Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 19 11:00- 2024. 03. 20

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.03.19.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „166.765.932” szövegrészek helyébe a „168.054.024” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „41.538.193” szövegrész helyébe a „41.768.869” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „38.588.940” szövegrész helyébe a „38.597.976” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „51.096.040” szövegrész helyébe az „51.791.247” szöveg és a „42.513.958” szövegrész helyébe a „43.209.165” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „4.343.979” szövegrész helyébe a „4.354.377” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „3.917.688” szövegrész helyébe a „4.260.463” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.065.669” szövegrész helyébe a „18.992.088” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „72.655.206” szövegrész helyébe a „73.016.879” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 19-én 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

A

B

C

D

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Működési bevételek összesen:

81 116 180

94 330 750

3

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

17 367 930

18 992 088

4

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

68 957 785

5

B4

Működési bevételek

3 277 250

6 380 877

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

706 395

8

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

706 395

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

73 016 879

12

BEVÉTELEK összesen:

153 771 386

168 054 024

13

Működési kiadások összesen:

142 568 698

145 288 209

14

K1

Személyi juttatás

38 438 453

41 768 869

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

5 379 533

5 630 117

16

K3

Dologi kiadások

31 122 700

38 597 976

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

7 500 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 128 012

51 791 247

19

Felhalmozási kiadások összesen:

7 285 000

18 505 352

20

K6

Beruházások

300 000

4 354 377

21

K7

Felújítások

6 985 000

14 150 975

22

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

23

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

4 260 463

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 771 386

168 054 024

2. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat
(Ft) eredeti

Előirányzat
(Ft)
módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

120 000

120 000

3

B4

Működési bevételek

120 000

120 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

120 000

5

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

10 000

6

B4

Működési bevételek

10 000

10 000

7

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

8

066010 Zöldterület - kezelés

476 250

690 563

9

B4

Működési bevételek

476 250

690 563

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

375 000

543 750

11

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

101 250

146 813

12

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 012 000

4 562 709

13

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

706 395

14

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

0

706 395

15

B4

Működési bevételek

1 012 000

3 856 314

16

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 012 000

1 012 000

17

Bolt vízdíj

12 000

12 000

18

Bolt áramdíj

540 000

540 000

19

Bolt gázdíj

460 000

460 000

20

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 945 051

21

DRV-Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó
bevétel

0

1 945 051

22

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

525 165

23

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

374 098

24

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

25

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

26

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

27

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

28

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

29

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

84 000

129 000

30

B4

Működési bevételek

84 000

129 000

31

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

70 000

90 000

32

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

15 000

33

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

34

B411

Egyéb működési bevétel

13 000

23 000

35

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

37

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

68 737 518

68 737 518

38

B8

Finanszírozási bevételek

68 737 518

68 737 518

39

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

68 737 518

68 737 518

40

B813

Maradvány igénybevétele

68 737 518

68 737 518

41

B8131

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

68 737 518

68 737 518

42

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

60 471 000

68 957 785

43

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

68 957 785

44

B34

Vagyoni típusú adók

11 971 000

11 979 000

45

Építményadó

11 971 000

11 979 000

46

B35

Termékek és szolgáltatások adói

48 500 000

56 899 221

47

B351

Értékesítés és forgalmi adók

48 000 000

56 499 221

48

Iparűzési adó

48 000 000

56 499 221

49

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

400 000

50

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

500 000

400 000

51

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

79 564

52

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

17 367 930

18 992 088

53

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

18 992 088

54

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

9 955 630

9 955 630

55

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

6 068 719

56

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

6 068 719

57

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

58

B115

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

160 020

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

537 719

59

018020 Központi költségvetési befizetések

3 917 688

4 279 361

60

B8

Finanszírozási bevételek

3 917 688

4 279 361

61

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 917 688

4 279 361

62

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 575 000

1 575 000

63

B4

Működési bevételek

1 575 000

1 575 000

64

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

65

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

75 000

75 000

66

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 771 386

168 054 024

67

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

18 992 088

68

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

706 395

69

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

68 957 785

70

B4

Működési bevételek

3 277 250

6 380 877

71

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

72

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

73

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

73 016 879

74

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 771 386

168 054 024

3. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A

B

C

D

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 367 930

18 992 088

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17 367 930

18 992 088

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

9 955 630

9 955 630

5

B113

Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

5 142 300

6 068 719

6

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

6 068 719

7

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

8

B115

Kiegészítő támogatás

0

160 020

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

537 719

10

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

0

706 395

11

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási
célú támogatások bevételei

