Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 05- 2018. 02. 13Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
2014-02-05-tól 2018-02-14-ig
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).
2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 323.485 ezer Ft-ban,ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 322.035 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban
b) felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 111.218 ezer Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 110.000 ezer Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.218 ezer Ft-ban állapítja meg.
- § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 37.575 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.
3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai
4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 401.991 ezer Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 277.041 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 63.917 ezer Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 61.033 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A 32.712 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 40.931 ezer Ft céltartalékot tervez.
(2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A kötött felhasználású tartalék részét képezi az utófinanszírozott könyvtári pályázat 2014. évben elköltésre kerülő összege.
6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány
111.218 ezer Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 110.000 ezer Ft.
A pénzmaradványból 35.890 ezer Ft céltartalék, 32.712 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 41.398 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.218 ezer Ft.
Az 1.218 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.
7.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.
8.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg
9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.
(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2014 költségvetési évben nincs.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az önkormányzat 2014. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.
(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül
a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások
b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.
(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.
11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.
12.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.
5. Záró rendelkezések
14.§ (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2014. február 4.
Dornyi Sándor
jegyző
1a) az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 156 100 | ||||||||
Vagyoni tipusú adók (helyi adók) | 28 000 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 104 933 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) | 10 000 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 142 933 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek (intézményi) | 17 856 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 146 | ||||||||
Működési bevételek összesen | 322 035 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 67 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 67 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek | 322 102 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | 110 000 | ||||||||
ebből pénzmaradvány igénybevétele | 110 000 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 432 102 | 0 | 0 | ||||||
1b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | |||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek (intézményi) | 1 450 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Működési bevételek összesen | 1 450 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek | 1 450 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | 1 218 | ||||||||
ebből pénzmaradvány igénybevétele | 1 218 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 2 668 | 0 | 0 | ||||||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 61 249 | ||||||||
1c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | |||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek (intézményi) | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | |||||||||
ebből pénzmaradvány igénybevétele | |||||||||
Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 61 033 | ||||||||
1. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||||||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 156 100 | ||||||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 28 000 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 104 933 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) | 10 000 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 142 933 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
Működési bevételek (intézményi) | 19 306 | ||||||||
0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 146 | ||||||||
0 | |||||||||
Működési bevételek összesen | 323 485 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 67 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 67 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
