Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 15

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 245.747.075 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 245.747.075 Ft

b) Költségvetési kiadások 245.747.075 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.136.399 Ft

b) Közhatalmi bevételek 63.850.000 Ft

c) Működési bevételek 6.400.000 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 7.754.540 Ft

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) Felhalmozási bevételek 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.907.136 Ft

h) Finanszírozási bevételek 59.699.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 43.835.176 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.589.144 Ft

c) Dologi kiadások 67.450.040 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.450.000 Ft

e) Egyéb Működési célú kiadások 100.204.106 Ft

f) Beruházások 11.413.910 Ft

g) Felújítások 9.419.000 Ft

h) Finanszírozási kiadások 3.385.699 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 10 fő ebből 1 fő polgármester, 2 fő 8 órás közalkalmazott, 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

b) Az Önkormányzat a kiadások között 10.945.829 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2023. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.

(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 10.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi kiküldetés díja,

d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

f) utazási költségtérítés, bérlet,

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(14) A képviselő-testület 2023 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1

2

3

Működési bevételek összesen:

175 140 939

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 136 399

B3

Közhatalmi bevételek

63 850 000

B4

Működési bevételek

6 400 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

Felhalmozási bevételek összesen:

10 907 136

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

Finanszírozási bevételek

59 699 000

B8

Finanszírozási bevételek

59 699 000

BEVÉTELEK összesen:

245 747 075

Működési kiadások összesen:

221 528 466

K1

Személyi juttatás

43 835 176

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 589 144

K3

Dologi kiadások

67 450 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 450 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

100 204 106

Felhalmozási kiadások összesen:

20 832 910

K6

Beruházások

11 413 910

K7

Felújítások

9 419 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 385 699

K9

Finanszírozási kiadások

3 385 699

KIADÁSOK összesen:

245 747 075

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége

4 000 000

B4

Működési bevételek

4 000 000

B402

Lakbérek/Bérleti díjak

900 000

B404

Tulajdonosi bevételek koncessziós díj

3 000 000

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás

63 850 000

B3

Közhatalmi bevételek

63 850 000

B34

Vagyoni típusú adók

11 500 000

Építményadó

6 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

5 500 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

52 000 000

B351

Értékesítés és forgalmi adók

52 000 000

Iparűzési adó

52 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

Idegenforgalmi adó

200 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

B36

Késedelmi pótlék

150 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

200 000

B4

Működési bevételek

200 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

84 642 471

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 642 471

B11

Önkormányzatok működési támogatása

84 642 471

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 286 558

B112

Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 278 570

B113

Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása

5 142 300

B1131

Intézményi gyermekétkeztetés

14 665 043

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115

Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok

0

B116

Önkormányzat kiegészítő támogatásai

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

59 699 000

B8

Finanszírozási bevételek

59 699 000

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

59 699 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 699 000

B8141

Államháztartáson belüli megelőgezések

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 700 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 700 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

2 700 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10 907 136

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)

10 907 136

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

9 200 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 200 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül

9 200 000

NEAK támogatás

9 200 000

082092 Közművelődés

9 348 468

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül

593 928

B16

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül

593 928

B4

Működési bevételek

1 000 000

B402

Bérleti díjak

1 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

B65

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

7 754 540

096015 Gyermekétkeztetés

1 200 000

B4

Működési bevételek

1 200 000

B405

Ellátási díjak

1 200 000

Bevételek összesen

245 747 075

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 136 399

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

63 850 000

B4

Működési bevételek

6 400 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

B8

Finanszírozási bevételek

59 699 000

Bevételek összesen

245 747 075

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

forint

Jogcímek

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 136 399

B11

Önkormányzatok működési támogatása

84 642 471

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 286 558

Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása

1 976 000

Közvilágítás támogatása

5 092 000

Köztemető támogatása

1 091 570

Közutak fenntartásának támogatása

1 176 735

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

Lakott külterület támogatása

234 600

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 278 570

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

B1131

Intézményi gyermekétkeztetés

14 665 043

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115

Működési célú központosított kiegészítő támogatása

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

Beszámoló alapján kapott bevétel

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

12 493 928

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

2 700 000

NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez

9 200 000

Közművelődési bértámogatás

593 928

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

B3

Közhatalmi bevételek

63 850 000

B34

Vagyoni típusú adók

11 500 000

Építményadó

6 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

5 500 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

52 200 000

B351

Értékesítés és forgalmi adók

52 000 000

Iparűzési adó

52 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

Idegenforgalmi adó

200 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

Késedelmi pótlék

150 000

B4

Működési bevételek

6 400 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 900 000

Bérleti díj

1 000 000

Lakbér

900 000

B404

Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak

3 000 000

B405

Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)

