Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 07. 08- 2022. 12. 09

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.07.08.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §1 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 148.799.530 Ft-ban, kiadási főösszegét 148.799.530Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)2 személyi jellegű kiadások 36.034.493 Ft

b)3 munkaadókat terhelő járulékok 4.831.546 Ft

c)4 dologi jellegű kiadások 29.496.953 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft

e)5 egyéb működési célú kiadások 49.587.575 Ft ebből általános tartalék 42.169.368 Ft

f)6 beruházások 3.535.370 Ft

g)7 felújítások 14.916.568 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 5.397.025 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.352.980 Ft

b) közhatalmi bevételek 57.300.000 Ft

c)8 működési bevételek 2.580.230 Ft

d)9 működési célú átvett pénzeszközök 10.000 Ft

e)10 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.452.432 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 70.103.888 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64.706.863 Ft

(3)11 Az engedélyezett létszámkeret 8 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 6 fő munkavállaló.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §12 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet13

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

A

B

C

D

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Működési bevételek összesen:

77 223 210

77 243 210

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

17 352 980

4

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

57 300 000

5

B4

Működési bevételek

2 570 230

2 580 230

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 452 432

8

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

70 103 888

12

BEVÉTELEK összesen:

147 327 098

148 799 530

13

Működési kiadások összesen:

127 803 883

124 950 567

14

K1

Személyi juttatás

33 354 687

36 034 493

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

4 490 814

4 831 546

16

K3

Dologi kiadások

23 895 753

29 496 953

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

49 587 575

19

Felhalmozási kiadások összesen:

