Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15- 2022. 12. 15

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.15.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 195 905 934,- Ft ebből 195 905 934,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 99 603 417

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 810 406

c) működési bevételek 11 777 534

d) Termékek és szolgáltatások adói 3 071 970

e) Saját felhalmozási bevétel 1 674 655

f) Felhalmozási bevétel ÁHT-n belülre 1 425 008

g) Pénzmaradvány 35 542 944

h) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.

(4) Kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 66 045 957

b) munkaadókat terhelő járulékok 7 240 464

c) működési, fenntartási kiadások 66 943 426

d) pénzbeli juttatások 14 677 100

e) működési célú pénzeszköz átadás 1 818 337

f) egyéb működési ÁHT-n kívülre 5 041 500

g) beruházási kiadás 6 825 267

h) felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 1 162

i) felújítási kiadás 14 479 577

j) finanszírozási kiadás 2 833 144

k) Hitel visszafizetés 10 000 000.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Az önkormányzati költségvetés 2022. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Módosított előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 563 302

0

0

16 563 302

16 563 302

0

16 563 302

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 397 074

0

0

5 397 074

5 397 074

0

5 397 074

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

4 477 512

0

0

4 477 512

4 477 512

0

4 477 512

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 400 169

0

0

2 400 169

2 400 169

0

2 400 169

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 288 547

0

0

4 288 547

4 288 547

0

4 288 547

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 782 518

527 757

0

9 782 518

10 310 275

-527 757

9 782 518

d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)

16 039

0

16 039

16 039

0

16 039

0

0

0

0

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

26 361 859

527 757

0

26 361 859

26 889 616

-527 757

26 361 859

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

0

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

19 140 410

633 657

0

19 140 410

19 774 067

-633 657

19 140 410

2. Óvodaműködtetési támogatás

3 640 000

0

0

3 640 000

3 640 000

0

3 640 000

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

22 780 410

633 657

0

22 780 410

23 414 067

-633 657

22 780 410

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

14 634 000

0

0

14 634 000

14 634 000

628 770

15 262 770

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 11 fő

738 100

150 575

0

738 100

888 675

0

888 675

5. Házi segítségnyújtás 0 fő

0

0

0

0

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 372 100

150 575

0

15 372 100

15 522 675

628 770

16 151 445

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 836 204

49 181

1 836 204

1 885 385

-49 181

1 836 204

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 636 004

0

2 636 004

2 636 004

0

2 636 004

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

4 206 030

4 206 030

4 206 030

-65 864

4 140 166

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

8 678 238

49 181

0

8 678 238

8 727 419

-115 045

8 612 374

0

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

VI. Kiegészítő támogatás

14 263 079

4 941 500

14 263 079

19 204 579

4 222 750

23 427 329

VII. Működési bevételek

0

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

5 323 144

-71 730

5 251 414

2. Egyéb működési bevétel (lakbér )

219 860

665 220

0

219 860

885 080

114 920

1 000 000

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

1 470 000

0

0

1 470 000

1 470 000

0

1 470 000

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

10 000

0

10 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

2 310 000

0

0

2 310 000

2 310 000

-378 530

1 931 470

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

1 707 248

-1

0

1 707 248

1 707 247

0

1 707 247

7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései 77.

407 403

407 403

VII. Működési bevételek összesen

11 040 252

665 219

0

11 040 252

11 705 471

72 063

11 777 534

0

VIII.Termékek és szolgáltatások adói

0

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

650 000

0

0

650 000

650 000

0

650 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

1 621 970

0

0

1 621 970

1 621 970

300 000

1 921 970

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

2 771 970

0

0

2 771 970

2 771 970

300 000

3 071 970

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

7 821 952

0

0

7 821 952

7 821 952

0

7 821 952

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

10 396 241

0

0

10 396 241

10 396 241

0

10 396 241

−Hosszútávú közfoglalkoztatás

5 512 681

0

5 512 681

8 485 604

13 998 285

- fejezettől átvett

593 928

0

0

593 928

593 928

0

593 928

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

18 812 121

5 512 681

0

18 812 121

24 324 802

8 485 604

32 810 406

0

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

122 350 029

12 480 570

0

122 350 029

134 830 599

12 432 728

147 263 327

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

0

1 425 008

1 425 008

X. Felhalmozási bevétel

1 674 655

1 674 655

0

1 674 655

XI. Pénzmaradvány

35 542 944

0

0

35 542 944

35 542 944

0

35 542 944

XII. Hitel felvétel

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

I-XII. Bevétel mindösszesen

157 892 973

24 155 225

0

157 892 973

182 048 198

13 857 736

195 905 934

2. melléklet a 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Az önkormányzati 2022. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Módosított előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

