Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 461.293.600.- Ft Bevételi főösszeggel, 388.874.667.- Ft Kiadási főösszeggel, 72.418.933.- Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített 2025. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2025. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 179.984.2729.- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.362.263.- Ft

ac) Dologi kiadások: 143.471.057.- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.798.560.- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 8.675.334.- Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások: 5.696.475.- Ft

bb) Felújítások: 15.625.626.- Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.260.623.-Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2025. évi beruházási és felújítási kiadások teljesítését a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a rendelet tervezet 22. mellékletet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 23. melléklet tartalmazza.

(9) Kimutatás a 2025. évi céljelleggel jutatott támogatások felhasználásáról a 24. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzatnál és intézményeinél alkalmazásban állók létszámáról történő kimutatást a 25. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban a 26. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 27. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az adósság állományának alakulását lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 29. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 30. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 31. melléklet, a 32. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2025. évben a 34. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, az előirányzatok felhasználását a 35. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Újiráz Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2025. évi bevételi fő összegét 384.758.250.- Ft-ban, kiadási fő összegét 314.482.994.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet rögzíti.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 61.601.944.- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.935.909.- Ft

ac) Dologi kiadások: 78.027.074.- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.798.560.- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 8.675.334.- Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások: 4.942.014.- Ft

bb) Felújítások: 15.625.626.- Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai:

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.260.623.- Ft

cb) Központi, irányító szervi támogatás: 125.615.910.- Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Záró létszám, statisztikai állományi létszám 5 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

3. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2025. évi bevételi fő összegét 31.994.884.- Ft-ban, kiadási fő összegét 31.321.165.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tündérkert Óvoda 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet és a 17. melléklet rögzíti.

(3) Az Óvoda 2025. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Működési költségvetés kiadásai:

a) Személyi juttatások: 21.126.253.- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.701.862.- Ft

c) Dologi kiadások: 7.452.740.- Ft

d) Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások: 40.310.- Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Állományi létszám 2 fő.

4. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ teljesített 2025. évi bevételi fő összegét 170.156.376.- Ft-ban, kiadási fő összegét 168.686.418.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet rögzíti.

(3) A Gondozási Központ 2025. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 71.256.532.- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.724.492.- Ft

ac) Dologi kiadások: 57.991.243.- Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások: 714.151.- Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Záró létszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma 19 fő.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.