1 200 000

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

B65

Egyébműködési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)

10 907 136

B8

Finanszírozási bevételek

59 699 000

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

59 699 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 699 000

B8141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Bevételek összesen

245 747 075

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei feladatonként

forint

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

011130

Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.

4 000 000

4 000 000

01120

Adó- vám és jövedéki igazgatás

63 850 000

63 850 000

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

200 000

200 000

018010

Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel

84 642 471

84 642 471

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

59 699 000

59 699 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 700 000

2 700 000

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10 907 136

10 907 136

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

9 200 000

9 200 000

082092

Közművelődés

9 348 468

9 348 468

096015

Gyermekétkeztetés

1 200 000

1 200 000

Önkormányzat bevétele összesen:

245 747 075

0

0

245 747 075

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként

Létszám

2023. évi előirányzat

011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

59 081 806

K1

Személyi juttatások

12 421 452

K12

Külső személyi juttatások

12 421 452

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

12 421 452

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 614 789

Szociális hozzájárulási adó

1 614 789

Táppénz hozzájárulás

0

K3

Dologi kiadások

9 940 000

K31

Készletbeszerzés

620 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

420 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

670 000

K321

Egyéb informatikai szolgáltatások

170 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

500 000

K33

Szolgáltatási kiadások

6 450 000

K331

Közüzemi díjak

2 600 000

Villamosenergia

1 000 000

Gázenergia

1 500 000

Víz- és csatornadíjak

100 000

K332

Vásárolt éleémezés

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

K336

Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/

1 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások

2 600 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 200 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 000 000

K355

Díjak, egyéb befizetések

200 000

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

26 172 655

K5021

Előző évi elszámolásból adódó kiadások

1 200 985

K5022

Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás

10 701 521

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

79 320

Vérszállításra Badacsonytomajra

19 320

Támogatás pedagógusnapra

30 000

Nyári táborozás támogatása

30 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 945 000

Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

225 000

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek

2 020 000

Nemesgulács-Kisapáti SE

600 000

Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület

600 000

Nyugdíjas Egyesület

500 000

Vöröskereszt helyi szervezete

100 000

Balatoni Szövetség tagdíj

60 000

Medicopter Alapítvány támogatás

10 000

Nemesgulács Jövőjéért Egyesület

400 000

Egyház

300 000

Egyéb szervezetek

50 000

Európa Kulturális Fővárosa 2023

400 000

K513

Tartalékok

10 945 829

Általános tartalék

10 945 829

K6

Beruházások

4 613 910

K61

Rendezési terv (felülvizsgálat)

100 000

K64

Klíma telepítés

0

K64

Napelem telepítés

3 533 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

980 910

K7

Felújítások

4 319 000

K72

Nyílászáró csere Hivatal épületben

3 684 000

K72

Födém szigetelés

0

K72

Tetőfelújítás

500 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

1 630 000

K1

Személyi juttatások

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K123

Megbízási díj

0

K2

Szociális hozzájárulási adó

0

K3

Dologi kiadások

1 630 000

K31

Készletbeszerzés

70 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

30 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

40 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 260 000

K331

Közüzemi díjak

60 000

Villamosenergia

30 000

Víz- és csatornadíjak

30 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

Hulladékszállítás

1 000 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

300 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

K6

Beruházások

0

K61

Temetőkataszter informatikai rendszer

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 385 699

K9

Finanszírozási kiadások

3 385 699

K914

Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése

3 385 699

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

74 031 451

K5

Egyéb működési célú támogatások

74 031 451

K506

Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal

23 103 000

Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat

600 000

Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet

3 000 000

Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz

45 756 451

Felsőoktatási ösztöndíj

60 000

Óvodások szállítása

1 512 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

3 241 460

K1

Személyi juttatások

2 984 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 984 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 752 000

