Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Bakonysárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Bakonysárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló

a) bevételi főösszegét 253.528.068 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 240.396.627 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg részletezését 1. melléket tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg részletezését 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2024. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 13.131.441Ft a 3. melléklet.

4. § Az Önkormányzat mérlegét és eredménykimutatását a 4. melléklet 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

3. A beszámoló mellékletei

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

a) 1. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata mérlege

b) 2. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata feladatonkénti kimutatás

c) 3. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzat feladattípusonkénti kimutatás

d) 4. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzat kimutatása a felhalmozásokról

e) 5. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata létszámkimutatás

f) 6. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata Eu projektek

g) 7. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata Adósságkeletkezető ügyletek

h) 8. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzata ei felhasználás

i) 9. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzat +3 év kimutatás

j) 10. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzat maradvány, mérleg, eredménykimutása

k) 11. melléklet Bakonysárkány Község Önkormányzat vagyonkimutatása

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítéséről és a költségvetési egyenlegekről
adatok forintban

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

ÖSSZESEN

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

ÖSSZESEN

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 198 829

K1

Személyi juttatások

37 739 900

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 711 495

B3

Közhatalmi bevételek

29 783 022

K3

Dologi kiadások

90 130 554

B4

Működési bevételek

36 420 025

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 732 500

B5

Felhalmozási bevételek

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

97 417 807

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 057

K6

Beruházások

261 620

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

B8

Finanszírozási bevételek

13 124 135

K9

Finanszírozási kiadások

5 402 751

Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)

240 403 933

Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)

234 732 256

Működési költségvetés egyenlege:

5 671 677

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

261 620

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

-261 620

Finanszírozási bevételek (B8)

13 124 135

Finanszírozási kiadások (K9)

5 402 751

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

7 721 384

Konszolidált bevételek

253 528 068

Konszolidált kiadások

240 396 627

Konszolidált költségvetés egyenlege:

13 131 441

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

253 528 068

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

240 396 627

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az előirányzatok feladatonkénti felhasználásáról
adatok forintban

