Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 09- 2023. 07. 09

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.09.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „153.771.386” szövegrészek helyébe a „156.168.242” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „38.438.453” szövegrész helyébe a „41.256.532” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „379.533” szövegrész helyébe a „630.117” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „31.122.700” szövegrész helyébe a „33.215.934” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „60.128.012” szövegrész helyébe a „47.883.017” szöveg és az „51.291.847” szövegrész helyébe a „39.300.935” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „300.000” szövegrész helyébe az „1.343.979” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „3.277.250” szövegrész helyébe az „5.674.106” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Működési bevételek összesen:

81 116 180

83 513 036

3

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

17 367 930

17 367 930

4

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

60 471 000

5

B4

Működési bevételek

3 277 250

5 674 106

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

8

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

0

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

72 655 206

12

BEVÉTELEK összesen:

153 771 386

156 168 242

13

Működési kiadások összesen:

142 568 698

135 485 600

14

K1

Személyi juttatás

38 438 453

41 256 532

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

5 379 533

5 630 117

16

K3

Dologi kiadások

31 122 700

33 215 934

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

7 500 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 128 012

47 883 017

19

Felhalmozási kiadások összesen:

7 285 000

16 764 954

20

K6

Beruházások

300 000

1 343 979

21

K7

Felújítások

6 985 000

15 420 975

22

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

23

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

3 917 688

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 771 386

156 168 242

2. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

120 000

3

B4

Működési bevételek

120 000

120 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

120 000

5

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

10 000

6

B4

Működési bevételek

10 000

10 000

7

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

8

066010 Zöldterület - kezelés

476 250

476 250

9

B4

Működési bevételek

476 250

476 250

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

375 000

375 000

11

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

101 250

101 250

12

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 012 000

3 373 856

13

B4

Működési bevételek

1 012 000

3 373 856

14

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 012 000

1 012 000

15

Bolt vízdíj

12 000

12 000

16

Bolt áramdíj

540 000

540 000

17

Bolt gázdíj

460 000

460 000

18

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 565 163

19

DRV - Bérleti - üzemeltetési szerződésből származó bevétel

0

1 565 163

20

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

422 595

21

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

374 098

22

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

23

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

24

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

0

25

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

26

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

27

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

84 000

119 000

28

B4

Működési bevételek

84 000

119 000

29

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

70 000

90 000

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

15 000

31

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

32

B411

Egyéb működési bevétel

13 000

13 000

33

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

34

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz

0

0

35

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

68 737 518

68 737 518

36

B8

Finanszírozási bevételek

68 737 518

68 737 518

37

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

68 737 518

68 737 518

38

B813

Maradvány igénybevétele

68 737 518

68 737 518

39

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 737 518

68 737 518

40

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről

60 471 000

60 471 000

41

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

60 471 000

42

B34

Vagyoni típusú adók

11 971 000

11 971 000

43

Építményadó

11 971 000

11 971 000

44

B35

Termékek és szolgáltatások adói

48 500 000

48 500 000

45

B351

Értékesítés és forgalmi adók

48 000 000

48 000 000

46

Iparűzési adó

48 000 000

48 000 000

47

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

48

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

500 000

500 000

49

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

50

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 367 930

17 367 930

51

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

17 367 930

52

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 955 630

9 955 630

53

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 142 300

54

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

55

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

56

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

57

018020 Központi költségvetési befizetések

3 917 688

3 917 688

58

B8

Finanszírozási bevételek

3 917 688

3 917 688

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 917 688

3 917 688

60

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 575 000

1 575 000

61

B4

Működési bevételek

1 575 000

1 575 000

62

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

63

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

75 000

75 000

64

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 771 386

156 168 242

65

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

17 367 930

66

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

60 471 000

67

B4

Működési bevételek

3 277 250

5 674 106

68

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

69

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

70

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

72 655 206

71

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 771 386

156 168 242

3. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

17 367 930

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17 367 930

17 367 930

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 955 630

9 955 630

5

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 142 300

6

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

