Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.28.

[1] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 210.691.493 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 171.897.099 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 167.815.731 forint

ab) önként vállalt feladat: 4.081.368 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 38.794.394 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 38.794.394 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 210.691.493 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 171.897.099 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 167.815.731 forint

ab) önként vállalt feladat: 4.081.368 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 38.794.394 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 38.794.394 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 31.640.245 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 31.222.453 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 31.222.453 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 417.792 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 417.792 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 31.640.245 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési: 31.222.453, ebből:

aa) kötelező feladat: 31.222.453 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási: 417.792 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 417.792 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forintbc) állami feladat: 0 forint.”

2. § A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 56.195.272 Ft összegben képez.”

3. § A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg, 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.”

4. § (1) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított pénzforgalmi mérlege

adatok forintban

Rovatrend

Bevételek

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Rovatrend

Kiadások

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

53 754 434

54 372 883

8 208 125

62 581 008

K1

Személyi juttatások

32 107 686

41 737 688

-4 373 252

37 364 436

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

7 532 888

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 850 194

5 644 491

-1 207 136

4 437 355

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

0

K3

Dologi kiadások

65 222 820

29 495 858

2 708 995

32 204 853

B3

Közhatalmi bevételek

29 692 447

20 220 000

3 814 747

24 034 747

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 620 000

1 900 000

-1 049 375

850 625

B351

iparűzési adó

27 617 167

20 000 000

3 571 155

23 571 155

K502

Elvonások és befizetések

11 302 085

2 579 451

841 353

3 420 804

B354

gépjárműadó

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 618 168

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

B355

idegenforgalmi adó

419 400

150 000

126 000

276 000

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

B36

talajterhelési díj

28 800

20 000

61 000

81 000

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 557 960

1 159 300

-20 800

1 138 500

B36

késedelmi és önellenőrzési pótlék

1 604 297

50 000

21 921

71 921

K513

Tartalékok

15 762 684

38 219 274

17 975 998

56 195 272

B36

bírság

22 783

0

34 671

34 671

0

B4

Működési bevételek

3 107 937

1 296 000

2 299 191

3 595 191

K6

Beruházások

127 184 058

58 053 360

-54 316 834

3 736 526

B25

Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT-n belülről

0

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

K7

Felújítások

141 251 689

40 619 496

-8 165 115

32 454 381

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

840 000

90 000

0

90 000

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

355 670 150

103 448 835

-16 809 486

86 639 349

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

1 808 211

1 808 211

B8131

működési

103 783 031

69 264 008

3 263 047

72 527 055

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

28 700 109

31 366 599

167 576

31 534 175

B8131

felhalmozási

251 887 119

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

Összesen

432 177 453

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 957 599

0

0

0

Összesen

452 555 455

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

2. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fe.

Összesen

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

K1

Személyi juttatások

41 737 688

-4 373 252

37 364 436

0

0

0

0

0

0

41 737 688

-4 373 252

37 364 436

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 644 491

-1 207 136

4 437 355

0

0

0

0

0

0

5 644 491

-1 207 136

4 437 355

K3

Dologi kiadások

29 495 858

2 708 995

32 204 853

0

0

0

0

0

0

29 495 858

2 708 995

32 204 853

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 900 000

-1 049 375

850 625

0

0

0

0

0

0

1 900 000

-1 049 375

850 625

K502

Elvonások és befizetések

2 579 451

841 353

3 420 804

0

0

0

0

0

0

2 579 451

841 353

3 420 804

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

0

0

0

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

1 159 300

-20 800

1 138 500

0

0

0

1 159 300

-20 800

1 138 500

K513

Tartalékok

38 219 274

17 975 998

56 195 272

0

0

0

0

0

0

38 219 274

17 975 998

56 195 272

K914

Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 808 211

1 808 211

0

0

0

0

0

0

0

1 808 211

1 808 211

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

31 366 599

167 576

31 534 175

0

0

0

0

0

31 366 599

167 576

31 534 175

Működési kiadások összesen

150 943 361

16 872 370

167 815 731

5 564 468

-1 483 100

4 081 368

0

0

0

156 507 829

15 389 270

171 897 099

K6

Beruházások

0

0

0

58 053 360

-54 316 834

3 736 526

0

0

0

58 053 360

-54 316 834

3 736 526

K7

Felújítások

0

0

0

40 619 496

-8 165 115

32 454 381

0

0

0

40 619 496

-8 165 115

32 454 381

K84

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre

0

0

0

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

0

0

0

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

K89

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

0

0

0

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

Kiadások összesen

150 943 361

16 872 370

167 815 731

108 056 607

-65 180 845

42 875 762

0

0

0

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

ÁLLAMIG.FEL.