Költségvetési bevételek | 323 552 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | 111 218 | ||||||||
ebből pénzmaradvány igénybevétele | 111 218 | ||||||||
0 | |||||||||
Bevételek mindösszesen | 434 770 | 0 | 0 | ||||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 61 033 | ||||||||
Közös Hivatal finanszírozása | 61 249 | ||||||||
2a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Személyi juttatások | 30 121 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 044 | |||
Dologi kiadások | 139 168 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 730 | |||
Egyéb működési célú kiadás | 13 047 | |||
Tartalék | 40 931 | |||
ebből: Szabad tartalék | ||||
Kötött tartalék | 40 931 | |||
Működési kiadás | 277 041 | 0 | 0 | |
Felújítások | 31 998 | |||
Beruházások | 781 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási kiadások | 32 779 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 309 820 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 309 820 | 0 | 0 | |
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 61 249 | |||
Óvoda | 61 033 | |||
2b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Személyi juttatások | 42 978 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 739 | |||
Dologi kiadások | 9 200 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||
Tartalék | ||||
ebből: Szabad tartalék | ||||
Kötött tartalék | ||||
Működési kiadás | 63 917 | 0 | 0 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 63 917 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 917 | 0 | 0 | |
2c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 41 939 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 337 | |||
Dologi kiadások | 7 757 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||
Tartalék | ||||
ebből: Szabad tartalék | ||||
Kötött tartalék | ||||
Működési kiadások | 61 033 | 0 | 0 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 61 033 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 033 | 0 | 0 | |
2. melléklet az 1/2014 (II.4.). önkormányzati rendelethez | ||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, | ||||
kiemelt előirányzatonként | ||||
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 115 038 | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 120 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások | 156 125 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 730 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadás | 13 047 | 0 | 0 | |
Tartalék | 40 931 | |||
ebből: Szabad tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Kötött tartalék | 40 931 | 0 | 0 | |
0 | ||||
Működési kiadások | 401 991 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | 31 998 | 0 | 0 | |
Beruházások | 781 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások | 32 779 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások | 434 770 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 434 770 | 0 | 0 | |
2/1 melléklet az 1 /2014. (II.4. ) önkormányzati rendelethez | |||
Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú | |||
pénzeszköz átadásai | |||
ezer forintban | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Civil szervezetek támogatása | 2 500 | ||
Skorpió bűnmegelőzés | 20 | ||
Praxistámogatás | 1 300 | ||
Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása | 9 227 | ||
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre | 13 047 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadás | 13 047 | 0 | 0 |
Rendszeres szoc. segély | 150 | ||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 800 | ||
Lakásfenntartási támogatás normatív | 380 | ||
Lakásfenntartási támogatás helyi | |||
Önkormányzati segély | 2 500 | ||
Köztemetés | 300 | ||
Közgyógy ellátás | 1 600 | ||
Óvodai étkeztetés | 8 500 | ||
Iskolai étkeztetés | 26 500 | ||
Szociális étkeztetés | 3 000 | ||
Rendszeres Gyvt | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 730 | 0 | 0 |
3. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai | |||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||||
csapadékvíz elvezetés kiépítése | 400 | ||||
számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása | 381 | ||||
Beruházások összesen | 781 | ||||
Óvoda felújítás | 31 998 | ||||
Felújítás összesen | 31 998 | ||||
Felhalmozási kiadás összesen | 32 779 | ||||
4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
ezer forint | ||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. évi bevételek | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. | Működési célú átvett pénzeszk | Önkormányzatok költésvetési támogatása | Működési Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. | Kötött | Szabad | Bevételek összesen | ||
018010 | Eredeti | 142 933 | 100 | 156 100 | 299 133 | |||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||
018030 | Eredeti | 976 | 79 115 | 30 885 | 110 976 | |||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||
074031 | Eredeti | 4 170 | 4 170 | |||||||
Család és nővéd. | Módosított | 0 | ||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
011130 | Eredeti | 67 | 67 | |||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 0 | ||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