7

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

8

B115

Kiegészítő támogatás

0

0

9

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

60 471 000

10

B34

Vagyoni típusú adók

11 971 000

11 971 000

11

Építményadó

11 971 000

11 971 000

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

48 500 000

48 500 000

13

B351

Értékesítés és forgalmi adók

48 000 000

48 000 000

14

Iparűzési adó

48 000 000

48 000 000

15

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

16

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

500 000

500 000

17

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

18

B4

Működési bevételek

3 277 250

5 674 106

19

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 005 000

2 005 000

20

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 082 000

1 102 000

21

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 565 163

22

B406

Kiszámlázott áfa

176 250

613 845

23

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

24

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

374 098

25

B411

Egyéb működési bevétel

13 000

13 000

26

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

27

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

0

28

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

29

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

72 655 206

31

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

72 655 206

72 655 206

32

B813

Maradvány igénybevétele

68 737 518

68 737 518

33

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 737 518

68 737 518

34

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 917 688

3 917 688

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

153 771 386

156 168 242

4. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

120 000

0

0

120 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

10 000

0

0

10 000

5

066010 Zöldterület - kezelés

476 250

0

0

476 250

6

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

119 000

0

0

119 000

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

68 737 518

0

0

68 737 518

8

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

60 471 000

0

0

60 471 000

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

3 373 856

0

0

3 373 856

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

17 367 930

0

0

17 367 930

11

018020 Központi költségvetési befizetések

3 917 688

0

0

3 917 688

12

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0

1 575 000

0

1 575 000

13

ÖSSZESEN:

154 593 242

1 575 000

0

156 168 242

5. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

1,00

77 863 492

72 322 580

3

K1

Személyi juttatások

15 536 850

15 536 850

4

K12

Külső személyi juttatások

15 536 850

15 536 850

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

15 506 850

15 506 850

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

30 000

30 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 055 095

2 055 095

8

Szociális hozzájárulási adó

2 020 493

2 020 493

9

Munkaadót terhelő szja

34 602

34 602

10

K3

Dologi kiadások

7 900 000

7 920 000

11

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

850 000

850 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

600 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

16

Telefondíj

250 000

250 000

17

K33

Szolgáltatási kiadások

4 720 000

4 740 000

18

K331

Közüzemi díjak

850 000

850 000

19

Vízdíj

150 000

150 000

20

Áramdíj

600 000

600 000

21

Gázdíj

100 000

100 000

22

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

23

K335

Közvetített szolgáltatások

70 000

90 000

24

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 100 000

1 100 000

25

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

26

Biztosítási díjak

300 000

300 000

27

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 730 000

1 730 000

28

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 170 000

1 170 000

29

K352

Fizetendő áfa

500 000

500 000

30

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

31

K355

Egyéb dologi kiadás

60 000

60 000

32

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 371 547

40 460 635

33

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 079 700

1 159 700

34

K513

Tartalékok

51 291 847

39 300 935

35

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

5 000 000

36

K6

Beruházások

0

0

37

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

38

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

39

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

40

K7

Felújítások

0

6 350 000

41

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0

5 000 000

42

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

1 350 000

43

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2,75

26 586 738

31 033 877

44

K1

Személyi juttatások

11 387 320

12 361 983

45

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

11 387 320

12 361 983

46

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9 602 400

10 231 895

47

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

800 200

926 099

48

K1107

Béren kívüli juttatás

550 000

550 000

49

K1109

Közlekedési költségtérítés

234 720

234 720

50

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

219 269

51

K123

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

52

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 572 418

1 639 940

53

Szociális hozzájárulási adó

1 454 518

1 522 040

54

Munkaadót terhelő szja

117 900

117 900

55

K3

Dologi kiadások

6 342 000

7 617 000

56

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

57

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

58

K33

Szolgáltatási kiadások

3 992 000

5 067 000

59

K331

Közüzemi díjak

780 000

855 000

60

Vízdíj

25 000

100 000

61

Áramdíj

150 000

150 000

62

Gázdíj

605 000

605 000

63

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

700 000

700 000

64

K335

Közvetített szolgáltatások

1 012 000

1 012 000

65

Bolt vízdíj

12 000

12 000

66

Bolt áramdíj

540 000

540 000

67

Bolt gázdíj

460 000

460 000

68

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

69

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

1 500 000

70

Biztosítási díjak

30 000

30 000

71

K34

Kiküldetések

0

0

72

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

73

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 350 000

1 550 000

74

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 350 000

1 550 000

75

K355

Egyéb dologi kiadások

0

0

76

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

77

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

78

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak
(lakossági víz támogatás)