Összesen

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

B11

Önkormányzatok működési támogatása

54 372 883

8 208 125

62 581 008

0

0

0

0

0

0

54 372 883

8 208 125

62 581 008

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

0

0

0

0

0

0

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

B3

Közhatalmi bevételek

20 220 000

3 814 747

24 034 747

0

0

0

0

0

0

20 220 000

3 814 747

24 034 747

B4

Működési bevételek

1 296 000

2 299 191

3 595 191

0

0

0

0

0

0

1 296 000

2 299 191

3 595 191

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

0

90 000

0

0

0

0

0

0

90 000

0

90 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

63 699 540

4 746 147

68 445 687

5 564 468

-1 483 100

4 081 368

0

0

0

69 264 008

3 263 047

72 527 055

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

150 943 361

16 872 370

167 815 731

5 564 468

-1 483 100

4 081 368

0

0

0

156 507 829

15 389 270

171 897 099

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

0

0

0

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

0

0

0

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

0

0

0

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

Bevételek összesen

150 943 361

16 872 370

167 815 731

108 056 607

-65 180 845

42 875 762

0

0

0

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

3. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként váll.feladat

Államig.feladat

Összesen adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

K1

Személyi juttatások

25 248 393

805 826

26 054 219

0

0

0

0

0

0

25 248 393

805 826

26 054 219

K2

Munkaadókat terhelő jár.

3 255 778

-588 192

2 667 586

0

0

0

0

0

0

3 255 778

-588 192

2 667 586

K3

Dologi kiadások

2 396 988

103 660

2 500 648

0

0

0

0

0

0

2 396 988

103 660

2 500 648

Működési kiadások összesen

30 901 159

321 294

31 222 453

0

0

0

0

0

0

30 901 159

321 294

31 222 453

K6

Beruházás

571 500

-153 708

417 792

0

0

0

0

0

0

571 500

-153 708

417 792

Felhalmozási kiadások összesen

571 500

-153 708

417 792

0

0

0

0

0

0

571 500

-153 708

417 792

Kiadások összesen

31 472 659

167 586

31 640 245

0

0

0

0

0

0

31 472 659

167 586

31 640 245

B4

Működési bevételek

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

10

10

B813

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B816

Központi irányító szervi támogatás

30 901 159

321 284

31 222 443

0

0

0

0

0

0

30 901 159

321 284

31 222 443

Működési bevételek összesen

30 901 159

321 294

31 222 453

0

0

0

0

0

0

30 901 159

321 294

31 222 453

B816

Központi irányító szervi támogatás

465440

-153 708

311732

0

0

0

0

0

0

465 440

-153 708

311 732

B813

Pénzmaradvány

106060

0

106060

0

0

0

0

0

0

106 060

0

106 060

Felhalmozási bevételek összesen

571500

-153 708

417792

0

0

0

0

0

0

571 500

-153 708

417 792

Bevételek összesen

31 472 659

167 586

31 640 245

0

0

0

0

0

0

31 472 659

167 586

31 640 245

4. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

adatok forintban

Kormányzati funkciók

Összes bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési bevétel

Ingatlanértékesítés

Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.

Pénzmaradvány

Közhatalmi bevételek

működési bevételek

Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.

Önkormányzatok működési tám.

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel

54 372 883

8 208 125

62 581 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 372 883

8 208 125

62 581 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd.

111 880

2 274 181

2 386 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 880

2 274 181

2 386 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233. Hosszabb időtartamú közfogl.

9 099 360

-30 262

9 069 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 099 360

-30 262

9 069 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041140. Területfejlesztés igazgatása

0

24 682 100

24 682 100

0

0

0

0

24 682 100

24 682 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072111. Háziorvosi alapellátás

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084020. Nemzetiségi feladatok támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.

20 220 000

3 814 747

24 034 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 220 000

3 814 747

24 034 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107051. Szociális étkeztetés

717 120

0

717 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717 120

0

717 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107055. Falugondnoki szolgálat

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.