107051 | Eredeti | 1 680 | 1 680 | |||||||
szoc. Étkeztetés | Módosított | 0 | ||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
900020 | Eredeti | 2 000 | 2 000 | |||||||
Bev. Áht.kívül | Módosított | 0 | ||||||||
(kamat) | Teljesítés | 0 | ||||||||
4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
ezer forint | ||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. évi bevételek | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú átvett pénzeszk | Önkormányzatok költésvetési támogatása | Működési Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. | Kötött | Szabad | Bevételek összesen | ||
066020 | Eredeti | 600 | 600 | |||||||
Községgazd. | Módosított | 0 | ||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
013350 | Eredeti | 13 476 | 13 476 | |||||||
Önk. Vagyonnal való | Módosított | 0 | ||||||||
gazd. | Teljesítés | 0 | ||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 142 933 | 17 856 | 5 146 | 156 100 | 0 | 67 | 79 115 | 30 885 | 432 102 |
Község Önkormányzat | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
ezer forint | ||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. évi bevételek | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. | Működési célú átvett pénzeszk | Önkormányzatok költésvetési támogatása | Működési Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. | Kötött | Szabad | Bevételek összesen | ||
011130 | Eredeti | 1 450 | 1 450 | |||||||
Önk. És Önk. Hiv. | Módosított | 0 | ||||||||
ált. igazgatás | Teljesítés | 0 | ||||||||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||
018030 | Eredeti | 61 249 | 1 218 | 62 467 | ||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||
900020 | Eredeti | 0 | ||||||||
Bev. Áht.kívül | Módosított | 0 | ||||||||
(kamat) | Teljesítés | 0 | ||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||
Módosított | 0 | |||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
II. Közös Hivatal | Eredeti | 0 | 1 450 | 61 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 63 917 |
Összesen | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
ezer forint | ||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. évi bevételek | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú átvett pénzeszk | Önkormányzatok költésvetési támogatása | Működési Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. | Kötött | Szabad | Bevételek összesen | ||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||
018030 | Eredeti | 61 033 | 61 033 | |||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||
900020 | Eredeti | 0 | ||||||||
Bev. Áht.kívül | Módosított | 0 | ||||||||
(kamat) | Teljesítés | 0 | ||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||
Módosított | 0 | |||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 0 | 61 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 033 |
Napsugár Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
ezer forint | ||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. évi bevételek | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Felhalmozási bevételek | KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú átvett pénzeszk | Önkormányzatok költésvetési támogatása | Működési Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. | Kötött | Szabad | Bevételek összesen | ||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 142 933 | 17 856 | 5 146 | 156 100 | 0 | 67 | 79 115 | 30 885 | 432 102 |
Önkormányzat | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Közös | Eredeti | 0 | 1 450 | 61 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 63 917 |
Hivatal | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Napsugár | Eredeti | 0 | 0 | 61 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 033 |
Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozódás | Eredeti | -122 282 | -122 282 | |||||||
miatt | Módosított | 0 | ||||||||
finanszírozás | Teljesítés | 0 | ||||||||
Kápolnásnyék Önkorm. | Eredeti | 142 933 | 19 306 | 5 146 | 156 100 | 0 | 67 | 79 115 | 32 103 | 434 770 |
és intézményei | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
011130 | Eredeti | 16 952 | 4 730 | 15 887 | 20 | 381 | 37 970 | ||||||||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | |||||||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
066020 | Eredeti | 4 484 | 1 207 | 8 709 | 400 | 14 800 | |||||||||||
Községgazdálkodási | Módosított | 0 | |||||||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
066010 | Eredeti | 13 716 | 13 716 | ||||||||||||||
Zöldterület kezelés | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
082063 | Eredeti | 1 416 | 382 | 483 | 2 281 | ||||||||||||
Múzeum | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
045160 | Eredeti | 2 921 | 2 921 | ||||||||||||||
Közutak | Módosított | 0 | |||||||||||||||
üzemelt. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
072111 | Eredeti | 1 218 | 329 | 3 455 | 1 300 | 6 302 | |||||||||||
Háziorvosi | Módosított | 0 | |||||||||||||||
alapellátás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
074031 | Eredeti | 2 957 | 798 | 933 | 4 688 | ||||||||||||
