Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 30- 2025. 08. 31

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.30.

[1] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58 223 146 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4 529 832 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 529 832 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 14 813 303 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 4 602 178 forint

b) a beruházások előirányzat: 10 211 125 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

2024.december 31. adatok

2025.évi költségvetés

2025. június 30. adatok

Változások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

31 660 291

25 347 041

27 769 865

27 769 865

27 769 865

2 422 824

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

31 660 291

25 347 041

27 769 865

27 769 865

27 769 865

2 422 824

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

14 900 044

12 758 542

13 989 042

13 989 042

13 989 042

1 230 500

7

Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.

10 654 317

10 168 500

10 554 960

10 554 960

10 554 960

386 460

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

2 877 240

2 270 000

3 015 864

3 015 864

3 015 864

745 864

9

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

373 380

0

0

0

0

0

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

2 855 310

149 999

209 999

209 999

209 999

60 000

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

61 639 511

0

0

0

0

0

12

B3

Közhatalmi bevételek

6 004 194

1 900 000

2 206 913

2 206 913

2 206 913

306 913

13

B34

Vagyoni típusú adók

442 626

400 000

400 000

400 000

400 000

0

14

-Magánszemélyek kommunális adója

442 626

400 000

400 000

400 000

400 000

0

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

5 520 852

1 500 000

1 757 859

1 757 859

1 757 859

257 859

16

Értékesítési és forgalmi adók

5 520 852

1 500 000

1 757 859

1 757 859

1 757 859

257 859

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

5 520 582

1 500 000

1 757 859

1 757 859

1 757 859

257 859

18

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

19

-Talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

40 716

0

49 054

49 054

49 054

49 054

21

B4

Működési bevételek

1 169 391

69 054

683 457

683 457

683 457

614 403

22

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

9 999 723

9 999 723

9 999 723

4 999 723

23

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

0

0

0

0

0

24

Költségvetési bevételek összesen

105 563 387

32 316 095

40 659 958

30 660 235

9 999 723

40 659 958

8 343 863

25

B8

Finanszírozási bevételek

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

26

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

28

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 739

0

0

0

0

0

29

Finanszírozási bevételek összesen

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

30

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

111 718 331

49 879 283

58 223 146

48 223 423

9 999 723

58 223 146

8 343 863

2. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

2024.december 31. adatok

2025.évi költségvetés

2025. június 30. adatok

Változások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

12 467 805

15 825 570

16 244 591

16 244 591

16 244 591

419 021

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

1 833 597

2 373 836

2 418 295

2 418 295

2 418 295

44 459

6

K3

Dologi kiadások

15 850 157

13 936 250

14 074 250

14 074 250

14 074 250

138 000

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 975 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

-

8

K5

Egyéb működési kiadás

2 667 093

3 247 572

5 942 975

5 942 975

5 942 975

2 695 403

9

-

-

-

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

586 026

999 366

999 366

999 366

999 366

-

11

Ebből:

-

Bursa Hungarica

100 000

50 000

50 000

-

12

LKÖH

266 902

846 763

846 763

-

13

Vérszállítás

60 000

66 000

66 000

-

14

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság

18 600

18 600

18 600

-

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

267 829

413 777

413 777

413 777

413 777

-

16

Tartalék

1 813 238

1 834 429

4 529 832

4 529 832

4 529 832

2 695 403

17

- Általános

1 513 238

1 534 429

4 229 832

4 229 832

4 229 832

2 695 403

18

- Céltartalék

300 000

300 000

300 000

300 000

-

19

K6

Beruházás

5 344 392

5 186 945

10 211 125

10 211 125

10 211 125

5 024 180

20

K7

Felújítás

67 914 285

4 602 178

4 602 178

4 602 178

4 602 178

-

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

589 893

300 000

322 800

322 800

322 800

22 800

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

0

0

0

-

23

Költségvetési kiadások

110 642 222

48 997 351

57 341 214

42 205 111

15 136 103

57 341 214

8 343 863

24

K9

Finanszírozási kiadás

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

-

25

Belföldi finanszírozási kiadás

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

-

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

-

27

Finanszírozási kiadások

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

-

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

111 718 331

49 879 283

58 223 146

43 087 043

15 136 103

58 223 146

8 343 863

3. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként
vállalt

Állam
igazgatási

Összesen

Kötelező

Önként
vállalt

Állam
igazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

27 769 865

27 769 865

2

Közhatalmi bevételek

306 913

1 900 000

2 206 913

3

Működési bevételek

683 457

683 457

4

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

0

0

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

6

Felhalmozási bevétel

9 999 723

9 999 723

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

9

Finanszírozási bevétel

17 563 188

17 563 188

10

Személyi juttatás

16 244 591

16 244 591

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 418 295

2 418 295

12

Dologi kiadások

12 174 250

1 900 000

14 074 250

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 525 000

3 525 000

14

Elvonáaok és befizetések

15

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

999 366

999 366

16

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

413 777

413 777

17

Tartalék

4 529 832

4 529 832

18

Beruházás

10 211 125

10 211 125

19

Felújítás

4 602 178

4 602 178

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

21

Lakástámogatás

322 800

322 800

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

24

Finanszírozási kiadás

881 932

881 932

25

Összesen

56 323 146

1 900 000

0

58 223 146

56 323 146

1 900 000

0

58 223 146

4. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Ft-ban

1

A

B

2

Felújítás

Bruttó

3

OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy

5 000 000

4

- ebből ÁFA

0

5

Vasivíz beruházások

4 789 123

6

- ebből ÁFA

1 018 160

7

OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy

5 000 000

8

- ebből ÁFA

0

9

Metszőollók

24 180

10

- ebből ÁFA

5 141

11

Összesen

14 813 303

5. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete 2025-ben

Sorszám

Megnevezés

A

Létszám* fő

(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

1

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

2

Részmunkaidős

0,45

3

Közalkalmaztottak összesen

1,45

4

Foglalkoztatottak összesen

1,45