Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 26- 2022. 05. 26Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet szövege 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
a) kiadási főösszegét 43.900.527,-Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-kilencszázezer- ötszázhuszonhét forintban, melyből a működési kiadásokat 22.413.983,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 20.736.917,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 43.900.527,- Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-kilencszázezer- ötszázhuszonhét forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.351.860,- Ft általános tartalékot állapít meg A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. október 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított ei. 2020.06.30. |
Teljesítés |
% |
K1. Személyi juttatások |
6 432 054 |
6 432 054 |
3 593 291 |
55,87% |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
986 342 |
986 342 |
168 176 |
17,05% |
K3. Dologi kiadások |
11 203 265 |
11 358 707 |
3 538 872 |
31,16% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 540 000 |
1 540 000 |
106 065 |
6,89% |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 204 552 |
2 096 880 |
257 820 |
12,30% |
K6. Beruházási kiadások |
19 342 135 |
19 642 135 |
12 940 589 |
65,88% |
K7. Felújítások |
494 782 |
494 782 |
0 |
0,00% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
K1-8. Költségvetési kiadások |
42 803 130 |
43 150 900 |
20 604 813 |
47,75% |
K9. Finanszírozási kiadások |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
43 900 527 |
41 959 253 |
95,58% |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 774 306 |
18 940 656 |
10 345 238 |
54,62% |
B3. Közhatalmi bevételek |
618 000 |
618 000 |
401 763 |
65,01% |
B4. Működési bevételek |
2 077 522 |
2 258 942 |
1 444 420 |
63,94% |
B6. Működésre átt vett pénzeszközök |
0 |
645 000 |
0,00% |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
21 469 828 |
21 817 598 |
12 836 421 |
58,84% |
B8. Finanszírozási bevételek |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
34 919 350 |
79,54%” |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Modósított előírányzat 2021.06.30. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 329 788 |
3 329 788 |
2 071 248 |
62,20% |
3 329 788 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
188 122 |
188 122 |
57 971 |
30,82% |
188 122 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 517 910 |
3 517 910 |
2 129 219 |
60,53% |
3 517 910 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 144 |
2 064 144 |
1 032 072 |
50,00% |
2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
850 000 |
850 000 |
432 000 |
50,82% |
850 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 914 144 |
2 914 144 |
1 464 072 |
50,24% |
2 914 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 432 054 |
6 432 054 |
3 593 291 |
55,87% |
6 432 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
986 342 |
986 342 |
168 176 |
17,05% |
986 342 |
Szakmai anyagok |
K311 |
216 400 |
216 400 |
0 |
0,00% |
216 400 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
793 000 |
793 000 |
278 552 |
35,13% |
793 000 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 009 400 |
1 009 400 |
278 552 |
27,60% |
1 009 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
86 000 |
86 000 |
14 045 |
16,33% |
86 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
88 208 |
88,21% |
100 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
186 000 |
186 000 |
102 253 |
54,97% |
186 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 145 000 |
1 145 000 |
531 537 |
46,42% |
1 145 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 449 000 |
1 449 000 |
785 250 |
54,19% |
1 449 000 |
Bérleti és lizing díj |
K333 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
655 000 |
655 000 |
124 748 |
19,05% |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 123 000 |
2 123 000 |
3 284 |
0,15% |
2 123 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 245 853 |
2 245 853 |
1 184 783 |
52,75% |
2 245 853 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 717 853 |
7 717 853 |
2 629 602 |
34,07% |
7 717 853 |
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója |
K351 |
2 290 012 |
2 290 012 |
525 441 |
22,94% |
2 290 012 |
Fizetendő áfa |
K352 |
0 |
143 481 |
0 |
0,00% |
143 481 |
Kamat kiadások |
K353 |
0 |
1 961 |
1 961 |
100,00% |
1 961 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
1 063 |
10,63% |
10 000 |
Egyéb dologi kiadások összesen |
K35 |
2 290 012 |
2 445 454 |
528 465 |
21,61% |
2 445 454 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 203 265 |
11 358 707 |
3 538 872 |
31,16% |
11 358 707 |
Települési támogatások |
K48 |
1 540 000 |
1 540 000 |
106 065 |
6,89% |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 540 000 |
1 540 000 |
106 065 |
6,89% |
1 540 000 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
378 020 |
378 020 |
202 820 |
53,65% |
378 020 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
367 000 |
367 000 |
55 000 |
14,99% |
367 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 459 532 |
1 351 860 |
0 |
0,00% |
1 351 860 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 204 552 |
2 096 880 |
257 820 |
12,30% |
2 096 880 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 366 213 |
22 413 983 |
7 664 224 |
34,19% |
22 413 983 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 316 236 |
15 316 236 |
9 109 881 |
59,48% |
15 316 236 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
K64 |
729 133 |
729 133 |
498 082 |
68,31% |
729 133 |
Részesedés |
K65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
296 766 |
596 766 |
332 626 |
55,74% |
596 766 |
Beruházások |
K6 |
