Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 04. 26- 2019. 04. 26Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2019-04-26-tól 2019-04-27-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 73 030 877 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 73 030 877 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 74 886 979 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 74 886 979 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 27 237 995 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 633 780 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 18 459 882 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 7 064 042 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 9 298 908 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 8 090 267 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 36 499 137 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36 499 137 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 34 643 035 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 643 035 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8 487 302 Ft-ban
- a felújítási kiadást 5 176 132 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 675 000 Ft-ban
- a céltartalékot 20 204 601 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 619 498 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály László Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
|
Bolhás Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||
2018. évi | |||||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | |||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 29 809 149 | 33 925 673 | 29 809 149 | 33 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb működési támogatások (B16) | 15 778 849 | 25 209 048 | 15 778 849 | 25 209 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési bevételek (B4) | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kölcsön törlesztés (B64) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 54 035 907 | 67 582 630 | 54 035 907 | 67 582 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 59 484 154 | 73 030 877 | 59 484 154 | 73 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Immateriális javak értékesítése (B5) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 26 600 260 | 36 499 137 | 26 600 260 | 36 499 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bevétel mindösszesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. oldal
Működési kiadás | ||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 21 505 917 | 27 237 995 | 21 505 917 | 27 237 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2 416 191 | 3 633 780 | 2 416 191 | 3 633 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dologi kiadás (K3) | 18 459 882 | 18 459 882 | 18 459 882 | 18 459 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 236 250 | 7 064 042 | 6 236 250 | 7 064 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502) | 0 | 349 350 | 0 | 349 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 5 056 523 | 5 361 258 | 5 056 523 | 5 361 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 2 959 300 | 3 588 300 | 2 959 300 | 3 588 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | 1 102 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tartalék (K513) | 5 414 897 | 8 090 267 | 5 414 897 | 8 090 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési kiadás összesen: | 63 151 065 | 74 886 979 | 63 151 065 | 74 886 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 8 487 302 | 8 487 302 | 8 487 302 | 8 487 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 4 894 523 | 5 176 132 | 4 894 523 | 5 176 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tartalék (K513) | 18 675 401 | 20 204 601 | 18 675 401 | 20 204 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hiteltörlesztés (K9) | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 32 832 226 | 34 643 035 | 32 832 226 | 34 643 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiadás mindösszesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
" | ||||||||||||||
2. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 45 587 998 | 59 134 721 | 45 587 998 | 59 134 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 29 809 149 | 33 925 673 | 29 809 149 | 33 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 255 918 | 17 267 264 | 17 255 918 | 17 267 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 8 496 700 | 8 783 072 | 8 496 700 | 8 783 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 2 256 531 | 6 075 337 | 2 256 531 | 6 075 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 15 778 849 | 25 209 048 | 15 778 849 | 25 209 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 5 670 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 020 926 | 1 100 166 | 1 020 926 | 1 100 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 1 020 926 | 1 100 926 | 1 020 926 | 1 100 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 570 176 | 4 479 204 | 4 570 176 | 4 479 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 3 008 934 | 3 545 992 | 3 008 934 | 3 545 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 373 442 | 757 144 | 1 373 442 | 757 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- B355. talajterhelési díj | 187 800 | 176 068 | 187 800 | 176 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 79 233 | 90 965 | 79 233 | 90 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb bevétel | 79 233 | 90 965 | 79 233 | 90 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 2 747 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
- B401. áru és készletértékesítés | 750 000 | 309 994 | 750 000 | 309 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B402. Tulajdonosi bevételek | 175 000 | 594 506 | 175 000 | 594 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 1 822 574 | 1 822 574 | 1 822 574 | 1 822 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B408. kamat bevétel | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B411. egyéb bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B64. Kölcsön törlesztés: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 54 035 907 | 67 582 630 | 54 035 907 | 67 582 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 5 448 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevétel összesen: | 59 484 154 | 73 030 877 | 59 484 154 | 73 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 001 301 | 331 300 | 1 001 301 | 331 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 8 797 576 | 9 467 577 | 8 797 576 | 9 467 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 9 798 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B5. Immateriális javak értékesítés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 9 898 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 26 600 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 36 499 137 | 36 499 137 | 36 499 137 | 36 499 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 95 983 291 | 109 530 014 | 95 983 291 | 109 530 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
„
3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat | ||||||||
2018. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||||||
Személyi juttatás előirányzat | Személyi juttatás mód ei | Munkaadót terhelő járulékok előirányzat | Munkaadót terhelő járulékok mód ei | Dologi kiadások előirányzat | Dologi kiadások mód ei | Összesen előirányzat | Összesen mód ei | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130) | 6 322 591 | 6 543 136 | 1 234 872 | 1 263 904 | 1 448 867 | 1 448 867 | 9 006 330 | 9 255 907 |