462 000

0

462 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 000

0

462 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018030. Támogatási célú finanszírozási műv.

103 448 835

-16 809 486

86 639 349

0

0

0

0

0

0

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 264 008

3 263 047

72 527 055

0

0

0

011130. Önkormányzati igazgatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

062020. Településfejlesztési projektek

68 307 312

-68 307 312

0

0

0

0

68 307 312

-68 307 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091. Köűvelődési tev.

0

25 002

25 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 002

25 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130. Önkormányzati igazgatás

2 260 578

-2 165 578

95 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

2 165 578

-2 165 578

0

0

0

0

90 000

0

90 000

0

0

0

0

0

0

Összesen

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

0

0

0

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

20 220 000

3 814 747

24 034 747

1 296 000

2 299 191

3 595 191

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

54 372 883

8 208 125

62 581 008

90 000

0

90 000

69 264 008

3 263 047

72 527 055

0

0

0

Rovatrend

B25

B8131

B3

B4

B16

B11

B6

B8131

5. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

adatok forintban

Kormányzati funkció

Működési bevételek

Központi irányító szervi támogatás

Pénzmaradvány működési

Központi irányító szervi támogatás f.

Pénzmaradvány felhalmozási

Összes bevétel

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

091110. Óvodai nevelés,ellátás sz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140. Óvodai nevelés

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

018030. Támogatási célú fin.műv.

0

0

0

30 901 159

321 284

31 222 443

0

0

0

465 440

-153 708

311 732

106 060

0

106 060

31 007 219

321 284

31 328 503

Összesen

0

10

10

30 901 159

321 284

31 222 443

0

0

0

465 440

-153 708

311 732

106 060

0

106 060

31 472 659

167 586

31 640 245

B4

B816

B8131

B816

B8131

6. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési támogatásai

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

17 780 181

1 993 200

19 773 381

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 424 200

0

3 424 200

Közvilágítás alaptámogatása

2 981 500

0

2 981 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

877 965

0

877 965

Közutak fenntartásának támogatása

1 438 395

0

1 438 395

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

0

4 800 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

20 400

0

20 400

Közvilágítás üzemeltetés

820 000

0

820 000

Polgármesteri illetmény támogatása

3 417 721

1 993 200

5 410 921

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 948 988

3 826 431

29 775 419

Pedagógusok elismert létszáma

16 235 200

144 000

16 379 200

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg.

5 268 000

0

5 268 000

Óvodaműködtetési támogatás

2 968 488

-170 662

2 797 826

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés)

1 477 300

-260 700

1 216 600

Esélyteremtési illetményrész támogatása

0

4 113 793

4 113 793

Béremeléshez többlettámogatás

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása

8 373 714

881 752

9 730 068

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 343 500

0

6 818 102

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

0

6 343 500

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

474 602

0

0

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 030 214

881 752

2 911 966

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 098 720

313 920

1 412 640

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

931 494

567 832

1 499 326

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

0

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0

2 270 000

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

993 140

993 140

B116

Elszámolásból származó bevételek

39 000

39 000

Összesen

54 372 883

7 733 523

62 581 008

7. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított adóbevételei

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B351

Iparűzési adó

20 000 000

3 571 155

23 571 155

B354

Gépjárműadó

0

0

0

B355

Idegenforgalmi adó

150 000

126 000

276 000

B36

Talajterhelési díj

20 000

61 000

81 000

B36

Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság

50 000

21 921

71 921

B36

Bírság

0

34 671

34 671

B3

Összesen

20 220 000

3 814 747

24 034 747

8. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.)

9 099 360

-30 262

9 069 098

helyi önkormányzatoktól (védőnő)

0

0

0

társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

központi költségvetési szervtől

2 165 578

-2 165 578

0

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

0

90 000

háztartásoktól

90 000

0

90 000

egyéb civil szervezet

0

0

0

B64

Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól

0

0

0

Összesen

11 354 938

-2 195 840

9 159 098

9. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban

Kormányzati funkciók

Összes kiadás

Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

felújítások,beruházások

Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.

Egyéb f.c.t. ÁHT-n k.

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre

Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok

ÁHTn b. megel.visszaf.

Intézményfinanszírozás

Elvonások, befizetések

Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k.

