Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 06. 01Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-06-01-tól
Felsőszölnök Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
a) Kiadások főösszege | 93 053 | 125 373 | 112 723 | 89,9 |
b) Bevételek főösszege | 93 053 | 125 373 | 124 698 | 99,5 |
3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
a) Önkormányzatok működési támogatásai | 23 005 | 25 945 | 25 945 | 100,0 |
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 765 | 37 019 | 37 019 | 100,0 |
ba) Működési célú támogatások | 10 937 | 12 219 | 12 219 | 100,0 |
bb) Felhalmozási célú támogatások | 1 828 | 24 800 | 24 800 | 100,0 |
c) közhatalmi bevételek | 14 000 | 16 253 | 15 579 | 95,9 |
d) működési bevételek | 31 531 | 25 330 | 25 329 | 99,9 |
e) felhalmozási bevételek | 0 | 35 | 35 | 100,0 |
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 64 | 64 | 100,0 |
g) finanszírozási bevételek | 11 752 | 20 727 | 20 727 | 100,0 |
ga) belföldi finanszírozás bevételei | 11 752 | 20 727 | 20 727 | 100,0 |
gb)külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Az önkormányzat bevételeiből
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei | 60312 | 87457 | 86782 | 99,2 |
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei | 20989 | 17189 | 17189 | 100,0 |
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) Az önkormányzat bevételeiből
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) működési bevételek | 79473 | 79747 | 79072 | 99,2 |
b) felhalmozási bevételek | 1828 | 24899 | 24899 | 100,0 |
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
a) működési költségvetés | 90942 | 98227 | 86739 | 88,3 |
aa) személyi juttatások | 23913 | 25016 | 24115 | 96,4 |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 5220 | 5360 | 5231 | 97,6 |
ac) dologi kiadások | 52812 | 57933 | 47924 | 82,7 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2521 | 3136 | 3110 | 99,2 |
ae) egyéb működési célú kiadások | 6476 | 6782 | 6359 | 93,8 |
b) felhalmozási költségvetés | 2111 | 17318 | 17096 | 98,7 |
ba) beruházások | 2111 | 11412 | 11190 | 98,1 |
bb) felújítások | 0 | 5906 | 5906 | 100,0 |
bc) egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) finanszírozási kiadások | 0 | 9828 | 8888 | 90,4 |
ca) belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 9828 | 8888 | 90,4 |
cb) külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai | 66137 | 89123 | 83345 | 93,5 |
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai | 20440 | 19759 | 13827 | 70,0 |
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai | 6476 | 6663 | 6663 | 100,0 |
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) működési kiadások | 90942 | 98227 | 86739 | 88,3 |
b) felhalmozási kiadások | 2111 | 17318 | 17096 | 98,7 |
(4) Az önkormányzat nevében végzett
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) beruházási kiadások beruházásonként | 2111 | 11412 | 11190 | 98,1 |
aa) tárgyi eszköz beszerzés | 2111 | 1288 | 1066 | 82,8 |
ab) tanyagondnoki autó beszerzése | 0 | 10124 | 10124 | 100,0 |
b) felújítási kiadások felújításonként | 0 | 5906 | 5906 | 100,0 |
ba) közösségi közlekedés (buszforduló) | 0 | 5906 | 5906 | 100,0 |
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) családi támogatások | 150 | 252 | 252 | 100,0 |
b) betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos ellátások | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 137 | 137 | 111 | 81,0 |
d) lakhatással kapcsolatos ellátások | 92 | 343 | 343 | 100,0 |
g) egyéb nem intézményi ellátások | 2112 | 2374 | 2374 | 100,0 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.
5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 7667 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 7803 ezer Ft többlet.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 7667 ezer Ft
b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 7667 ezer Ft,
aa) működési célú 7667 ezer Ft
ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft
(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.
6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
fő
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | - | - | 5 | - |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma
fő
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | - | - | 10 | - |
7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
10.§. Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.
