Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 14- 2022. 09. 29

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

2022.03.14.

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 084 145 497 Ft költségvetési bevétellel, 1 084 145 497 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, 701 459 234 Ft működési, 376 241 742 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint, kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, illetve önként vállalt feladatok közti megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek önkormányzati és költségvetési szervek szerinti megoszlását a 3., 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások önkormányzati és költségvetési szervek szerinti megoszlását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(2) A 2022. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.

(3) A köztisztviselői cafeteria keret 200 000 Ft.

(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a kiadások között 160 196 140 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2022. évben nincs.

(7) Az önkormányzat 2022. évre közvetett támogatást nem tervez.

(8) A finanszírozási kiadásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 12. és 13. számú melléklet szerint rendelkezik.

(10) A kapott támogatások és helyi adók a 14. és 15. számú melléklet szerint alakulnak.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 16., 17. és 18. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) A képviselő-testület december 31. hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

8. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

9. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.

(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.

(3) Az önkormányzat 2022. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

10. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. § Ez a rendelet 2022. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Lövő Község Önkormányzata és intézményei

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzatok

K1. Személyi juttatások

127 517 631

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 857 198

K3. Dologi kiadások

210 387 915

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 100 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

343 596 490

K6. Beruházási kiadások

279 101 742

K7. Felújítások

79 140 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 000 000

K1-8. Költségvetési kiadások

1 077 700 976

K9. Finanszírozási kiadások

6 444 521

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 084 145 497

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

191 433 459

B3. Közhatalmi bevételek

174 080 000

B4. Működési bevételek

94 940 046

B5. Felhalmozási bevételek

181 889 764

B1-7. Költségvetési bevételek

642 243 269

B8. Finanszírozási bevételek

441 902 228

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 084 145 497

2. melléklet

Bevételek (Ft)
Lövő Község Önkormányzat és Költségvetési szervek előirányzata összesen

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti ei. Önkormányzat

Óvoda

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

58 038 055

58 038 055

58 038 055

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

54 076 910

54 076 910

54 076 910

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

63 869 590

63 869 590

63 869 590

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 135 821

3 135 821

3 135 821

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

179 120 376

179 120 376

179 120 376

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 313 083

12 313 083

12 313 083

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

191 433 459

191 433 459

191 433 459

Építményadó

B341

2 930 000

2 930 000

2 930 000

Vagyoni tipusú adók

B34

2 930 000

2 930 000

2 930 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

171 150 000

171 150 000

171 150 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

171 150 000

171 150 000

171 150 000

Közhatalmi bevételek

B3

174 080 000

174 080 000

174 080 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 145 887

20 145 887

20 145 887

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

125 000

125 000

125 000

Ellátási díjak

B405

13 032 173

13 032 173

13 032 173

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

58 512 986

58 512 986

58 512 986

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 424 000

1 424 000

1 424 000

Kamatbevétel

B408

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Működési bevételek

B4

94 840 046

94 840 046

94 840 046

Működési költségvetés előirányzat csoport

460 353 505

460 353 505

460 353 505

Ingatlanok értékesítése

B52

181 889 764

181 889 764

181 889 764

Felhalmozási bevételek

B5

181 889 764

181 889 764

181 889 764

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

181 889 764

181 889 764

181 889 764

Költségvetési bevételek

B1-B7

642 243 269

642 243 269

642 243 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

438 640 694

2 185 471

440 826 165

1 076 063

441 902 228

Maradvány igénybevétele

B813

438 640 694

2 185 471

440 826 165

1 076 063

441 902 228

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

438 640 694

2 185 471

440 826 165

1 076 063

441 902 228

Finanszírozási bevételek

B8

438 640 694

2 185 471

440 826 165

1 076 063

441 902 228

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 080 883 963

2 185 471

1 083 069 434

1 076 063

1 084 145 497

3. melléklet

Bevételek (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti ei.