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

254 000

1 528 760

1 782 760

1 762 760

1 762 760

254 000

-234 000

20 000

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

63 611 879

17 911 763

81 523 642

509 948

509 948

19 499 088

-145 559

19 353 529

2 670 003

-55 318

2 614 685

3 223 514

-373 306

2 850 208

38 219 274

17 975 998

56 195 272

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

317 500

0

317 500

0

317 500

0

317 500

107055. Falugondnoki szolgálat

9 444 789

291 437

9 736 226

6 640 800

542 800

7 183 600

893 304

70 564

963 868

1 910 685

-321 927

1 588 758

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

5 023 328

-1 941 039

3 082 289

3 270 000

-2 381 000

889 000

0

1 753 328

439 961

2 193 289

062020. Településfejlesztési projektek

98 587 139

-93 673 702

4 913 437

94 767 856

-94 063 856

704 000

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

390 000

390 000

45 630

45 630

1 170 320

1 170 320

064010. közvilágítás

4 276 650

267 692

4 544 342

0

4 276 650

267 692

4 544 342

066020. város- és községgazdálkodás

8 490 340

-5 714 573

2 775 767

635 000

-625 000

10 000

5 560 800

-4 478 960

1 081 840

752 904

-610 613

142 291

1 541 636

0

1 541 636

072111. háziorvosi alapellátás

426 056

0

426 056

0

0

426 056

0

426 056

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

2 649 564

2 649 564

0

1 808 211

1 808 211

841 353

841 353

066010. Zöldterület kezelés

0

425 428

425 428

0

425 428

425 428

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 008 000

97 436

2 105 436

0

108 000

1 146 811

1 254 811

1 900 000

-1 049 375

850 625

084020. nemzetiségi közfeladatok támogatása

0

29 987 621

29 987 621

29 987 621

29 987 621

0

018030. finanszírozási műveletek

35 771 767

-1 294 724

34 477 043

0

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

0

31 366 599

167 576

31 534 175

107051. szociális étkeztetés

2 036 521

0

2 036 521

0

2 036 521

0

2 036 521

082044. könyvtári szolgáltatás

898 664

396 748

1 295 412

396 748

396 748

0

898 664

0

898 664

082091. kőzművelődési tevékenység

7 695 874

1 699 819

9 395 693

1 930 830

1 930 830

1 350 000

-173 947

1 176 053

189 960

-57 064

132 896

6 155 914

0

6 155 914

013320. köztemető fenntartás

438 394

474 310

912 704

0

0

438 394

474 310

912 704

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

9 875 520

-1 352 903

8 522 617

8 664 000

-704 568

7 959 432

1 130 720

-592 735

537 985

80 800

-55 600

25 200

018020. Központi költségvetési befizetések

2 579 451

0

2 579 451

0

2 579 451

0

2 579 451

091140. Óvodai nevelés

120 700

337 760

458 460

0

23 000

9 381

32 381

7 600

-7 600

0

90 100

335 979

426 079

096015. Intézményi gyermekétkeztetés

5 099 609

-1 075 059

4 024 550

0

5 099 609

-1 075 059

4 024 550

082092. Közművelődés

0

401 411

401 411

0

401 411

401 411

041140. Területfejlesztés igazgatása

0

189 356

189 356

187 601

187 601

1 755

1 755

081030. Sportlétesítmények

884 487

105 220

989 707

0

884 487

105 220

989 707

084031. civil szervezetk támogatása

1 159 300

-20 800

1 138 500

0

1 159 300

-20 800

1 138 500

ÖSSZESEN:

258 999 968

-48 308 475

210 691 493

98 672 856

-62 481 949

36 190 907

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

0

0

0

41 737 688

-4 373 252

37 364 436

5 644 491

-1 207 136

4 437 355

29 495 858

2 708 995

32 204 853

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

1 159 300

-20 800

1 138 500

1 900 000

-1 049 375

850 625

38 219 274

17 975 998

56 195 272

0

1 808 211

1 808 211

31 366 599

167 576

31 534 175

2 579 451

841 353

3 420 804

0

0

0

Rovatrend

K6,K7

K84

K1

K2

K3

K506

K512

K4

K513

K914

K915

K502

10. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban

Kormányzati funkció

Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Létszám

Beruházások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összes kiadás

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

TÉNY

091110. Óvodai ellátás szakmai

0

0

0

24 903 393

932 076

25 835 469

3 210 928

-574 542

2 636 386

0

0

0

28 114 321

357 534

28 471 855

3

091140. Óvodai nevelés

571 500

-153 708

417 792

0

0

0

0

0

0

2 396 988

103 660

2 500 648

2 968 488

-50 048

2 918 440

0

096015. Óvodai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm.