14 126 190

18 451 938

20

K6

Beruházások

1 222 990

3 535 370

21

K7

Felújítások

12 903 200

14 916 568

22

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

23

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

5 397 025

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

148 799 530

2. melléklet14

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

120 000

3

B4

Működési bevételek

120 000

120 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

120 000

5

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

10 000

6

B4

Működési bevételek

10 000

10 000

7

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

8

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

635 000

9

B4

Működési bevételek

635 000

635 000

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

11

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

135 000

135 000

12

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

751 230

1 361 230

13

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

600 000

14

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

0

600 000

15

B4

Működési bevételek

751 230

751 230

16

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

341 000

341 000

17

Bolt vízdíj

11 000

11 000

18

Bolt villanydíj

220 000

220 000

19

Bolt gázdíj

110 000

110 000

20

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

323 016

21

Koncesszióból származó bevétel

323 016

323 016

22

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

87 214

87 214

23

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

24

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

25

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

27

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

28

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

54 000

64 000

29

B4

Működési bevételek

54 000

64 000

30

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 000

60 000

31

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

32

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

3 000

33

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

34

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz

0

0

35

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

64 706 863

36

B8

Finanszírozási bevételek

64 706 863

64 706 863

37

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

64 706 863

64 706 863

38

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

64 706 863

39

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 706 863

64 706 863

40

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

57 300 000

57 300 000

41

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

57 300 000

42

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 900 000

43

Építményadó

11 900 000

11 900 000

44

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

45 350 000

45

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

45 000 000

46

Iparűzési adó

45 000 000

45 000 000

47

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

350 000

48

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

350 000

350 000

49

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 352 980

17 352 980

51

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

17 352 980

52

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

6 497 525

53

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 142 300

54

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

55

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

56

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

3 443 155

3 443 155

57

Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 443 155

3 443 155

58

018020 Központi költségvetési befizetések

5 397 025

5 397 025

59

B8

Finanszírozási bevételek

5 397 025

5 397 025

60

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

5 397 025

61

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 000 000

1 000 000

62

B4

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

63

B402

Szolgáltatások ellenértéke

952 381

952 381

64

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

47 619

47 619

65

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

852 432

66

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

852 432

67

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

0

852 432

68

MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés

0

852 432

69

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

148 799 530

70

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

17 352 980

71

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

72

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

57 300 000

73

B4

Működési bevételek

2 570 230

2 580 230

74

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

75

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

76

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

70 103 888

77

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

148 799 530

3. melléklet15

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A

B

C

D

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

17 352 980

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17 352 980

17 352 980

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

6 497 525

5

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 142 300

6

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

7

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

3 443 155

9

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

10

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

0

1 452 432

11

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

57 300 000

12

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 900 000

13

Építményadó

11 900 000

11 900 000

14

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

45 350 000

15

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

45 000 000

16

Iparűzési adó

45 000 000

45 000 000

17

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

350 000

18

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

350 000

350 000

19

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

20

B4

Működési bevételek

2 570 230

2 580 230

21

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 582 381

1 582 381

22

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

391 000

401 000

23

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

323 016

24

B406

Kiszámlázott áfa

269 833

269 833

25

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

26

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

3 000

27

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

28

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

29

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

70 103 888

32

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

70 103 888

70 103 888

33

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

64 706 863

34

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 706 863

64 706 863

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

5 397 025

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

147 327 098

148 799 530

4. melléklet16

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

0

0

120 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

10 000

0

0

10 000

5

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

0

0

635 000

6

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége

64 000

0

0

64 000

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

0

0

64 706 863

8

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

57 300 000

0

0

57 300 000

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

1 361 230

0

0

1 361 230

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 352 980

0

0

17 352 980

11

018020 Központi költségvetési befizetések

5 397 025

0

0

5 397 025

12

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

1 000 000

0

0

1 000 000

13

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

852 432

0

0

852 432

14

ÖSSZESEN:

148 799 530

0

0

148 799 530

5. melléklet17

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

E

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1,00

82 909 773

71 404 294

3

K1

Személyi juttatások

16 641 527

16 641 527

4

K12

Külső személyi juttatások

16 641 527

16 641 527

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

16 641 527

16 641 527

6

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2 193 399

2 193 399

7

Szociális hozzájárulási adó

2 163 399

2 163 399

8

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

9

K3

Dologi kiadások

7 270 000

7 270 000

10

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

11

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

12

K32

Kommunikációs szolgáltatások

850 000

850 000

13

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

600 000

14

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

15

Telefondíj

250 000

250 000

16

K33

Szolgáltatási kiadások

3 480 000

3 480 000

17

K331

Közüzemi díjak

840 000

840 000

18

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

180 000

180 000

19

K335

Közvetített szolgáltatások

60 000

60 000

20

K337

Egyéb szolgáltatások

2 400 000

2 400 000

21

Biztosítási díjak

200 000

200 000

22

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

2 340 000

2 340 000

23

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

1 335 000

1 335 000

24

K352

Fizetendő áfa

1 000 000

1 000 000

25

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

26

K355

Egyéb dologi kiadás

5 000

5 000

27

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 804 847

45 299 368

28

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

3 130 000

3 130 000

29

K513

Tartalékok

53 674 847

42 169 368

30

ebből kötelezettséggel terhelt
tartalék

5 000 000

5 000 000

31

K6

Beruházások

0

0

32

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

33

K63

Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése

0

0

34

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított
áfa

0

0

35

K7

Felújítások

0

0

36

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0

0

37

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

38

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4,00

16 892 855

22 037 700

39

K1

Személyi juttatások

7 069 160

9 546 366

40

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

7 069 160

9 546 366

41

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 083 040

7 953 267

42

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

506 920

701 920

43

K1107

Béren kívüli juttatás

400 000

519 589

44

K1109

Közlekedési költségtérítés

79 200

99 200

45

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

272 390

46

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

47

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

968 695

1 286 327

48

Szociális hozzájárulási adó

908 695

1 208 389

49

Munkaadót terhelő szja

60 000

77 938

50

K3

Dologi kiadások

4 110 000

4 797 000

51

K31

Készletbeszerzés

1 300 000

1 300 000

52

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 300 000

1 300 000

53

K33

Szolgáltatási kiadások

2 000 000

2 541 000

54

K331

Közüzemi díjak

900 000

900 000

55

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

800 000

56

K335

Közvetített szolgáltatások

0

341 000

57

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

500 000

58

Biztosítási díjak

30 000

30 000

59

K34

Kiküldetések

0

0

60

K341

Kiküldetés

0

0

61

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

810 000

956 000

62

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

810 000

956 000

63

K355

Egyéb dologi kiadások

0

64

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

65

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

0

66

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb
vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)

