Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 27- 2020. 06. 26

Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§


(1) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„ 2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat  önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét: 1.517.260.882 forintban állapítja meg. „


(2) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 2.§ (2) a)-b) pontjai  helyébe az alábbi szöveg lép:


„ 2.§ (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege: 1.517.260.882 forint,
  2. a költségvetési kiadások összege:  1.517.260.882 forint,”


(3) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 3.§ (1)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                605.249.719 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         138.892.424 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      69.066.542 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      318.424.249 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        208.150 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

h) B8 Intézményfinanszírozás:                                                               244.927.686 forint,

i) B9 Előző évi költségvetési maradvány:                                               119.999.552 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                       1.517.260.882 forint.”


(4) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 3.§ (2)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.496.778.322 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.482.560 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.”


(5) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 3.§ (3)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.357.677.748 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 159.583.134 forint.”


(6)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet  Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti 1. melléklete helyébe e módosító rendelet 1. melléklete lép.



(7) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 4.§ (1)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:



„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        297.332.310 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    53.203.587 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          255.951.495 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           3.946.874 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     457.333.178 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 144.268.922 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     92.341.038 forint,

h) K8. Céltartalék:                                                                                   212.883.478 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       1.517.260.882 forint.”


(8) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 4.§ (2) a)-c) pontjai  helyébe az alábbi szöveg lép:


„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.517.260.882 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.”


(9) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 4.§ (3) a)-b) pontjai  helyébe az alábbi szöveg lép:



„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1. 280.650.922 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 236.609.960 forint.”


(10) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 5.§-a  helyébe az alábbi szöveg lép:


A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások beruházásonként:

  1. ravatalozó felújítása 2.493.095 forint,
  2. útépítés 25.386.487 forint,
  3. betontégla vásárlás 864.800 forint,
  4. telefonkészülékek részletei 300.540 forint,
  5. légkondicionáló beszerzése háziorvosi és fogorvosi szolgálat 928.999 forint,
  6. pótkocsi vásárlása 1.803.400 forint,
  7. Varsa mint a vakond megvalósíthatósági tanulmány 13.462.000 forint,
  8. testületi laptopok beszerzése 1.618.986 forint,
  9. gázkazán vásárlása sportpályára 292.691 forint,
  10. eszközvásárlás közfoglalkoztatási programra 1.299.119 forint,
  11. konyha felújítása 53.601.045 forint,
  12. kétútközi út felújítása és gépbeszerzés 30.636.305 forint,
  13. csatornahálózaton végzett felújítás 2.364.461 forint,
  14. szabadstrand felújítása 99.445.088 forint,
  15. nyomtató vásárlás óvodába 146.050 forint,
  16. konyhai eszközbeszerzés 202.936 forint,
  17. laptop beszerzés szociális társulás 261.950 forint,
  18. mosógép beszerzés szociális intézmény Sarud 139.599 forint,
  19. számítógépalkatrész beszerzés szociális intézmény 8.570 forint,
  20. szoftver vásárlás közös hivatal 75.122 forint,
  21. számítógép vásárlás közös hivatal 676.304 forint,
  22. szavazófülke, lámpa vásárlás 78.100 forint.


(11) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 6.§ (3) a)-d) pontjai helyébe az alábbi szöveg lép:


  1. Bursa Hungarica támogatás 1.050.000 forint,
  2. köztemetés 318.249 forint,
  3. települési támogatások 2.578.625 forint.


(12) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 9.§-a  helyébe az alábbi szöveg lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 52 fő.


(13) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése” cím alatt lévő 10.§-a  helyébe az alábbi szöveg lép:


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:.

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  77.234.976 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)  - 77.234.976 forint hiány.


2.§


(1) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet ” 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése” cím alatt lévő 11.§   helyébe az alábbi szöveg lép:


„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 77.876.930 forintban állapítja meg.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 77.876.930 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 77.876.930 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”


(2) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet  „ 3.  A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése” cím alatt lévő 12.§  (1) -  (3) bekezdései  helyébe az alábbi szöveg lép:


„12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  3.108.756 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                      0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                              73.621.890 forint,

i) B9. Előző évi pénzmaradvány.                                                              1.146.284 forint,      

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                        77.876.930 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 77.876.930 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:0  forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0  forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 77.876.930 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0  forint.”


(3) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése „ cím alatt lévő 13.§  (1) -  (3) bekezdései  helyébe az alábbi szöveg lép:


„13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        58.207.116 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   11.376.320 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             7.463.968 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                    0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      829.526  forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                   0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          77.876.930 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 77.876.930 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.047.404 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 829.526 forint.”


(4) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése „ cím alatt lévő 14.§-a  helyébe az alábbi szöveg lép:


14.§ (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.



(5) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése „ cím alatt lévő 15.§ -a  helyébe az alábbi szöveg lép:


15.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 829.526  forint ,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -829.526 forint.

3.§



(1) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet 4.  A Napsugár Óvoda költségvetése” cím alatt lévő 16.§   helyébe az alábbi szöveg lép:


„16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 120.307.279 forintban állapítja meg.


