Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 05. 03- 2016. 05. 03

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2016.05.03.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásait 498 220 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 185 206 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 261 422 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 51 592 e Ft.
b) Tárgyévi bevételeit 498 220 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 181 455 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 265 173 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 51 592 e Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 99 791e Ft működési hiányt valamint a 6 582 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 9,5 fő
Kiserdei Óvoda 10 fő
Önkormányzat 4 fő
Mindösszesen 23,5 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 45780 e Ft-ban állapítja meg, melyből 1 524 e Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 56 589 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500 e forint és maximum évi 5.000 e Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (e Ft)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Önkormányzat

Óvoda

Közös Hivatal

Összesen

Önkormányzat

Óvoda

Közös Hivatal

Összesen

Működés

Felhalmozás

331 918

4 511

752

337 181

253 427

62 583

50 835

366 845

-29 664

1 501

58 886

48 775

109 162

45 350

0

0

45 350

129 348

1 270

757

131 375

-86 025

377 268

4 511

752

382 531

382 775

63 853

51 592

498 220

113 168

456

2 065

115 689

0

0

0

113 168

498 220

498 220

2. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak üzemeltetése

096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

018030 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

066020 Város-és község gazdálkodás

074031 Család-és nővédelmi eü gond

074032 Ifjúság egészségügy

081030 Sportlétesítmények működtetése

082042 Könyvtári áll. Gyarapítása

082092 Közművelődés

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

54 420

0

0

0

0

0

0

0

54 420

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 980

1 018

6 686

5 165

126

17 975

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

4 980

0

0

0

0

54 420

1 018

6 686

5 165

126

0

0

0

0

72 395

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

8 583

0

0

0

0

0

0

0

8 583

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

123

6

Vagyoni tipusú adók

B34

16 083

16 083

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

209 696

209 696

8

Gépjárműadók

B354

6 806

6 806

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

6 254

6 254

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 756

222 756

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

462

462

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 424

239 424

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

261

261

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 956

500

40

300

5 796

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250

989

800

2 039

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

2 400

2 400

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

19

756

131

5 400

670

351

7 327

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

858

858

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B410

30

1 178

140

1 348

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

0

0

19

3 156

30

5 337

5 400

0

3 956

140

0

1 651

40

300

0

20 029

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

21 969

21 969

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

21 969

0

0

0

0

0

0

0

0

21 969

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

70

70

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

10 002

10 002

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

4 796

4 796

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

4 796

0

0

0

0

0

0

0

10 002

0

0

0

0

0

0

14 798

34

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele/ÁH-n belüli megelőlegezés

B8

0

0

0

0

0

0

1 659

0

111 509

0

0

0

0

0

0

113 168

35

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)

B1-B8

4 796

4 980

89

3 156

30

13 920

83 448

1 018

132 153

5 305

126

1 651

40

300

239 424

490 436

Kötelező feladatok bevétele: - működés

89

3 156

30

31 856

1 018

122 151

5 305

126

40

300

2 465

166 536

-felhalmozás

10 002

4 917

14 919

Önként vállalt feladatok: - működés

4 980

13 920

,

1 651

225 051

245 602

- felhalmozás

4 796

2 741

7 537

Államigazgatási feladatok: - működés

51 592

4 250

55 842

- felhalmozás

0

4 796

4 980

89

3 156

30

13 920

83 448

1 018

132 153

5 305

126

1 651

40

300

239 424

490 436

3. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5

DUNAKILITI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

Módosított
előirányzat 1-es űrlap

1.

2.

3.

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

016080 Kiemelt állami rendezvények

018010 Önk. Elsz. Kp-i ktg.vetéssel

018030 Finanszírozási műveletek

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045120 Útépítés

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

074032 Ifjúság eügyi gond.

081030 Sportlétesítmények működtetése

082042 Könyvtári szolg.

082092 Közművelődés

084031 Civil szerv működési tám.

096015 Gyermekétkeztetés

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.

103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása

104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások

105010 Aktív korúak ellátása

106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások

107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 828

3 407

1 611

2 967

11 813

02

Külső személyi juttatások

K12

11 260

2 664

250

14 174

03

Személyi juttatások

K1

11 260

0

0

0

0

0

3 828

0

0

0

0

2 664

3 407

0

0

1 611

3 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 987

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 297

608

591

919

545

881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 841

05

Készletbeszerzés

K31

700

220

100

1 041

200

2 261

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

670

60

980

1 710

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 516

6 183

1 468

2 500

27 586

12 110

940

126

3 668

1 142

7 800

65 039

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300

30

200

530

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

631

127

7 717

289

675

7 118

4 531

579

40

1 017

387

13 334

2 106

38 551

10

Dologi kiadások

K3

0

2 147

127

0

0

13 900

289

0

1 468

3 175

34 704

18 311

1 829

166

4 785

2 408

14 876

0

9 906

0

0

0

0

0

0

0

0

108 091

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 650

1 000

6 200

1 307

166

75

3 921

0

14 710

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

147

0

0

0

0

0

0

23 102

0

0

0

0

17 459

0

0

0

0

0

0

0

0

56 589

97 297

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

13 557

2 147

127

538

13 900

4 725

0

1 468

3 175

34 704

44 668

6 155

166

4 785

4 564

18 974

17 459

9 906

1 650

1 000

6 200

1 307

166

75

3 921

56 589

251 926

13

Beruházások (áfával)