Kötelező feladatra

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

58 038 055

58 038 055

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

54 076 910

54 076 910

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

63 869 590

63 869 590

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 135 821

3 135 821

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

179 120 376

179 120 376

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 313 083

12 313 083

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

191 433 459

191 433 459

Építményadó

B341

2 930 000

2 930 000

Vagyoni tipusú adók

B34

2 930 000

2 930 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

171 150 000

171 150 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

171 150 000

171 150 000

Közhatalmi bevételek

B3

174 080 000

174 080 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 145 887

20 145 887

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

125 000

125 000

Ellátási díjak

B405

13 032 173

13 032 173

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

58 512 986

58 512 986

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 424 000

1 424 000

Kamatbevétel

B408

1 600 000

1 600 000

Működési bevételek

B4

94 840 046

94 840 046

Működési költségvetés előirányzat csoport

460 353 505

460 353 505

Ingatlanok értékesítése

B52

181 889 764

181 889 764

Felhalmozási bevételek

B5

181 889 764

181 889 764

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

181 889 764

181 889 764

Költségvetési bevételek

B1-B7

642 243 269

642 243 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

438 640 694

438 640 694

Maradvány igénybevétele

B813

438 640 694

438 640 694

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

438 640 694

438 640 694

Finanszírozási bevételek

B8

438 640 694

438 640 694

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 080 883 963

1 080 883 963

4. melléklet

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 185 471

1 076 063

3 261 534

Maradvány igénybevétele

B813

2 185 471

1 076 063

3 261 534

Központi, irányító szervi támogatás

B816

57 411 310

53 252 357

110 663 667

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 411 310

53 252 357

110 663 667

Finanszírozási bevételek

B8

59 596 781

54 328 420

113 925 201

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

59 596 781

54 328 420

113 925 201

5. melléklet

Kiadások (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Államig. feladat

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

65 964 141

38 606 345

104 570 486

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

500 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 343 750

1 450 195

3 793 945

Közlekedési költségtérítés

K1109

345 000

320 000

665 000

Egyéb költségtérítés

K110

-

200 000

200 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

460 000

2 950 000

3 410 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

69 612 891

43 526 540

113 139 431

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 821 400

7 821 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 456 800

4 456 800

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 100 000

2 100 000

Külső személyi juttatások

K12

14 378 200

14 378 200

Személyi juttatások

K1

83 991 091

43 526 540

127 517 631

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 055 318

5 801 880

15 857 198

Szakmai anyagok beszerzése

K311

910 000

50 000

960 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 524 000

800 000

9 324 000

Készletbeszerzés

K31

9 434 000

850 000

10 284 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

763 000

120 000

883 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 848 000

180 000

2 028 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 611 000

300 000

2 911 000

Közüzemi díjak

K331

10 877 376

350 000

11 227 376

Vásárolt élelmezés

K332

32 892 334

32 892 334

Bérleti és lízing díjak

K333

620 000

620 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

13 964 000

250 000

14 214 000

Közvetített szolgáltatások

K335

3 156 000

3 156 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 766 124

1 450 000

6 216 124

Egyéb szolgáltatások

K337

27 463 227

900 000

28 363 227

Szolgáltatási kiadások

K33

93 739 061

2 950 000

96 689 061

Kiküldetések kiadásai

K341

220 000

200 000

420 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

220 000

200 000

420 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

28 842 654

650 000

29 492 654

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

70 450 000

70 450 000

Kamatkiadások

K353

25 000

25 000

Egyéb dologi kiadások

K355

66 200

50 000

116 200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

99 383 854

700 000

100 083 854

Dologi kiadások

K3

205 387 915

5 000 000

210 387 915

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 100 000

4 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 100 000

4 100 000

Elvonások és befizetések

K502

102 296 999

102 296 999

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 873 619

37 873 619

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