0

0

79

K6

Beruházások

300 000

343 979

80

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

81

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

300 000

300 000

82

038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása

300 000

300 000

83

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

34 629

84

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

9 350

85

K7

Felújítások

6 985 000

9 070 975

86

K71

Ingatlanok felújítása

5 500 000

7 142 500

87

Tájház

500 000

500 000

88

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

89

Játszótér-kerítés

1 000 000

1 000 000

90

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

91

Melegedő felújítás (csőtörés miatt)

1 000 000

1 000 000

92

Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés

0

1 642 500

93

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 485 000

1 928 475

94

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

1 016 000

95

K3

Dologi kiadások

1 016 000

1 016 000

96

K33

Szolgáltatási kiadások

800 000

800 000

97

K337

Egyéb szolgáltatások

800 000

800 000

98

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

216 000

216 000

99

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

216 000

216 000

100

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

544 500

544 500

101

K3

Dologi kiadások

544 500

544 500

102

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

103

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

104

K33

Szolgáltatási kiadások

250 000

250 000

105

K331

Közüzemi díjak

30 000

30 000

106

Vízdíj

5 000

5 000

107

Áramdíj

25 000

25 000

108

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

109

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

20 000

110

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

194 500

194 500

111

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

94 500

94 500

112

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

113

K6

Beruházások

0

0

114

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

0

115

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

116

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

117

018020 Központi költségvetési befizetések

8 846 841

8 846 841

118

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 929 153

4 929 153

119

K502

Egyéb elvonások, befizetések

4 929 153

4 929 153

120

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

4 929 153

4 929 153

121

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

3 917 688

122

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 917 688

3 917 688

123

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

124

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

125

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

110 000

110 000

126

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

127

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

50 000

128

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

50 000

129

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

130

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

50 000

50 000

131

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 667 312

2 333 229

132

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 667 312

2 333 229

133

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 667 312

2 333 229

134

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

0

135

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

71 987

71 987

136

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak
(Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