Család és | Módosított | 0 | |||||||||||||||
nővéd. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
013320 | Eredeti | 343 | 343 | ||||||||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | |||||||||||||||
és müködtetés | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
041232 | Eredeti | 1 762 | 238 | 2 000 | |||||||||||||
Téli közfoglalkoztatás | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
082044 | Eredeti | 1 332 | 360 | 483 | 2 175 | ||||||||||||
Könyvtári szolg. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
082091 | Eredeti | 4 001 | 4 001 | ||||||||||||||
Közműv. Int. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
064010 | Eredeti | 13 970 | 13 970 | ||||||||||||||
Közvilágítás | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
105010 | Eredeti | 2 950 | 2 950 | ||||||||||||||
Munkanélküli ellátá- | Módosított | 0 | |||||||||||||||
sok finanszírozása | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
106020 | Eredeti | 380 | 380 | ||||||||||||||
Lakásfenntartási tá- | Módosított | 0 | |||||||||||||||
mogatás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
018030 | Eredeti | 122 282 | 122 282 | ||||||||||||||
Támogatási célú fin. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
107060 | Eredeti | 1 700 | 1 700 | ||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított | 0 | |||||||||||||||
(átmeneti, köztemetés) | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
104051 | Eredeti | 600 | 600 | ||||||||||||||
Rendkívüli gyermek- | Módosított | 0 | |||||||||||||||
védelmi támogatás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
107051 | Eredeti | 635 | 3 000 | 3 635 | |||||||||||||
Szoc. étkezt. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
103010 | Eredeti | 500 | 500 | ||||||||||||||
Temetési segély | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
101150 | Eredeti | 1 600 | 1 600 | ||||||||||||||
Közgyógyellátás | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
072112 | Eredeti | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti | Módosított | 0 | |||||||||||||||
ellátás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
052020 | Eredeti | 1 336 | 9 227 | 10 563 | |||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
096020 | Eredeti | 26 500 | 26 500 | ||||||||||||||
Iskolai étk. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
096010 | Eredeti | 8 500 | 8 500 | ||||||||||||||
Óvodai étk. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
107054 | Eredeti | 2 200 | 2 200 | ||||||||||||||
Családsegítés | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
092120 | Eredeti | 31 908 | 31 908 | ||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
5-8 évf. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
107052 | Eredeti | 140 | 140 | ||||||||||||||
Házi segítségnyújtás | Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
091220 | Eredeti | 31 908 | 31 908 | ||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
1-4 évf. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
900070 | Eredeti | 40 931 | 40 931 | ||||||||||||||
Fejezeti és élt. | Módosított | 0 | |||||||||||||||
tartalék | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
084031 | Eredeti | 2 540 | 2 500 | 5 040 | |||||||||||||
Civil szervezetek | Módosított | 0 | |||||||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||
ezer forint | |||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | ||||||||
091140 | Eredeti | 31 998 | 31 998 | ||||||||||||||
Óvoda | Módosított | 0 | |||||||||||||||
működtetési kiad. | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 30 121 | 8 044 | 139 168 | 45 730 | 135 329 | 0 | 40 931 | 0 | 31 998 | 781 | 432 102 | |||||
Község Önkor- | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
mányzat összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||
ezer forint | ||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | |||||||
011130 | Eredeti | 37 138 | 10 130 | 9 070 | 56 338 | |||||||||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | ||||||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
011220 | Eredeti | 5 840 | 1 609 | 130 | 7 579 | |||||||||||
Adó vám és | Módosított | 0 | ||||||||||||||
jövedéki igazg. | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||
II. Közös Hivatal | Eredeti | 42 978 | 11 739 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 917 | ||||
összesen | Módosított | |||||||||||||||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||
ezer forint | ||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatási | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | |||||||||
091110 | Eredeti | 41 939 | 11 337 | 1 855 | 55 131 | |||||||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||||||||
szakmai feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
091140 | Eredeti | 5 902 | 5 902 | |||||||||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||||||||
üzemelt. feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
III. Napsugár | Eredeti | 41 939 | 11 337 | 7 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 033 | ||||||
Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||
ezer forint | ||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat | Előirányzat | 2014. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszköz átadás | Szabad tartalék | Kötött tartalék | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások | Felújítá-sok | Beruházá-sok | |||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 30 121 | 8 044 | 139 168 | 45 730 | 135 329 | 0 | 40 931 | 0 | 31 998 | 781 | 432 102 | ||||||||
Önkormányzat | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
II. Közös | Eredeti | 42 978 | 11 739 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 917 | ||||||||
Hivatal | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
III. Napsugár | Eredeti | 41 939 | 11 337 | 7 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 033 | ||||||||
Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Halmozódás | Eredeti | -122 282 | -122 282 | |||||||||||||||||
miatt | Módosított | 0 | ||||||||||||||||||
finanszírozás | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzat | Eredeti | 115 038 | 31 120 | 156 125 | 45 730 | 13 047 | 0 | 40 931 | 0 | 31 998 | 781 | 434 770 | ||||||||
és intézményei | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete | ||||
Cím | Kormányzati funkció | Engedélye-zett létszámke-ret | Teljes munkaidős | Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok igazgatási tev. | 011130 | 1 | 1 | |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020 | 3 | 3 | |
Háziorvosi alapellátás | 072111 | 1 | 1 | |
Téli közfoglalkoztatás | 041232 | 5 | 5 | |
Család és nővédelmi eü. gondozás | 074031 | 1 | 1 | |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 082063 | 1 | 1 | |
Összesen | 12 | 12 | 0 | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011130 | 10 | 10 | |
Adó vám és jövedéki igazgatás | 011220 | 2 | 2 | |
Összesen | 12 | 12 | 0 | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 091110 | 14 | 14 | |
Összesen | 14 | 14 | 0 | |
Önkormányzat és intézményei összesen | 38 | 38 | 0 | |
7. melléklet az 1 /2014. (II.4.) önkormányzati rendelthez | ||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||||
ezer forint | ||||||||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen | |||||
Személyi juttatások összesen | 9 418 | 9 418 | 9 418 | 10 543 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | 10 312 | 9 418 | 9 418 | 9 421 | 115 038 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 852 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 789 | 2 548 | 2 548 | 2 547 | 31 120 | |||||
Dologi kiadások | 15 100 | 14 900 | 14 900 | 15 300 | 14 850 | 13 200 | 10 860 | 9 950 | 12 500 | 11 300 | 12 100 | 11 165 | 156 125 | |||||
Egyéb működési célú kiadás | 9 227 | 2 520 | 1 300 | 13 047 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 450 | 4 450 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 500 | 650 | 800 | 700 | 4 500 | 4 800 | 9 580 | 45 730 | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 743 | 31 316 | 31 166 | 35 315 | 30 716 | 28 666 | 23 476 | 22 716 | 27 601 | 27 766 | 28 866 | 32 713 | 361 060 | |||||
Felhalmozási kiadások | 10 000 | 10 000 | 11 998 | 400 | 381 | 32 779 | ||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 40 743 | 41 316 | 41 166 | 47 313 | 30 716 | 29 066 | 23 476 | 22 716 | 27 601 | 28 147 | 28 866 | 32 713 | 393 839 | |||||
Működési bevételek | 1 100 | 2 672 | 1 050 | 1 100 | 2 672 | 1 000 | 1 200 | 850 | 3 000 | 1 100 | 1 050 | 2 512 | 19 306 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 020 | 12 820 | 12 920 | 12 820 | 12 720 | 13 320 | 12 520 | 12 620 | 12 620 | 12 920 | 13 020 | 14 780 | 156 100 | |||||
Közhatalmi bevételek | 8 000 | 3 000 | 55 000 | 2 000 | 5 000 | 4 000 | 1 200 | 800 | 46 139 | 8 000 | 2 000 | 7 794 | 142 933 | |||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | 430 | 430 | 430 | 430 | 420 | 430 | 430 | 420 | 420 | 420 | 430 | 456 | 5 146 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 550 | 18 922 | 69 400 | 16 350 | 20 812 | 18 750 | 15 350 | 14 690 | 62 179 | 22 440 | 16 500 | 25 542 | 323 485 | |||||
0 | ||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 67 | |||||
0 | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 555 | 18 927 | 69 405 | 16 355 | 20 818 | 18 755 | 15 356 | 14 697 | 62 184 | 22 446 | 16 506 | 25 548 | 323 552 | |||||
8. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
C Í M R E N D
Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak. |
9. melléklet a z 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai
ezer forint
Megnevezés | Bekerülési érték | Bevétel | Közvetett támogatás |
Szociális étkeztetés | 3.000 | 2.621 | 379 |
Gyermekétkeztetés | 35.000 | 25.240 | 9 760 |
Térítési díjak összesen | 38.000 | 27.861 | 10.139 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 38.000 | 27.861 | 10.139 |
10. melléklet az 1/2014. ( II.4. ) önkormányzati rendelethez |
NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Alapilletmények | 15 502 | |||
Téli közfoglalkoztatás (előleg) | 1 762 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő) | 649 | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 913 | 0 | 0 | |