Eredeti előirányzat

I.fé módosítás

Módosított előirányzat

III.né módosítás

Módosított előirányzat

IV. né módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Jogalkotás

011130

Személyi juttatások

16 428 000

-500 000

15 928 000

1 664 000

17 592 000

6 210 592

23 802 592

23 308 650

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 135 640

-50 000

2 085 640

0

2 085 640

850 000

2 935 640

2 933 613

Dologi kiadások

16 991 967

4 096 413

21 088 380

-2 970 559

18 117 821

11 985 551

30 103 372

23 164 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

-992 915

-992 915

1 938 314

945 399

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

35 555 607

3 546 413

39 102 020

-2 299 474

36 802 546

20 984 457

57 787 003

49 406 994

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

2 000 000

0

2 000 000

1 620 000

3 620 000

13 986 019

17 606 019

1 370 855

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

2 000 000

0

2 000 000

1 620 000

3 620 000

13 986 019

17 606 019

1 370 855

Köztemető

013320

Személyi juttatások

0

0

0

58 275

58 275

0

58 275

58 275

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

720 000

0

720 000

33 000

753 000

-196 135

556 865

261 224

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

720 000

0

720 000

91 275

811 275

-196 135

615 140

319 499

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 270 000

0

1 270 000

0

1 270 000

0

1 270 000

875 039

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Bevételek összesen

1 270 000

0

1 270 000

0

1 270 000

0

1 270 000

875 039

Vagyongazdálkodás

013350

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

1 778 000

200 000

1 978 000

1138406

3 116 406

528 969

3 645 375

5 004 661

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

1 778 000

200 000

1 978 000

1138406

3 116 406

528 969

3 645 375

5 004 661

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

9 200 000

0

9 200 000

0

9 200 000

4 980 019

14 180 019

19 400 234

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

9 200 000

0

9 200 000

0

9 200 000

4 980 019

14 180 019

19 400 234

Elszám. Közp. Költségvetéssel

018010

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

1 440

1 440

0

1 440

1 440

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

679 000

679 000

0

679 000

679 000

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

5 328 784

252

5 329 036

73 715

5 402 751

0

5 402 751

5 402 751

Kiadások összesen

5 328 784

252

5 329 036

754 155

6 083 191

0

6 083 191

6 083 191

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159 056 740

4 600 179

163 656 919

-1 380 701

162 276 218

8 922 611

171 198 829

171 198 829

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

252

252

73 715

73 967

5 757 509

5 831 476

5 831 476

Bevételek összesen

159 056 740

4 600 431

163 657 171

-1 306 986

162 350 185

14 680 120

177 030 305

177 030 305

Finanszírozás

018030

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

101 519 319

-101 519 319

0

108 392 087

108 392 087

20 353 853

128 745 940

96 738 807

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

101 519 319

-101 519 319

0

108 392 087

108 392 087

20 353 853

128 745 940

96 738 807

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

5 230 000

5 230 000

-2 230 000

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

10 615 154

-10 615 154

0

7 292 659

7 292 659

0

7 292 659

7 292 659

Bevételek összesen

10 615 154

-10 615 154

0

12 522 659

12 522 659

-2 230 000

10 292 659

10 292 659

Közfoglalkoztatás

041233

Személyi juttatások

0

1 500 000

1 500 000

1 250 000

2 750 000

740 000

3 490 000

3 487 444

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

120 000

120 000

50 000

170 000

60 000

230 000

226 685

Dologi kiadások

0

100 000

100 000

-100 000

0

200 000

200 000

282 490

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

1 720 000

1 720 000

1 200 000

2 920 000

1 000 000

3 920 000

3 996 619

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágíás

064010

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

4 064 000

0

4 064 000

66 205

4 130 205

0

4 130 205

2 395 388

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

4 064 000

0

4 064 000

66 205

4 130 205

0

4 130 205

2 395 388

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Zöldterület kezelés

066010

Személyi juttatások

0

0

0

86 000

86 000

-34 461

51 539

51 539

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

15 000

15 000

-8 970

6 030

6 030

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

90 969

90 969

34 290

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

101 000

101 000

47 538

148 538

91 859

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Város és Községgazdálkodás

066020

Személyi juttatások

6 129 600

-1 700 000

4 429 600

41 725

4 471 325

676 489

5 147 814

5 110 340

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

615 888

-70 000

545 888

150 000

695 888

115 000

810 888

810 844

Dologi kiadások

4 390 000

3 129 160

7 519 160

1 783 046

9 302 206

5 352 683

14 654 889

10 386 402

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

11 135 488

1 359 160

12 494 648

1 974 771

14 469 419

6 144 172

20 613 591

16 307 586

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

5 100 000

0

5 100 000

1 554 870

6 654 870

15 293 123

21 947 993

2 399 619

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

5 100 000

0

5 100 000

1 554 870

6 654 870

15 293 123

21 947 993

2 399 619

Óvodai működtetés

091140

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

1 816 000

0

1 816 000

0

1 816 000

0

1 816 000

2 529 906

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

1 816 000

0

1 816 000

0

1 816 000

0

1 816 000

2 529 906

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Háziorvos

072111

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

2 694 000

0

2 694 000

0

2 694 000

91 482

2 785 482

1 949 516

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

2 694 000

0

2 694 000

0

2 694 000

91 482

2 785 482

1 949 516

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportlétesítmények üzemeltetése

