Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-03-02-tól 2018-03-03-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 69.550.046 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 69.550.046 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 75.110.227 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 75.110.227 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 29.733.650 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.418.848 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 11.961.005 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 11.475.938 Ft-ban
- a finanszírozási célú 1.610.721 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15.910.065 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 37.088.608Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 37.088.608 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 31.528.427 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 9.003.170 Ft-ban
- a felújítási kiadást 10.337.224 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100.000 Ft-ban
- a céltartalékot 12.088.033 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 27.698.098 Ft összegben az 5. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2. oldal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként |
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||
Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | |||||||
Működési bevétel | ||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 28 893 610 | 54 731 369 | 28 893 610 | 54 731 369 | - | - | - | - | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 23 584 330 | 29 949 412 | 23 584 330 | 29 949 412 | - | - | - | - | ||||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 295 490 | 15 329 171 | 14 295 490 | 15 329 171 | - | - | - | - | ||||
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 088 840 | 8 292 585 | 8 088 840 | 8 292 585 | - | - | - | - | ||||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | ||||
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 5 127 656 | 0 | 5 127 656 | - | - | - | - | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 5 309 280 | 24 781 957 | 5 309 280 | 24 781 957 | - | - | - | - | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 3 450 000 | 4 876 732 | 3 450 000 | 4 876 732 | - | - | - | - | ||||
B34. Vagyoni típusú adók | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | - | - | - | - | ||||
- kommunális adó | 1 000 000 | 1 082 678 | 1 000 000 | 1 082 678 | - | - | - | - | ||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 3 524 054 | 2 300 000 | 3 524 054 | - | - | - | - | ||||
- B351. iparűzési adó | 1 800 000 | 2 968 934 | 1 800 000 | 2 968 934 | - | - | - | - | ||||
- B354. gépjárműadó | 500 000 | 555 120 | 500 000 | 555 120 | - | - | - | - | ||||
2. oldal
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 270 000 | 150 000 | 270 000 | - | - | - | - | |||||
- talajterhelési díj | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | - | - | - | - | |||||
- pótlék | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 70 000 | - | - | - | - | |||||
B4. Működési bevételek: | 1 760 000 | 2 697 723 | 1 760 000 | 2 697 723 | - | - | - | - | |||||
- B401. áru és készletértékesítés | 1 100 000 | 750 000 | 1 100 000 | 750 000 | - | - | - | - | |||||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 60 000 | 172 500 | 60 000 | 172 500 | - | - | - | - | |||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 600 000 | 1 758 342 | 600 000 | 1 758 342 | - | - | - | - | |||||
- B408. kamat bevételek | 0 | 10 889 | 0 | 10 889 | - | - | - | - | |||||
- B411 Egyéb működési bevételek | 0 | 5 992 | 0 | 5 992 | |||||||||
B64. Kölcsön törlesztés: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 183 610 | 62 385 824 | 34 183 610 | 62 385 824 | - | - | - | - | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 2 268 978 | 8 266 327 | 2 268 978 | 8 266 327 | - | - | - | - | |||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 2 268 978 | 7 164 222 | 2 268 978 | 7 164 222 | - | - | - | - | |||||
- B814. következő évi megelőlegezés | 0 | 1 102 105 | 0 | 1 102 105 | |||||||||
Működési bevétel összesen: | 36 452 588 | 70 652 151 | 36 452 588 | 70 652 151 | - | - | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 34 100 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | - | - | - | - | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 34 100 | 19 931 569 | 34 100 | 19 931 569 | - | - | - | - | |||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 20 853 | 0 | 20 853 | |||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | |||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | 16 034 081 | - | - | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 16 068 181 | 35 986 503 | 16 068 181 | 35 986 503 | - | - | - | - | |||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 52 520 769 | 106 638 654 | 52 520 769 | 106 638 654 | - | - | - | - | |||||
3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi költségvetési működési kiadásai |
szakfeladat szerinti bontásban |
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás K1 | Munkaadót terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 8 102 758 | 2 062 869 | 800 000 | 10 965 627 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 599 110 | 587 414 | 900 000 | 4 086 524 |
Közfoglalkoztatás (041233) | 1 499 410 | 93 437 | 100 394 | 1 693 241 |
Közfoglalkoztatás (041237) | 17 352 372 | 1 639 488 | 3 105 000 | 22 096 860 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 35 640 | 237 519 | 453 159 |
Közművelődés (082091) | - | - | 500 000 | 500 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | - | - | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | 250 000 | 250 000 |
Közvilágítás (064010) | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 |
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 2 118 092 | 2 118 092 |
Kötelező feladat összesen: | 29 733 650 | 4 418 848 | 11 961 005 | 46 113 503 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 29 733 650 | 4 418 848 | 11 961 005 | 46 113 503 |