2 226 264

2 226 264

137

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

34 978

34 978

138

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

0

139

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

334 083

0

140

066010 Zöldterület - kezelés

1 435 100

2 435 100

141

K3

Dologi kiadások

1 435 100

1 435 100

142

K31

Készletbeszerzés

700 000

700 000

143

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

700 000

144

K33

Szolgáltatási kiadások

430 000

430 000

145

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

400 000

146

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

147

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

305 100

305 100

148

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

305 100

305 100

149

K6

Beruházások

0

1 000 000

150

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

787 400

151

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

212 600

152

064010 Közvilágítás

355 600

430 600

153

K3

Dologi kiadások

355 600

430 600

154

K33

Szolgáltatási kiadások

280 000

340 000

155

K331

Közüzemi díjak

180 000

240 000

156

Áramdíj

180 000

240 000

157

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

100 000

100 000

158

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

75 600

90 600

159

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

75 600

90 600

160

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

7 532 560

7 532 560

161

K1

Személyi juttatások

4 842 000

4 842 000

162

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 842 000

4 842 000

163

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 008 000

4 008 000

164

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

334 000

334 000

165

K1104

Túlóra díj

300 000

300 000

166

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

167

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

620 460

620 460

168

Szociális hozzájárulási adó

590 460

590 460

169

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

170

K3

Dologi kiadások

2 070 100

2 070 100

171

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

172

K312

Üzemeltetési anyag

1 000 000

1 000 000

173

K33

Szolgáltatási kiadások

550 000

550 000

174

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

175

K337

Egyéb szolgáltatások

250 000

250 000

176

Biztosítási díjak

150 000

150 000

177

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

520 100

520 100

178

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

440 100

440 100

179

K355

Egyéb dologi kiadások

80 000

80 000

180

K6

Beruházások

0

0

181

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

182

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

183

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

184

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

1,00

7 925 568

9 811 983

185

K1

Személyi juttatások

3 810 236

5 424 394

186

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 810 236

5 424 394

187

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 313 836

4 633 481

188

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

296 400

417 232

189

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

190

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

173 681

191

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

555 332

712 589

192

Szociális hozzájárulási adó

525 332

682 589

193

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

194

K3

Dologi kiadások

3 560 000

3 675 000

195

K31

Készletbeszerzés

300 000

300 000

196

K312

Üzemeltetési anyag

300 000

300 000

197

K32

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

198

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200 000

200 000

199

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

200

K33

Szolgáltatási kiadások

1 710 000

1 710 000

201

K331

Közüzemi díjak

1 310 000

1 310 000

202

Vízdíj

60 000

60 000

203

Áramdíj

500 000

500 000

204

Gázdíj

750 000

750 000

205

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

206

K337

Egyéb szolgáltatások

100 000

100 000

207

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 100 000

1 215 000

208

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 100 000

1 100 000

209

K355

Egyéb dologi kiadások

0

115 000

210

K6

Beruházások

0

0

211

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

212

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

213

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

7 500 000

7 500 000

214

K3

Dologi kiadások

0

0

215

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

216

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

0

217

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

0

218

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

7 500 000

7 500 000

219

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

7 500 000

7 500 000

220

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

4 500 000

4 500 000

221

Helyi lakosok lakhatási támogatása

3 000 000

3 000 000

222

082044 Könyvtári szolgáltatások

490 448

500 112

223

K1

Személyi juttatások

242 964

252 628

224

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

242 964

252 628

225

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

242 964

242 964

226

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

9 664

227

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 584

31 584

228

Szociális hozzájárulási adó

31 584

31 584

229

Munkaadót terhelő szja

0

0

230

K3

Dologi kiadások

215 900

215 900

231

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

232

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

233

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

234

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

20 000

235

K33

Szolgáltatási kiadások

100 000

100 000

236

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

237

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

45 900

45 900

238

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

45 900

45 900

239

K6

Beruházások

0

0

240

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

241

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

242

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

0,38

10 847 227

11 166 777

243

K1

Személyi juttatások

2 619 083

2 838 677

244

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 619 083

2 838 677

245

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 370 850

1 536 260

246

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

111 150

144 232

247

K1107

Béren kívüli juttatás

77 083

77 083

248

K1109

Közlekedési költségtérítés

60 000

60 000

249

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

21 102

250

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 000 000

1 000 000

251

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

544 644

570 449

252

Szociális hozzájárulási adó

