Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26- 2019. 04. 26

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           73 030 877 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   73 030 877 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      74 886 979 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  74 886 979 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                               0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            27 237 995 Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3 633 780 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              18 459 882 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                               7 064 042 Ft-ban
  • a finanszírozási célú kiadásokat                            9 298 908 Ft-ban      
  • az általános és céltartalékot                                   8 090 267 Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      36 499 137 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       36 499 137 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       34 643 035 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         34 643 035 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                      0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                              8 487 302 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                  5 176 132 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                          100 000 Ft-ban
  • a kölcsön törlesztést                                                  675 000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       20 204 601 Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 619 498 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




               Galba Mihály László                                              Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző



                                                  1. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

                                                    „4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




                                                      Bolhás Községi Önkormányzat




                                                    2018. évi




                                               bevételei és kiadásai
















Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Előirányzat


Módosított ei.

Összesen kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

29 809 149

33 925 673

29 809 149

33 925 673

0

0

0

0

Egyéb működési támogatások (B16)

15 778 849

25 209 048

15 778 849

25 209 048

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

5 670 335

5 670 335

5 670 335

5 670 335

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

2 747 574

2 747 574

2 747 574

2 747 574

0

0

0

0

Kölcsön törlesztés (B64)

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

54 035 907

67 582 630

54 035 907

67 582 630

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek:

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

0

0

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247


0


0


0


0

Működési bevétel összesen:

59 484 154

73 030 877

59 484 154

73 030 877

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül


9 798 877


9 798 877


9 798 877


9 798 877


0


0


0


0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése (B5)

100 000

100 000

100 000

100 000

 0

 0

0

 0

Tárgyévi bevétel összesen:

9 898 877

9 898 877

9 898 877

9 898 877

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek:

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

0

0

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260


0


0


0


0

Felhalmozási bevétel összesen:


26 600 260


36 499 137


26 600 260


36 499 137


0


0


0


0

Bevétel mindösszesen:


95 983 291


109 530 014


95 983 291


109 530 014


0


0


0


0






















2. oldal


Működési kiadás


Személyi juttatás (K1)

21 505 917

27 237 995

21 505 917

27 237 995

0

0

0

0


Munkaadókat terhelő járulék (K2)


2 416 191


3 633 780


2 416 191


3 633 780


0


0


0


0


Dologi kiadás (K3)

18 459 882

18 459 882

18 459 882

18 459 882

0

0

0

0


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)


6 236 250


7 064 042


6 236 250


7 064 042


0


0


0


0


A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)



0



349 350



0



349 350



0



0



0



0


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

5 056 523

5 361 258

5 056 523

5 361 258


0


0


0


0


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

2 959 300

3 588 300

2 959 300

3 588 300


0


0


0


0


Finanszírozási kiadások (K9)

1 102 105

1 102 105

1 102 105

1 102 105

0

0

0

0


Tartalék (K513)

5 414 897

8 090 267

5 414 897

8 090 267

0

0

0

0


Működési kiadás összesen:

63 151 065

74 886 979

63 151 065

74 886 979

0

0

0

0


Felhalmozási kiadás


Beruházási kiadás feladatonként (K6)

8 487 302

8 487 302

8 487 302

8 487 302

0

0

0

0

Felújítási kiadás célonként (K7)

4 894 523

5 176 132

4 894 523

5 176 132

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

0

Tartalék (K513)

18 675 401

20 204 601

18 675 401

20 204 601

0

0

0

0

Hiteltörlesztés (K9)

675 000

675 000

675 000

675 000

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

32 832 226

34 643 035

32 832 226

34 643 035

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen:

95 983 291

109 530 014

95 983 291

109 530 014

0

0

0

0












"




















2. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Előirányzat

Módosított ei.

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

45 587 998

59 134 721

45 587 998

59 134 721

0

0

0

0

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

29 809 149

33 925 673

29 809 149

33 925 673

0

0

0

0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


17 255 918


17 267 264


17 255 918


17 267 264


0


0


0


0

- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása


8 496 700


8 783 072


8 496 700


8 783 072


0


0


0


0

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása


1 800 000


1 800 000


1 800 000


1 800 000


0


0


0


0

- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás


2 256 531


6 075 337


2 256 531


6 075 337


0


0


0


0

B16. Egyéb működési célú támogatások

15 778 849

25 209 048

15 778 849

25 209 048

0

0

0

0

B3.  Közhatalmi bevételek

5 670 335

5 670 335

5 670 335

5 670 335

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

1 020 926

1 100 166

1 020 926

1 100 166

0

0

0

0

      - kommunális adó

1 020 926

1 100 926

1 020 926

1 100 926

0

0

0

0

B35. Termékek és szolgáltatások adói


4 570 176


4 479 204


4 570 176


4 479 204


0


0


0


0

      - B351. iparűzési adó

3 008 934

3 545 992

3 008 934

3 545 992

0

0

0

0

      - B354. gépjárműadó

1 373 442

757 144

1 373 442

757 144

0

0

0

0

      - B355. talajterhelési díj

187 800

176 068

187 800

176 068

 0

 0

 0

 0

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

79 233

90 965

79 233

90 965

0

0

0

0

  - egyéb bevétel

79 233

90 965

79 233

90 965

0

0

0

0

B4. Működési bevételek:

2 747 574

2 747 574

2 747 574

2 747 574

0

0

0

0





2. oldal



      - B401. áru és készletértékesítés

750 000

309 994

750 000

309 994

0

0

0

0

      - B402. Tulajdonosi bevételek

175 000

594 506

175 000

594 506

0

0

0

0

      - B404. Tulajdonosi bevételek

1 822 574

1 822 574

1 822 574

1 822 574

0

0

0

0

      - B408. kamat bevétel

500

500

500

500

0

0

0

0

      - B411. egyéb bevételek

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

B64. Kölcsön törlesztés:

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

54 035 907

67 582 630

54 035 907

67 582 630

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevétel:

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

0

0

0

0

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

5 448 247

5 448 247

5 448 247

5 448 247

0

0

0

0

Működési bevétel összesen:

59 484 154

73 030 877

59 484 154

73 030 877

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


1 001 301


331 300


1 001 301


331 300


0


0


0


0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

8 797 576

9 467 577

8 797 576

9 467 577

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

9 798 877

9 798 877

9 798 877

9 798 877

0

0

0

0

B5. Immateriális javak értékesítés

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

0

Tárgyévi bevétel összesen:

9 898 877

9 898 877

9 898 877

9 898 877

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevétel:

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

0

0

0

0

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

26 600 260

26 600 260

26 600 260

26 600 260

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

36 499 137

36 499 137

36 499 137

36 499 137

0

0

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

95 983 291

109 530 014

95 983 291

109 530 014

0

0

0

0













 „



3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint


Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás előirányzat

Személyi juttatás mód ei

Munkaadót terhelő járulékok előirányzat

Munkaadót terhelő járulékok mód ei

Dologi kiadások előirányzat

Dologi kiadások mód ei

Összesen előirányzat

Összesen mód ei

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)

6 322 591

6 543 136

1 234 872

1 263 904

1 448 867

1 448 867

9 006 330

9 255 907

Falugondnoki szolgálat (107055)

2 345 475

2 681 511

485 869

536 664

1 186 245

1 186 245

4 017 589

4 404 420

Közfoglalkoztatás (041233;041237)

12 657 851

17 833 348

663 275

1 801 290

5 184 342

5 184 342

18 505 468

24 818 980

Könyvtári szolgáltatások (082044)

180 000

180 000

32 175

31 922

350 000

388 287

562 175

600 209

Közművelődés (082091)

0

0

0

0

1 237 825

1 237 825

1 237 825

1 237 825

Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

0

0

0

0

550 000

550 000

550 000

550 000

Zöldterületek kezelése (066010)

0

0

0

0

1 920 099

1 920 099

1 920 099

1 920 099

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)

0

0

0

0

400 000

400 000

400 000

400 000

Közvilágítás (064010)

0

0

0

0

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020)

0

0

0

0

3 882 504

3762 385

3 882 504

3 762 385

Szünidei étkezés

0

0

0

0

600 000

681 832

600 000

681 832

Kötelező feladat összesen:

21 505 917

27 237 995

2 416 191

3 633 780

18 459 882

18 499 882

42 381 990

49 331 657

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

21 505 917 

27 237 995

2 416 191

3 633 780

18 459 882

18 499 882

42 381 990

49 331 657















2. oldal


Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Ezen belül

Előirány-zat

Módosított ei.

Összesen kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirány-zat

Módosított ei.

Er. ei.

Mód ei.

Er.

ei.