2. oldal | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés) | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | - | - | - | - | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 300 000 | 3 932 037 | 3 300 000 | 3 932 037 | - | - | - | - | ||
K42. Egyéb pénzbeli és természtbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 280 500 | 0 | 280 500 | ||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3 300 000 | 3 651 537 | 3 300 000 | 3 651 537 | - | - | - | - | ||
- létfenntartási segély | 500 000 | 450 000 | 500 000 | 450 000 | - | - | - | - | ||
- temetési hozzájárulás | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | - | - | - | - | ||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | - | ||
- Térítési díj támogatás | 100 000 | 351 537 | 100 000 | 351 537 | - | - | - | - | ||
- Tanévkezdési támogatás | 200 000 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | - | - | - | - | ||
- Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások | 2 352 000 | 7 543 901 | 2 352 000 | 7 543 901 | - | - | - | - | ||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 222 000 | 5 300 001 | 2 222 000 | 5 300 001 | - | - | - | - | ||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 50 000 | 416 001 | 50 000 | 416 001 | - | - | - | - | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | - | - | - | - | ||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | 1 794 000 | - | - | - | - | ||
- Óvodai feladat ellátás | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | - | - | - | - | ||
Visszafizezési kötelezettség | 0 | 3 171 339 | 0 | 3 171 339 | - | - | - | - | ||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | ||
- Bursa Hungarica | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | ||
- civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | ||
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 2 113 900 | 0 | 2 113 900 | ||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 5 652 000 | 11 475 938 | 5 652 000 | 11 475 938 | - | - | - | - | ||
3. oldal 2017. évi finanszírozási kiadások | ||||||||||
K9. | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||||
K911. Kölcsön törlesztés | 658 886 | 667 347 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 943 374 | 943 374 | ||||||||
Ö s s z e s e n : | 1 602 260 | 1 610 721 | ||||||||
4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi | ||||||||
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | ||||||||
Létszám előirányzat főben | ||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | |||||||||
Start Mezőgazdaság (35) | 5 | 5 | ||||||||
Start Illegális (36) | 5 | 5 | ||||||||
Start Belvíz (37) | 5 | 5 | ||||||||
Hosszabb idejű közfogl. (39) | 5 | 1 | ||||||||
Hosszabb idejű közfogl. (41) | 4 | 4 | ||||||||
Hosszabb idejű közfogl. (42) | 3 | 3 | ||||||||
Start illegális (43) | 0 | 5 | ||||||||
Mezőgazdaság (44) | 0 | 5 | ||||||||
Belvíz (45) | 0 | 5 | ||||||||
Közút (46) | 0 | 5 | ||||||||
Képzés (48) | 0 | 3 | ||||||||
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 7 | 11 | ||||||||
" | ||||||||||
„5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
céltartalékának alakulása | ||||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | ||||||
Működési célú tartalék | 300 000 | 15 610 065 | ||||||
Fejlesztési célú tartalék | 2 942 149 | 12 088 033 | ||||||
Egyéb fejlesztési célok | 1 394 922 | 499 567 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | 1 047 660 | 1 047 660 | ||||||
Vízművel kapcsolatos | 499 567 | 10 540 806 | ||||||
Céltartalék összesen: | 3 242 149 | 27 698 098 | ||||||
" | ||||||||
6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi |
előirányzat-felhasználási ütemterve |
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 4 087 020 | 5 034 875 | 5 034 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 382 729 | 54 731 369 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 1 500 000 | 530 000 | 530 000 | 426 732 | 4 876 732 | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 146 666 | 334 212 | 334 212 | 334 212 | 334 212 | 334 213 | 2 697 723 | ||||||||||||||
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | 80 000 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások (B2) | - | - | 3 000 000 | 10 900 000 | 1 300 000 | 540 000 | - | 931 948 | 731 948 | 831 948 | 931 949 | 763 776 | 19 931 569 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 853 | 20 853 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | - | - | 23 198 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 102 105 | 24 300 408 | ||||||||||||||
(előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés) | |||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 4 293 686 | 4 293 686 | 31 941 989 | 15 193 686 | 5 593 686 | 4 833 686 | 4 293 686 | 6 371 035 | 7 611 035 | 7 031 035 | 7 141 036 | 8 040 408 | 106 638 654 | ||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 4 019 475 | 3 246 836 | 3 246 836 | 3 246 836 | 4 217 195 | 46 113 503 | ||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 401 405 | 401 408 | 401 408 | 401 408 | 401 408 | 3 932 037 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)) | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 478 855 | 389 602 | 389 602 | 389 602 | 389 602 | 389 608 | 5 300 001 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 128 900 | 10 000 | 10 000 | 2 243 900 | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 998 281 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 54 907 | 63 370 | 1 610 721 | ||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 200 000 | 3 753 027 | 500 000 | 100 000 | 2 866 043 | 1 550 000 | 34 100 | 9 003 170 | |||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 3 360 000 | 1 000 000 | 300 000 | 2 746 624 | 1 965 400 | 965 200 | 10 337 224 | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 50 000 | 50 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 27 998 098 | 27 998 098 | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 5 781 611 | 4 843 237 | 5 038 237 | 12 001 264 | 6 338 237 | 4 938 237 | 8 004 280 | 9 172 013 | 6 118 153 | 7 186 853 | 4 136 853 | 33 079 679 | 106 638 654 | ||||||||||||||