43 229 732

43 229 732

Tartalékok-általános

K513

160 196 140

160 196 140

Egyéb működési célú kiadások

K5

343 596 490

343 596 490

Működési költségvetés előirányzat csoport

647 130 814

54 328 420

701 459 234

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

131 524 550

131 524 550

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 000 000

4 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

83 800 000

83 800 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

59 777 192

59 777 192

Beruházások

K6

279 101 742

279 101 742

Ingatlanok felújítása

K71

62 140 000

62 140 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17 000 000

17 000 000

Felújítások

K7

79 140 000

79 140 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

18 000 000

18 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

18 000 000

18 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

376 241 742

0

376 241 742

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 023 372 556

54 328 420

1 077 700 976

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 444 521

6 444 521

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

6 444 521

6 444 521

Finanszírozási kiadások

K9

6 444 521

0

6 444 521

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 029 817 077

54 328 420

1 084 145 497

6. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti ei.

Kötelező feladatra

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 799 733

22 799 733

Béren kívüli juttatások

K1107

781 250

781 250

Közlekedési költségtérítés

K1109

45 000

45 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

460 000

460 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

24 085 983

24 085 983

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 821 400

7 821 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 456 800

4 456 800

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 600 000

1 600 000

Külső személyi juttatások

K12

13 878 200

13 878 200

Személyi juttatások

K1

37 964 183

37 964 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 837 445

3 837 445

Szakmai anyagok beszerzése

K311

670 000

670 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 410 000

7 410 000

Készletbeszerzés

K31

8 080 000

8 080 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

763 000

763 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 648 000

1 648 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 411 000

2 411 000

Közüzemi díjak

K331

9 327 376

9 327 376

Vásárolt élelmezés

K332

32 892 334

32 892 334

Bérleti és lízing díjak

K333

620 000

620 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

13 564 000

13 564 000

Közvetített szolgáltatások

K335

3 156 000

3 156 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 406 124

4 406 124

Egyéb szolgáltatások

K337

26 140 227

26 140 227

Szolgáltatási kiadások

K33

90 106 061

90 106 061

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

60 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

60 000

60 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

26 842 654

26 842 654

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

70 450 000

70 450 000

Kamatkiadások

K353

25 000

25 000

Egyéb dologi kiadások

K355

61 200

61 200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

97 378 854

97 378 854

Dologi kiadások

K3

198 035 915

198 035 915

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 100 000

4 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 100 000

4 100 000

Elvonások és befizetések

K502

102 296 999

102 296 999

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 873 619

37 873 619

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

43 229 732

43 229 732

Tartalékok-általános

K513

160 196 140

160 196 140

Egyéb működési célú kiadások

K5

343 596 490

343 596 490

Működési költségvetés előirányzat csoport

587 534 033

587 534 033

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

131 524 550

131 524 550

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 000 000

4 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

83 800 000

83 800 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

59 777 192

59 777 192

Beruházások

K6

279 101 742

279 101 742

Ingatlanok felújítása

K71

62 140 000

62 140 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17 000 000

17 000 000

Felújítások

K7

79 140 000

79 140 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

18 000 000

18 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

18 000 000

18 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

376 241 742

376 241 742

Költségvetési kiadások

K1-K8

963 775 775

963 775 775

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 444 521

6 444 521

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

110 663 667

110 663 667

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

117 108 188

117 108 188

Finanszírozási kiadások

K9

117 108 188

117 108 188

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 080 883 963

1 080 883 963

7. melléklet

Kiadások (Ft)

Költségvetési szerev előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 164 408