K1102

Jutalmak

232 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

193 960

Szociális hozzájárulási adó

193 960

K3

Dologi kiadások

63 500

K31

Készletbeszerzés

50 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

13 500

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 500

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

4 850 000

K3

Dologi kiadások

1 250 000

K31

Készletbeszerzés

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

200 000

K33

Szolgáltatási kiadások

800 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

K337

Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások

400 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

250 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

250 000

K7

Felújítások

3 600 000

K71

Zöldfelület fejlesztési tervek

600 000

K71

Járdafelújítás

1 000 000

K71

Csapásút felújítás

2 000 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása

127 000

K3

Dologi kiadások

127 000

K337

Egyéb szolgáltatások

100 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

100 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

27 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

27 000

064010 Közvilágítás

2 300 000

K3

Dologi kiadások

2 300 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 800 000

K331

Közüzemi díjak

1 300 000

Villamosenergia

1 300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

500 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

500 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3

17 459 860

K1

Személyi juttatások

9 022 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

8 822 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 610 000

K1102

Jutalmak

872 000

K1107

Béren kívüli juttatások

340 000

K12

Külső személyi juttatások

200 000

K123

Megbízási díj

200 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 197 860

Szociális hozzájárulási adó

1 146 860

Táppénz hozzájárulás

0

Munkaadót terhelő szja

51 000

K3

Dologi kiadások

5 440 000

K31

Készletbeszerzés

1 300 000

K311

Szakmai anyagok

300 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

60 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

60 000

Telefondíj

60 000

K33

Szolgáltatási kiadások

3 430 000

K331

Közüzemi díjak

230 000

Villamosenergia

150 000

Víz- és csatornadíjak

80 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 600 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

650 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

600 000

Egyéb különféle dologi kiadás

50 000

K6

Beruházások

1 800 000

K61

Traktor vásárlás

0

K61

Utcatáblák kihelyezése

1 000 000

K61

Mosdó kialakítás

800 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

072111 Háziorvosi alapellátás

2 500 000

K3

Dologi kiadások

0

K33

Szolgáltatási kiadások

0

K337

Egyéb szolgáltatások

0

K6

Beruházások

1 000 000

K64

Gázkazás csere

1 000 000

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

1 500 000

K71

Tetőfelújítás

1 500 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

10 241 511

K1

Személyi juttatások

7 718 124

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

7 718 124

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 957 072

K1102

Normatív jutalom

579 756

K1107

Béren kívüli juttatások

120 000

K1110

Közlekedési költségtérítés

61 296

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 013 387

Szociális hozzájárulási adó

995 387

Munkaadót terhelő szja

18 000

K3

Dologi kiadások

1 510 000

K31

Készletbeszerzés

160 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

80 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

80 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

50 000

Telefondíj

50 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040 000

K331

Közüzemi díjak

160 000

Víz és csatornadíjak

160 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

80 000

K337

Egyéb szolgáltatások

800 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

800 000

K34

Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

70 000

K341

Kiküldetés kiadásai

70 000

Belföldi kiküldetés

70 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

190 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

150 000

K355

Díjak, egyéb befizetések

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások

30 000

081031 Sportlétesítmények működtetése

965 000

K3

Dologi kiadások

965 000

K31

Készletbeszerzés

65 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

65 000

Hajtó és kenőanyag beszerzés

65 000

K33

Szolgáltatási kiadások

750 000

K331

Közüzemi díjak

300 000

Villamosenergia

300 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

200 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

150 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

150 000

K7

Felújítások

0

K71

Rendezvénytér térkövezése

0

K71

Kertépítészeti tervezési mukák ( Bft)

0

K71

Felújítások Áfá-ja

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

25 000

K3

Dologi kiadások

25 000

K33

Szolgáltatási kiadások

20 000

K331

Közüzemi díjak

20 000

Villamosenergia

10 000

Víz- és csatornadíjak

10 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 000

082092 Közművelődés

1

22 047 140

K1

Személyi juttatások

4 920 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 920 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 425 000

K1102

Normatív jutalom

375 000

K1107

Béren kívüli juttatások

120 000

K12

Külső személyi juttatások

0

K123

Megbízási díj

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

657 600

Szociális hozzájárulási adó

639 600

Munkaadót terhelő szja

18 000

K3

Dologi kiadások

16 469 540

K31

Készletbeszerzés

1 150 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

140 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

140 000

Telefondíj

140 000

K33

Szolgáltatási kiadások

13 699 540

K331

Közüzemi díjak

2 400 000

Villamosenergia

450 000

Gázenergia

1 800 000

Víz- és csatornadíjak

150 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

10 799 540

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is)

