Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 28Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2024. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 465.096.131 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 185.496.978 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 182.515.428 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.981.550 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 279.599.153 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 279.599.153 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 465.096.131 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 213.209.012 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 210.227.462 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.981.550 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 251.887.119 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 251.887.119 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 28.090.300 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 27.381.370 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 27.381.370 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 708.930 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 708.930 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 28.090.300 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 27.381.370, ebből:
aa) kötelező feladat: 27.381.370 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 708.930 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 708.930 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint.”
2. § A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 51.000.810 Ft összegben képez.”
3. § (1) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(23) A Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Bevételek |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Rovatrend |
Kiadások |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
49 223 081 |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 886 103 |
32 107 686 |
70 177 |
32 177 863 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 807 510 |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 686 971 |
3 850 194 |
9 521 |
3 859 715 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 404 705 |
65 222 820 |
-12 788 427 |
52 434 393 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 700 |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
|||
|
B351 |
iparűzési adó |
54 070 010 |
15 000 000 |
26 966 054 |
41 966 054 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
||
|
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú |
4 256 419 |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
||
|
B355 |
idegenforgalmi adó |
85 800 |
85 000 |
334 400 |
419 400 |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B36 |
talajterhelési díj |
24 300 |
50 000 |
-21 200 |
28 800 |
K512 |
Egyéb működési célú |
1 325 670 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
||
|
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 351 268 |
20 000 |
1 584 297 |
1 604 297 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
||
|
B36 |
bírság |
0 |
0 |
22 783 |
22 783 |
0 |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 663 800 |
785 815 |
2 322 122 |
3 107 937 |
K6 |
Beruházások |
24 959 336 |
127 184 058 |
-111 413 809 |
15 770 249 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
19 771 794 |
141 251 689 |
-111 251 689 |
30 000 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 202 400 |
358 125 749 |
-2 455 599 |
355 670 150 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 791 192 |
0 |
1 883 026 |
1 883 026 |
||
|
B8131 |
működési |
65 202 400 |
89 690 002 |
14 093 029 |
103 783 031 |
K915 |
Központi irányító szervi |
21 595 357 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
||
|
B8131 |
felhalmozási |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
Összesen |
142 875 296 |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 733 638 |
0 |
149 388 |
149 388 |
||||||||
|
Összesen |
498 545 446 |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
|||||||||
2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
|||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
32 107 686 |
70 177 |
32 177 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 107 686 |
70 177 |
32 177 863 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 850 194 |
9 521 |
3 859 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 850 194 |
9 521 |
3 859 715 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
65 222 820 |
-12 788 427 |
52 434 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 222 820 |
-12 788 427 |
52 434 393 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 945 168 |
-1 054 407 |
890 761 |
1 673 000 |
0 |
1 673 000 |
0 |
0 |
0 |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
|
|
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
0 |
0 |
0 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
|
|
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 883 026 |
1 883 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 883 026 |
1 883 026 |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
||
|
Működési kiadások összesen |
160 510 746 |
22 004 682 |
182 515 428 |
3 230 960 |
-249 410 |
2 981 550 |
0 |
0 |
0 |
163 741 706 |
21 755 272 |