26 555 544

0

26 555 544

26 555 544

-210 704

26 344 840

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka

19 360 000

4 972 000

0

19 360 000

24 332 000

2 132 434

26 464 434

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

500 000

500 000

150 000

650 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

46 415 544

4 972 000

0

46 415 544

51 387 544

2 071 730

53 459 274

b.) Béren kívüli juttatások

- egyéb költségtérítés

0

0

0

- közlekedési költségtérítés

150 000

0

0

150 000

150 000

0

150 000

- egyéb juttatás (cafetéri)

0

0

0

Béren kívüli juttatások összesen

150 000

0

0

150 000

150 000

0

150 000

2.) Külső személyi juttatások

- képviselői tiszteletdíj

1 389 600

0

0

1 389 600

1 389 600

0

1 389 600

- polgármester juttatása

9 248 280

0

0

9 248 280

9 248 280

407 403

9 655 683

- alpolgármester juttatása

1 391 400

0

0

1 391 400

1 391 400

0

1 391 400

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

Külső személyi juttatások összesen

12 029 280

0

0

12 029 280

12 029 280

407 403

12 436 683

I. Személyi juttatások összesen

58 594 824

4 972 000

0

58 594 824

63 566 824

2 479 133

66 045 957

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

- szociális hozzájárulási adó

6 517 284

323 180

0

6 840 464

6 840 464

400 000

7 240 464

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

6 517 284

323 180

0

6 517 284

6 840 464

400 000

7 240 464

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

16 418 920

-557 382

0

16 418 920

15 861 538

3 780 011

19 641 549

- szolgáltatási kiadások

25 282 790

1 253 899

0

25 282 790

26 536 689

6 184 342

32 721 031

- kommunikációs szolgáltatások

1 170 000

100 000

1 170 000

1 270 000

300 500

1 570 500

- kiküldetés, reklám és propaganda

70 000

0

0

70 000

70 000

0

70 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

10 998 193

942 153

0

10 998 193

11 940 346

1 000 000

12 940 346

III. Dologi kiadások összesen

53 939 903

1 738 670

0

53 939 903

55 678 573

11 264 853

66 943 426

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- lakhatással kapcsolatos támogatűsok

0

0

- Egyéb nem intézményi ellátás

14 677 100

0

0

14 677 100

14 677 100

0

14 677 100

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

14 677 100

0

0

14 677 100

14 677 100

0

14 677 100

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Közös Hivatali hozzájárulás

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

545 046

265 450

810 496

- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása

81 500

0

0

81 500

81 500

0

81 500

előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

2 139 875

0

2 139 875

-1 213 534

926 341

V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen

626 546

2 139 875

0

626 546

2 766 421

-948 084

1 818 337

VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

100 000

100 000

0

100 000

- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

4 941 500

4 941 500

0

4 941 500

VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

0

4 941 500

0

100 000

5 041 500

0

5 041 500

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 355 657

14 115 225

134 455 657

148 570 882

13 195 902

161 766 784

VIII. Beruházási kiadások

7 913 453

40 000

0

7 953 453

7 953 453

-1 128 186

6 825 267

VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata

1 162

1 162

IX. Felújítási kiadások

12 705 188

12 705 188

12 705 188

1 774 389

14 479 577

X. Finanszírozási kiadás

2 818 675

0

0

2 818 675

2 818 675

14 469

2 833 144

XI. Hitel visszafizetés

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

157 792 973

24 155 225

0

157 932 973

182 048 198

13 857 736

195 905 934

3. melléklet a 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Módosított előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 563 302

0

0

16 563 302

16 563 302

0

16 563 302

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 397 074

0

0

5 397 074

5 397 074

0

5 397 074

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

4 477 512

0

0

4 477 512

4 477 512

0

4 477 512

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 400 169

0

0

2 400 169

2 400 169

0

2 400 169

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 288 547

0

0

4 288 547

4 288 547

0

4 288 547

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 782 518

527 757

0

9 782 518

10 310 275

-527 757

9 782 518

d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)