0

0

67

K6

Beruházások

300 000

1 074 007

68

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

69

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

300 000

300 000

70

038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása

300 000

300 000

71

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

609 454

72

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

164 553

73

K7

Felújítások

4 445 000

5 334 000

74

K71

Ingatlanok felújítása

3 500 000

4 200 000

75

Tájház

1 000 000

1 000 000

76

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

77

Játszótér-vízmérő akna áthelyezése

1 000 000

1 000 000

78

Játszótér-villanyvezeték

500 000

500 000

79

Almérő kialakítása boltnál

0

200 000

80

Villanyhálózat bővítés boltnál

0

500 000

81

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

945 000

1 134 000

82

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

1 143 000

1 397 000

83

K3

Dologi kiadások

1 143 000

1 397 000

84

K33

Szolgáltatási kiadások

900 000

1 100 000

85

K337

Egyéb szolgáltatások

900 000

1 100 000

86

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

243 000

297 000

87

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

243 000

297 000

88

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

354 000

989 000

89

K3

Dologi kiadások

354 000

354 000

90

K31

Készletbeszerzés

60 000

60 000

91

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

60 000

60 000

92

K33

Szolgáltatási kiadások

140 000

140 000

93

K331

Közüzemi díjak

20 000

20 000

94

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

95

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

20 000

96

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

154 000

154 000

97

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

54 000

54 000

98

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

99

K6

Beruházások

0

635 000

100

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

0

101

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

102

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

500 000

103

Új kandelláberek telepítése

0

500 000

104

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

135 000

105

018020 Központi költségvetési befizetések

7 388 839

7 388 839

106

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 991 814

1 991 814

107

K502

Egyéb elvonások, befizetések

1 991 814

1 991 814

108

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései

1 991 814

1 991 814

109

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

5 397 025

110

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

5 397 025

5 397 025

111

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

112

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

113

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

110 000

110 000

114

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

115

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

50 000

116

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

50 000

117

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

50 000

50 000

118

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

50 000

50 000

119

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 105 968

2 067 786

120

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 105 968

2 067 786

121

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

2 105 968

2 067 786

122

Támogatásértékű működési kiadás
óvodának

0

0

123

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

98 313

60 131

124

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

1 510 458

1 510 458

125

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

37 197

37 197

126

Társulások és költségvetési szerveik
(Tp Környéki Önk.Társulás)

0

0

127

Társulások és költségvetési szerveik
(Balaton-felvid.Szoc.)