185 496 978 |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
127 184 058 |
-111 413 809 |
15 770 249 |
0 |
0 |
0 |
127 184 058 |
-111 413 809 |
15 770 249 |
|
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
141 251 689 |
-111 251 689 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
141 251 689 |
-111 251 689 |
30 000 000 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
|
|
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
11 163 406 |
279 599 153 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
11 163 406 |
279 599 153 |
||
|
Kiadások összesen |
160 510 746 |
22 004 682 |
182 515 428 |
271 666 707 |
10 913 996 |
282 580 703 |
0 |
0 |
0 |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
||
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
785 815 |
2 322 122 |
3 107 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 815 |
2 322 122 |
3 107 937 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 459 042 |
14 342 439 |
100 801 481 |
3 230 960 |
-249 410 |
2 981 550 |
0 |
0 |
0 |
89 690 002 |
14 093 029 |
103 783 031 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
149 388 |
149 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 388 |
149 388 |
|
|
Működési bevételek összesen |
160 510 746 |
49 716 716 |
210 227 462 |
3 230 960 |
-249 410 |
2 981 550 |
0 |
0 |
0 |
163 741 706 |
49 467 306 |
213 209 012 |
||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
||
|
Bevételek összesen |
160 510 746 |
49 716 716 |
210 227 462 |
271 666 707 |
-16 798 038 |
254 868 669 |
0 |
0 |
0 |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
||
3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 904 607 |
-372 220 |
23 532 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 904 607 |
-372 220 |
23 532 387 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
2 555 317 |
-3 864 |
2 551 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 555 317 |
-3 864 |
2 551 453 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 250 122 |
-952 592 |
1 297 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 122 |
-952 592 |
1 297 530 |
|
Működési kiadások összesen |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
|
|
K6 |
Beruházás |
0 |
708 930 |
708 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
708 930 |
708 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|
|
Kiadások összesen |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
141 093 |
141 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 093 |
141 093 |
|
B813 |
Pénzmaradvány |
9 937 |
-9 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 937 |
-9 937 |
0 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
28 700 109 |
-1 459 832 |
27 240 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 700 109 |
-1 459 832 |
27 240 277 |
|
Működési bevételek összesen |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
|
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
698 993 |
698993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 993 |
698 993 |
|
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
9 937 |
9937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 937 |
9 937 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
708 930 |
708930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|
|
Bevételek összesen |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel |
Felhalmozási bevétel Adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||||||||||||||||||||
|
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
48 967 638 |
4 936 184 |
53 903 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
111 880 |
2 151 011 |
2 262 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
8 524 260 |
-1 490 363 |
7 033 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
042120. Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
084020. Nemzetiségi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
107051. Szociális étkeztetés |
673 935 |
39 380 |
713 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
128 160 |
128 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
358 125 749 |
-2 115 896 |
356 009 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
|||||||||||||||||||||
|
011130. Önkormányzati igazgatás |
459 703 |
-366 132 |
93 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
074031. Család és nővédelmi ellátás |
159 288 |
0 |
159 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
|||||||||||||||||||||
|
Működési bevétel adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 388 |
149 388 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
111 880 |
2 151 011 |
2 262 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 524 260 |
-1 490 363 |
7 033 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
673 935 |
39 380 |
713 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
128 160 |
128 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 703 |
339 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 690 002 |
14 093 029 |
103 783 031 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3 571 |
3 571 |
339 703 |
-339 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
-30 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 288 |
0 |
159 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
785 815 |
2 322 122 |
3 107 937 |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