38 606 345

81 770 753

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K104

500 000

500 000

Béren kívüli juttatások

K1107

1 562 500

1 450 195

3 012 695

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

320 000

620 000

Egyéb költségtérítések

K1110

200 000

200 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 950 000

2 950 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

45 526 908

43 526 540

89 053 448

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

Külső személyi juttatások

K12

500 000

500 000

Személyi juttatások

K1

46 026 908

43 526 540

89 553 448

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 217 873

5 801 880

12 019 753

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

50 000

290 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 114 000

800 000

1 914 000

Készletbeszerzés

K31

1 354 000

850 000

2 204 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

120 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

180 000

380 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200 000

300 000

500 000

Közüzemi díjak

K331

1 550 000

350 000

1 900 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400 000

250 000

650 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

360 000

1 450 000

1 810 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 323 000

900 000

2 223 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 633 000

2 950 000

6 583 000

Kiküldetések kiadásai

K341

160 000

200 000

360 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

160 000

200 000

360 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 000 000

650 000

2 650 000

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

50 000

55 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 005 000

700 000

2 705 000

Dologi kiadások

K3

7 352 000

5 000 000

12 352 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

59 596 781

54 328 420

113 925 201

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

59 596 781

54 328 420

113 925 201

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

59 596 781

54 328 420

113 925 201

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

2

1

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

6,72

6,72

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

0

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

3

3

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

1

3

"F" fizetési osztály összesen

1

Ped.I.-Ped.II.

6

6

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

4

10

14

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

6

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

14

6,72

10

30,72

9. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL

LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

131 524 550

131 524 550

Fő utca leágazás (vízelvezetése)

787 400

787 400

Fő utca új padka készítés

2 363 000

2 363 000

Horváth Ferenc utca belterületi út készítése

23 630 000

23 630 000

Horváth Ferenc utca 1249/1 hrsz. Gazdasági út készítése

5 159 055

5 159 055

Mohl A. utca 1501 hrsz. Kavicsos út készítése

4 887 402

4 887 402

Hunyadi u. pakoló és térkövezés

1 574 803

1 574 803

Sport u. korszerűsítés

1 574 803

1 574 803

Petőfi utca járda építés

14 173 300

14 173 300

Mező utca árok lefedés, csapadékvíz elvezetés

25 000 000

25 000 000

Soproni Vízmű Zrt. Szennyvízcsatorna-hálózat építmény

10 374 787

10 374 787

Kossuth utca 7. (volt rendőr őrs épület) megvásárlása

35 500 000

35 500 000

buszváró Fő utca (községháza megálló)

2 400 000

2 400 000

Köztéri pihenő, kiülő (3 db.)

1 500 000

1 500 000

Várhely turisztikai pihenő (farönkös)

1 600 000

1 600 000

Kerékpár tároló (buszvárókhoz 3 db)

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 000 000

4 000 000

Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése

1 000 000

1 000 000

2 db fénymásoló beszerzése (önkormányzati hivatalba)

3 000 000

3 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

83 800 000

83 800 000

Utánfutó

1 000 000

1 000 000

Kisgépek beszerzése zöldterület kezeléshez

2 500 000

2 500 000

Közvilágítási elemek cseréje

75 000 000

75 000 000

Soproni Vízmű Zrt. egyéb gép, berendezés beszerzése

5 000 000

5 000 000

Bölcsőde udvari játék beszerzés

300 000

300 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

59 777 192

59 777 192

Beruházások

K6

279 101 742

279 101 742

Ingatlanok felújítása

K71

62 140 000

62 140 000

Kert utca 1. polgárőr iroda tetőcsere

3 940 000

3 940 000

Fő u. 188. posta épület vizesedés megszüntetése

10 000 000

10 000 000

Fő u. 189. épület nyílászáró csere

15 000 000

15 000 000

Hunyadi u. 1. A. lakás konyha felújítás

2 000 000

2 000 000

Fő u. 0146/28. hrsz. Volt vízmű telep korszerűsítés

7 800 000

7 800 000

Pestis szobor Fő u. 183. felújítás

2 400 000

2 400 000

Fő u. 180. óvoda épület lábazat szigetelés

5 000 000

5 000 000

BM pályázat önerő Fő u. 109-117, 118-146. járda felújítás

16 000 000

16 000 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17 000 000

17 000 000

Felújítások

K7

79 140 000

-

-

79 140 000

10. melléklet

Általános - és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal

Lövői Napsugár Óvoda

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

160 196 140

-

-

160 196 140

Céltartalékok-

K512

11. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

110 663 667

ebből: Lövői Közös Önkormányzati Hivatalnak

53 252 357

Lövői Napsugár Óvoda

57 411 310

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

ÖSSZESEN:

110 663 667

12. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Települési létfenntartási támogatás

K48

950 000

Temetési segély

K48

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)

K48

600 000

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

550 000

Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

600 000

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskola kezdési)

K48

1 400 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 100 000

13. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére (Bursa Hung.)

