 954 |
9 546 744 |
IV. Beruházás |
158 750 |
158 750 |
766 250 |
925 000 |
V. Felújítás |
0 |
0 |
||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 341 578 |
29 341 578 |
48 428 |
29 390 006 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
26 759 139 |
26 759 139 |
-190 739 |
26 568 400 |
II. saját bevételek |
2 210 360 |
2 210 360 |
239 686 |
2 450 046 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
2 082 560 |
2 082 560 |
217 041 |
2 299 601 |
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
127 800 |
127 800 |
22 569 |
150 369 |
.1/3 Egyéb működési bevétel |
71 |
71 |
||
.1/4 Kapott kamat |
5 |
5 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
372 079 |
372 079 |
-519 |
371 560 |
0 |
||||
Össz bevétel |
29 341 578 |
29 341 578 |
48 428 |
29 390 006 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.