356 082

381 887

253

Munkaadót terhelő szja

188 562

188 562

254

K3

Dologi kiadások

7 683 500

7 757 651

255

K31

Készletbeszerzés

2 500 000

2 500 000

256

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 500 000

2 500 000

257

K33

Szolgáltatási kiadások

3 550 000

3 550 000

258

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 000 000

1 000 000

259

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

260

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

261

K34

Kiküldetések

0

4 875

262

K341

Kiküldetések kiadásai

0

4 875

263

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 633 500

1 702 776

264

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 633 500

1 633 500

265

K355

Egyéb dologi kiadások

0

69 276

266

K6

Beruházások

0

0

267

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

268

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

269

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

270

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

271

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

272

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

273

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

37 884

274

K3

Dologi kiadások

0

37 884

275

K33

Szolgáltatási kiadások

0

37 884

276

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

37 884

277

107052 Házi segítségnyújtás

0

353 538

278

K3

Dologi kiadások

0

353 538

279

K33

Szolgáltatási kiadások

0

353 538

280

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

353 538

281

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

142 661

282

K3

Dologi kiadások

0

142 661

283

K33

Szolgáltatási kiadások

0

142 661

284

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

142 661

285

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

6,13

153 771 386

156 168 242

286

K1

Személyi juttatások

38 438 453

41 256 532

287

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 379 533

5 630 117

288

K3

Dologi kiadások

31 122 700

33 215 934

289

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

7 500 000

7 500 000

290

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 128 012

47 883 017

291

K6

Beruházások

300 000

1 343 979

292

K7

Felújítások

6 985 000

15 420 975

293

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

294

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

3 917 688

295

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 771 386

156 168 242

6. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

2 435 100

0

0

2 435 100

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

72 322 580

0

0

72 322 580

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

544 500

0

0

544 500

5

018020 Központi költségvetési befizetések

8 846 841

0

0

8 846 841

6

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

0

0

50 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

430 600

0

0

430 600

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

31 033 877

0

0

31 033 877

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

0

0

1 016 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

7 500 000

0

0

7 500 000

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

7 532 560

0

0

7 532 560

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

0

0

0

0

14

082044 Könyvtári szolgáltatások

500 112

0

0

500 112

15

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

11 166 777

0

0

11 166 777

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 333 229

0

0

2 333 229

17

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0

9 811 983

0

9 811 983

18

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

37 884

0

0

37 884

19

107052 Házi segítségnyújtás

353 538

0

0

353 538

20

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

142 661

0

0

142 661

21

ÖSSZESEN:

145 822 176

9 811 983

0

156 168 242

7. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2021. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2022. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2023. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2023. módosított
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 591 460

18 544 026

17 367 930

17 367 930

3

B3

Közhatalmi bevételek

41 496 506

60 751 359

60 471 000

60 471 000

4

B4

Működési bevételek

4 525 298

3 436 817

3 277 250

5 674 106

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

0

0

6

B8

Finanszírozási bevételek

119 767 951

68 624 551

72 655 206

72 655 206

7

Működési célú bevételek összesen

182 381 215

151 366 753

153 771 386

156 168 242

8

9

K1

Személyi juttatások

21 919 676

34 764 973

38 438 453

41 256 532

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 177 642

4 512 480

5 379 533

5 630 117

11

K3

Dologi kiadások

15 751 090

16 947 155

31 122 700

33 215 934

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

909 200

792 200

7 500 000

7 500 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 929 633

7 622 231

60 128 012

47 883 017

14

K9

Finanszírozási kiadások

5 392 265

3 742 726

3 917 688

3 917 688

15

Működési célú kiadások összesen

60 079 506

68 381 765

146 486 386

139 403 288

8. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2021. teljesítés (adatok Ft-ban)

2022. teljesítés (adatok Ft-ban)

2023. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2023. módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 000 000

1 452 432

0

0

3

B5

Felhalmozási bevételek

413 000

0

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

0

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

5 713 000

1 452 432

0

0

6

7

K6

Beruházások

5 764 146

4 849 948

300 000

1 343 979

8

K7

Felújítások

57 543 700

10 849 954

6 985 000

15 420 975

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

63 307 846

15 699 902

7 285 000

16 764 954

11

BEVÉTELEK összesen

188 094 215

152 819 185

153 771 386

156 168 242

12

KIADÁSOK összesen

123 387 352

84 081 667

153 771 386

156 168 242

9. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan beszerzés

300 000

300 000

3

Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan
vásárlása

300 000

300 000

4

Egyéb eszköz beszerzés

0

822 029

5

Akkus szegélynyíró

0

34 629

Fűnyíró traktor

0

787 400

6

Beruházás áfa

0

221 950

7

Összesen

300 000

1 343 979

10. melléklet a 7/2023. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan felújítás

5 500 000

12 142 500

3

Tájház

500 000

500 000

4

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

5

Játszótér-kerítés

1 000 000

1 000 000

6

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

7

Melegedő felújítás (csőtörés
miatt)

1 000 000

1 000 000

8

Szennyvíz átemelő nyomott
vezeték, csőhíd szigetelés

0

1 642 500

9

Hivatal belső részének felújítása

0

5 000 000

10

Felújítás áfa

1 485 000

3 278 475

11

Felújítások összesen:

6 985 000

15 420 975