16 039

0

0

16 039

16 039

0

16 039

0

0

0

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

26 361 859

527 757

0

26 361 859

26 889 616

-527 757

26 361 859

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

19 140 410

633 657

0

19 140 410

19 774 067

-633 657

19 140 410

2. Óvodaműködtetési támogatás

3 640 000

0

0

3 640 000

3 640 000

0

3 640 000

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

22 780 410

633 657

0

22 780 410

23 414 067

-633 657

22 780 410

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

14 634 000

0

0

14 634 000

14 634 000

628 770

15 262 770

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 11 fő

738 100

150 575

0

738 100

888 675

0

888 675

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 372 100

150 575

0

15 372 100

15 522 675

628 770

16 151 445

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 836 204

49 181

1 836 204

1 885 385

-49 181

1 836 204

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 636 004

0

0

2 636 004

2 636 004

0

2 636 004

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

4 206 030

4 206 030

4 206 030

-65 864

4 140 166

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

8 678 238

49 181

0

8 678 238

8 727 419

-115 045

8 612 374

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

VI. Kiegészítő támogatás

14 263 079

4 941 500

14 263 079

19 204 579

4 222 750

23 427 329

VII. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

5 323 144

-71 730

5 251 414

2. Egyéb működési bevétel (lakbér )

219 860

665 220

0

219 860

885 080

114 920

1 000 000

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

0

0

0

0

0

0

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

10 000

0

10 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

-378 530

621 470

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

1 707 247

0

0

1 707 247

1 707 247

0

1 707 247

7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései

407 403

407 403

VII. Működési bevételek összesen

8 260 251

665 220

0

8 260 251

8 925 471

72 063

8 997 534

VII. Termékek és szolgáltatások adói

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

650 000

0

0

650 000

650 000

0

650 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

1 621 970

0

0

1 621 970

1 621 970

300 000

1 921 970

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

500 000

500 000

0

500 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

2 771 970

0

0

2 771 970

2 771 970

300 000

3 071 970

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

7 821 952

0

0

7 821 952

7 821 952

0

7 821 952

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

10 396 241

0

0

10 396 241

10 396 241

0

10 396 241

−Hosszútávú közfoglalkoztatás

5 512 681

0

5 512 681

8 485 604

13 998 285

- fejezettől átvett

593 928

0

0

593 928

593 928

0

593 928

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

18 812 121

5 512 681

0

18 812 121

24 324 802

8 485 604

32 810 406

0

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

119 570 028

12 480 571

0

132 050 599

132 050 599

12 432 728

144 483 327

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

0

1 425 008

1 425 008

X. Felhalmozási bevétel

1 674 655

1 674 655

0

1 674 655

XI. Pénzmaradvány

35 170 899

0

0

35 170 899

35 170 899

0

35 170 899

XII. Hitel felvétel

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

I-XII. Bevétel mindösszesen

154 740 927

24 155 226

0

154 740 927

178 896 153

13 857 736

192 753 889

4. melléklet a 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Az önkormányzat 2022.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Módosított előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