| ||||
Végkielégítés (3 havi illetmény) | 1 572 | |||
Jubileumi jutalom | ||||
Béren kívüli juttatások | 1 203 | |||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) | ||||
Közlekedési költségtérítés | 12 | |||
Egyéb költségtérítés polgármester alapbérének 30 %-a | 1 886 | |||
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 586 | 0 | 0 | |
| ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | 5 803 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 732 | |||
Külső személyi juttatások | 7 535 | 0 | 0 | |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 30 121 | 0 | 0 | |
| ||||
Szociális hozzájárulási adó 27 % | 7 567 | |||
Egészségügyi hozzájárulás | 247 | |||
Kifizetői adó | 230 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 8 044 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Gyógyszerbeszerzés | 150 | |||
Könyv beszerzése | 300 | |||
Folyóirat beszerzése | 100 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | 550 | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 290 | |||
Tüzelőanyagok beszerzése | ||||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 50 | |||
Kis értékű tárgyi eszközök | 300 | |||
Munkaruha, védőruha (védőnő) | 15 | |||
Egyéb készletbeszerzés | 575 | |||
Karbantartási anyag: | 100 | |||
Tisztítószer: | 375 | |||
Egyéb anyag: | 100 | |||
Összesen | 575 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 230 | |||
Készletbeszerzés | 1 780 | 0 | 0 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 390 | |||
Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) | 1 200 | |||
Kábel TV | 150 | |||
Védőnői program | 40 | |||
Összesen: | 1 390 | |||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 1 110 | |||
(telefon) | ||||
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) | 80 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 190 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 2 580 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Gázenergia-szolgáltatás | 6 350 | |||
Villamosenergia-szolgáltatás | 13 990 | |||
Víz- és csatornadíjak | 1 160 | |||
Közüzemi díjak | 21 500 | |||
Vásárolt élelmezés | 30 | |||
Bérleti és lízingdíjak | 235 | |||
Utak: | 1 000 | |||
Épületek: | 1 500 | |||
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI) | 1 500 | |||
Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék) | 600 | |||
Összesen | 4 600 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 600 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 600 | |||
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | ||||
Közvetített szolgáltatások | 600 | |||
Közadattár feltöltés | 150 | |||
Laborvizsgálat | 500 | |||
Orvosi ügyelet | 2 800 | |||
Szúnyoggyérítés | 600 | |||
Összesen: | 4 050 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 050 | |||
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Szemétszállítás: | 1 500 | |||
Hóeltolás: | 1 200 | |||
Kártevőirtás | 60 | |||
Kéményseprés | 60 | |||
Ravatalozó üzemeltetése | 120 | |||
Riasztó | 200 | |||
Zöldterület karbantartás | 10 800 | |||
Tűzoltó készülék ell. | 20 | |||
Fogl eü. | 100 | |||
Gyepmester (eb elhely.) | 900 | |||
Kisbíró: | 1 452 | |||
Ügyvédi díj | 480 | |||
Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.) | 600 | |||
Belső ellenőrzés | 200 | |||
Szállítási szolgáltatás | 550 | |||
Pénzügyi szolgáltatások | 2 500 | |||
Vagyonbiztosítás | 600 | |||
Családsegítő szolgálat | 2 200 | |||
Szociális gondozás | 140 | |||
Összesen | 23 682 | |||
Egyéb szolgáltatások | 23 682 | |||
Szolgáltatási kiadások | 54 697 | 0 | 0 | |
Kiküldetések kiadásai | 350 | |||
Reklám- és propaganda kiadások | 50 | |||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 400 | |||
| ||||
ÁFA | 11 049 | |||
Fizetendő Áfa | 1 336 | |||
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Reprezentáció | 200 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 2 500 | |||
Kultúrális rendezvények: | ||||
Gyermeknap, Mihálynap | ||||
Március 15. Nőnap | ||||
Október 23., | ||||
Nyugdíjas találkozó, Advent | ||||
Vktkt tagdíj | 370 | |||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 370 | |||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 70 | |||
Iskola működési hozzájárulás | 63 816 | |||
Egyéb dologi kiadások | 67 326 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 79 711 | 0 | 0 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 139 168 | 0 | 0 | |
Civil szervezetek támogatása | 2 500 | |||
(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) | ||||
Skorpió bűnmegelőzés | 20 | |||
Praxistámogatás | 1 300 | |||
Drv Zrt (csatorna támogatás) | 9 227 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 047 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont | 150 | |||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 800 | |||
Lakásfenntart. tám. normatív | 380 | |||
Önkormányzati segély | 2 500 | |||
Óvodáztatási támogatás | ||||
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt. | ||||
Köztemetés | 300 | |||
Közgyógy méltányos | 1 600 | |||
Rendkívüli gyvt. | ||||
Óvodai étk. Önk. Tám | 3 500 | |||
Iskolai étkeztetés önk. tám | 6 500 | |||