K506

700 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

234 179

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

36 939 440

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 873 619

egyházi jogi személyek részére

K512

1 890 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

11 484 932

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

29 054 800

egyéb nem pénzügyi vállalkozásoknak

K512

800 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

43 229 732

egyházi jogi személyek részére

K89

3 000 000

egyéb civil szervezetek részére

K89

5 000 000

háztartások részére

K89

10 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

18 000 000

14. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

6 346 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

4 688 917

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

1 278 166

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 313 083

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Építményadó

B34

2 930 000

Vagyoni tipusú adók

B34

2 930 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

171 150 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

171 150 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

171 150 000

16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 978

1 899 975

1 899 978

1 899 978

22 799 733

Béren kívüli juttatások

K1107

390 625

390 625

781 250

Közlekedési költségtérítés

K1109

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

45 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

230 000

230 000

460 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 903 728

1 903 728

1 903 728

1 903 728

2 294 353

2 133 728

1 903 728

2 294 353

1 903 728

1 903 725

2 133 728

1 903 728

24 085 983

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

612 617

612 617

612 617

612 617

612 617

612 617

612 613

612 617

612 617

612 617

1 082 617

612 617

7 821 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

371 400

4 456 800

Egyéb külső személyi juttatások

K123

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 337

133 333

133 333

133 333

1 600 000

Külső személyi juttatások

K12

1 117 350

1 117 350

1 117 350

1 117 350

1 117 350

1 117 350

1 117 346

1 117 350

1 117 354

1 117 350

1 587 350

1 117 350

13 878 200

Személyi juttatások

K1

3 021 078

3 021 078

3 021 078

3 021 078

3 411 703

3 251 078

3 021 074

3 411 703

3 021 082

3 021 075

3 721 078

3 021 078

37 964 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

314 645

314 645

314 645

314 645

314 645

314 645

314 645

314 645

314 650

314 645

376 345

314 645

3 837 445

Szakmai anyagok beszerzése

K311

55 833

55 833

55 833

55 833

55 833

55 833

55 837

55 833

55 833

55 833

55 833

55 833

670 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

617 500

7 410 000

Készletbeszerzés

K31

673 333

673 333

673 333

673 333

673 333

673 333

673 337

673 333

673 333

673 333

673 333

673 333

8 080 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

63 583

63 583

63 583

63 583

63 583

63 583

63 583

63 587

63 583

63 583

63 583

63 583

763 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

137 333

137 333

137 333

137 333

137 333

137 333

137 333

137 337

137 333

137 333

137 333

137 333

1 648 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200 916

200 916

200 916

200 916

200 916

200 916

200 916

200 924

200 916

200 916

200 916

200 916

2 411 000

Közüzemi díjak

K331

777 281

777 281

777 281

777 281

777 285

777 281

777 281

777 281

777 281

777 281

777 281

777 281

9 327 376

Vásárolt élelmezés

K332

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 028

2 741 026

2 741 028

2 741 028

2 741 028

32 892 334

Bérleti és lízing díjak

K333

51 667

51 667

51 667

51 667

51 667

51 667

51 667

51 663

51 667

51 667

51 667

51 667

620 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 337

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 333

1 130 333

13 564 000

Közvetített szolgáltatások

K335

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

263 000

3 156 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

367 177

4 406 124

Egyéb szolgáltatások

K337

2 178 352

2 178 352

2 178 355

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

2 178 352

26 140 227

Szolgáltatási kiadások

K33

7 508 838

7 508 838

7 508 841

7 508 838

7 508 846

7 508 838

7 508 838

7 508 834

7 508 836

7 508 838

7 508 838

7 508 838

90 106 061

Kiküldetések kiadásai

K341

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 886

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 888

2 236 888

26 842 654

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 833

5 870 837

5 870 833

5 870 833

5 870 833

70 450 000

Kamatkiadások

K353

6 250

6 250

6 250

6 250

25 000

Egyéb dologi kiadások

K355

