Megyehíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 05Megyehíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-03-05-tól
Megyehíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:
e Ft-ban
§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 20.475 e Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az önkormányzat működési bevétele és kiadása előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
§
Önkormányzati bevételek: 20.475
Ebből:
Működési bevételek: 13.975
Felhalmozási bevételek: 6.500
§
Önkormányzati kiadások: 20.475
Ebből:
Működési kiadások: 13.975
Felhalmozási kiadások: 6.500
§
Önkormányzati működési bevételek 20.475
forrásonként:
Intézményi működési bevétel: 1.110
- ebből kamatbevétel 500
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 10.256 |
ebből: | |
a, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 939 |
b, Közvilágítás fenntartása | 538 |
c, Köztemető fenntartása | 100 |
d, Közutak fenntartása | 492 |
e, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 000 |
f, központosított működési célú előirányzatok (lakott külterület) | 5 |
g, Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 381 |
h, Szociális étkeztetés (55.360.-X 6 fő) | 332 |
i, Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 2 500 |
j, Kulturális feladatok támogatása | 369 |
k, Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600 |
Közhatalmi bevételek: 820
Igazgatási szolgáltatási díj: 20
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi
bevételek
Gépjárműadó (40%) 800
Finanszírozási bevételek: 1.789
Maradvány igénybevétele
előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele
§
Önkormányzati működési kiadások
kiemelt előirányzatonként: 20.475
Személyi juttatások: 5.177
Munkaadókat terhelő juttatások: 1.372
Dologi kiadások: 5.806
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200
Foglalkoztatással kapcs. ellátások: 240
Egyéb nem intézményi ellátások:
Önkormányzat által saját hatáskörben
(nem szociális és gyermekvédelmi előírások
alapján) adott pénzügyi ellátás 960
§
/1/ Többéves kihatással járó feladata, valamint adósságot keletkeztető ügylete az
Önkormányzatnak nincs.
/2/ Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton
kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.
/3/ Kölcsön bevétel, illetve kölcsön kiadás nincs.
§
/1/ Az önkormányzat közvetett támogatást (adóelengedés, adókedvezmény) nem nyújt.
/2/ Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
/3/ Az önkormányzatnak tartozásállománya nincs.
§
A képviselő- testület a költségvetési létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerint, költségvetési szervenként:
Megyehíd Község Önkormányzata:
/1/ Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak:
Falugondnok 2 fő
teljes munkaidős közfoglalkoztatott 1 fő
Hivatalsegéd 1 fő
/2/ Választott tisztségviselők:
Társadalmi megbízott polgármester 1 fő
Társadalmi megbízott alpolgármester 1 fő
Települési képviselők 3 fő
§
/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat
pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.
/2/ A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról, illetve a tervezett (létrejött) hiány
fedezetéről a képviselő-testület dönt.
/3/ Az előirányzat módosításokat negyedévente, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig
kell az önkormányzat rendeletén átvezetni.
§
/1/ Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatását Megyehíd Község Önkormányzatra vonatkozóan a 2. számú melléklet tartalmazza.
/3/ Az önkormányzat címrendjét az 3. számú melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
/5/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet Megyehíd Község Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.
§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.
Megyehíd, 2014. március 4.
Süle Lajosné Feketéné Csajbi Lívia
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Megyehíd, 2014. március 4. Feketéné Csajbi Lívia
jegyző
Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklet
A rendelet 1. § /2/ bekezdéséhez
Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.
e Ft-ban
Megyehíd Község Önkormányzata
BEVÉTELEK: 20.475
Működési bevétel: 13.975
Intézményi működési bevétel 1.110
Települési önkorm. műk. ált. tám: 6.455
Szociális feladatok támogatása 3.432
Közművelődési feladatok támogatása: 369
Közhatalmi bevételek: 820
Maradvány igénybevétele 1.789
Felhalmozási bevétel 6.500
KIADÁSOK: 20.475
Működési kiadás: 20.475
Személyi juttatások: 5.177
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.372
Dologi kiadások: 5.806
Működési célú pénzeszk.ÁH kívül 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200
Felhalmozási kiadás: 6.500
Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 1/A melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2014. év
ezer Ft-ban
Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladat bevételei: 20.475
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami feladatok bevételei: -
Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladat kiadásai: 20.475