89 690 002 |
14 093 029 |
103 783 031 |
0 |
149 388 |
149 388 |
|||||||||||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány működési |
Pénzmaradvány felhalmozási |
Összes bevétel |
||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
|
091110. Óvodai nevelés,ellátás sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140. Óvodai nevelés |
0 |
141 093 |
141 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 093 |
141 093 |
|
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
9 937 |
-9 937 |
0 |
0 |
9 937 |
9 937 |
28 710 046 |
-760 839 |
27 949 207 |
|
Összesen |
0 |
141 093 |
141 093 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
9 937 |
-9 937 |
0 |
0 |
9 937 |
9 937 |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 535 200 |
60 000 |
17 595 200 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos |
3 424 200 |
0 |
3 424 200 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
0 |
2 981 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
0 |
877 965 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
0 |
1 370 530 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
0 |
17 850 |
|
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
620 000 |
60 000 |
680 000 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
|
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
20 536 540 |
3 478 861 |
24 015 401 |
|
Pedagógusok elismert létszáma |
11 720 800 |
837 200 |
12 558 000 |
|
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, |
5 268 000 |
0 |
5 268 000 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
2 113 740 |
-217 626 |
1 896 114 |
|
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok |
1 434 000 |
-215 100 |
1 218 900 |
|
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béremeléshez többlettámogatás |
0 |
3 074 387 |
3 074 387 |
|
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 625 898 |
284 005 |
8 909 903 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 047 200 |
474 599 |
6 521 799 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
474 599 |
6 521 799 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
2 578 698 |
-190 594 |
2 388 104 |
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók |
1 303 200 |
0 |
1 303 200 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 275 498 |
-190 594 |
1 084 904 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
963 930 |
963 930 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B351 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
26 966 054 |
41 966 054 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
85 000 |
334 400 |
419 400 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
-21 200 |
28 800 |
|
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság |
20 000 |
1 584 297 |
1 604 297 |
|
B36 |
Bírság |
0 |
22 783 |
22 783 |
|
B3 |
Összesen |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.) |
8 524 260 |
-1 490 363 |
7 033 897 |
||
|
helyi önkormányzatoktól (védőnő) |
159 288 |
0 |
159 288 |
||
|
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
339 703 |
0 |
339 703 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
|
|
háztartásoktól |
120 000 |
-30 000 |
90 000 |
||
|
egyéb civil szervezet |
0 |
750 000 |
750 000 |
||
|
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
9 143 251 |
-770 363 |
8 372 888 |
||
9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Intézményfinanszírozás |
Elvonások, befizetések |
Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
|
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
317 500 |
190 500 |
508 000 |
190 500 |
190 500 |
317 500 |
0 |
317 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
32 628 188 |
35 781 467 |
68 409 655 |
317 500 |
-12 700 |
304 800 |
11 301 088 |
457 640 |
11 758 728 |
1 485 744 |
98 401 |
1 584 145 |
3 761 172 |
0 |
3 761 172 |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
107055. Falugondnoki szolgálat |
8 046 875 |
531 100 |
8 577 975 |
5 916 077 |
470 000 |
6 386 077 |
836 548 |
61 100 |
897 648 |
1 294 250 |
0 |
1 294 250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
3 262 419 |
390 918 |
3 653 337 |
390 918 |
390 918 |
0 |
3 262 419 |
0 |
3 262 419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
062020. Településfejlesztési projektek |
260 000 000 |
-230 248 381 |
29 751 619 |
225 229 247 |
-214 727 647 |
10 501 600 |
0 |
34 770 753 |
-15 520 734 |
19 250 019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
064010. közvilágítás |
4 226 016 |
107 063 |
4 333 079 |
0 |
4 226 016 |
107 063 |
4 333 079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
066020. város- és községgazdálkodás |
8 170 983 |
-225 600 |
7 945 383 |
635 000 |
-635 000 |
0 |
4 973 121 |
360 000 |
5 333 121 |
686 442 |
49 400 |
735 842 |
1 876 420 |
0 |
1 876 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
072111. háziorvosi alapellátás |
326 666 |
266 581 |
593 247 |
159 290 |
159 290 |
0 |
326 666 |
107 291 |
433 957 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 128 000 |
292 410 |
2 420 410 |
137 795 |
137 795 |
508 000 |
747 110 |
1 255 110 |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
084020. nemzetiségi közfeladatok támogatása |
30 000 000 |
-2 297 966 |
27 702 034 |
30 000 000 |
-2 297 966 |