250 000

Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)

7 754 540

Rendezvény

2 795 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 480 000

K341

Kiküldetés

30 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 400 000

K355

Egyéb dologi kiadás

50 000

Kötelező jellegű díjak

50 000

K6

Beruházások

0

K64

MFP-KEB Közösségszervezéshez eszközbeszerzés

0

K64

Klímatelepítés

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

0

K72

Födém szigetelés

0

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

490 000

K3

Dologi kiadások

490 000

K31

Készletbeszerzés

100 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

K33

Szolgáltatási kiadások

300 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

200 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

90 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

90 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat

710 000

K3

Dologi kiadások

710 000

K31

Készletbeszerzés

30 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

30 000

K33

Szolgáltatási kiadások

650 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

150 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

150 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

30 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

30 000

096015 Gyermekétkeztetés

1

30 814 140

K1

Személyi juttatások

2 328 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 328 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 064 000

K1102

Normatív jutalom

174 000

K1107

Béren kívüli juttatások

90 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

316 140

Szociális hozzájárulási adó

302 640

Munkaadót terhelő szja

13 500

K3

Dologi kiadások

24 170 000

K31

Készletbeszerzés

100 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

K33

Szolgáltatási kiadások

18 870 000

K331

Közüzemi díjak

770 000

Villamosenergia

500 000

Vízdíj

70 000

Gázenergia

200 000

K333

Vásárolt élelmezés

17 000 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

1 000 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 200 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 200 000

K6

Beruházások

4 000 000

K61

Tálalókonyha kialakítás

4 000 000

K61

Eszközbeszerzés

0

107055 Tanyagondnoki szolgálat

1

7 397 008

K1

Személyi juttatások

4 441 600

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 441 600

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 985 800

K1102

Jutalom

335 800

K1103

Béren kívüli juttatások

120 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

595 408

Szociális hozzájárulási adó

577 408

Munkaadót terhelő szja

18 000

K3

Dologi kiadások

2 360 000

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 200 000

Munkaruha

50 000

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 200 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

60 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

60 000

Telefondíj

60 000

K33

Szolgáltatási kiadások

550 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

250 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

250 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

550 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

500 000

K355

Díjak, adók, egyéb befizetések

50 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 200 000

K4

Ellátottak juttatásai

2 200 000

K48

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás

2 200 000

Települési támogatás

2 200 000

Temetési támogtás

500 000

Újszülöttek támogatása

300 000

Iskolakezdési támogatás

1 000 000

Rendkívüli települési támogatás

300 000

Köztemetés

100 000

106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások

2 250 000

K3

Dologi kiadások

0

K31

Készletbeszerzés

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K33

Szolgáltatási kiadások

0

K337

Egyéb szolgáltatások

0

Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

K4

Ellátottak juttatásai

2 250 000

K48

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás

2 250 000

Települési támogatás

2 250 000

Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám)

2 250 000

Kiadások összesen

10

245 747 075

K1

Személyi juttatások

43 835 176

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 589 144

K3

Dologi kiadások

67 450 040

K4

Ellátottak juttatásai

4 450 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

100 204 106

K6

Beruházások

11 413 910

K7

Felújítások

9 419 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

3 385 699

Kiadások összesen

245 747 075

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés kiadásai

feladatonként

forint

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam- igazgatási feladat

Összesen

1

2

3

4

5

6

011130

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev

55 982 486

3 099 320

59 081 806

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

1 630 000

1 630 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

3 385 699

3 385 699

018030

Támogatási célú fininszírozási műveletek

74 031 451

74 031 451

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 241 460

3 241 460

045160

Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

4 850 000

4 850 000

051030

Nem veszélyes települési hulladékkezelés

127 000

127 000

064010

Közvilágítás

2 300 000

2 300 000

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17 459 860

17 459 860

072111

Háziorvosi alapellátás

2 500 000

2 500 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

10 241 511

10 241 511

081031

Sportlétesítmények működtetése

965 000

965 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

25 000

25 000

082092

Közművelődés

22 047 140

22 047 140

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

490 000

490 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat

710 000

710 000

096015

Gyermekétkeztetés

30 814 140

30 814 140

104037

Tanyagondnoki szolgálat

7 397 008

7 397 008

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 200 000

2 200 000

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2 250 000

2 250 000

Önkormányzat kiadások összesen:

242 947 755

2 799 320

0

245 747 075

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

Beruházások

Rendezési terv felülvizsgálat

127 000

Tálaló konyha kialakítása

4 000 000

Gázkazán csere ( József a. u. 53.)