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami feladatok kiadásai: -
Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet
A rendelet 10. §. /2/ bekezdéséhez
A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatása
Megyehíd Község Önkormányzata
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
BEVÉTELEK: 20.475 16.573 16. 165 14.165
Működési bevétel: 13.975 16.573 16.165 14.165
Ebből:
Intézm. műk. bevétel: 1.110 566 610 610
Települési önkrm.műk. ált. tám: 10.256 10.987 7.374 7.374
Közhatalmi bevételek.: 820 195 4.569 4.569
Működési hiány: ------ 3.213 2.000 1.000
Finanszírozási bevételek: 1.789 1.612 612
Felhalmozási bevét 6.500
KIADÁSOK 20.475 16.573 16.165 14.165
Működési kiadás 13.975 16.573 16.165 14.165
Ebből:
Személyi juttatás: 5.177 5.790 5.800 4.800
Munkaadókat terhelő jár.: 1.372 1.557 1.650 1.650
Dologi kiadások: 5.806. 3.592 3.610 3.610
Pénzeszközátadás: 420 5.044 5.105 4.105
Általános tartalék: 0 590
Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet
C Í M R E N D
Megyehíd Község Önkormányzata cím és alcímei
I.CÍM
Önkormányzat
alcím Igazgatási feladatok
alcím: Kommunális feladatok
Közvilágítás
Temetőfenntartás
Állategészségügyi feladatok
3. alcím: Helyi utak, hidak fenntartása
alcím Egészségügyi ellátás
alcím Önkormányzati segélyezés
Rendszeres szociális segélyezés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Ápolási segély
Átmeneti segély
Első lakáshoz jutás támogatás
Közgyógyellátás
Közcélú foglalkoztatott
6. alcím Falugondnoki szolgálat
7. alcím Családsegítés
8. alcím Szociális étkeztetés
9. alcím Véglegesen átadott pénzeszközök
Működési célra átadott pénzeszközök
Óvodai- iskolai ellátás
10. alcím Beruházási kiadások
11. alcím Felújítási feladatok
12. alcím Tartalék
Általános tartalék
Megyehíd Község Önkormányzata 4. számú melléklet
A rendelet 10. § (4) bekezdéséhez
Szakfeladatonkénti bevételek és kiadások
2014. év
ezer Ft-ban
Szakfeladat | Bevételek | Kiadások | |||
száma | megnevezése | működési | felhalmozási | működési | felhalmozási |
5220011 | Közutak, hidak üzemeltetése |
|
| 280 |
|
7500001 | Állategészségügyi ellátás |
|
| 64 |
|
8411261 | Önkorm. és többcélú kist.társ. igazg. tev. | 3.119 |
| 3 430 |
|
8414021 | Közvilágítási feladatok |
|
| 920 |
|
8414031 | Város- és községgazdálkodás |
|
| 575 | 6 500 |
8419019 | Önkorm. és társulások elszámolásai | 10.256 | 6.500 |
|
|
8419079 | Önkormányzatok elszám.ktgvetési szerv. |
|
| 0 |
|
8621011 | Háziorvosi alapellátás |
|
| 188 |
|
8821221 | Átmeneti segély |
|
| 270 |
|
8821231 | Temetési segély |
|
| 15 |
|
8821241 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|
| 500 |
|
8822021 | Közgyógyellátás |
|
| 85 |
|
8899211 | Szociális étkeztetés | 600 |
| 953 |
|
8899281 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
| 3 425 |
|
8904411 | Közcélú foglalkoztatás |
|
| 191 |
|
9101231 | Könyvtári szolgáltatások |
|
| 1.221 |
|
9105021 | Közművelődési intézm. közösségi színterek |
|
| 350 |
|
9319031 | M.n.s. egyéb sporttámogatás |
|
| 88 |
|
9329191 | M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység |
|
| 600 |
|
9400001 | Közösségi, társadalmi tevékenységek |
|
| 690 |
|
9603021 | Köztemető fenntartás és működtetés | 10 |
| 130 |
|
| Összesen: | 13.975 | 6.500 | 13.975 | 6.500 |
Megyehíd Község Önkormányzata 1/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet
2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevételek | 45 | 45 | 50 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 1.110 |
Támogatások | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 834 | 934 | 934 | 934 | 934 | 936 | 940 | 10.256 |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|
|
|
| 6500 |
|
|
|
|
|
|
| 6500 |
Átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Közhatalmi bevételek |
|
|
| 86 |
|
| 9 | 690 | 30 | 5 | 820 | ||
Előző évi pénzmaradvány |
|
|
|
| 1789 |
|
|
|
|
|
|
| 1789 |
Előző évi vállalkozási eredm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: | 979 | 979 | 984 | 1 704 | 3 634 | 876 | 979 | 988 | 1 669 | 1 009 | 991 | 990 | 20 475 |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások | 310 | 310 | 310 | 410 | 353 | 401 | 324 | 412 | 413 | 354 | 352 | 356 | 3.305 |
Külső személyi jutt | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1.872 |
Járulékok | 101 | 101 | 101 | 145 | 110 | 126 | 127 | 126 | 128 | 105 | 115 | 108 | 1 372 |
Dologi jellegű kiadások | 600 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 602 | 300 | 300 | 5.806 |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
|
|
|
|
|
| 6500 |
|
| 6500 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|
|
|
| 85 |
| 330 | 450 |
|
| 200 | 135 | 1.200 |
Műk célú pénzeszk. ÁH kiv |
| 130 | 290 |
| 420 | ||||||||
Pénzeszközátadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hitelek kamatai |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Finanszírozási kiadások |
|
|
| ||||||||||
Tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
Kiadások összesen: | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 433 | 1 296 | 1 375 | 1 199 | 1 736 | 1 289 | 1 209 | 1 415 | 1 456 | 20 475 |