Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 07. 07

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.26.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 147.327.098 Ft-ban, kiadási főösszegét 147.327.098 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 33.354.687 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.490.814 Ft

c) dologi jellegű kiadások 23.895.753 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 61.062.629 Ft ebből általános tartalék 53.674.847 Ft

f) beruházások 1.222.990 Ft

g) felújítások 12.903.200 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 5.397.025 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.352.980 Ft

b) közhatalmi bevételek 57.300.000 Ft

c) működési bevételek 2.570.230 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 70.103.888 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64.706.863 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott, 5 fő munkavállaló.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 30.000 Ft/fő;

b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi költségvetés mérlege

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzatok

Működési bevételek összesen:

77 223 210

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

B4

Működési bevételek

2 570 230

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

BEVÉTELEK összesen:

147 327 098

Működési kiadások összesen:

127 803 883

K1

Személyi juttatás

33 354 687

K2

Munkaadót terhelő járulékok

4 490 814

K3

Dologi kiadások

23 895 753

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

Felhalmozási kiadások összesen:

14 126 190

K6

Beruházások

1 222 990

K7

Felújítások

12 903 200

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

2. melléklet

2022. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

Előirányzat (Ft) módosított

Kiemelt előirányzatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

B4

Működési bevételek

120 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

B4

Működési bevételek

10 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

B4

Működési bevételek

635 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

135 000

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

751 230

B4

Működési bevételek

751 230

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

341 000

Bolt vízdíj

11 000

Bolt villanydíj

220 000

Bolt gázdíj

110 000

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

Koncesszióból származó bevétel

323 016

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

87 214

B411

Egyéb működési bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

54 000

B4

Működési bevételek

54 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 000

B408

Kamatbevételek

1 000

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

B8

Finanszírozási bevételek

64 706 863

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

64 706 863

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 706 863

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről

57 300 000

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

Építményadó

11 900 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

Iparűzési adó

45 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

350 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 352 980

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 443 155

018020 Központi költségvetési befizetések

5 397 025

B8

Finanszírozási bevételek

5 397 025

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 000 000

B4

Működési bevételek

1 000 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

952 381

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

47 619

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

B4

Működési bevételek

2 570 230

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

3. melléklet

2022. évi költségvetés bevételei

jogcím csoportonként

Előirányzat (Ft) eredeti

Jogcím csoportok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17 352 980

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

B115

Kiegészítő támogatás

3 443 155

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

Építményadó

11 900 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

Iparűzési adó

45 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

Tartózkodás után fizetett
idegenforgalmi adó

350 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

B4

Működési bevételek

2 570 230

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 582 381

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

391 000

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

B406

Kiszámlázott áfa

269 833

B408

Kamatbevételek

1 000

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

70 103 888

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

B8131

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

64 706 863

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

147 327 098

4. melléklet

2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

120 000

0

0

120 000

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

10 000

0

0

10 000

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

0

0

635 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.
ált. igazgatási tevékenysége

54 000

0

0

54 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

0

0

64 706 863

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

57 300 000

0

0

57 300 000

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

751 230

0

0

751 230

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

17 352 980

0

0

17 352 980

018020 Központi költségvetési befizetések

5 397 025

0

0

5 397 025

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

1 000 000

0

0

1 000 000

ÖSSZESEN:

147 327 098

0

0

147 327 098

5. melléklet

2022. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft)

Kiemelt előirányzatok

eredeti

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

1,00

82 909 773

K1

Személyi juttatások

16 641 527

K12

Külső személyi juttatások

16 641 527

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

16 641 527

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 193 399

Szociális hozzájárulási adó

2 163 399

Munkaadót terhelő szja

30 000

K3

Dologi kiadások

7 270 000

K31

Készletbeszerzés

600 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

850 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

Telefondíj

250 000

K33

Szolgáltatási kiadások

3 480 000

K331

Közüzemi díjak

840 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

180 000

K335

Közvetített szolgáltatások

60 000

K337

Egyéb szolgáltatások

2 400 000

Biztosítási díjak

200 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 340 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 335 000