3. Záró rendelkezések
13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ezer Ft-ban
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítések |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14463 | 14502 | 14502 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7342 | 7641 | 7641 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 2602 | 2602 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23005 | 25945 | 25945 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10937 | 12219 | 12219 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 33942 | 38164 | 38164 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ezer Ft-ban
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítések |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 10043 | 10043 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1828 | 14757 | 14757 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1828 | 24800 | 24800 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
ezer Ft-ban
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítések |
2 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 1000 | 1155 | 1041 |
6 | ebből a helyi adók: | ||||
7 | - építményadó | 0 | 0 | 0 | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 1000 | 1155 | 1041 | |
10 | - telekadó | 0 | 0 | 0 | |
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8000 | 9311 | 8901 |
12 | ebből a helyi adók: | ||||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8000 | 9311 | 8901 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gépjárműadók | B354 | 5000 | 5715 | 5613 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
19 | ebből a helyi adók: | ||||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 13000 | 15026 | 14514 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 72 | 24 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 14000 | 16253 | 15579 |
2. melléklet a 4/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
ezer Ft-ban
1 | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | Előirányzatok (módosított) | Előirányzatok (teljesített) | |||
2 | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | |
3 | ---------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
3. melléklet a 4/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi maradványa
ezer Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | 2014. év | 2015. év |
1 | Alaptevékenység maradványa | 11797 | 11975 |
2 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 |
3 | Összes maradvány | 11797 | 11975 |
4. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1138 | 940 |
5. | Alaptevékenység szabad maradványa | 10659 | 11035 |
6. | A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható: | ||
7. | - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 940 |
8. | - 2014. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetés | 1138 | 0 |
9. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
10. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 |
4. melléklet a 4/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása
ezer Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | 2014. év | 2015. év |
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15 829 | 15 579 |
2 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 16 247 | 16 797 |
3 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 107 | 4 834 |
4 | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) | 34 183 | 37 210 |
5 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 25 416 | 25 945 |
6 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 987 | 12 219 |
7 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 284 | 35 |
8 | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7) | 49 687 | 38 199 |
9 | Anyagköltség | 11 485 | 12 597 |
10 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 059 | 25 881 |
11 | Anyagjellegű ráfordítások (=9+10) | 252 | 0 |
12 | Bérköltség | 26 796 | 38 478 |
13 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 16 804 | 18 013 |
14 | Bérjárulékok | 2 919 | 5 214 |
15 | Személyi jellegű ráfordítások (=12+13+14) | 4 102 | 5 708 |
16 | Értékcsökkenési leírás | 23 825 | 28 935 |
17 | Egyéb ráfordítások | 16 768 | 20 309 |
18 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (4+8-11-15-16-17) | 21 283 | 18 525 |
19 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | -4 802 | -30 838 |
20 | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=19) | 1 | 1 |
21 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=20) | 1 | 1 |
22 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (= 18+21) | 0 | 7 990 |
23 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 7 990 |
24 | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 1 | -7 989 |
25 | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24) | -4 801 | -38 827 |
26 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=25) | 2 036 | 14 820 |
27 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=22+26) | 135 | 18 033 |
5. melléklet a 4/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása
I. Az adóbevételek
ezer Ft-ban
1 | Adóbevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés |
2 | Építményadó | 0 | 0 | 0 |
3 | Telekadó | 0 | 0 | 0 |
4 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 |
5 | Magánszemélyek kommunális adója | 1000 | 1155 | 1041 |
6 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 |
7 | Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 |
8 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 8000 | 9311 | 8901 |
9 | Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) | 0 | 0 | 0 |
10 | Helyi adók összesen | 9000 | 10466 | 9942 |
II. Az adóbevételek felhasználása
ezer Ft-ban
1 | Az adóbevétel felhasználásának | ||
2 | Jogcíme, területe | Indoka | Összege |
3 | Működés biztosítása | A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását. | 9942 |
4 | Felhasznált adóbevétel összesen: | 9942 | |