0

706 395

12

B3

Közhatalmi bevételek

60 471 000

68 957 785

13

B34

Vagyoni típusú adók

11 971 000

11 979 000

14

Építményadó

11 971 000

11 979 000

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

48 500 000

56 899 221

16

B351

Értékesítés és forgalmi adók

48 000 000

56 499 221

17

Iparűzési adó

48 000 000

56 499 221

18

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

400 000

19

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

500 000

400 000

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

79 564

21

B4

Működési bevételek

3 277 250

6 380 877

22

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 005 000

2 173 750

23

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 082 000

1 102 000

24

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 945 051

25

B406

Kiszámlázott áfa

176 250

761 978

26

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

27

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

374 098

28

B411

Egyéb működési bevétel

13 000

23 000

29

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

32

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

33

B8

Finanszírozási bevételek

72 655 206

73 016 879

34

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

72 655 206

73 016 879

35

B813

Maradvány igénybevétele

68 737 518

68 737 518

36

B8131

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

68 737 518

68 737 518

37

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 917 688

4 279 361

38

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

153 771 386

168 054 024

4. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

120 000

0

0

120 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -
működtetés

10 000

0

0

10 000

5

066010 Zöldterület - kezelés

690 563

0

0

690 563

6

011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

129 000

0

0

129 000

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

68 737 518

0

0

68 737 518

8

900020 Önkormányzatok funkcióira
nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

68 957 785

0

0

68 957 785

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

4 562 709

0

0

4 562 709

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 992 088

0

0

18 992 088

11

018020 Központi költségvetési
befizetések

4 279 361

0

0

4 279 361

12

081071 Üdülői szálláshely-
szolgáltatás és étkeztetés

0

1 575 000

0

1 575 000

13

ÖSSZESEN:

166 479 024

1 575 000

0

168 054 024

5. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

A

B

C

D

E

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám
(fő)

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1,00

77 863 492

79 356 498

3

K1

Személyi juttatások

15 536 850

15 536 850

4

K12

Külső személyi juttatások

15 536 850

15 536 850

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

15 506 850

15 506 850

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

30 000

30 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2 055 095

2 050 585

8

Szociális hozzájárulási adó

2 020 493

2 015 983

9

Munkaadót terhelő szja

34 602

34 602

10

K3

Dologi kiadások

7 900 000

10 325 800

11

K31

Készletbeszerzés

600 000

900 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

900 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

850 000

850 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

600 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

16

Telefondíj

250 000

250 000

17

K33

Szolgáltatási kiadások

4 720 000

6 495 800

18

K331

Közüzemi díjak

850 000

1 000 000

19

Vízdíj

150 000

300 000

20

Áramdíj

600 000

600 000

21

Gázdíj

100 000

100 000

22

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

1 500 000

23

K335

Közvetített szolgáltatások

70 000

90 000

24

K336

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

1 100 000

1 405 800

25

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

26

Biztosítási díjak

300 000

300 000

27

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

1 730 000

2 080 000

28

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

1 170 000

1 520 000

29

K352

Fizetendő áfa

500 000

500 000

30

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

31

K355

Egyéb dologi kiadás

60 000

60 000

32

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 371 547

44 368 865

33

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

1 079 700

1 159 700

34

K513

Tartalékok

51 291 847

43 209 165

35

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

5 000 000

36

K6

Beruházások

0

724 398

37

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

38

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

39

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

587 188

40

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

137 210

41

K7

Felújítások

0

6 350 000

42

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0

5 000 000

43

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított
áfa

0

1 350 000

44

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

2,75

26 586 738

34 343 628

45

K1

Személyi juttatások

11 387 320

12 705 943

46

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

11 387 320

12 705 943

47

K1101

Törvény szerinti illetmények,
munkabérek

9 602 400

10 231 895

48

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

800 200

926 099

49

K1107

Béren kívüli juttatás

550 000

550 000

50

K1109

Közlekedési költségtérítés

234 720

234 720

51

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

563 229

52

K123

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

53

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1 572 418

1 639 940

54

Szociális hozzájárulási adó

1 454 518

1 522 040

55

Munkaadót terhelő szja

117 900

117 900

56

K3

Dologi kiadások

6 342 000

9 566 791

57

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

58

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

1 000 000

1 000 000

59

K33

Szolgáltatási kiadások

3 992 000

6 666 791

60

K331

Közüzemi díjak

780 000

855 000

61

Vízdíj

25 000

100 000

62

Áramdíj

150 000

150 000

63

Gázdíj

605 000

605 000

64

K333

Bérleti és lízingdíjak

0

275 591

65

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

700 000

1 730 000

66

K335

Közvetített szolgáltatások

1 012 000

1 012 000

67

Bolt vízdíj

12 000

12 000

68

Bolt áramdíj

540 000

540 000

69

Bolt gázdíj

460 000

460 000

70

K336

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

1 000 000

994 200

71

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

1 800 000

72

Biztosítási díjak

30 000

30 000

73

K34

Kiküldetések

0

0

74

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

75

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

1 350 000

1 900 000

76

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

1 350 000

1 900 000

77

K355

Egyéb dologi kiadások

0

0

78

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

79

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

0

80

Működési célú pénzeszköz átadás
egyéb vállakozásoknak (lakossági víz támogatás)