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

61 200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 112 821

8 112 821

8 119 071

8 112 821

8 112 821

8 119 071

8 112 819

8 112 821

8 119 075

8 112 821

8 112 821

8 119 071

97 378 854

Dologi kiadások

K3

16 500 908

16 500 908

16 507 161

16 500 908

16 500 916

16 507 158

16 500 910

16 500 912

16 507 160

16 500 908

16 500 908

16 507 158

198 035 915

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

341 667

341 667

341 667

341 663

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

4 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

341 667

341 667

341 667

341 663

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

341 667

4 100 000

Elvonások és befizetések

K502

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

8 524 750

102 296 999

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

3 156 135

37 873 619

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

3 666 311

43 995 732

Tartalékok-általános

K513

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 762

15 951 758

15 951 762

191 421 140

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 298 958

31 298 958

31 298 958

31 298 958

31 343 264

31 298 958

31 298 958

31 298 958

31 298 958

31 298 958

31 298 954

31 298 958

375 587 490

Működési költségvetési előirányzat csoport

51 477 256

51 477 256

51 483 509

51 477 252

51 912 195

51 713 506

51 477 254

51 867 885

51 483 517

51 477 253

52 238 952

51 483 506

619 525 033

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

10 046 457

2 400 000

23 630 000

24 573 306

10 374 787

35 500 000

106 524 550

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

3 000 000

4 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

2 800 000

75 000 000

5 000 000

83 800 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 712 543

648 000

540 000

1 566 000

6 380 100

5 527 793

23 016 564

2 801 192

9 585 000

52 777 192

Beruházások

K6

12 759 000

3 048 000

-

2 540 000

7 366 000

30 010 100

30 101 099

98 016 564

-

18 175 979

45 085 000

-

247 101 742

Ingatlanok felújítása

K71

2 160 000

16 000 000

3 940 000

25 000 000

15 040 000

62 140 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

583 200

4 320 000

1 063 800

6 972 200

4 060 800

17 000 000

Felújítások

K7

-

-

-

2 743 200

20 320 000

5 003 800

31 972 200

-

19 100 800

-

-

-

79 140 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3 000 000

15 000 000

18 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

3 000 000

-

15 000 000

-

-

-

-

18 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

12 759 000

3 048 000

-

5 283 200

27 686 000

38 013 900

62 073 299

113 016 564

19 100 800

18 175 979

45 085 000

-

344 241 742

Költségvetési kiadások

K1-K8

64 236 256

54 525 256

51 483 509

56 760 452

79 598 195

89 727 406

113 550 553

164 884 449

70 584 317

69 653 232

97 323 952

51 483 506

963 766 775

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 444 521

6 444 521

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

9 222 722

9 222 722

9 222 725

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

110 672 667

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

15 667 243

9 222 722

9 222 725

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

117 117 188

Finanszírozási kiadások

K9

15 667 243

9 222 722

9 222 725

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

9 222 722

117 117 188

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

79 903 499

63 747 978

60 706 234

65 983 174

88 820 917

98 950 128

122 773 275

174 107 171

79 807 039

78 875 954

106 546 674

60 706 228

1 080 883 963

Rovat megnevezése

Rovat
száma

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

4 836 463

4 836 463

4 836 463

4 836 463

4 836 463

4 836 463

4 836 963

4 836 463

4 836 463

4 836 463

4 836 462

4 836 463

58 038 055

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 409

4 506 410

4 506 410

4 506 409

54 076 910

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 384 478

5 384 478

5 384 478

5 384 478

5 384 478

5 384 478

5 384 478

4 640 333

5 384 478

5 384 477

5 384 478

5 384 478

63 869 590

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

261 318

261 318

261 318

261 318

261 319

261 318

261 322

261 318

261 318

261 318

261 318

261 318

3 135 821

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14 988 668

14 988 668

14 988 668

14 988 668

14 988 669

14 988 668

14 989 172

14 244 523

14 988 668

14 988 668

14 988 668

14 988 668

179 120 376

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 090

1 026 093

1 026 090

1 026 090

12 313 083

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16 014 758

16 014 758

16 014 758

16 014 758

16 014 759

16 014 758

16 015 262

15 270 613

16 014 758

16 014 761

16 014 758