081030

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

3 810 000

-3 000 000

810 000

3 325 404

4 135 404

500

4 135 904

1 163 888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

104 638 970

104 638 970

-104 638 970

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

3 810 000

101 638 970

105 448 970

-101 313 566

4 135 404

500

4 135 904

1 163 888

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 550 000

0

1 550 000

-1 550 000

0

1 550 000

1 550 000

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

7 292 659

7 292 659

-7 292 659

0

0

0

0

Bevételek összesen

1 550 000

7 292 659

8 842 659

-8 842 659

0

1 550 000

1 550 000

0

Könyvtár

082042

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

20 000

0

20 000

0

20 000

-20 000

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

20 000

0

20 000

0

20 000

-20 000

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés

082092

Személyi juttatások

1 767 600

200 000

1 967 600

-650 000

1 317 600

169 292

1 486 892

1 463 652

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

459 576

0

459 576

-115 000

344 576

-96 699

247 877

185 047

Dologi kiadások

5 050 000

0

5 050 000

387 875

5 437 875

155 671

5 593 546

5 837 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

7 277 176

200 000

7 477 176

-377 125

7 100 051

228 264

7 328 315

7 486 567

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekétkeztetés

096015

Személyi juttatások

5 304 000

500 000

5 804 000

-250 000

5 554 000

-1 289 874

4 264 126

4 260 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

689 520

0

689 520

0

689 520

-140 000

549 520

549 276

Dologi kiadások

31 725 000

-4 500 000

27 225 000

-4 029 850

23 195 150

403 212

23 598 362

29 909 553

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

661 620

661 620

0

661 620

0

661 620

261 620

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

37 718 520

-3 338 380

34 380 140

-4 279 850

30 100 290

-1 026 662

29 073 628

34 980 449

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

7 600 000

2 429 160

10 029 160

0

10 029 160

0

10 029 160

10 529 379

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

2 057

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

7 600 000

2 429 160

10 029 160

0

10 029 160

0

10 029 160

10 531 436

Intézzményen kívüli étkezés

104037

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

100 000

-100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

100 000

-100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális étkezés

107051

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

4 995 115

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

4 995 115

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 550 000

0

1 550 000

0

1 550 000

0

1 550 000

1 838 175

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

1 550 000

0

1 550 000

0

1 550 000

0

1 550 000

1 838 175

Szociális ellátás

107060

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

1 905 000

0

1 905 000

0

1 905 000

297 843

2 202 843

2 086 483

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

-195 000

4 805 000

4 732 500

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

6 905 000

0

6 905 000

0

6 905 000

102 843

7 007 843

6 818 983

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Adók

900020

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

27 500 000

0

27 500 000

0

27 500 000

0

27 500 000

29 783 022

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

27 500 000

0

27 500 000

0

27 500 000

0

27 500 000

29 783 036

Kiadások összesen:

225 441 894

3 707 096

229 148 990

5 547 884

234 696 874

48 239 281

282 936 155

240 369 028

Bevételek összesen:

225 441 894

3 707 096

229 148 990

5 547 884

234 696 874

48 259 281

282 956 155

253 521 358

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Önkormányzat

Összesített önkormányzati költségvetés

Rovat- rend

Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás

Költségvetési összesen

ebből

Költségvetési összesen

ebből

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állam igazgatási feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állam igazgatási feladat

K1

Személyi juttatások

37 739 900

37 739 900

-

-

37 739 900

37 739 900

-

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 711 495

4 711 495

-

-

4 711 495

4 711 495

-

-

K3

Dologi kiadások

90 130 554

90 130 554

-

-

90 130 554

90 130 554

-

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 732 500

4 732 500

-

-

4 732 500

4 732 500

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

97 417 807

97 417 807

-

-

97 417 807

97 417 807

-

-

K6

Beruházások

261 620

261 620

-

-

261 620

261 620

-

-

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)

234 732 256

234 732 256

-

-

234 732 256

234 732 256

-

-

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

261 620

261 620

-

-

261 620

261 620

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

5 402 751

5 402 751

-

-

5 402 751

5 402 751

-

-

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

240 396 627

240 396 627

-

-

240 396 627

240 396 627

-

-

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 198 829

174 198 829

-

-

174 198 829

174 198 829

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

29 783 022

29 783 022

-

-

29 783 022

29 783 022

-

-

B4

Működési bevételek

36 420 025

36 420 025

-

-

36 420 025

36 420 025

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 057

2 057

-

-

2 057

2 057

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)

240 403 933

240 403 933

-

-

240 403 933

240 403 933

-

-

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

13 124 135

13 124 135

-

-

13 124 135

13 124 135

-

-

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

253 528 068

253 528 068

-

-

253 528 068

253 528 068

-

-

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
aatok forintban

096015

Intézményi költségvetés összesen

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

206 000

206 000

K65

Részesedések beszerzése

-

-

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

-

-

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

55 620

55 620

K6

Beruházások (=72+…+78)

261 620

261 620

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bakonysárkány Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámkerete
adatok főben