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda | 5 000 | |||
Iskolai étkeztetés támogatás | 20 000 | |||
Szociális étkeztetés | 3 000 | |||
Mozgáskorl. Közl. Támogatása | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 730 | 0 | 0 | |
Kötött felhasználású tartalék | ||||
szennyvíz | 32 814 | |||
Talajterhelési díj | 5 252 | |||
Könyvtár pályázat | 2 865 | |||
0 | 0 | |||
Tartalék | 40 931 | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 277 041 | 0 | 0 | |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése | 315 | |||
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása | 300 | |||
ÁFA | 166 | |||
Beruházások | 781 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Óvoda felújítása | 25 195 | |||
Áfa | 6 803 | |||
Felújítás | 31 998 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 32 779 | 0 | 0 | |
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 309 820 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozási kiadások | ||||
Közös Hivatal | 61 249 | |||
Óvoda | 61 033 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 432 102 | 0 | 0 | |
Áru és készletértékesítés | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 600 | |||
(továbbszámlázott szolgáltatás) | ||||
Bérleti díj | 5 698 | |||
Eszközhasználati díj | 5 042 | |||
Lakbér | 1 400 | |||
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 100 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 12 240 | |||
Ellátási díjak | 1 680 | |||
ÁFA bevétel | 1 336 | |||
Kamatbevételek | 2 000 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 17 856 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Óvoda állami támogatása | 53 121 | |||
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása | 53 311 | |||
Település üzemeltetési feladatok támogatása | 8 080 | |||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 946 | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | 25 240 | |||
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása | 4 502 | |||
Szociális étkeztetés | 941 | |||
Közművelődési feladatok | 5 959 | |||
Lakott külterülettel kapcs. Fel. | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 156 100 | 0 | 0 | |
Közös Hivatal támogatása Nadaptól | 976 | |||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból | 4 170 | |||
Működési célú támogatások ÁHT belülről | 5 146 | 0 | 0 | |
Telekadó | ||||
Építményadó | 8 000 | |||
Vállalkozások kommunális adója | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 | |||
Vagyoni típusú adók | 28 000 | 0 | 0 | |
Iparűzési adó | 104 933 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 104 933 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Pótlékok, bírságok | ||||
Gépjárműadó | 10 000 | |||
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | 114 933 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 142 933 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 322 035 | 0 | 0 | |
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.) | ||||
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól | 67 | |||
(lakás vételár törlesztés) | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 67 | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány (szabad) | 30 885 | |||
Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj | 79 115 | |||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 110 000 | |||
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK | 110 000 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 432 102 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | ezer Ft | ||||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | |||
Eredeti | Módosított | ||||
Alapilletmények | 37 927 | ||||
Illetménykiegészítés | |||||
Nyelvpótlék | 622 | ||||
Egyéb kötelező illetménypótlék | 415 | ||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38 964 | 0 | 0 | ||
Normatív jutalmak | |||||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 50 | ||||
(szabadidő megváltás) | |||||
Végkielégítés | |||||
Jubileumi jutalom | 894 | ||||
Béren kívüli juttatások | 2 530 | ||||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) | |||||
Ruházati költségtérítés | |||||
Közlekedési költségtérítés | 540 | ||||
Egyéb költségtérítés | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 42 978 | 0 | 0 | ||
Felmentési illetmény | |||||
Megbízási díjak | |||||
| |||||
Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 42 978 | 0 | 0 | ||
| |||||
Szociális hozzájárulási adó 27 % | 10 775 | ||||
EHO | 494 | ||||
Kifizetői adó | 470 | ||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 11 739 | 0 | 0 | ||
Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | ezer Ft | ||||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | |||
Eredeti | Módosított | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | 200 | ||||
(Folyóirat) | |||||
Irodaszer, nyomtatvány | 700 | ||||
Egyéb készletbeszerzés | 50 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 750 | ||||
Készletbeszerzés | 950 | 0 | 0 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 120 | ||||
(Katawin és iktató szoftver) | |||||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) | 1 800 | ||||
