Baskó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 29

Baskó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.15.) rendelet módosításáról

2019.05.30.
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

102.490.940,-Ft-tal

Költségvetési kiadását

102.490.940,-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét

134.258.772,-Ftban

módosított költségvetési kiadását

134.258.772,-Ftban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

0,-Ft-ban
0,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

86.518.026 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

26.372.368 Ft

Személyi juttatások

4.364.410 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51.868.488 Ft

Dologi kiadások

2.202.288 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.710.472 Ft

Egyéb működési célú kiadások

23.607 Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

143.440 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

Árkiegészítések, támogatások

0 Ft

Kamattámogatások

1.543.425 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

46.846.892 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

1.650.387 Ft

Beruházások

0 Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

45.196.505 Ft

Felújítások

0 Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás

0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

0 Ft

- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

Lakástámogatás

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 Ft

Tartalék

893.854 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Baskó Község Önkormányzata költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát 15.515.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.300.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 38.900.786,- Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.262.288,-Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát 44.300.207,-Ft-tal, a finanszírozási kiadások előirányzatát 893.854,-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 102.490.940,-Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 681.195,-Ft-tal csökkenti.

3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.