K6

4 608

76 163

564

0

0

0

6 373

330

0

17 648

259

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 995

14

Felújítások (áfával)

K7

3 972

5 078

10 528

0

0

0

0

0

0

275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 853

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

8 580

0

0

0

81 241

0

11 092

0

0

0

6 873

330

0

20 923

259

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 348

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

109 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 162

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

13 557

10 727

127

538

109 162

95 141

4 725

11 092

1 468

3 175

34 704

51 541

6 485

166

25 708

4 823

19 024

17 459

9 906

1 650

1 000

6 200

1 307

166

75

3 921

56 589

490 436

Kötelező feladatok: - működés

13 557

10 727

4725

1 468

3 175

34 704

6 155

166

4 564

18 974

9906

108 121

- felhalmozás

,

11092

330

259

50

11 731

Önként vállalt feladatok: - működés

127

538

109162

13900

44668

4785

17459

1650

1000

6200

1307

166

75

3921

56589

261 547

- felhalmozás

81241

6873

20923

109 037

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

13 557

10 727

127

538

109 162

95 141

4 725

11 092

1 468

3 175

34 704

51 541

6 485

166

25 708

4 823

19 024

17 459

9 906

1 650

1 000

6 200

1 307

166

75

3 921

56 589

490 436

4. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6

Kiserdei Óvoda 2015 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (e Ft)

Sor-
szám

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvodai étkeztetés

Támogatási célú fin. Műveletek

Óvodai nevelés, ellátás

SNI gyermeke óvodai nevelése

Óvodai nevelés működtetési feladatai

ÖSSZESEN

COFOG/Szakfeladat

096015/562912

018030

091110

091120

091140

01

Személyi juttatások

35 915

63

35 978

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 978

17

9 995

03

Dologi kiadások

8 206

1 352

7 052

16 610

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

05

Egyéb működési célú kiadások

0

06

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 206

47 245

80

7 052

62 583

07

Beruházások

1 270

1 270

08

Felújítások

0

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

10

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

1 270

1 270

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

8 206

47 245

80

8 322

63 853

12

Intézményi ellátás díjainak bevétele

4 486

4 486

13

Műk.c.átvett pénzeszközök

25

25

13

Intézményfinanszírozás

58 886

58 886

14

Pénzmaradvány

456

456

15

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 486

58 911

456

0

0

63 853

16

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4 486

58 911

456

0

0

63 853

MŰKÖDÉS

KIADÁS

KÖTELEZŐ FELADAT

- óvodai étkeztetés

8 206

- óvodai nevelés, ellátás

47 245

- sajátos nevelési igényű gyermekek

80

- óvodai nevelés működtetés

8 322

ÖSSZESEN

63 853

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

- vendég étkeztetés

- munkahelyi vendéglátás

- nemzetiségi óvodai nevelés

- bölcsödei ellátás

ÖSSZESEN

0

5. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (e Ft)

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015

ÖSSZESEN

011130 önk hivatal tevék.

011220 Adó igazgatás

Sor

ROVAT MEGNEVEZÉSE

1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11

29 710

1 969

31 679

2

JÁRULÉKOK

K2

8 271

499

8 770

21

DOLOGI KIADÁS

K3

9 103

28

9 131

22

Egyéb műk.c.kiadások

K4

1 255

1 255

23

BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL

K6

757

0

757

24

KIADÁSOK

49 096

2 496

51 592

25

Működési bevétel

94101

749

749

26

Fe4lhalmozási bevétel

951

3

3

27

Irányítószervi tg.(állami támogatás)

98161

48 775

48 775

28

Pénzmaradvány

98131

2 065

2 065

29

BEVÉTELEK

51 592

0

51 592

6. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8

BERUHÁZÁS (e Ft)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK

2 085 000

563 000

2 648 000

3 490 000

821 000

4 311 000

1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás

0561/013350

1 000 000

270 000

1 270 000

1 000 000

270 000

1 270 000

2. Iskola (360/1) - tornacsarnok (360/2) szétválasztása

0561/013350

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

3. Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) bel és külterület

0561/066020

585 000

158 000

743 000

585 000

158 000

743 000

4. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)