27 702 034 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
018030. finanszírozási műveletek |
32 318 277 |
233 896 684 |
266 214 961 |
233 828 904 |
233 828 904 |
0 |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
1 883 026 |
1 883 026 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
107051. szociális étkeztetés |
1 584 838 |
0 |
1 584 838 |
0 |
1 584 838 |
0 |
1 584 838 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
082044. könyvtári szolgáltatás |
1 018 282 |
-254 000 |
764 282 |
254 000 |
-254 000 |
0 |
0 |
764 282 |
0 |
764 282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
082091. kőzművelődési tevékenység |
8 002 642 |
-613 593 |
7 389 049 |
1 700 000 |
-447 661 |
1 252 339 |
321 200 |
-165 932 |
155 268 |
5 981 442 |
0 |
5 981 442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
013320. köztemető fenntartás |
12 572 012 |
-5 235 056 |
7 336 956 |
12 000 000 |
-5 718 893 |
6 281 107 |
0 |
572 012 |
483 837 |
1 055 849 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
8 864 660 |
-1 056 853 |
7 807 807 |
8 217 400 |
-1 023 405 |
7 193 995 |
520 260 |
-33 448 |
486 812 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
018020. Központi költségvetési befizetések |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
091140. Óvodai nevelés |
0 |
481 975 |
481 975 |
240 000 |
240 000 |
19 952 |
19 952 |
222 023 |
222 023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
3 908 806 |
0 |
3 908 806 |
0 |
3 908 806 |
0 |
3 908 806 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
082092. Közművelődés |
0 |
1 086 647 |
1 086 647 |
95 856 |
95 856 |
990 791 |
990 791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
072112. háziorvosi ügyelet |
682 888 |
0 |
682 888 |
0 |
682 888 |
0 |
682 888 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
081030. Sportlétesítmények |
750 356 |
74 192 |
824 548 |
0 |
750 356 |
74 192 |
824 548 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
084031. civil szervezetk támogatása |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
0 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
432 177 453 |
32 918 678 |
465 096 131 |
268 435 747 |
-222 665 498 |
45 770 249 |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
0 |
0 |
0 |
32 107 686 |
70 177 |
32 177 863 |
3 850 194 |
9 521 |
3 859 715 |
65 222 820 |
-12 788 427 |
52 434 393 |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
0 |
1 883 026 |
1 883 026 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
|||||||||||||
|
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
TÉNY |
|
|
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
23 904 607 |
-428 470 |
23 476 137 |
2 555 317 |
-15 336 |
2 539 981 |
0 |
5 900 |
5 900 |
26 459 924 |
-437 906 |
26 022 018 |
3 |
|
091140. Óvodai nevelés |
0 |
708 930 |
708 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 922 |
6 922 |
2 250 122 |
-958 492 |
1 291 630 |
2 250 122 |
-242 640 |
2 007 482 |
0 |
|
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 250 |
56 250 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 800 |
60 800 |
0 |
|
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
708 930 |
708 930 |
23 904 607 |
-372 220 |
23 532 387 |
2 555 317 |
-3 864 |
2 551 453 |
2 250 122 |
-952 592 |
1 297 530 |
28 710 046 |
-619 746 |
28 090 300 |
3 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
|
központi költségvetési szervnek (Bursa) |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
1 673 000 |
-28 250 |
1 644 750 |
|
|
helyi nemzetiségi önkormányzatnak |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 945 168 |
-1 096 157 |
849 011 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
|
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb civil szervezetnek |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
|
|
Összesen |
5 176 128 |
-1 303 817 |
3 872 311 |
|
12. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
|
települési támogatás |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Működési bevételek |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
49 223 081 |
48 967 638 |
4 786 796 |
53 754 434 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 807 510 |
9 023 251 |
-1 490 363 |
7 532 888 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 531 378 |
15 155 000 |
28 886 334 |
44 041 334 |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 663 800 |
785 815 |
2 322 122 |
3 107 937 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
120 000 |
720 000 |
840 000 |
Összesen |
317 233 639 |
268 435 747 |
-16 548 628 |
251 887 119 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 202 400 |
89 690 002 |
14 093 029 |
103 783 031 |
||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 733 638 |
0 |
149 388 |
149 388 |
||||||||
|
Összesen |
181 311 807 |
163 741 706 |
49 467 306 |
213 209 012 |
|||||||||
|
Működési kiadások adatok forintban |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 886 103 |
32 107 686 |
70 177 |
32 177 863 |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 686 971 |
3 850 194 |
9 521 |
3 859 715 |
K6 |
Beruházások |
24 959 336 |
127 184 058 |
-111 413 809 |
15 770 249 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 404 705 |
65 222 820 |
-12 788 427 |
52 434 393 |
K7 |
Felújítások |
19 771 794 |
141 251 689 |
-111 251 689 |