0

0

81

K6

Beruházások

300 000

2 629 979

82

K61

Immateriális javak beszerzése,
létesítése

0

0

83

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

300 000

300 000

84

038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása

300 000

300 000

85

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

1 834 629

86

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

495 350

87

K7

Felújítások

6 985 000

7 800 975

88

K71

Ingatlanok felújítása

5 500 000

6 142 500

89

Tájház

500 000

500 000

90

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

0

91

Játszótér-kerítés

1 000 000

1 000 000

92

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

93

Melegedő felújítás (csőtörés miatt)

1 000 000

1 000 000

94

Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés

0

1 642 500

95

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított
áfa

1 485 000

1 658 475

96

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

1 016 000

97

K3

Dologi kiadások

1 016 000

1 016 000

98

K33

Szolgáltatási kiadások

800 000

800 000

99

K337

Egyéb szolgáltatások

800 000

800 000

100

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

216 000

216 000

101

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

216 000

216 000

102

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

544 500

544 500

103

K3

Dologi kiadások

544 500

544 500

104

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

105

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

100 000

100 000

106

K33

Szolgáltatási kiadások

250 000

250 000

107

K331

Közüzemi díjak

30 000

30 000

108

Vízdíj

5 000

5 000

109

Áramdíj

25 000

25 000

110

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

111

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

20 000

112

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

194 500

194 500

113

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

94 500

94 500

114

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

115

K6

Beruházások

0

0

116

K61

Immateriális javak beszerzése,
létesítése teljesítése

0

0

117

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése
kiadásai

0

0

118

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

119

018020 Központi költségvetési befizetések

8 846 841

9 189 616

120

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 929 153

4 929 153

121

K502

Egyéb elvonások, befizetések

4 929 153

4 929 153

122

A helyi önkormányzatok törvényi
előíráson alapuló befizetései

4 929 153

4 929 153

123

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

4 260 463

124

K914

Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

3 917 688

4 260 463

125

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

126

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

127

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

110 000

110 000

128

Működési célú pénzeszköz átadás
egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

129

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

50 000

130

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

50 000

131

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

50 000

50 000

132

Működési célú pénzeszköz átadás
egyéb civil szervezeteknek

50 000

50 000

133

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 667 312

2 333 229

134

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 667 312

2 333 229

135

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

2 667 312

2 333 229

136

Támogatásértékű működési kiadás
óvodának

0

0

137

Támogatásértékű működési kiadás
védőnőnek

71 987

71 987

138

Támogatásértékű működési kiadás
önkormányzatoknak (Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal)