19 342 135 |
19 642 135 |
12 940 589 |
65,88% |
19 642 135 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
389 592 |
389 592 |
0 |
0,00% |
389 592 |
Felújítások előzetesen felsz. Áfa |
K74 |
105 190 |
105 190 |
0 |
0,00% |
105 190 |
Felújítások |
K7 |
494 782 |
494 782 |
0 |
0,00% |
494 782 |
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre |
K89 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
20 436 917 |
20 736 917 |
12 940 589 |
62,40% |
20 736 917 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 803 130 |
43 150 900 |
20 604 813 |
47,75% |
43 150 900 |
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése |
K914 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
749 627 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
749 627 |
749 627 |
749 267 |
99,95% |
749 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
43 900 527 |
21 354 080 |
48,64% |
43 900 527 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti ei. |
Módosított előírányzat 2021.06.30. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 187 155 |
9 187 155 |
4 789 050 |
52,13% |
9 187 155 |
Szociális és gyermekjóléti támogatások |
B113 |
2 340 000 |
2 340 000 |
3 867 475 |
2 340 000 |
|
Szociális étkezés |
B113 |
464 520 |
464 520 |
464 520 |
||
Falugondnoki szolg. Tám |
B113 |
4 479 000 |
4 479 000 |
53,10% |
4 479 000 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 180 400 |
52,00% |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
166 350 |
166 350 |
100,00% |
166 350 |
Közfoglalkoztatott támogatás |
B16 |
33 631 |
33 631 |
341 963 |
1016,81% |
33 631 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 774 306 |
18 940 656 |
10 345 238 |
54,62% |
18 940 656 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
618 000 |
618 000 |
401 375 |
64,95% |
618 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
388 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
618 000 |
618 000 |
401 763 |
65,01% |
618 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
575 648 |
575 648 |
274 996 |
47,77% |
575 648 |
Szociális étkeztetés |
B405 |
981 456 |
981 456 |
642 462 |
65,46% |
981 456 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
420 418 |
420 418 |
261 152 |
62,12% |
420 418 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
B407 |
0 |
181 420 |
0 |
0,00% |
181 420 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
53 144 |
53,14% |
100 000 |
Eggyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
212 666 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 077 522 |
2 258 942 |
1 444 420 |
63,94% |
2 258 942 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
645 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 469 828 |
21 817 598 |
12 836 421 |
58,84% |
21 817 598 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-896 385 |
-596 385 |
5 172 197 |
-867,26% |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-20 436 917 |
-20 736 917 |
0,00% |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
34 919 350 |
79,54% |
43 900 527” |
3. melléklet
forint |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. 2021.06.30 |
Általános tartalékok |
K513 |
1 459 532 |
1 351 860 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0” |
4. melléklet
forint |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
janár |
február |
március |
ápirilis |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 482 |
277 486 |
3 329 788 |
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
100 000 |
88 122 |
0 |
0 |
188 122 |
||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 837 |
850 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
520 327 |
520 327 |
620 327 |
520 327 |
520 327 |
608 449 |
520 327 |
520 327 |
520 327 |
520 327 |
520 327 |
520 335 |
6 432 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 195 |
82 197 |
986 342 |
Készletbeszerzés |
K31 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 116 |
84 124 |
1 009 400 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
186 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 413 |
1 145 000 |
Vásásrolt élelmezés |
K332 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
1 449 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 587 |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 917 |
176 913 |
2 123 000 |
Más egyéb szolgáltatás |
K337 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 154 |
187 159 |
2 245 853 |
Működési áfa |
K351 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 834 |
190 838 |
2 290 012 |
Fizetendő áfa |
K352 |
143 481 |
143 481 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
326 |
1 961 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K3557 |
1 666 |
1 666 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
10 000 |
||||||
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás |
K3557 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
935 597 |
935 597 |
1 079 079 |
935 598 |
935 598 |
935 597 |
933 604 |
933 604 |
933 604 |
933 604 |
933 604 |
933 621 |
11 358 707 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
78 200 |
20 000 |
20 000 |
81 620 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
78 200 |
20 000 |
20 000 |
378 020 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
367 000 |
367 000 |
|||||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
1 351 860 |
1 351 860 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
78 200 |
1 371 860 |
387 000 |
81 620 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
78 200 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
2 096 880 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 636 319 |
2 929 979 |
2 188 601 |
1 639 740 |
1 578 120 |
1 666 241 |
1 576 126 |
1 814 326 |
1 806 126 |
1 606 126 |
1 736 126 |
2 236 153 |
22 413 983” |