16 014 758

191 433 459

Vagyoni tipusú adók

B34

1 465 000

1 465 000

2 930 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

171 150 000

171 150 000

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

1 465 000

-

171 150 000

-

-

-

1 465 000

-

-

-

174 080 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 678 866

1 678 866

1 678 866

1 678 866

1 678 866

1 678 866

1 678 366

1 678 866

1 678 866

1 678 861

1 678 866

1 678 866

20 145 887

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 413

10 417

10 417

10 417

10 417

125 000

Ellátási díjak

B405

1 086 014

1 086 014

1 086 014

1 086 014

1 086 014

1 086 014

1 086 016

1 086 014

1 086 014

1 086 014

1 086 017

1 086 014

13 032 173

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 814 070

4 814 070

4 814 070

4 814 070

4 814 070

4 814 070

4 814 070

5 558 215

4 814 071

4 814 070

4 814 070

4 814 070

58 512 986

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 424 000

1 424 000

Egyéb kapott kamat

B408

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 337

133 333

133 333

1 600 000

Működési bevételek

B4

7 722 700

7 722 700

9 146 700

7 722 700

7 722 700

7 722 700

7 722 202

8 466 841

7 722 701

7 722 699

7 722 703

7 722 700

94 840 046

Működési költségvetés előirányzat csoport

23 737 458

23 737 458

26 626 458

23 737 458

194 887 459

23 737 458

23 737 464

23 737 454

25 202 459

23 737 460

23 737 461

23 737 458

460 353 505

Ingatlanok értékesítése

B52

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 484

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

181 889 764

Felhalmozási bevételek

B5

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 484

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

181 889 764

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 484

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

15 157 480

181 889 764

Költségvetési bevételek

B1-B7

38 894 938

38 894 938

41 783 938

38 894 938

210 044 939

38 894 942

38 894 944

38 894 934

40 359 939

38 894 940

38 894 941

38 894 938

642 243 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

438 640 694

438 640 694

Maradvány igénybevétele

B813

-

-

-

-

438 640 694

-

-

-

-

-

-

-

438 640 694

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

438 640 694

-

-

-

-

-

-

-

438 640 694

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

438 640 694

-

-

-

-

-

-

-

438 640 694

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 894 938

38 894 938

41 783 938

38 894 938

648 685 633

38 894 942

38 894 944

38 894 934

40 359 939

38 894 940

38 894 941

38 894 938

1 080 883 963

17. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 210 529

3 210 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 529

3 218 526

38 606 345

Béren kívüli juttatások

K1107

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 850

120 845

1 450 195

Közlekedési költségtérítés

K1109

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 663

320 000

Egyéb költségtérítések

K1110

200 000

200 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 837

2 950 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 603 879

3 603 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 811 871

43 526 540

Személyi juttatások

K1

3 603 879

3 603 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 611 879

3 811 871

43 526 540

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

483 490

5 801 880

Szakmai anyagok beszerzése

K311

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 167

4 163

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 667

66 663

800 000

Készletbeszerzés

K31

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 834

70 826

850 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Közüzemi díjak

K331

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 167

29 163

350 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 833

20 837

250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 837

1 450 000

Egyéb szolgáltatások

K337

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

900 000

Szolgáltatási kiadások

K33

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 833

245 837

2 950 000

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

200 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 163

650 000

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

104 163

700 000

Dologi kiadások

K3

395 834

395 834

415 834

415 834

415 834

415 834

415 834

415 834

415 834

415 834

415 834

465 826

5 000 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

4 483 203

4 483 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 761 187

54 328 420

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 483 203

4 483 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 761 187

54 328 420

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 483 203