460 000

460 000

128

066010 Zöldterület - kezelés

1 054 100

1 308 100

129

K3

Dologi kiadások

1 054 100

1 308 100

130

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

131

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

132

K33

Szolgáltatási kiadások

230 000

430 000

133

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

400 000

134

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

135

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

224 100

278 100

136

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

224 100

278 100

137

K6

Beruházások

0

0

138

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

139

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

140

064010 Közvilágítás

215 900

215 900

141

K3

Dologi kiadások

215 900

215 900

142

K33

Szolgáltatási kiadások

170 000

170 000

143

K331

Közüzemi díjak

120 000

120 000

144

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

50 000

50 000

145

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

45 900

45 900

146

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

45 900

45 900

147

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

7 044 020

7 094 020

148

K1

Személyi juttatások

4 274 000

4 274 000

149

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 274 000

4 274 000

150

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 576 000

3 576 000

151

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

298 000

298 000

152

K1104

Túlóra díj

200 000

200 000

153

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

154

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

585 620

585 620

155

Szociális hozzájárulási adó

555 620

555 620

156

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

157

K3

Dologi kiadások

1 549 400

1 599 400

158

K31

Készletbeszerzés

720 000

720 000

159

K312

Üzemeltetési anyag

720 000

720 000

160

K33

Szolgáltatási kiadások

500 000

550 000

161

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

162

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

250 000

163

Biztosítási díjak

100 000

150 000

164

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

329 400

329 400

165

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

329 400

329 400

166

K6

Beruházások

635 000

635 000

167

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

168

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

500 000

169

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

135 000

170

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

1,00

5 798 390

7 595 958

171

K1

Személyi juttatások

3 580 000

3 580 000

172

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 580 000

3 580 000

173

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 120 000

3 120 000

174

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

260 000

260 000

175

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

176

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

177

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

495 400

495 400

178

Szociális hozzájárulási adó

465 400

465 400

179

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

180

K3

Dologi kiadások

1 435 000

2 108 200

181

K31

Készletbeszerzés

300 000

300 000

182

K312

Üzemeltetési anyag

300 000

300 000

183

K32

Kommunikációs szolgáltatások

130 000

260 000

184

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

100 000

185

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

160 000

186

K33

Szolgáltatási kiadások

700 000

1 100 000

187

K331

Közüzemi díjak

200 000

400 000

188

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

500 000

189

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

190

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

305 000

448 200

191

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

305 000

448 200

192

K6

Beruházások

287 990

287 990

193

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

226 763

226 763

194

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

61 227

61 227

195

K7

Felújítások

0

1 124 368

196

K71

Ingatlanok felújítása

0

885 250

197

Villanyhálózat bővítése

0

500 000

198

Nyílászáró csere

0

385 250

199

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

239 118

200

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

5 000 000

5 000 000

201

K3

Dologi kiadások

0

0

202

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

203

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

0

204

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

0

205

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

5 000 000

206

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

5 000 000

5 000 000

207

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

2 000 000

2 000 000

208

Helyi lakosok lakhatási támogatása

3 000 000

3 000 000

209

082044 Könyvtári szolgáltatások

216 000

416 700

210

K1

Személyi juttatások

0

177 600

211

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

0

177 600

212

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

177 600

213

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

23 100

214

Szociális hozzájárulási adó

0

23 100

215

Munkaadót terhelő szja

0

0

216

K3

Dologi kiadások

216 000

216 000

217

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

218

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

219

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

220

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

20 000

221

K33

Szolgáltatási kiadások

50 000

50 000

222

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

223

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

46 000

46 000

224

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

46 000

46 000

225

K6

Beruházások

0

0

226

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

227

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

228

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1,00

6 180 400

9 888 400

229

K1

Személyi juttatások

230 000

255 000

230

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

230 000

255 000

231

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

130 000

130 000

232

K1107

Béren kívüli juttatás

100 000

100 000

233

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

25 000

234

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 900

44 900

235

Szociális hozzájárulási adó

29 900

29 900

236

Munkaadót terhelő szja

15 000

15 000

237

K3

Dologi kiadások

5 905 500

9 588 500

238

K31

Készletbeszerzés

2 000 000

3 000 000

239

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000 000

3 000 000

240

K33

Szolgáltatási kiadások

2 650 000

4 550 000

241

K333

Bérleti és lízingdíjak

600 000

1 500 000

242

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

243

K337

Egyéb szolgáltatások

2 000 000

3 000 000

244

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 255 500

2 038 500

245

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 255 500

2 038 500

246

K6

Beruházások

0

0

247

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

248

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

249

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 863 853

11 767 226

250

K1

Személyi juttatások

1 560 000

1 560 000

251

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

1 560 000

1 560 000

252

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 560 000

1 560 000

253

Közösségszervező bértámogatása

1 560 000

1 560 000

254

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 800

202 800

255

Szociális hozzájárulási adó

202 800

202 800

256

Közösségszervező bértámogatása

202 800

202 800

257

K3

Dologi kiadások

642 853

642 853

258

K33

Szolgáltatási kiadások

506 183

506 183

259

Ivartalanítás

506 183

260

K337

Egyéb szolgáltatások

506 183

506 183

261

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

136 670

136 670

262

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

136 670

136 670

263

K6

Beruházások

0

903 373

264

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

711 317

265

Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés

0

711 317

266

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

192 056

267

K7

Felújítások

8 458 200

8 458 200

268

K71

Ingatlan felújítása

6 660 000

6 660 000

269

Faluház

6 660 000

6 660 000

270

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 798 200

1 798 200

271

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

68 607

272

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

68 607

273

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

68 607

274

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései

0

68 607

275

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

8,00

147 327 098

148 799 530

276

K1

Személyi juttatások

33 354 687

36 034 493

277

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 490 814

4 831 546

278

K3

Dologi kiadások

23 895 753

29 496 953

279

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

5 000 000

280

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

49 587 575

281

K6

Beruházások

1 222 990

3 535 370

282

K7

Felújítások

12 903 200

14 916 568

283

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

284

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

5 397 025

285

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

148 799 530

6. melléklet18

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigaz-
gatási
feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