Mód. ei.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

6 236 250

7 064 042

6 236 250

7 064 042

0

0

0

0

K42. Családi támogatások

280 500

508 500

280 500

508 500

0

0

0

0

Erzsébet utalvány

280 500

508 500

280 500

508 500

0

0

0

0

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások


5 955 750


6 555 542


5 955 750


6 555 542


0


0


0


0

     - létfenntartási segély

400 000

411 250

400 000

411 250

0

0

0

0

     - temetési hozzájárulás

200 000

359 191

200 000

359 191

0

0

0

0

     - Hulladékgazdálkodási támogatás

2 250 000

2 139 943

2 250 000

2 139 943

0

0

0

0

     - Térítési díj támogatás

400 000

377 789

400 000

377 789

0

0

0

0

     - Tanévkezdési támogatás

500 000

520 000

500 000

520 000

0

0

0

0

     - Szociális tűzifa

2 205 750

1 043 369

2 205 750

1 043 369

0

0

0

0

       -  Téli rezsicsökkentés

0

1 704 000

0

1 704 000

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 015 823

9 298 908

8 015 823

9 298 908

0

0

0

0

K502. A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások


133 350


349 350


133 350


349 350


0


0


0


0

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre


4 923 173


5 361 258


4 923 173


5 361 258


0


0


0


0

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

258 230

370 483

258 230

370 483

0

0

0

0

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

2 598 570

2 598 572

2 598 570

2 598 572

0

0

0

0

 - Óvodai feladat ellátás

2 066 373

2 066 373

2 066 373

2 066 373

0

0

0

0

   - Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás

0

325 830

0

325 830

0

0

0

0

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:


2 959 300


3 588 300


2 959 300


3 588 300


0


0


0


0

      -magánszemély közműfejlesztési támogatás

9 300

9 300

9 300

9 300

0

 0

 0

 0

      -DRV vízdíjtámogatás

2 200 000

2 809 000

2 200 000

2 809 000

0

0

0

0

      - civil szervezetek támogatása

750 000

770 000

750 000

770 000

0

0

0

0

Speciális célú támogatások összesen:

14 252 073

16 362 950

14 252 073

16 362 950

0

0

0

0
























                                                  4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi felújítási kiadásai célonként

K7.


Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező

Egyéb feladatok

Buszmegálló felújítás

681 609

Pályázati forrásokból

Orvosi rendelő felújítása

3 495 023

Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u)

999 500

Ö S S Z E S E N:

5 176 132





5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


                                                                                                                                    fő-ben

Megnevezés

Létszám előirányzat főben



Előirányzat

Módosított ei


Mezőgazdaság (49)

5

5


Belvíz (50)

5

5


Közút (51)

5

5


Hosszabb időtartamú képzés (52)

2

0


Hosszabb időtartamú képzés (53)

2

0


Hosszabb időtartamú képzés (55)

0

2


Statisztikai átlag létszám mind összesen:

6

5


 „





6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez





Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

Általános- és céltartalékának alakulása



Ft-ban


Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei

Általános tartalék:

600 000

600 000

Működési célú tartalék

4 814 897

7 490 267

Közművelődési célú

4 814 897

7 490 267

Fejlesztési célú tartalék

18 775 401

20 204 601

Egyéb fejlesztési célok

6 764 361

6 660 849

Környezetvédelmi feladatok

10 540 806

11 865 788

Vízmű üzemeltetési feladatok

1 370 234

1 677 964

Céltartalék összesen:

24 190 298

28 294 868



7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

Előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban


Bevételek



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 893

4 927 898

59 134 721


Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

1 417 583

0

0

1 417 584

0

0

1 417 583

0

0

1 417 585

5 670 335


Működési bevételek (B4)

78 636

78 636

78 636

78 636

1 882 574

78 636

78 636

78 636

78 636

78 636

78 636

78 640

2 747 574


Kölcsön törlesztés (B64)

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

30 000


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)

0

0

816 573

816 573

1 633 146

1 001 301

0

1 249 864

1 249 864

1 515 778

1 515 778

0

9 798 877


Immateriális javak értékesítése (B5)

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000


Finanszírozási bevétel (B8)

0

0

32 048 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 048 507


(előző évi költségvetési maradvány)


Összesen:

5 016 529

5 006 529

39 289 192

5 203 102

8 443 613

7 522 414

5 006 529

6 256 393

7 673 976

6 522 307

6 522 307

6 433 943

109 530 014




2. oldal


Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési kiadás szakfeladat szerint

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 971

4 110 976

49 331 657


Ellátottak juttatásai (K4)

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 670

588 672

7 064 042


A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)

0

0

0

0

133 350

0

0

0

0

216 000

0

0

349 350


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 771

446 777

5 361 258


Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

299 025

3 588 300


Finanszírozási kiadások (K9)

56 250

1 158 355

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

56 250

1 777 105


Beruházási kiadások (K6)

0

0

0

2 121 825

0

0

2 121 825

2 121 825

2 121 827

0

0

0

8 487 302


Felújítási kiadások (K7)

0

0

0

1 294 033

1 294 033

0

1 294 033

0

1 294 033

0

0

0

5 176 132


Egyéb felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

100 000


Tartalékok (K513)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 294 868

28 294 868


Összesen:

5 501 687

6 603 792

5 501 687

8 917 545

6 929 070

5 501 687

8 917 545

7 673 512

8 967 547

5 717 687

5 501 687

33 796 568

109 530 014