0

0

0

345 000

-126 250

218 750

44 850

-13 650

31 200

0

0

0

389 850

-139 900

249 950

0

074040. Fertőző megbetegedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

571 500

-153 708

417 792

25 248 393

805 826

26 054 219

3 255 778

-588 192

2 667 586

2 396 988

103 660

2 500 648

31 472 659

167 586

31 640 245

3

K6

K1

K2

K3

11. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

központi költségvetési szervnek (Bursa)

50 000

0

50 000

helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek

2 410 000

84 750

2 494 750

helyi nemzetiségi önkormányzatnak

0

50 000

50 000

társulásnak és költségvetési szervnek

1 945 168

-1 597 050

348 118

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 159 300

-20 800

1 138 500

nonprofit gazdasági társaságnak

0

0

0

egyéb civil szervezetnek

1 159 300

-20 800

1 138 500

Összesen

5 564 468

-1 483 100

4 081 368

12. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 900 000

-649 375

850 625

települési támogatás

1 500 000

-649 375

850 625

köztemetés

400 000

0

0

0

0

0

13. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

Rovatrend

Működési bevételek

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Rovatrend

Felhalmozási bevételek

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

53 754 434

54 372 883

8 208 125

62 581 008

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

7 532 888

11 264 938

-2 195 840

9 069 098

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

29 692 447

20 220 000

3 814 747

24 034 747

B7

Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

3 107 937

1 296 000

2 299 191

3 595 191

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

251 887 119

34 184 827

-20 072 533

14 112 294

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

840 000

90 000

0

90 000

Összesen

251 887 119

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

103 783 031

69 264 008

3 263 047

72 527 055

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 957 599

0

0

0

Összesen

200 668 336

156 507 829

15 389 270

171 897 099

Működési kiadások adatok forintban

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K1

Személyi juttatások

32 107 686

41 737 688

-4 373 252

37 364 436

Felhalmozási kiadások adatok forintban

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 850 194

5 644 491

-1 207 136

4 437 355

K6

Beruházások

127 184 058

58 053 360

-54 316 834

3 736 526

K3

Dologi kiadások

65 222 820

29 495 858

2 708 995

32 204 853

K7

Felújítások

141 251 689

40 619 496

-8 165 115

32 454 381

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 620 000

1 900 000

-1 049 375

850 625

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

K502

Elvonások és befizetések

11 302 085

2 579 451

841 353

3 420 804

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 618 168

4 405 168

-1 462 300

2 942 868

Összesen

268 435 747

102 492 139

-63 697 745

38 794 394

K508

Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 557 960

1 159 300

-20 800

1 138 500

K513

Tartalékok

15 762 684

38 219 274

17 975 998

56 195 272

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

1 808 211

1 808 211

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

28 700 109

31 366 599

167 576

31 534 175

Összesen

163 741 706

156 507 829

15 389 270

171 897 099

14. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

Önkormányzatok működési támogatása

5 214 093

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 215 083

5 216 085

62 581 008

Közhatalmi bevételek

0

0

12 017 373

0

0

0

0

0

12 017 374

0

0

0

24 034 747

Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel.

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 758

755 760

9 069 098

Működési bevételek

103 260

98 260

98 260

118 260

118 260

1 118 260

118 260

118 260

1 098 260

98 260

397 451

110 140

3 595 191

Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív.

0

0

0

0

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

90 000

Felh.p.átv.ÁHT-n bel.

0

0

0

0

0

24 682 100

0

0

0

0

0

0

24 682 100

Pénzmaradvány

86 639 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 639 349

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 712 460

6 069 101

18 086 474

6 089 101

6 119 101

31 771 201

6 119 101

6 119 101

19 086 475

6 069 101

6 368 292

6 081 985

210 691 493

0

Személyi juttatások

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

3 113 703

37 364 436

Szociális hozzájárulási adó

369 786

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

369 779

4 437 355

Dologi kiadások

1 200 000

1 200 000

2 008 995

2 400 000

2 500 000

3 000 000

4 500 000

3 500 000

3 500 000

4 000 000

2 200 000

2 195 858

32 204 853

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre

25 000

0

602 500

0

0

602 500

0

0

602 500

0

0

1 110 368

2 942 868

Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív.

