Megyehíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 05

Megyehíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:


e Ft-ban

  1. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 20.475 e Ft-ban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat működési bevétele és kiadása előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

  1. §


Önkormányzati bevételek: 20.475

Ebből:

Működési bevételek: 13.975

Felhalmozási bevételek: 6.500



  1. §

Önkormányzati kiadások: 20.475

Ebből:

Működési kiadások: 13.975

Felhalmozási kiadások: 6.500


  1. §


Önkormányzati működési bevételek 20.475

forrásonként:


Intézményi működési bevétel: 1.110

- ebből kamatbevétel 500


Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

10.256

ebből:


a, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

939

b, Közvilágítás fenntartása

538

c, Köztemető fenntartása

100

d, Közutak fenntartása

492

e, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000

f, központosított működési célú előirányzatok (lakott külterület)

5

g, Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

381

h, Szociális étkeztetés (55.360.-X 6 fő)

332

i, Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

2 500

j, Kulturális feladatok támogatása

369

k, Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

600


Közhatalmi bevételek: 820

  • Igazgatási szolgáltatási díj: 20

  • Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

bevételek

Gépjárműadó (40%) 800

Finanszírozási bevételek: 1.789

Maradvány igénybevétele

előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele

  1. §


Önkormányzati működési kiadások

kiemelt előirányzatonként: 20.475



Személyi juttatások: 5.177


Munkaadókat terhelő juttatások: 1.372


Dologi kiadások: 5.806


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 420


Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200

  • Foglalkoztatással kapcs. ellátások: 240

  • Egyéb nem intézményi ellátások:

Önkormányzat által saját hatáskörben

(nem szociális és gyermekvédelmi előírások

alapján) adott pénzügyi ellátás 960



  1. §


/1/ Többéves kihatással járó feladata, valamint adósságot keletkeztető ügylete az

Önkormányzatnak nincs.


/2/ Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton

kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


/3/ Kölcsön bevétel, illetve kölcsön kiadás nincs.

  1. §


/1/ Az önkormányzat közvetett támogatást (adóelengedés, adókedvezmény) nem nyújt.


/2/ Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.


/3/ Az önkormányzatnak tartozásállománya nincs.



  1. §

A képviselő- testület a költségvetési létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerint, költségvetési szervenként:

Megyehíd Község Önkormányzata:


/1/ Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak:

  • Falugondnok 2 fő

  • teljes munkaidős közfoglalkoztatott 1 fő

  • Hivatalsegéd 1 fő




/2/ Választott tisztségviselők:

  • Társadalmi megbízott polgármester 1 fő

  • Társadalmi megbízott alpolgármester 1 fő

  • Települési képviselők 3 fő


  1. §



/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek

beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat

pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.


/2/ A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról, illetve a tervezett (létrejött) hiány


fedezetéről a képviselő-testület dönt.


/3/ Az előirányzat módosításokat negyedévente, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig


kell az önkormányzat rendeletén átvezetni.

  1. §




/1/ Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza.


(2) A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatását Megyehíd Község Önkormányzatra vonatkozóan a 2. számú melléklet tartalmazza.


/3/ Az önkormányzat címrendjét az 3. számú melléklet tartalmazza.


/4/ Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


/5/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet Megyehíd Község Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.


Megyehíd, 2014. március 4.



Süle Lajosné                                                    Feketéné Csajbi Lívia

polgármester                                                    jegyző

Kihirdetve:

Megyehíd, 2014. március 4.                           Feketéné Csajbi Lívia

                                                                           jegyző

Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklet

A rendelet 1. § /2/ bekezdéséhez

Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.

e Ft-ban


Megyehíd Község Önkormányzata

BEVÉTELEK: 20.475


Működési bevétel: 13.975

Intézményi működési bevétel 1.110

Települési önkorm. műk. ált. tám: 6.455

Szociális feladatok támogatása 3.432

Közművelődési feladatok támogatása: 369

Közhatalmi bevételek: 820

Maradvány igénybevétele 1.789


Felhalmozási bevétel 6.500




KIADÁSOK: 20.475


Működési kiadás: 20.475

Személyi juttatások: 5.177

Munkaadókat terhelő járulékok: 1.372

Dologi kiadások: 5.806

Működési célú pénzeszk.ÁH kívül 420

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200


Felhalmozási kiadás: 6.500



Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1/A melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2014. év

ezer Ft-ban


Az önkormányzat összesített bevételeiből


a) a kötelező feladat bevételei: 20.475

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami feladatok bevételei: -



Az önkormányzat összesített kiadásaiból


a) a kötelező feladat kiadásai: 20.475

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami feladatok kiadásai: -











Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet



A rendelet 10. §. /2/ bekezdéséhez


A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatása


Megyehíd Község Önkormányzata







2014. év 2015. év 2016. év 2017. év



BEVÉTELEK: 20.475 16.573 16. 165 14.165



Működési bevétel: 13.975 16.573 16.165 14.165

Ebből:


Intézm. műk. bevétel: 1.110 566 610 610

Települési önkrm.műk. ált. tám: 10.256 10.987 7.374 7.374

Közhatalmi bevételek.: 820 195 4.569 4.569

Működési hiány: ------ 3.213 2.000 1.000

Finanszírozási bevételek: 1.789 1.612 612


Felhalmozási bevét 6.500


KIADÁSOK 20.475 16.573 16.165 14.165



Működési kiadás 13.975 16.573 16.165 14.165

Ebből:

Személyi juttatás: 5.177 5.790 5.800 4.800

Munkaadókat terhelő jár.: 1.372 1.557 1.650 1.650

Dologi kiadások: 5.806. 3.592 3.610 3.610

Pénzeszközátadás: 420 5.044 5.105 4.105

Általános tartalék: 0 590


Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet

C Í M R E N D

Megyehíd Község Önkormányzata cím és alcímei

I.CÍM

Önkormányzat

  1. alcím Igazgatási feladatok

  1. alcím: Kommunális feladatok

Közvilágítás

Temetőfenntartás

Állategészségügyi feladatok

3. alcím: Helyi utak, hidak fenntartása

  1. alcím Egészségügyi ellátás


  1. alcím Önkormányzati segélyezés

Rendszeres szociális segélyezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ápolási segély

Átmeneti segély

Első lakáshoz jutás támogatás

Közgyógyellátás

Közcélú foglalkoztatott

6. alcím Falugondnoki szolgálat

7. alcím Családsegítés

8. alcím Szociális étkeztetés

9. alcím Véglegesen átadott pénzeszközök

Működési célra átadott pénzeszközök

Óvodai- iskolai ellátás

10. alcím Beruházási kiadások

11. alcím Felújítási feladatok

12. alcím Tartalék

Általános tartalék









































Megyehíd Község Önkormányzata 4. számú melléklet

A rendelet 10. § (4) bekezdéséhez

Szakfeladatonkénti bevételek és kiadások

2014. év

ezer Ft-ban


Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

működési

felhalmozási

működési

felhalmozási

5220011

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

280

 

7500001

Állategészségügyi ellátás

 

 

64

 

8411261

Önkorm. és többcélú kist.társ. igazg. tev.

3.119

 

3 430

 

8414021

Közvilágítási feladatok

 

 

920

 

8414031

Város- és községgazdálkodás

 

 

575

 6 500

8419019

Önkorm. és társulások elszámolásai

10.256

 6.500

 

 

8419079

Önkormányzatok elszám.ktgvetési szerv.

 

 

0

 

8621011

Háziorvosi alapellátás

 

 

188

 

8821221

Átmeneti segély

 

 

270

 

8821231

Temetési segély

 

 

15

 

8821241

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

 

500

 

8822021

Közgyógyellátás

 

 

85

 

8899211

Szociális étkeztetés

600

 

953

 

8899281

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

 

3 425

 

8904411

Közcélú foglalkoztatás

 

 

191

 

9101231

Könyvtári szolgáltatások

 

 

1.221

 

9105021

Közművelődési intézm. közösségi színterek

 

 

350

 

9319031

M.n.s. egyéb sporttámogatás

 

 

88

 

9329191

M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység

 

 

600

 

9400001

Közösségi, társadalmi tevékenységek

 

 

690

 

9603021

Köztemető fenntartás és működtetés

10

 

130

 

 

Összesen:

13.975

 6.500

13.975

 6.500



Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet


2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv


ezer Ft-ban


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek

45

45

50

45

55

45

45

45

45

45

50

50

1.110

Támogatások

934

934

934

934

934

834

934

934

934

934

936

940

10.256

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

 

 

 

 

 6500

 

 

 

 

 

 

 

 6500

Átvett pénzeszközök

 



 



 

 


 


 

 

Közhatalmi bevételek

 

 

 

86

 

 


9

690

30

5


820

Előző évi pénzmaradvány

 

 

 

 

1789

 

 

 

 

 

 

 

1789

Előző évi vállalkozási eredm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek összesen:

979

979

984

1 704

3 634

876

979

988

1 669

1 009

991

990

20 475

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

310

310

310

410

353

401

324

412

413

354

352

356

3.305

Külső személyi jutt

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

1.872

Járulékok

101

101

101

145

110

126

127

126

128

105

115

108

1 372

Dologi jellegű kiadások

600

600

450

600

450

600

600

600

600

602

300

300

5.806

Felhalm. és tőkejell. kiadások

 

 

 

 

 

 


 6500

 



 

 6500

Ellátottak pénzbeli juttatása

 

 

 

 

85

 

 330

450

 

 

200

135

1.200

Műk célú pénzeszk. ÁH kiv

 



130


290


 





420

Pénzeszközátadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelek kamatai

 

 


 

 



 


 

 


 

Finanszírozási kiadások




 


 







 

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


Kiadások összesen:

1 159

1 159

1 159

1 433

1 296

1 375

1 199

1 736

1 289

1 209

1 415

1 456

20 475