K352

Fizetendő áfa

1 000 000

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

K355

Egyéb dologi kiadás

5 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 804 847

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 130 000

K513

Tartalékok

53 674 847

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

K6

Beruházások

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

0

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3,00

16 892 855

K1

Személyi juttatások

7 069 160

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

7 069 160

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 083 040

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

506 920

K1107

Béren kívüli juttatás

400 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

79 200

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

968 695

Szociális hozzájárulási adó

908 695

Munkaadót terhelő szja

60 000

K3

Dologi kiadások

4 110 000

K31

Készletbeszerzés

1 300 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 300 000

K33

Szolgáltatási kiadások

2 000 000

K331

Közüzemi díjak

900 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

Biztosítási díjak

30 000

K34

Kiküldetések

0

K341

Kiküldetés

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

810 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

810 000

K355

Egyéb dologi kiadások

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak
(lakossági víz támogatás)

0

K6

Beruházások

300 000

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

300 000

038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása

300 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

4 445 000

K71

Ingatlanok felújítása

3 500 000

Tájház

1 000 000

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

Játszótér-vízmérő akna áthelyezése

1 000 000

Játszótér-villanyvezeték

500 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

945 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

1 143 000

K3

Dologi kiadások

1 143 000

K33

Szolgáltatási kiadások

900 000

K337

Egyéb szolgáltatások

900 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

243 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

243 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

354 000

K3

Dologi kiadások

354 000

K31

Készletbeszerzés

60 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

60 000

K33

Szolgáltatási kiadások

140 000

K331

Közüzemi díjak

20 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

154 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

54 000

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

K6

Beruházások

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

018020 Központi költségvetési befizetések

7 388 839

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 991 814

K502

Egyéb elvonások, befizetések

1 991 814

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

1 991 814

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 397 025

031060 Bűnmegelőzés

110 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

110 000

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

50 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 105 968

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 105 968

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 105 968

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

98 313

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

1 510 458

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

37 197

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

460 000

066010 Zöldterület - kezelés

1 054 100

K3

Dologi kiadások

1 054 100

K31

Készletbeszerzés

600 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

K33

Szolgáltatási kiadások

230 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

224 100

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

224 100

K6

Beruházások

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

064010 Közvilágítás

215 900

K3

Dologi kiadások

215 900

K33

Szolgáltatási kiadások

170 000

K331

Közüzemi díjak

120 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

50 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

45 900

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

45 900

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

7 044 020

K1

Személyi juttatások

4 274 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 274 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 576 000

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

298 000

K1104

Túlóra díj

200 000

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

585 620

Szociális hozzájárulási adó

555 620

Munkaadót terhelő szja

30 000

K3

Dologi kiadások

1 549 400

K31

Készletbeszerzés

720 000

K312

Üzemeltetési anyag

720 000

K33

Szolgáltatási kiadások

500 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

Biztosítási díjak

100 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

329 400

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

329 400

K6

Beruházások

635 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

1,00

5 798 390

K1

Személyi juttatások

3 580 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 580 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 120 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

260 000

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

495 400

Szociális hozzájárulási adó

465 400

Munkaadót terhelő szja

30 000

K3

Dologi kiadások

1 435 000

K31

Készletbeszerzés

300 000

K312

Üzemeltetési anyag

300 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

130 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

K33

Szolgáltatási kiadások

700 000

K331

Közüzemi díjak

200 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

305 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

305 000

K6

Beruházások

287 990

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

226 763

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

61 227

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5 000 000

K3

Dologi kiadások

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

5 000 000

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

2 000 000

Helyi lakosok lakhatási támogatása

3 000 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

216 000

K1

Személyi juttatások

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Munkaadót terhelő szja

0

K3

Dologi kiadások

216 000

K31

Készletbeszerzés

100 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

K33

Szolgáltatási kiadások

50 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

46 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

46 000

K6

Beruházások

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1,00

6 180 400

K1

Személyi juttatások

230 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

230 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

130 000

K1107

Béren kívüli juttatás

100 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 900

Szociális hozzájárulási adó

29 900

Munkaadót terhelő szja

15 000

K3

Dologi kiadások

5 905 500

K31

Készletbeszerzés

2 000 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000 000

K33

Szolgáltatási kiadások

2 650 000

K333

Bérleti és lízingdíjak

600 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

K337

Egyéb szolgáltatások

2 000 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 255 500

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 255 500

K6

Beruházások

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 863 853

K1

Személyi juttatások

1 560 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

1 560 000

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 560 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 800