1 214 304

1 214 304

1 214 304

1 939 296

3 153 600

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás

19 360 000

4 972 000

0

19 360 000

24 332 000

2 132 434

26 464 434

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

0

0

500 000

500 000

0

500 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

21 074 304

4 972 000

0

21 074 304

26 046 304

4 071 730

30 118 034

b.) Béren kívüli juttatások

-Egyéb költségtérítés

0

0

-cafetéria

0

Béren kívüli juttatások összesen

0

0

0

0

0

0

2.) Külső személyi juttatások

- képviselői tiszteletdíj

1 389 600

0

0

1 389 600

1 389 600

0

1 389 600

- polgármester juttatása

9 248 280

0

0

9 248 280

9 248 280

407 403

9 655 683

- alpolgármester juttatása

1 391 400

0

0

1 391 400

1 391 400

0

1 391 400

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

Külső személyi juttatások összesen

12 029 280

0

0

12 029 280

12 029 280

407 403

12 436 683

I. Személyi juttatások összesen

33 103 584

4 972 000

0

33 103 584

38 075 584

4 479 133

42 554 717

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

- szociális hozzájárulási adó

3 222 922

323 180

0

3 222 922

3 546 102

400 000

3 946 102

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

3 222 922

323 180

0

3 222 922

3 546 102

400 000

3 946 102

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

10 156 283

192 618

0

10 156 283

10 348 901

3 780 011

14 128 912

- szolgáltatási kiadások

24 582 990

603 899

0

24 582 990

25 186 889

5 184 342

30 371 231

- kommunikációs szolgáltatások

995 000

100 000

0

995 000

1 095 000

300 500

1 395 500

- kiküldetés, reklám és propaganda

70 000

0

0

70 000

70 000

0

70 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

9 348 130

842 154

0

9 348 130

10 190 284

0

10 190 284

III. Dologi kiadások összesen

45 152 403

1 738 671

0

45 152 403

46 891 074

9 264 853

56 155 927

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- lakhatási támogatás

0

0

- Egyéb nem intézményi ellátás

14 677 100

0

0

14 677 100

14 677 100

0

14 677 100

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

14 677 100

0

0

14 677 100

14 677 100

0

14 677 100

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Közös Hivatali hozzájárulás

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

545 046

1 055 940

1 600 986

- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása

81 500

0

0

81 500

81 500

0

81 500

- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

2 139 875

0

2 139 875

-2 004 024

135 851

V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen

626 546

2 139 875

0

626 546

2 766 421

-948 084

1 818 337

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

0

100 000

100 000

0

100 000

- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

4 941 500

4 941 500

0

4 941 500

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

0

4 941 500

0

100 000

5 041 500

0

5 041 500

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

0

0

- Csernelyi Óvoda finanszírozása

19 451 129

0

0

19 451 129

19 451 129

0

19 451 129

- Konyha finanszírozása

15 939 219

15 939 219

15 939 219

0

15 939 219

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

35 390 348

0

0

35 390 348

35 390 348

0

35 390 348

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

132 172 903

14 115 226

0

132 272 903

146 388 129

13 195 902

159 584 031

VIII/1. Beruházási kiadások

6 944 161

40 000

0

6 944 161

6 984 161

-1 128 186

5 855 975

VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata

1 162

1 162

IX. Felújítási kiadások

12 705 188

12 705 188

12 705 188

1 774 389

14 479 577

X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)

2 818 675

2 818 675

2 818 675

14 469

2 833 144

XI. Hitel visszafizetés

10 000 000

0

10 000 000

0

10 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

154 640 927

24 155 226

0

154 740 927

178 896 153

13 857 736

192 753 889

5. melléklet a 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Az óvoda 2022.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

0

0

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Módosított előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

25 341 240

-150 000

0

25 341 240

25 191 240

-2 000 000

23 191 240

- részmunkaidőben foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

150 000

0

150 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

25 341 240

-150 000

0

25 341 240

25 341 240

-2 000 000

23 341 240

b.) Béren kívüli juttatások

0

- étkezési hozzájárulás

0

0

0

0

0

- közlekedési költségtérítés

150 000

0

0

150 000

150 000

0

150 000

Béren kívüli juttatások összesen

150 000

0

0

150 000

150 000

0

150 000

I. Személyi juttatások összesen

25 491 240

-150 000

0

25 491 240

25 491 240

-2 000 000

23 491 240

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

0

- szociális hozzájárulási adó

3 294 362

0

0

3 294 362

3 294 362

0

3 294 362

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

3 294 362

0

0

3 294 362

3 294 362

0

3 294 362

III. Dologi kiadások

0

- készletbeszerzés

6 262 637

-750 000

0

6 262 637

5 512 637

0

5 512 637

- kommunikációs szolgáltatások

175 000

0

0

175 000

175 000

0

175 000

- közüzemi díjak

470 000

0

0

470 000

470 000

0

470 000

- karbantartás, kisjavítás

103 000

0

0

103 000

103 000

1 000 000

1 103 000

- egyéb szolgáltatási kiadások

126 800

650 000

0

126 800

776 800

0

776 800

- különféle befizetések és egyéb dologi

40 000

100 000

0

40 000

140 000

0

140 000

-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA

1 610 062

1 610 062

1 610 062

1 000 000

2 610 062

III. Dologi kiadások összesen

8 787 499

0

0

8 787 499

8 787 499

2 000 000

10 787 499

IV. Beruházás

969 292

969 292

969 292

0

969 292

V. Felújítás

0

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 542 393

-150 000

0

38 542 393

38 542 393

0

38 542 393

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás

35 390 348

0

0

35 390 348

35 390 348

0

35 390 348

II. saját bevételek

2 780 000

0

0

2 780 000

2 780 000

0

2 780 000

1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )

1 470 000

1 470 000

1 470 000

0

1 470 000

1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)

1 310 000

1 310 000

1 310 000

0

1 310 000

2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

Pénzmaradvány

372 045

0

0

372 045

372 045

0

372 045

Össz bevétel

38 542 393

0

0

38 542 393

38 542 393

0

38 542 393

Óvoda engedélyezett létszáma

Óvoda pedagógus

2

0

0

2

Óvoda pedagógusok munkáját segítők

2

0

0

2

Konyha engedélyezett létszáma

1

0

0

1

Szociális étkezés engedélyezett létszám

1

0

0

1

Óvoda létszáma összesen:

6

0

0

6