4 483 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 511 203

4 761 187

54 328 420

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 076 063

1 076 063

Maradvány igénybevétele

B813

1 076 063

1 076 063

Központi, irányító szervi támogatás

B816

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 701

53 252 357

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

5 513 759

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 701

54 328 420

Finanszírozási bevételek

B8

5 513 759

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 701

54 328 420

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5 513 759

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 696

4 437 701

54 328 420

18. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Napsugár Óvoda előirányzatai

.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

3 597 034

43 164 408

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 663

41 667

500 000

Béren kívüli juttatások

K1107

781 250

781 250

1 562 500

Közlekedési költségtérítés

K1109

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 663 701

3 663 701

3 663 701

3 663 701

4 444 951

3 663 701

3 663 701

3 663 701

4 444 951

3 663 701

3 663 697

3 663 701

45 526 908

Egyéb külső személyi juttatások

K123

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 663

41 667

41 667

500 000

Külső személyi juttatások

K12

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 663

41 667

41 667

500 000

Személyi juttatások

K1

3 705 368

3 705 368

3 705 368

3 705 368

4 486 618

3 705 368

3 705 368

3 705 368

4 486 618

3 705 364

3 705 364

3 705 368

46 026 908

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

518 156

518 156

518 156

518 156

518 156

518 156

518 156

518 156

518 157

518 156

518 156

518 156

6 217 873

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

92 833

92 833

92 833

92 837

92 833

92 833

92 833

92 833

92 833

92 833

92 833

92 833

1 114 000

Készletbeszerzés

K31

112 833

112 833

112 833

112 837

112 833

112 833

112 833

112 833

112 833

112 833

112 833

112 833

1 354 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 663

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

200 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 663

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

200 000

Közüzemi díjak

K331

129 167

129 163

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

1 550 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 337

33 333

33 333

33 333

400 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

360 000

Egyéb szolgáltatások

K337

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

110 250

1 323 000

Szolgáltatási kiadások

K33

302 750

302 746

302 750

302 750

302 750

302 750

302 750

302 750

302 754

302 750

302 750

302 750

3 633 000

Kiküldetések kiadásai

K341

13 333

13 333

13 337

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

160 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

13 333

13 333

13 337

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

160 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 663

166 667

166 667

166 667

166 667

2 000 000

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

171 667

166 663

166 667

166 667

166 667

166 667

2 005 000

Dologi kiadások

K3

612 250

612 246

612 254

612 254

612 250

612 246

617 250

612 246

612 254

612 250

612 250

612 250

7 352 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

4 835 774

4 835 770

4 835 778

4 835 778

5 617 024

4 835 770

4 840 774

4 835 770

5 617 029

4 835 770

4 835 770

4 835 774

59 596 781

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 835 774

4 835 770

4 835 778

4 835 778

5 617 024

4 835 770

4 840 774

4 835 770

5 617 029

4 835 770

4 835 770

4 835 774

59 596 781

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 835 774

4 835 770

4 835 778

4 835 778

5 617 024

4 835 770

4 840 774

4 835 770

5 617 029

4 835 770

4 835 770

4 835 774

59 596 781

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 185 471

2 185 471

Központi, irányító szervi támogatás

B816

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 274

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

57 411 310

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

4 784 276

4 784 276

6 969 747

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 274

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

59 596 781

Finanszírozási bevételek

B8

4 784 276

4 784 276

6 969 747

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 274

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

59 596 781

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 784 276

4 784 276

6 969 747

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 274

4 784 276

4 784 276

4 784 276

4 784 276

59 596 781