0

0

0

0

0

558 850

0

0

0

0

0

579 650

1 138 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

12 000

12 000

120 000

86 625

80 000

150 000

120 000

12 000

55 000

179 000

850 625

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 195 272

56 195 272

Egyéb felm.p.átadás ÁHT-n belülre

0

0

2 603 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 603 487

Elvonások,befizetések

214 954

214 954

214 954

1 056 310

214 954

214 954

214 954

214 954

214 954

214 954

214 954

214 954

3 420 804

Államháztartáson belüli megel.visszaf.

1 808 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 808 211

Irányító szerv által átadott támogatás

2 613 883

2 613 883

2 781 459

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 883

2 613 886

31 534 175

Beruházás, Felújítás

0

0

466 526

0

3 270 000

0

32 454 381

0

0

0

0

36 190 907

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 357 537

7 524 319

12 173 403

9 565 675

12 202 319

10 560 294

10 892 319

42 416 700

10 534 819

10 324 319

8 567 319

66 572 470

210 691 493

15. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

Intézményi működési bevétel

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

10

Irányító szervtől intézmény finanszírozás

2 627 847

2 627 858

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

2 627 847

31 534 175

Pénzmaradvány

106 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 060

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 733 908

2 627 859

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 848

2 627 847

2 627 847

31 640 245

Személyi juttatások

2 171 184

2 171 184

2 171 195

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

2 171 184

26 054 219

Szociális hozzájárulási adó

222 298

222 298

222 308

222 298

222 298

222 298

222 298

222 298

222 298

222 298

222 298

222 298

2 667 586

Dologi kiadások

199 749

199 749

199 749

199 749

199 749

199 749

199 749

303 409

199 749

199 749

199 749

199 749

2 500 648

Intézményi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

417 792

0

0

0

0

417 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 593 231

2 593 231

2 593 252

2 593 231

2 593 231

2 593 231

2 593 231

3 114 683

2 593 231

2 593 231

2 593 231

2 593 231

31 640 245

16. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított közvetett támogatásai

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Jogcím

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B4

szociális étkeztetés

kedvezmény

780 208

-400 558

379 650

Összesen:

780 208

-400 558

379 650

17. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K6

Beruházás

58 053 360

-54 316 834

3 736 526

mobilgarázs vásárlása

2 000 000

-2 000 000

0

kazán vásárlása, fűtésszerelés (kultur)

1 270 000

641 026

1 911 026

fűnyíró, damilos kasza vásárlása

635 000

-635 000

0

TOP pályázatok

54 148 360

-54 148 360

0

asztali számítógépek vásárlása

0

906 696

906 696

szennyvízszivattyú csere

0

889 000

889 000

kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csavarhúzó készlet,ruhaszárító,italmelegítő)

0

29 804

29 804

0

0

0

0

0

0

K7

Felújítás

40 619 496

-8 165 115

32 454 381

Templom felújítás

30 000 000

-12 379

29 987 621

TOP pályázat

10 619 496

-9 915 496

704 000

Külterületi út felújítás

0

1 762 760

1 762 760

0

0

0

Összesen:

98 672 856

-62 481 949

36 190 907

18. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat módosított működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2028. évek alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

2025.

2026.

2027.