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) | 100 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 900 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | 2 020 | 0 | 0 | ||
Villamosenergia-szolgáltatás | 400 | ||||
Közüzemi díjak | 400 | ||||
Karbantartás kisjavítás | 0 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon) | 1 000 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon) | 450 | ||||
Közvetített szolgáltatások | 1 450 | ||||
Postai szolgáltatás: | 1 500 | ||||
Fogl. Eü. Ellátás: | 100 | ||||
Egyéb | 100 | ||||
Pénzügyi szolgáltatások | 150 | ||||
Egyéb szolgáltatások | 1 850 | ||||
Szolgáltatási kiadások | 3 700 | 0 | 0 | ||
Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | ezer Ft | ||||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | |||
Eredeti | Módosított | ||||
Kiküldetések kiadásai | 1 180 | ||||
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 1 180 | 0 | 0 | ||
ÁFA | 950 | ||||
Egyéb dologi kiadások | 400 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 350 | 0 | 0 | ||
DOLOGI KIADÁSOK | 9 200 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 63 917 | 0 | 0 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül | 450 | ||||
(továbbszámlázott telefon) | 1 000 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül | |||||
(továbbszámlázott telefon) | |||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 450 | ||||
Kamatbevételek | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 450 | 0 | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 218 | ||||
Maradvány igénybevétele | 1 218 | 0 | 0 | ||
| |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 218 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 668 | ||||
Közös Hivatal finanszírozás | 61 249 | ||||
(Állami támogatás: 53.311 e Ft | |||||
Kápolnásnyék: 6.962 e Ft | |||||
Nadap: 976 e Ft) | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 63 917 | 0 | 0 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Alapilletmények | 38 400 | |||
Illetménykiegészítés | ||||
Nyelvpótlék | ||||
Egyéb kötelező illetménypótlék | 1 150 | |||
Egyéb felt. függő pótlék | 104 | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 39 654 | 0 | 0 | |
Normatív jutalmak | ||||
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra | 100 | |||
Végkielégítés | ||||
Jubileumi jutalom | 1 125 | |||
Béren kívüli juttatások | 840 | |||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) | ||||
Ruházati költségtérítés | ||||
Közlekedési költségtérítés | 100 | |||
Egyéb költségtérítés | 120 | |||
0 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 939 | 0 | 0 | |
Felmentési illetmény | ||||
Megbízási díjak | ||||
| ||||
Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 41 939 | 0 | 0 | |
| ||||
Szociális hozzájárulási adó 27 % | 11 037 | |||
EHO | 140 | |||
Kifizetői adó (biztosítási díj) | 160 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 11 337 | 0 | 0 | |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Gyógyszer beszerzés | 6 | |||
Könyv beszerzése | 150 | |||
Folyóirat beszerzése | 30 | |||
Szakmai anyag | 200 | |||
Kis értékű tárgyi eszközök | 350 | |||
Kisszékek, gardrób szekrény | ||||
Karácsonyi játékok | ||||
Irodaszék | ||||
Szakmai anyag beszerzése | 736 | |||
Munkaruha, védőruha | 240 | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 80 | |||
Egyéb készletbeszerzés | 400 | |||
(Tisztítószer, karbantartási anyag) | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 720 | |||
Készletbeszerzés | 1 456 | 0 | 0 | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) | 80 | |||
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) | 100 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 180 | 0 | 0 | |
Gázenergia szolgáltatás | 2 000 | |||
Villamosenergia-szolgáltatás | 550 | |||
Víz és csatornadíj | 400 | |||
Közüzemi díjak | 2 950 | |||
Karbantartás kisjavítás | 250 | |||
Logopédiai ellátás, úszásoktatás | 448 | |||
Szállítás uszodába | 430 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 878 | |||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése | ezer Ft | |||
Megnevezés: | 2014. évi előirányzat | Teljesítés: | ||
Eredeti | Módosított | |||
Egyéb szolgáltatások | 540 | |||
Posta: 30 e Ft | ||||
Szemétszállítás: 180 e Ft | ||||
Tüzoltókész. kéménydíj: 75 e Ft | ||||
Üzemorvos: 115 e Ft | ||||
Egyéb (munka és tűzvédelem) 20 e Ft | ||||
Pénzügyi szolgáltatások 50 e Ft | ||||
Biztosítás 70 e Ft | ||||
Szolgáltatási kiadások | 4 618 | 0 | 0 | |
| ||||
Kiküldetések kiadásai | 50 | |||
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 | |||
ÁFA | 1 378 | |||
Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg) | 75 | |||
DOLOGI KIADÁSOK | 7 757 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 61 033 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | ||||
| ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||||
Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
Támogatás önkormányzattól | 61 033 | |||
(állami támogatás 53.121 e Ft | ||||
önkorm. tám 7.912 e Ft | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 61 033 | 0 | 0 | |