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám

011130

096015

082092

066020

Összesen:

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám

0,00

Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:

6,00

1,00

1,00

2,00

10,00

Önkormányzati intézményi költségvetés

6,00

1,00

1,00

2,00

10,00

-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás

0,00

Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:

6,00

1,00

1,00

2,00

10,00

Önkormányzati intézményi költségvetés

6,00

1,00

1,00

2,00

10,00

Összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás

0,00

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évben az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
adatok forintban

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:

Jóváhagyott előirányzat

Javasolt előirányzat

Módosított előirányzat

Általános (rezsi) költség

Általános költség ÁFA tartalma

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Célcsoport támogatásának költségei

Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma

Projektmenedzsment költség

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség

Tárgyi eszköz beszerzés

Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség

Projekt összes kiadásai:

0

0

0

Bevételek:

Igényelt támogatás működési célú:

0

0

0

Igényelt támogatás felhalmozási célú:

0

0

Projekt összes bevételei:

0

0

0

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletekről és az azt megalapozó bevételekről

1. Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2023. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok forintban

2024

2025

2026

2027

Bevételek

helyi adóból származó bevételek

0

0

0

0

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

0

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

bírság, pótlék és díjbevétel

0

0

0

0

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Bevételek összesen:

0

0

0

0

Adott évi saját bevétel 50%-a

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2021. előtti ügyletekből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás

0

0

0

0

2021. évi ügyletből származó érték:

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

Kamatfizetési kötelezettség

Tárgyévi fizetési kötelezettség:

0

0

0

0

2. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

tervezett fejlesztési célú hitel összege:

-

fejlesztési cél:

-

az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

-

fejlesztéssel létrejövő kapacitás

-

a fejlesztés burttó forrásigénye

-

az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

-

tárgyévi saját bevétel összege

-

tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

-

az ügylet típusa

-

az ügylet futamideje

-

az ügylet devizaneme

-

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére
adatok forintban

BEVÉTELEK

Rovat

Bevételi előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 198 829

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

14 516 569

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

29 783 022

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

2 481 919

B4

Működési bevételek

36 420 025

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

3 035 002

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 057

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

13 124 135

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

1 093 678

Összesen:

253 528 068

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

21 127 339

KIADÁSOK

Rovat

Kiadási előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

K1

Személyi juttatások

37 739 900

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

3 144 992

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 711 495

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

392 625

K3

Dologi kiadások

90 130 554

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

7 510 880

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 732 500

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

394 375

K5

Egyéb működési célú kiadások

97 417 807

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

8 118 151

K6

Beruházások

261 620

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

21 802

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

5 402 751

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

450 229

Összesen:

240 396 627

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 052

20 033 051

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott)
adatok forintban

BEVÉTELEK

Rovat

Bevételi előirányzat megnevezése

Előirányzat összege 2024. év

Előirányzat összege 2025. év

Előirányzat összege 2026. év

Előirányzat összege 2027. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159 056 740

163 828 442

165 419 010

167 009 577

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

27 500 000

28 325 000

28 600 000

28 875 000

B4

Működési bevételek

28 270 000

29 118 100

29 400 800

29 683 500

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

16 332 354

39 134 832

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

10 615 154

10 933 609

11 039 760

11 145 912

Összesen:

225 441 894

232 205 151

250 791 924

275 848 821

KIADÁSOK

Rovat

Kiadási előirányzat megnevezése

Előirányzat összege 2024. év

Előirányzat összege 2025. év

Előirányzat összege 2026. év

Előirányzat összege 2027. év

K1

Személyi juttatások

29 629 200

30 518 076

31 738 799

33 325 739

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 900 624

4 017 643

4 178 348

4 387 266

K3

Dologi kiadások

80 063 967

82 465 886

85 764 521

90 052 748

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 150 000

5 356 000

5 623 800

K5

Egyéb működési célú kiadások

101 519 319

104 564 899

108 747 495

114 184 869

K6

Beruházások

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

9 407 767

22 542 456

K9

Finanszírozási kiadások

5 328 783

5 488 647

5 708 193

5 993 603

Összesen:

225 441 894

232 205 151

250 901 124

276 110 481