1 308 100

0

0

1 308 100

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége

71 404 294

0

0

71 404 294

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

989 000

0

0

989 000

5

018020 Központi költségvetési befizetések

7 388 839

0

0

7 388 839

6

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

0

0

50 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

215 900

0

0

215 900

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

22 037 700

0

0

22 037 700

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1 397 000

0

0

1 397 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5 000 000

0

0

5 000 000

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

7 094 020

0

0

7 094 020

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

68 607

0

0

68 607

14

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11 767 226

0

0

11 767 226

15

082044 Könyvtári szolgáltatások

416 700

0

0

416 700

16

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 888 400

0

0

9 888 400

17

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 067 786

0

0

2 067 786

18

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

7 595 958

0

0

7 595 958

19

Összesen

148 799 530

0

0

148 799 530

7. melléklet19

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

2020. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2021. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2022. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2022. módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 090 295

16 591 460

17 352 980

17 352 980

3

B3

Közhatalmi bevételek

66 476 732

41 496 506

57 300 000

57 300 000

4

B4

Működési bevételek

3 028 274

4 525 298

2 570 230

2 580 230

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

375 650

0

0

10 000

6

B8

Finanszírozási bevételek

115 582 833

119 767 951

70 103 888

70 103 888

7

Működési célú bevételek összesen

192 553 784

182 381 215

147 327 098

147 347 098

8

9

K1

Személyi juttatások

18 788 220

21 919 676

33 354 687

36 034 493

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 055 508

3 177 642

4 490 814

4 831 546

11

K3

Dologi kiadások

14 467 673

15 751 090

23 895 753

29 496 953

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 586 200

909 200

5 000 000

5 000 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 395 587

12 929 633

61 062 629

49 587 575

14

K9

Finanszírozási kiadások

2 813 905

5 392 265

5 397 025

5 397 025

15

Működési célú kiadások összesen

47 107 093

60 079 506

133 200 908

130 347 592

8. melléklet20

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

2020. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2021. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2022. eredeti
előirányzat (adatok Ft-ban)

2022. módosított
előirányzat (adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

25 989

5 000 000

0

1 452 432

3

B5

Felhalmozási bevételek

1 939 000

413 000

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

300 000

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 964 989

5 713 000

0

1 452 432

6

7

K6

Beruházások

30 032 943

5 764 146

1 222 990

3 535 370

8

K7

Felújítások

2 993 771

57 543 700

12 903 200

14 916 568

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 040

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

33 040 754

63 307 846

14 126 190

18 451 938

11

BEVÉTELEK összesen

194 518 773

188 094 215

147 327 098

148 799 530

12

KIADÁSOK összesen

80 147 847

123 387 352

147 327 098

148 799 530

9. melléklet21

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan beszerzés

300 000

300 000

3

Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása

300 000

300 000

4

Egyéb eszköz beszerzés

726 763

2 547 534

5

Pótágy, villanytűzhely apartmanba

226 763

226 763

6

Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)

500 000

500 000

Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi
fényfüzér

0

609 454

Új kandelláberek telepítése temetőnél

0

500 000

Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés

0

711 317

7

Beruházás áfa

196 227

687 836

8

Összesen

1 222 990

3 535 370

10. melléklet22

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan felújítás

10 160 000

11 745 250

3

Tájház

1 000 000

1 000 000

4

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

5

Játszótér-vízmérő akna áthelyezése

1 000 000

1 000 000

6

Játszótér-villanyvezeték

500 000

500 000

Almérő kialakítása boltnál

0

200 000

Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál

0

1 000 000

Nyílászáró csere apartmannál

0

385 250

7

Faluház

6 660 000

6 660 000

8

Felújítás áfa

2 743 200

3 171 318

9

Felújítások összesen:

12 903 200

14 916 568

1

A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.