(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 120.307.279 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 120.307.279 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”


(2) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 4.  A Napsugár Óvoda költségvetése „ cím alatt lévő 17.§   (1-3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:



„17. § (1) A Napsugár Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                3.442.717 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                   0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    18.634.523 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Intézményfinanszírozás:                                                                97.955.739 forint,

i) B9 Előző évi maradvány:                                                                          274.300 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                        120.307.279 forint.”


(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 120.307.279 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 120.307.279 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.


(3) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 4.  A Napsugár Óvoda költségvetése „ cím alatt lévő 18.§   (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„18. § (1) A Napsugár Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     64.763.468 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:12.244.226 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         42.950.599 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    348.986 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     120.307.279 forint.”


(2) A Napsugár Óvoda  költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 120.307.279 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


„(3) A Napsugár Óvoda  költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119.958.293 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 348.986 forint.”



(4) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 4.  A Napsugár Óvoda költségvetése „ cím alatt lévő 19.§   (1)-(2)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda  - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5fő.



(5) Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet „ 4.  A Napsugár Óvoda költségvetése „ cím alatt lévő 20.§   (1)  bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:



„20. § (1) A  Napsugár Óvoda  költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  348.986 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)- 348.986 forint hiány.”

4.§


(1)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 5. A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetése”

 cím alatt lévő 21.§   (1) –(2) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente mikro-térségi Társulás szociális intézmény 2019. évi költségvetési főösszegét 126.808.420 forintban állapítja meg.


(2) A Tisza-mente mikro-térségi Társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 126.808.420 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 126.808.420 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”



(2)Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 5. A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetése”

 cím alatt lévő 22.§  (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                7.871.514 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     41.568.259 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Intézményfinanszírozás:                                                                73.350.057 forint,

i) B9 Előző évi maradvány:                                                                      4.018.590 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   126.808.420 forint.”


(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 126.808.420 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:126.808.420 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.



(3)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 5. A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetése”

 cím alatt lévő 23.§  (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:



„23. § (1) A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     75.423.200 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:14.032.673 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         37.204.378 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   148.169 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    126.808.420 forint.”


(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 126.808.420 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0  forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


„ (3) A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126.660.251 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.169  forint.”



(4)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 5. A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetése”

 cím alatt lévő 24.§-a   helyébe az alábbi szöveg lép:


„24.§(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  : 25fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.


(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata  6 fő.


(5)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 5. A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetése”

 cím alatt lévő 25.§-a   helyébe az alábbi szöveg lép:


„25. §  A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 148.169 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -148.169 forint hiány.”


5.§


(1)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 6. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 26.§   (1)- (2)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


„26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 1.013.299.456 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1.013.299.456 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  1.013.299.456 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).”


(2)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 6. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 27.§   (1) -  (3)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


„27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             414.871.352 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     138.892.424 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    69.066.542 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    258.231.467 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    208.150 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        20.482.560 forint,

h) B8 Előző évi maradvány:                                                                 111.546.961 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen                                                   1.013.299.456 forint.”


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 992.816.896 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.482.560 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


„(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 853.716.422 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 159.583.034 forint.”


(3)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 6. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 28.§   (1) -  (3)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:



„28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        95.789.263 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   14.940.939 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          164.690.191 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3.946.874 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   286.027.382 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               142.680.291 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    92.341.058 forint,

h) K8. Céltartalék:                                                                                 212.883.478 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     1.013.299.456 forint.”


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.013.299.456forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


„(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 778.278.127 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.021.329 forint.”


(4)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 6. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 29.§-a helyébe az alábbi szöveg lép:


29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 41 fő.

6.§



(1)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése” cím alatt lévő 30.§  (1)- (2)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása  költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 80.992.886 forintban állapítja meg.


(2) A Tisza-mente szociális Társulása  költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 80.992.886 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 80.992.886 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


(2)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése” cím alatt lévő 31.§   (1)- (3)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              77.999.641 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                   0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                     0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Előző évi maradvány:                                                                     2.993.245 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       80.992.886 forint.


(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 80.992.886 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80.992.886 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


(3)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet” 7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése” cím alatt lévő 32.§ (1) - (3) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          3.149.263 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       609.429 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              3.622.187forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    73.350.057 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     261.950 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        80.992.886 forint.


(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 80.992.886 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80.730.936 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 261.950 forint.



(4)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet” 7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése” cím alatt lévő 33.§-a helyébe az alábbi szöveg lép:


33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  0fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.


(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


(5)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet” 7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése” cím alatt lévő 34.§-a helyébe az alábbi szöveg lép:


34. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  261.950 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -261.950 ezer forint.

7.§


(1)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet”8 . A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 35.§   (1)- (2)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 97.975.911 forintban állapítja meg.


(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 97.975.911 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 97.975.911 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.




(2)  Az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet”8 . A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 36.§   (1)- (3)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             97.955.739 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                  0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                    0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) B8.Finanszírozási bevételek:                                                                    20.172 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       97.975.911 forint.


(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 97.975.911 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97.975.911 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.


(3)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.8.)  önkormányzati rendelet”8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 37.§   (1)- (3)  bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:


37. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                                        0 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                   0 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                   20.172 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      97.955.739 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                                  0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          97.975.911 forint.


(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.975.911 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 97.975.911 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


8.§


 Záró rendelkezések



  1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Poroszló, 2020. június 25.