2028.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

62 581 008

38 000 000

38 000 000

38 000 000

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

9 069 098

4 500 000

4 500 000

4 500 000

B3

Közhatalmi bevételek

24 034 747

13 000 000

13 000 000

13 000 000

B4

Működési bevételek

3 595 191

460 000

460 000

460 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

45 000

45 000

45 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 527 055

1 500 000

1 500 000

1 500 000

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

171 897 099

57 505 000

57 505 000

57 505 000

K1

Személyi juttatások

37 364 436

17 000 000

17 000 000

17 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 437 355

2 900 000

2 900 000

2 900 000

K3

Dologi kiadások

32 204 853

12 000 000

12 000 000

12 000 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 625

2 100 000

2 100 000

2 100 000

K502

Elvonások és befizetések

3 420 804

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

2 942 868

4 000 000

4 000 000

4 000 000

K508

Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 138 500

500 000

500 000

500 000

K513

Tartalékok

56 195 272

5 005 000

5 005 000

5 005 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 808 211

0

0

0

K915

Központi irányító szervi támogatás

31 534 175

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Működési kiadások összesen

171 897 099

57 505 000

57 505 000

57 505 000

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

24 682 100

0

0

0

Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 112 294

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

38 794 394

0

0

0

K6

Beruházások

3 736 526

0

0

0

K7

Felújítások

32 454 381

0

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

2 603 487

0

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

38 794 394

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

210 691 493

57 505 000

57 505 000

57 505 000

Önkormányzat kiadásai összesen

210 691 493

57 505 000

57 505 000

57 505 000

19. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított pénzforgalmi mérlege

adatok forintban

Rovatrend

Bevételek

2024. évi tény

ER

MÓD

MÓD

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

2024. évi tény

ER

MÓD

MÓD

B4

Működési bevételek

141 093

0

10

10

K1

Személyi juttatások

23 532 387

25 248 393

805 826

26 054 219

B813

Pénzmaradvány

0

0

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 551 453

3 255 778

-588 192

2 667 586

B816

Központi irányíró szervi támogatás

27 240 277

30 901 159

321 284

31 222 443

K3

Dologi kiadások

1 191 470

2 396 988

103 660

2 500 648

Működési bevételek összesen

27 381 370

30 901 159

321 294

31 222 453

Működési kiadások összesen

27 275 310

30 901 159

321 294

31 222 453

B813

Pénzmaradvány

9 937

106 060

0

106 060

K6

Beruházások

708 930

571 500

-153 708

417 792

B816

Központi irányíró szervi támogatás

698 993

465 440

-153 708

311 732

Felhalmozássi kiadások összesen

708 930

571 500

-153 708

417 792

Felhalmozási bevételek összesen

708 930

571 500

-153 708

417 792

20. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

Rovatrend

Működési bevételek

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Rovatrend

Felhalmozási bevételek

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

B4

Működési bevételek

141 093

0

10

10

B813

Pénzmaradvány

9 937

106 060

0

106 060

B813

Pénzmaradvány

0

0

0

0

B816

Központi irányító szervi támogatás

698 993

465 440

-153 708

311 732

B816

Központi irányító szervi támogatás

27 240 277

30 901 159

321 284

31 222 443

Felhalmozási bevételek összesen

708 930

571 500

-153 708

417 792

Működési bevételek összesen

27 381 370

30 901 159

321 294

31 222 453

Működési kiadások

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K1

Személyi juttatások

23 532 387

25 248 393

805 826

26 054 219

Felhalmozási kiadások

2024. évi tény

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 551 453

3 255 778

-588 192

2 667 586

K6

Beruházások

708930

571 500

-153 708

417 792

K3

Dologi kiadások

1 191 470

2 396 988

103 660

2 500 648

Felhalmozási kiadások összesen

708 930

571 500

-153 708

417 792

Működési kiadások összesen

27 275 310

30 901 159

321 294

31 222 453

21. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

adatok forintban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című

0

0

0

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

Széchenyi Terv TOP Human

12 000 000

-12 000 000

0

9 148 360

-9 148 360

0

Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések

56 307 312

-56 307 312

55 619 496

-54 303 976

1 315 520

ÖSSZESEN:

68 307 312

-68 307 312

0

68 587 139

-64 668 132

3 919 007

22. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

központi v.fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra

0

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

vállalkozásnak

0

0

0

Összesen

3 819 283

-1 215 796

2 603 487

23. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2025. évi módosított felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről, ÁHT-n kívülről

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről: B25

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

TOP PLUSZ

12 000 000

-12 000 000

0

TOP Human

56 307 312

-56 307 312

0

Versenyképes Járások Program I.

0

24 682 100

24 682 100

Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:

0

0

0

Összesen

68 307 312

-43 625 212

24 682 100

24. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2025. évi módosított felújítási és beruházási kiadásai

adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

ER

MÓD

MÓD

K7

Felújítás

0

0

0

K6

Beruházások összesen:

571 500

-153 708

417 792

Kisértékű eszköz vásárlása (mosógép,asztali számítógép,vasalódeszka)

571 500

-153 708

417 792

0

0

0

Összesen

571 500

-153 708

417 792