30 000 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 700 |
1 620 000 |
-592 495 |
1 027 505 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
||
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
11 302 085 |
0 |
11 302 085 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 256 419 |
3 618 168 |
-1 054 407 |
2 563 761 |
Összesen |
44 731 130 |
268 435 747 |
11 163 406 |
279 599 153 |
|||
|
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 325 670 |
1 557 960 |
-249 410 |
1 308 550 |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
15 762 684 |
35 238 126 |
51 000 810 |
||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 791 192 |
0 |
1 883 026 |
1 883 026 |
||||||||
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
21 595 357 |
28 700 109 |
-760 839 |
27 939 270 |
||||||||
|
Összesen |
98 144 166 |
163 741 706 |
21 755 272 |
185 496 978 |
|||||||||
14. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
4 316 402 |
6 274 012 |
53 754 434 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
22 020 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 020 667 |
0 |
0 |
0 |
44 041 334 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 740 |
627 748 |
7 532 888 |
|
Működési bevételek |
65 484 |
65 484 |
849 456 |
65 484 |
636 484 |
65 484 |
65 484 |
65 484 |
65 484 |
1 032 641 |
65 484 |
65 484 |
3 107 937 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
149 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 388 |
|
Pénzmaradvány |
355 670 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 670 150 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
360 829 164 |
5 009 626 |
27 814 265 |
5 759 626 |
5 580 626 |
5 009 626 |
5 039 626 |
5 039 626 |
27 060 293 |
5 976 783 |
5 009 626 |
6 967 244 |
465 096 131 |
|
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 831 488 |
2 831 488 |
2 831 488 |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 631 488 |
2 631 495 |
32 177 863 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
307 642 |
307 642 |
307 642 |
307 642 |
363 642 |
363 642 |
363 642 |
307 642 |
307 642 |
307 642 |
307 642 |
307 653 |
3 859 715 |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 000 000 |
2 834 393 |
6 000 000 |
52 434 393 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
640 940 |
0 |
0 |
640 940 |
0 |
0 |
640 940 |
0 |
0 |
640 941 |
2 563 761 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
0 |
327 137 |
0 |
0 |
327 137 |
0 |
0 |
327 137 |
0 |
0 |
327 139 |
0 |
1 308 550 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
212 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
212 000 |
12 000 |
212 000 |
95 505 |
212 000 |
12 000 |
1 027 505 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 810 |
51 000 810 |
|
Elvonások,befizetések |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 845 |
11 302 085 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
2 391 684 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
1 630 836 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
27 939 270 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 883 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 883 026 |
|
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 828 904 |
0 |
0 |
0 |
233 828 904 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 770 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 770 249 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 667 680 |
8 311 782 |
8 525 585 |
9 784 645 |
56 638 031 |
13 181 585 |
13 240 645 |
12 350 943 |
247 454 489 |
12 368 150 |
9 646 177 |
63 926 419 |
465 096 131 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 031 |
47 031 |
47 031 |
141 093 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
2 391 684 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
1 630 836 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
27 939 270 |
|
Pénzmaradvány |
9 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 937 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 401 621 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
1 630 836 |
2 391 675 |
2 438 706 |
2 438 706 |
2 438 706 |
28 090 300 |
|
Személyi juttatások |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 032 |
1 961 035 |
23 532 387 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 621 |
212 622 |
2 551 453 |
|
Dologi kiadások |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 127 |
108 133 |
1 297 530 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 281 780 |
2 990 720 |
28 090 300 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
910 903 |
-130 695 |
780 208 |
|
Összesen: |
910 903 |
-130 695 |
780 208 |
||
17. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K6 |
Beruházás |
127 184 058 |
-111 413 809 |
15 770 249 |
|
könyvtár fejlesztése |
254 000 |
-254 000 |
0 |
|
|
rendelő kerítés |
0 |
159 290 |
159 290 |
|
|
óvodai eszközbeszerzés |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önk.vagyon) |
0 |
390 918 |
390 918 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város-és k) |
635 000 |
-635 000 |
0 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás) |
317 500 |
-12 700 |
304 800 |
|
|
temető kerítés építés |
12 000 000 |
-1 490 359 |
10 509 641 |
|
|
TOP pályázat |
113 977 558 |
-109 811 958 |
4 165 600 |
|
|
ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
K7 |
Felújítás |
141 251 689 |
-111 251 689 |
30 000 000 |
|
Templom felújítás |
30 000 000 |
-6 526 500 |
23 473 500 |
|
|
TOP plusz pályázat |
111 251 689 |
-104 915 689 |
6 336 000 |
|
|
Külterületi út |
0 |
190 500 |
190 500 |
|
|
TOP pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
268 435 747 |
-222 665 498 |
45 770 249 |
|
18. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
53 754 434 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 532 888 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
44 041 334 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 107 937 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
840 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
103 783 031 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
149 388 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
213 209 012 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
32 177 863 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 859 715 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 434 393 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 027 505 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 302 085 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 563 761 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 308 550 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
51 000 810 |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 883 026 |
0 |
0 |
0 |
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
27 939 270 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
185 496 978 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
251 887 119 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
251 887 119 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
15 770 249 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
233 828 904 |
0 |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
279 599 153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat bevételei összesen |
465 096 131 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
465 096 131 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
19. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Rovatrend |
Bevételek |
2023. évi tény |
ER |
MÓD |
MÓD |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
2023. évi tény |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 300 |
0 |
141 093 |
141 093 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 816 801 |
23 904 607 |
-372 220 |
23 532 387 |
|||
|
B813 |
Pénzmaradvány |
115 197 |
9 937 |
-9 937 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 221 207 |
2 555 317 |
-3 864 |
2 551 453 |
|||
|
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
21 595 357 |
28 700 109 |
-1 459 832 |
27 240 277 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 668 909 |
2 250 122 |
-952 592 |
1 297 530 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
21 716 854 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
Működési kiadások összesen |
21 706 917 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
|||||
|
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
9 937 |
9 937 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|||
|
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
0 |
0 |
698 993 |
698 993 |
Felhalmozássi kiadások összesen |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
||||||||||
20. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Működési bevételek |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 300 |
0 |
141 093 |
141 093 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
9 937 |
9 937 |
||
|
B813 |
Pénzmaradvány |
115 197 |
9 937 |
-9 937 |
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
698 993 |
698 993 |
||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
21 595 357 |
28 700 109 |
-1 459 832 |
27 240 277 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
21 716 854 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
|||||||||
|
Működési kiadások |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 816 801 |
23 904 607 |
-372 220 |
23 532 387 |
Felhalmozási kiadások |
2023. évi tény |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 221 207 |
2 555 317 |
-3 864 |
2 551 453 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 668 909 |
2 250 122 |
-952 592 |
1 297 530 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
708 930 |
708 930 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
21 706 917 |
28 710 046 |
-1 328 676 |
27 381 370 |
|||||||||
21. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
|
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
0 |
0 |
0 |
260 000 000 |
-26 171 096 |
233 828 904 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
260 000 000 |
-26 171 096 |
233 828 904 |
22. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
|
kistérségnek |
0 |
0 |
0 |
|
|
központi v.fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
|
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
233 828 904 |
233 828 904 |
|
23. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások összesen: |
0 |
708 930 |
708 930 |
|
Kisértékű eszköz vásárlása (nyomatató,egér,co érzékelő,keringető szivattyú) |
0 |
77 500 |
77 500 |
|
|
Gázkazán vásárlása |
0 |
631 430 |
631 430 |
|
|
Összesen |
0 |
708 930 |
708 930 |
|