Falugondnoki szolgálat (107055) | 2 345 475 | 2 681 511 | 485 869 | 536 664 | 1 186 245 | 1 186 245 | 4 017 589 | 4 404 420 |
Közfoglalkoztatás (041233;041237) | 12 657 851 | 17 833 348 | 663 275 | 1 801 290 | 5 184 342 | 5 184 342 | 18 505 468 | 24 818 980 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 180 000 | 180 000 | 32 175 | 31 922 | 350 000 | 388 287 | 562 175 | 600 209 |
Közművelődés (082091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 825 | 1 237 825 | 1 237 825 | 1 237 825 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
Zöldterületek kezelése (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 099 | 1 920 099 | 1 920 099 | 1 920 099 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység (066020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 882 504 | 3762 385 | 3 882 504 | 3 762 385 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 681 832 | 600 000 | 681 832 |
Kötelező feladat összesen: | 21 505 917 | 27 237 995 | 2 416 191 | 3 633 780 | 18 459 882 | 18 499 882 | 42 381 990 | 49 331 657 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 21 505 917 | 27 237 995 | 2 416 191 | 3 633 780 | 18 459 882 | 18 499 882 | 42 381 990 | 49 331 657 |
2. oldal | ||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||||
Előirány-zat | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. feladat | ||||||||||||||
Előirány-zat | Módosított ei. | Er. ei. | Mód ei. | Er. ei. | Mód. ei. | |||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 236 250 | 7 064 042 | 6 236 250 | 7 064 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K42. Családi támogatások | 280 500 | 508 500 | 280 500 | 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Erzsébet utalvány | 280 500 | 508 500 | 280 500 | 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 5 955 750 | 6 555 542 | 5 955 750 | 6 555 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- létfenntartási segély | 400 000 | 411 250 | 400 000 | 411 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- temetési hozzájárulás | 200 000 | 359 191 | 200 000 | 359 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Hulladékgazdálkodási támogatás | 2 250 000 | 2 139 943 | 2 250 000 | 2 139 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Térítési díj támogatás | 400 000 | 377 789 | 400 000 | 377 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Tanévkezdési támogatás | 500 000 | 520 000 | 500 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Szociális tűzifa | 2 205 750 | 1 043 369 | 2 205 750 | 1 043 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Téli rezsicsökkentés | 0 | 1 704 000 | 0 | 1 704 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 015 823 | 9 298 908 | 8 015 823 | 9 298 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K502. A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások | 133 350 | 349 350 | 133 350 | 349 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4 923 173 | 5 361 258 | 4 923 173 | 5 361 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 258 230 | 370 483 | 258 230 | 370 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 2 598 570 | 2 598 572 | 2 598 570 | 2 598 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Óvodai feladat ellátás | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | 2 066 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás | 0 | 325 830 | 0 | 325 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 2 959 300 | 3 588 300 | 2 959 300 | 3 588 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
-magánszemély közműfejlesztési támogatás | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
-DRV vízdíjtámogatás | 2 200 000 | 2 809 000 | 2 200 000 | 2 809 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- civil szervezetek támogatása | 750 000 | 770 000 | 750 000 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 14 252 073 | 16 362 950 | 14 252 073 | 16 362 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
„
4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bolhás Községi Önkormányzat | |
2018. évi felújítási kiadásai célonként | |
K7. | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzat kötelező |
Egyéb feladatok | |
Buszmegálló felújítás | 681 609 |
Pályázati forrásokból | |
Orvosi rendelő felújítása | 3 495 023 |
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u) | 999 500 |
Ö S S Z E S E N: | 5 176 132 |
5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
fő-ben
Megnevezés | Létszám előirányzat főben | ||
Előirányzat | Módosított ei | ||
Mezőgazdaság (49) | 5 | 5 | |
Belvíz (50) | 5 | 5 | |
Közút (51) | 5 | 5 | |
Hosszabb időtartamú képzés (52) | 2 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (53) | 2 | 0 | |
Hosszabb időtartamú képzés (55) | 0 | 2 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 6 | 5 | |
„
6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Általános- és céltartalékának alakulása
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Általános tartalék: | 600 000 | 600 000 |
Működési célú tartalék | 4 814 897 | 7 490 267 |
Közművelődési célú | 4 814 897 | 7 490 267 |
Fejlesztési célú tartalék | 18 775 401 | 20 204 601 |
Egyéb fejlesztési célok | 6 764 361 | 6 660 849 |
Környezetvédelmi feladatok | 10 540 806 | 11 865 788 |
Vízmű üzemeltetési feladatok | 1 370 234 | 1 677 964 |
Céltartalék összesen: | 24 190 298 | 28 294 868 |
7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 893 | 4 927 898 | 59 134 721 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 1 417 583 | 0 | 0 | 1 417 584 | 0 | 0 | 1 417 583 | 0 | 0 | 1 417 585 | 5 670 335 | |
Működési bevételek (B4) | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 1 882 574 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 636 | 78 640 | 2 747 574 | |
Kölcsön törlesztés (B64) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 30 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2) | 0 | 0 | 816 573 | 816 573 | 1 633 146 | 1 001 301 | 0 | 1 249 864 | 1 249 864 | 1 515 778 | 1 515 778 | 0 | 9 798 877 | |
Immateriális javak értékesítése (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
Finanszírozási bevétel (B8) | 0 | 0 | 32 048 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 048 507 | |
(előző évi költségvetési maradvány) | ||||||||||||||
Összesen: | 5 016 529 | 5 006 529 | 39 289 192 | 5 203 102 | 8 443 613 | 7 522 414 | 5 006 529 | 6 256 393 | 7 673 976 | 6 522 307 | 6 522 307 | 6 433 943 | 109 530 014 | |
2. oldal
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 971 | 4 110 976 | 49 331 657 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 670 | 588 672 | 7 064 042 | |
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 349 350 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 771 | 446 777 | 5 361 258 | |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 299 025 | 3 588 300 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 56 250 | 1 158 355 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 1 777 105 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 2 121 825 | 0 | 0 | 2 121 825 | 2 121 825 | 2 121 827 | 0 | 0 | 0 | 8 487 302 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 1 294 033 | 1 294 033 | 0 | 1 294 033 | 0 | 1 294 033 | 0 | 0 | 0 | 5 176 132 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 294 868 | 28 294 868 | |
Összesen: | 5 501 687 | 6 603 792 | 5 501 687 | 8 917 545 | 6 929 070 | 5 501 687 | 8 917 545 | 7 673 512 | 8 967 547 | 5 717 687 | 5 501 687 | 33 796 568 | 109 530 014 | |
„