Kenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 05

Kenéz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:

e Ft-ban

  1. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 16.892 e Ft-ban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat működési bevétele és kiadása előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

  1. §


Önkormányzati bevételek: 16.892

Ebből:

Működési bevételek: 13.942

Felhalmozási bevételek: 2.950



  1. §

Önkormányzati kiadások: 16.892

Ebből:

Működési kiadások: 13.942

Felhalmozási kiadások: 2.950


  1. §


Önkormányzati működési bevételek 16.892

forrásonként:


Intézményi működési bevétel: 1.230

- ebből kamatbevétel 500


Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

10.384

ebből:


a, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 490

b, Közvilágítás fenntartása

566

c, Köztemető fenntartása

100

d, Közutak fenntartása

364

e, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000

f, központosított működési célú előirányzatok (lakott külterület)

0

g, Hozzájárulás a pénzbeli stociális ellátásokhoz

281

h, Szociális étkeztetés (55.360.-X 3 fő)

166

i, Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

2 500

j, Kulturális feladatok támogatása

317

k, Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

600


Közhatalmi bevételek: 550

  • Igazgatási szolgáltatási díj: 50

  • Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

bevételek

Gépjárműadó (40%) 500


Finanszírozási bevételek: 1.778

Maradvány igénybevétele

előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele

  1. §

Felhalmozási bevételek:

Egyéb felhalmozási célú támogtás: 2.950

  1. §


Önkormányzati működési kiadások

kiemelt előirányzatonként: 16.892



Személyi juttatások: 4.650


Munkaadókat terhelő juttatások: 1.210


Dologi kiadások: 6.652


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 230


Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200

  • Foglalkoztatással, lakhatással kapcsolatos

ellátások: 550

Önkormányzat által saját hatáskörben

(nem szociális és gyermekvédelmi előírások

alapján) adott pénzügyi ellátás 650



  1. §

Felhalmozási kiadások: 2.950

Felújítás: 2.322

Áfa: 628

  1. §


/1/ Többéves kihatással járó feladat, valamint adósságot keletkeztető ügylete az

Önkormányzatnak nincs.


/2/ Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton

kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


/3/ Kölcsön bevétel, illetve kölcsön kiadás nincs.

  1. §


/1/ Az önkormányzat közvetett támogatást (adóelengedés, adókedvezmény) nem nyújt.


/2/ Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.


/3/ Az önkormányzatnak tartozásállománya nincs.



  1. §

A képviselő- testület a költségvetési létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerint, költségvetési szervenként:

Kenéz Község Önkormányzata:


/1/ Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak:

  • Falugondnok 1 fő

  • Közfoglalkoztatott 1 fő


/2/ Választott tisztségviselők:

  • Társ-i megbízott polgármester 1 fő

  • Társ-i megbízott alpolgármester 1 fő

  • Települési képviselők 3 fő


  1. §



/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek

beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat

pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.


/2/ A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról, illetve a tervezett (létrejött) hiány

fedezetéről a képviselő-testület dönt.


/3/ Az előirányzat módosításokat negyedévente, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig

kell az önkormányzat rendeletén átvezetni.

  1. §


/1/ Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza.


/2/ A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatását Kenéz Község Önkormányzatra vonatkozóan a 2. számú melléklet

tartalmazza.


/3/ Az önkormányzat címrendjét az 3. számú melléklet tartalmazza.


/4/ Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


/5/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet Kenéz Község Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.


Kenéz, 2014. március 4.




Horváth Lászlóné Feketéné Csajbi Lívia

Polgármester jegyző

Kihirdetve:

Kenéz, 2014. március 4.

Feketéné Csajbi Lívia

jegyző

Kenéz Község Önkormányzata 1.sz. melléklet

A rendelet 1. § /2/ bekezdéséhez

Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.

e Ft-ban


Kenéz Község Önkormányzata

BEVÉTELEK: 16.892


Működési bevétel: 13.942

Intézményi működési bevétel: 1.230

Települési önkorm. műk. ált. tám: 6.801

Szociális feladatok támogatása 3.266

Közművelődési feladatok támogatása: 317

Közhatalmi bevételek: 550

Maradvány igénybevétele 1.778


Felhalmozási bevétel: 2.950




KIADÁSOK: 16.892


Működési kiadás: 13.942

Személyi juttatások: 4.650

Munkaadókat terhelő járulékok: 1.210

Dologi kiadások: 6.652

Működési célú pénzeszk.ÁH kívül 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200

Tartalék 0


Felhalmozási kiadás: 2.950

1/a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2014. év

ezer Ft-ban


Az önkormányzat összesített bevételeiből


a) a kötelező feladat bevételei: 16.892

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami feladatok bevételei: -



Az önkormányzat összesített kiadásaiból


a) a kötelező feladat kiadásai: 16.892

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami feladatok kiadásai: -




Kenéz Község Önkormányzata 2. sz. melléklet



A rendelet 12. §. /2/ bekezdéséhez


A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatása


Kenéz Község Önkormányzata



2014. év 2015. év 2016. év 2017. év



BEVÉTELEK: 16.892 16.573 16. 165 14.165



Működési bevétel: 13.942 16.573 16.165 14.165

Ebből:


Intézm. műk. bevétel: 1.230 566 610 610

Települési önkrm.műk. ált. tám: 10.384 10.987 7.374 7.374

Közhatalmi bevételek.: 550 195 4.569 4.569

Működési hiány: ------ 3.213 2.000 1.000

Finanszírozási bevételek: 1.778 1.612 612


Felhalmozási bevétel: 2.950




KIADÁSOK 16.892 16.573 16.165 14.165



Működési kiadás 13.942 16.573 16.165 14.165

Ebből:

Személyi juttatás: 4.650 5.790 5.800 4.800

Munkaadókat terhelő jár.: 1.210 1.557 1.650 1.650

Dologi kiadások: 6.652 3.592 3.610 3.610

Pénzeszközátadás: 230 5.044 5.105 4.105

Általános tartalék: 0 590

Felhalmozási kiadás: 2.950




Kenéz Község Önkormányzata 3. sz. melléklet

C Í M R E N D

Kenéz Község Önkormányzata cím és alcímei

I.CÍM

Önkormányzat

  1. alcím Igazgatási feladatok

  1. alcím: Kommunális feladatok

Közvilágítás

Temetőfenntartás

Állategészségügyi feladatok

3. alcím: Helyi utak, hidak fenntartása

  1. alcím Egészségügyi ellátás


  1. alcím Önkormányzati segélyezés

Rendszeres szociális segélyezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ápolási segély

Átmeneti segély

Első lakáshoz jutás támogatás

Közgyógyellátás

Közcélú foglalkoztatott

6. alcím Falugondnoki szolgálat

7. alcím Családsegítés

8. alcím Szociális étkeztetés

9. alcím Véglegesen átadott pénzeszközök

Működési célra átadott pénzeszközök

Óvodai- iskolai ellátás

10. alcím Beruházási kiadások

11. alcím Felújítási feladatok

12. alcím Tartalék

Általános tartalék


























Kenéz Község Önkormányzata 4. számú melléklet

A rendelet 12. § (4) bekezdéséhez

Szakfeladatonkénti bevételek és kiadások

2014. év

ezer Ft-ban


Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

működési

felhalmozási

működési

felhalmozási

5220011

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

280

 

7500001

Állategészségügyi ellátás

 

 

64

 

8411261

Önkorm. és többcélú kist.társ. igazg. tev.

3.028

 

2.487

 

8414021

Közvilágítási feladatok

 

 

920

 

8414031

Város- és községgazdálkodás

 

 

575

 2.950

8419019

Önkorm. És társulások elszámolásai

10.384

2.950

 

 

8419079

Önkormányzatok elszám.ktgvetési szerv.

 

 

0

 

8621011

Háziorvosi alapellátás

 

 

188

 

8821221

Átmeneti segély

 

 

270

 

8821231

Temetési segély

 

 

15

 

8821241

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

 

500

 

8822021

Közgyógyellátás

 

 

85

 

8899211

Szociális étkeztetés

530

 

953

 

8899281

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

 

2 425

 

8904411

Közcélú foglalkoztatás

 

 

191

 

9101231

Könyvtári szolgáltatások

 

 

3 131

 

9105021

Közművelődési intézm. Közösségi színterek

 

 

350

 

9319031

M.n.s. egyéb sporttámogatás

 

 

88

 

9329191

M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység

 

 

600

 

9400001

Közösségi, társadalmi tevékenységek

 

 

690

 

9603021

Köztemető fenntartás és működtetés


 

130

 

 

Összesen:

13.942

 2.950

13.942

 2.950



Kenéz Község Önkormányzata 5. számú melléklet


2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv


ezer Ft-ban


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek

145

140

98

145

145

98

98

98

98

45

70

50

1 230

Támogatások

890

780

780

889

890

890

890

780

890

890

890

925

10 384

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

 

 

 

2 950

 

 

 

 

 

 

 

 

2 950

Átvett pénzeszközök

 



 



 

 


 


 

 

Közhatalmi bevételek

 

 

 

300

 

 


9

200

41

 


550

Előző évi pénzmaradvány

 

 

 

 

1 778

 

 

 

 

 

 

 

1 778

Előző évi vállalkozási eredm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek összesen:

1 035

920

878

4 284

2 813

988

988

887

1 188

976

960

975

16 892

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

194

180

195

195

195

190

190

199

190

190

190

226

2 334

Külső személyi jutt

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

2 316

Járulékok

101

101

101

110

110

99

110

110

75

97

98

98

1 210

Dologi jellegű kiadások

325

600

600

390

658

400

600

627

650

602

600

600

6 652

Felhalm. és tőkejell. kiadások

 

 

 

 

 

 

1 475

 

 


1 475

 

2 950

Ellátottak pénzbeli juttatása

 

 

 

 

268

238

 

389

 

 

170

135

1 200

Műk célú pénzeszk. ÁH kiv

 



130


100


 





230

Pénzeszközátadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelek kamatai

 

 


 

 



 


 

 


 

Finanszírozási kiadások




 


 







 

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen:

813

1 074

1 089

1 018

1 424

1 220

2 568

1 518

1 108

1 082

2 726

1 252

16 892