0561/011130

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

5. Rendezési terv módosítása

0561/066020

280 000

76 000

356 000

5. Településszerk. és szab.terv

0561/066020

360 000

97 000

457 000

5. Vízkár elhárítási terv

0561/066020

450 000

0

450 000

5. Weboldal készítés

0561/066020

315 000

85 000

400 000

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE

18 258 000

4 930 000

23 188 000

84 852 000

10 890 000

95 742 000

1. Gyalogos átkelőhely tervezése Villaköz - temető

0562/045120

145 000

39 000

184 000

145 000

39 000

184 000

2.SPI - Rév u. járda tervezése

0562/045120

299 000

81 000

380 000

299 000

81 000

380 000

3. Fogorvos lakás ablak csere

0562/013350

340 000

92 000

432 000

340 000

92 000

432 000

4. Temető mögötti terület megvásárlása

0562/013350

1 695 000

458 000

2 153 000

1 695 000

458 000

2 153 000

5. Temető térkövezés + kúthoz vezető út szélesítése

0562/013320

2 393 000

646 000

3 039 000

2 393 000

646 000

3 039 000

5. Temető térvilágítás

0562/013320

0

1 235 000

334 000

1 569 000

6. Sportöltöző átalakítás

0562/081030

13 386 000

3 614 000

17 000 000

13 824 000

3 733 000

17 557 000

7. IKSZT lakások épületgépészeti tervek

0562/013350

110 000

30 000

140 000

7. IKSZT lakások építése

0562/013350

14 689 000

3 966 000

18 655 000

8. Orvosi rendelő bővítése, átalakítása tervek

0562/013350

1 620 000

437 000

2 057 000

8. Meglévő egészségközpont átépítésének, bővítésének tervei

0562/013350

8. Egészségközpont építésének tervei

0562/013350

8. Óvoda bővítés tervei

0562/013350

3 305 000

892 000

4 197 000

8. OVI-FOCI pályához gumilapos járda

0562/013350

674 000

182 000

856 000

9. Telekkialakítás Moziköz

0562/013350

6 115 000

0

6 115 000

9. Telekkialakítás József A. u. - Füzesi u.(149/2)

0562/013350

2 405 000

0

2 405 000

9. Terület vásárlás Gyümölcsös u. - Rév u.(490 hrsz.)

0562/013350

5 057 000

0

5 057 000

9. Termőföld vásárlás Kis-Duna u - Rajkai u. (029/19)

0562/013350

23 196 000

0

23 196 000

9. Szántó vásárlás Karósi u (06/13)

0562/013350

7 750 000

0

7 750 000

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

150 000

41 000

191 000

482 000

131 000

613 000

1.Számítógép óvoda

0563/091140

150 000

41 000

191 000

150 000

41 000

191 000

2.Számítógép könyvtár (Suri A.)

0563/082042

193 000

52 000

245 000

3.Számítógép (Vöröskereszt)

0563/066020

139 000

38 000

177 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

2 922 000

789 000

3 711 000

5 795 000

1 551 000

7 346 000

1. Félköríves tárgyalóasztal

0564/066020

366 000

99 000

465 000

366 000

99 000

465 000

2. Közterületi hirdetőtábla 13 db, információs tábla

0564/066020

396 000

107 000

503 000

740 000

200 000

940 000

3. Kisértékű tárgyi eszközök nem lakóingatlan

0564/013350

0

0

0

0

0

0

3. Kisértékű tárgyi eszközök Tejfalusziget

0564/066020

0

154 000

41 000

195 000

3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás

0564/066020

500 000

135 000

635 000

599 000

162 000

761 000

3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Közös Hivatal

0564/011130

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

4. Dunakilitiért váza 5 db

0564/066020

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

0

50 000

6. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő

0564/074031

260 000

70 000

330 000

260 000

70 000

330 000

7. kiegészítő bútorok óvoda

0564/091140

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

8. Sószekrény óvoda

0564/091140

450 000

121 000

571 000

450 000

121 000

571 000

9. Kerékpártároló állvány óvoda

0564/091140

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

10. 2 db ONE PAD defibrillátor

0564/066020

595 000

161 000

756 000

10. Füzesi u. játszótéri eszközök pótlása

0564/013350

1 181 000

319 000

1 500 000

RÉSZESEDÉSEK BESZERZÉSE

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

1. Részesedés vásárlása Községüzemeltető Kft.

0565/066020

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

0

0

0

0

0

3 500 000

2. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás

0586/066020

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

2. Sportegyesület támogatás

0586/081030

0

0

0

3 000 000

0

3 000 000

2. OVI-FOCI pályázat visszatérítés

0586/066020

0

0

0

0

0

0

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

23 425 000

6 323 000

29 748 000

94 629 000

13 393 000

111 522 000

FELÚJÍTÁS

rovat/cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

12 230 000

3 302 000

15 532 000

15 632 000

4 221 000

19 853 000

3. Járda felújítás Posta - Móvár felőli faluvég között

0571/045120

8 290 000

2 238 000

10 528 000

8 290 000

2 238 000

10 528 000

7. Faluház festés, ülőgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása

0571/013350

3 940 000

1 064 000

5 004 000

3 940 000

1 064 000

5 004 000

7. Ravatalozó felújítása

0571/013320

0

0

0

3 127 000

844 000

3 971 000

7. Tornacsarnok hátsó kijárathoz előtető

0571/018030

0

0

0

275 000

75 000

350 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

12 230 000

3 302 000

15 532 000

15 632 000

4 221 000

19 853 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

35 655 000

9 625 000

45 280 000

110 261 000

17 614 000

131 375 000

1

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör. 1 §-a

2

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör 4. §-a

3

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör

4

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör

5

Beiktatta a7/2016.(V.2.) ör

6

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör

7

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör

8

Beiktatta a 7/2016.(V.2.) ör