1 000 000

Utcanév táblák kihelyezése

1 000 000

Mosdó kialakítása

800 000

Napelem telepítés

4 486 910

Beruházások összesen

11 413 910

Felújítások

Nyílászárók cseréje helyreállítással

3 684 000

Tetőfelújítás ( József A. u. 53.)

1 500 000

Tetőfelújítás ( Hivatal)

635 000

Csapás út felújítás

2 000 000

Zöldfelület fejlesztési tervek

600 000

Járdafelújítás

1 000 000

Felújítások összesen

9 419 000

Felhalmozási kiadások összesen

20 832 910

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés

2023. előirányzat

2024. előirányzat

2025. előirányzat

2026. előirányzat

1

2

3

4

5

6

Működési bevételek összesen:

175 140 939

172 000 000

175 000 000

177 000 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 136 399

100 000 000

100 000 000

100 000 000

B3

Közhatalmi bevételek

63 850 000

65 000 000

67 000 000

69 000 000

B4

Működési bevételek

6 400 000

7 000 000

8 000 000

8 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 754 540

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

10 907 136

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

0

0

0

Finanszírozási bevételek

59 699 000

65 000 000

62 500 000

60 900 000

B8

Finanszírozási bevételek

59 699 000

65 000 000

62 500 000

60 900 000

BEVÉTELEK összesen:

245 747 075

237 000 000

237 500 000

237 900 000

Működési kiadások összesen:

221 528 466

231 000 000

231 500 000

232 000 000

K1

Személyi juttatás

43 835 176

47 000 000

50 000 000

50 000 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 589 144

6 000 000

6 500 000

7 000 000

K3

Dologi kiadások

67 450 040

70 000 000

70 000 000

70 000 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 450 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

100 204 106

103 000 000

100 000 000

100 000 000

Felhalmozási kiadások összesen:

20 832 910

4 000 000

4 000 000

3 900 000

K6

Beruházások

11 413 910

3 000 000

2 500 000

2 400 000

K7

Felújítások

9 419 000

1 000 000

1 500 000

1 500 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 385 699

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K9

Finanszírozási kiadások

3 385 699

2 000 000

2 000 000

2 000 000

KIADÁSOK összesen:

245 747 075

237 000 000

237 500 000

237 900 000

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

forint

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 540

7 053 531

84 642 471

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 160

1 041 168

12 493 928

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

Közhatalmi bevételek

31 925 000

31 925 000

63 850 000

Működési bevételek

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 333

533 337

6 400 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Működési célú átvett pénzeszközök

6 203 632

1 550 908

7 754 540

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 907 136

10 907 136

Finanszírozási bevételek

7 014 739

9 832 672

-22 092 328

6 609 536

14 319 582

9 832 672

10 967 672

9 832 672

-23 643 236

9 832 672

9 832 672

17 359 675

59 699 000

Bevételek összesen:

21 846 403

18 460 704

18 460 704

26 144 704

22 947 614

18 460 704

19 595 704

18 460 704

18 460 704

18 460 704

18 460 712

25 987 714

245 747 075

Kiadások

Személyi juttatások

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 931

3 652 935

43 835 176

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

465 762

5 589 144

Dologi kiadások

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 837

5 620 833

67 450 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 833

370 837

4 450 000

Egyéb működési célú kiadások

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 342

8 350 344

100 204 106

Beruházások

4 000 000

4 486 910

2 927 000

11 413 910

Felújítások

3 684 000

1 135 000

4 600 000

9 419 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

3 385 699

3 385 699

Kiadások összesen:

21 846 403

18 460 704

18 460 704

26 144 704

22 947 614

18 460 704

19 595 704

18 460 704

18 460 704

18 460 704

18 460 712

25 987 714

245 747 075

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

5 960 000

240 000

-ebből: Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

4 928 000

218 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

4 928 000

218 000