Szociális hozzájárulási adó

202 800

K3

Dologi kiadások

642 853

K33

Szolgáltatási kiadások

506 183

K337

Egyéb szolgáltatások

506 183

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

136 670

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

136 670

K6

Beruházások

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

8 458 200

K71

Ingatlan felújítása

6 660 000

Faluház

6 660 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 798 200

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

7,00

147 327 098

K1

Személyi juttatások

33 354 687

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 490 814

K3

Dologi kiadások

23 895 753

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

K6

Beruházások

1 222 990

K7

Felújítások

12 903 200

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

6. melléklet

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

066010 Zöldterület-kezelés

1 054 100

0

0

1 054 100

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

82 909 773

0

0

82 909 773

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

354 000

0

0

354 000

018020 Központi költségvetési befizetések

7 388 839

0

0

7 388 839

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

0

0

50 000

064010 Közvilágítási feladatok

215 900

0

0

215 900

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

16 892 855

0

0

16 892 855

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

1 143 000

0

0

1 143 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5 000 000

0

0

5 000 000

107055 Falugondnoki szolgáltatás

7 044 020

0

0

7 044 020

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 863 853

0

0

10 863 853

082044 Könyvtári szolgáltatások

216 000

0

0

216 000

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6 180 400

0

0

6 180 400

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 105 968

0

0

2 105 968

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

5 798 390

0

0

5 798 390

147 327 098

0

0

147 327 098

7. melléklet

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés

2020. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2021. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2022. eredeti előirányzat
(adatok Ft-ban)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 090 295

16 591 460

17 352 980

B3

Közhatalmi bevételek

66 476 732

41 496 506

57 300 000

B4

Működési bevételek

3 028 274

4 525 298

2 570 230

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

375 650

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

115 582 833

119 767 951

70 103 888

Működési célú bevételek összesen

192 553 784

182 381 215

147 327 098

K1

Személyi juttatások

18 788 220

21 919 676

33 354 687

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 055 508

3 177 642

4 490 814

K3

Dologi kiadások

14 467 673

15 751 090

23 895 753

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 586 200

909 200

5 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 395 587

12 929 633

61 062 629

K9

Finanszírozási kiadások

2 813 905

5 392 265

5 397 025

Működési célú kiadások összesen

47 107 093

60 079 506

133 200 908

8. melléklet

Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés

2020. teljesítés
adatok Ft-ban)

2021. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 989

5 000 000

0

B5

Felhalmozási bevételek

1 939 000

413 000

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

300 000

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 964 989

5 713 000

0

K6

Beruházások

30 032 943

5 764 146

1 222 990

K7

Felújítások

2 993 771

57 543 700

12 903 200

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 040

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

33 040 754

63 307 846

14 126 190

BEVÉTELEK összesen

194 518 773

188 094 215

147 327 098

KIADÁSOK összesen

80 147 847

123 387 352

147 327 098

9. melléklet

2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Ingatlan beszerzés

300 000

Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása

300 000

Egyéb eszköz beszerzés

726 763

Pótágy, villanytűzhely apartmanba

226 763

Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)

500 000

Beruházás áfa

196 227

Összesen

1 222 990

10. melléklet

2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásba

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Ingatlan felújítás

10 160 000

Tájház

1 000 000

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

Játszótér-vízmérő akna áthelyezése

1 000 000

Játszótér-villanyvezeték

500 000

Faluház

6 660 000

Felújítás áfa

2 743 200

Felújítások összesen:

12 903 200