2 226 264

2 226 264

139

Belső ellenőrzési feladatokhoz
hozzájárulás

34 978

34 978

140

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

0

141

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

334 083

0

142

066010 Zöldterület - kezelés

1 435 100

2 635 100

143

K3

Dologi kiadások

1 435 100

1 635 100

144

K31

Készletbeszerzés

700 000

900 000

145

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

900 000

146

K33

Szolgáltatási kiadások

430 000

430 000

147

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

400 000

148

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

149

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

305 100

305 100

150

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

305 100

305 100

151

K6

Beruházások

0

1 000 000

152

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

787 400

153

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

212 600

154

064010 Közvilágítás

355 600

430 600

155

K3

Dologi kiadások

355 600

430 600

156

K33

Szolgáltatási kiadások

280 000

340 000

157

K331

Közüzemi díjak

180 000

240 000

158

Áramdíj

180 000

240 000

159

K334

Karbantartási, kisjavítási
szolgálatatások

100 000

100 000

160

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

75 600

90 600

161

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

75 600

90 600

162

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

7 532 560

7 567 145

163

K1

Személyi juttatások

4 842 000

4 872 075

164

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 842 000

4 872 075

165

K1101

Törvény szerinti illetmények,
munkabérek

4 008 000

4 008 000

166

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

334 000

334 000

167

K1104

Túlóra díj

300 000

300 000

168

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

169

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

30 075

170

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

620 460

624 970

171

Szociális hozzájárulási adó

590 460

594 970

172

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

173

K3

Dologi kiadások

2 070 100

2 070 100

174

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

175

K312

Üzemeltetési anyag

1 000 000

1 000 000

176

K33

Szolgáltatási kiadások

550 000

550 000

177

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

178

K337

Egyéb szolgáltatások

250 000

250 000

179

Biztosítási díjak

150 000

150 000

180

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

520 100

520 100

181

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

440 100

440 100

182

K355

Egyéb dologi kiadások

80 000

80 000

183

K6

Beruházások

0

0

184

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

185

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

186

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

187

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

1,00

7 925 568

9 911 983

188

K1

Személyi juttatások

3 810 236

5 424 394

189

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 810 236

5 424 394

190

K1101

Törvény szerinti illetmények,
munkabérek

3 313 836

4 633 481

191

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

296 400

417 232

192

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

193

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

173 681

194

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

555 332

712 589

195

Szociális hozzájárulási adó

525 332

682 589

196

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

197

K3

Dologi kiadások

3 560 000

3 775 000

198

K31

Készletbeszerzés

300 000

300 000

199

K312

Üzemeltetési anyag

300 000

300 000

200

K32

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

201

K321

Informatikai szolgáltatások
igénybevétele

200 000

200 000

202

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

203

K33

Szolgáltatási kiadások

1 710 000

1 810 000

204

K331

Közüzemi díjak

1 310 000

1 410 000

205

Vízdíj

60 000

60 000

206

Áramdíj

500 000

600 000

207

Gázdíj

750 000

750 000

208

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

209

K337

Egyéb szolgáltatások

100 000

100 000

210

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

1 100 000

1 215 000

211

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

1 100 000

1 100 000

212

K355

Egyéb dologi kiadások

0

115 000

213

K6

Beruházások

0

0

214

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

215

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

216

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

7 500 000

7 711 260

217

K3

Dologi kiadások

0

211 260

218

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

138 000

219

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

36 000

220

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

0

37 260

221

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

7 500 000

7 500 000

222

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

7 500 000

7 500 000

223

Önkormányzat által saját
hatáskörben adott pénzügyi ellátás

4 500 000

4 500 000

224

Helyi lakosoklakhatási támogatása

3 000 000

3 000 000

225

082044 Könyvtári szolgáltatások

490 448

500 112

226

K1

Személyi juttatások

242 964

252 628

227

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

242 964

252 628

228

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

242 964

242 964

229

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

9 664

230

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

31 584

31 584

231

Szociális hozzájárulási adó

31 584

31 584

232

Munkaadót terhelő szja

0

0

233

K3

Dologi kiadások

215 900

215 900

234

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

235

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

50 000

50 000

236

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

237

K321

Informatikai szolgáltatások
igénybevétele

20 000

20 000

238

K33

Szolgáltatási kiadások

100 000

100 000

239

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

240

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

45 900

45 900

241

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

45 900

45 900

242

K6

Beruházások

0

0

243

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

244

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

245

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

0,38

10 847 227

11 820 270

246

K1

Személyi juttatások

2 619 083

2 976 979

247

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 619 083

2 976 979

248

K1101

Törvény szerinti illetmények,
munkabérek

1 370 850

1 536 260

249

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

111 150

144 232

250

K1107

Béren kívüli juttatás

77 083

77 083

251

K1109

Közlekedési költségtérítés

60 000

60 000

252

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

0

159 404

253

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 000 000

1 000 000

254

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

544 644

570 449

255

Szociális hozzájárulási adó

356 082

381 887

256

Munkaadót terhelő szja

188 562

188 562

257

K3

Dologi kiadások

7 683 500

8 272 842

258

K31

Készletbeszerzés

2 500 000

2 800 000

259

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

2 500 000

2 800 000

260

K33

Szolgáltatási kiadások

3 550 000

3 574 409

261

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 000 000

724 409

262

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

263

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

2 800 000

264

K34

Kiküldetések

0

13 911

265

K341

Kiküldetések kiadásai

0

13 911

266

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

1 633 500

1 884 522

267

K351

Működési célú előzetesen felszámított
áfa

1 633 500

1 795 500

268

K355

Egyéb dologi kiadások

0

89 022

269

K6

Beruházások

0

0

270

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

271

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

272

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

0

0

273

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

274

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

275

A helyi önkormányzatok törvényi
előíráson alapuló befizetései

0

0

276

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

37 884

277

K3

Dologi kiadások

0

37 884

278

K33

Szolgáltatási kiadások

0

37 884

279

K336

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

0

37 884

280

107052 Házi segítségnyújtás

0

353 538

281

K3

Dologi kiadások

0

353 538

282

K33

Szolgáltatási kiadások

0

353 538

283

K336

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

0

353 538

284

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

142 661

285

K3

Dologi kiadások

0

142 661

286

K33

Szolgáltatási kiadások

0

142 661

287

K336

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

0

142 661

288

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

6,13

153 771 386

168 054 024

289

K1

Személyi juttatások

38 438 453

41 768 869

290

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

5 379 533

5 630 117

291

K3

Dologi kiadások

31 122 700

38 597 976

292

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

7 500 000

7 500 000

293

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 128 012

51 791 247

294

K6

Beruházások

300 000

4 354 377

295

K7

Felújítások

6 985 000

14 150 975

296

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

297

K9

Finanszírozási kiadások

3 917 688

4 260 463

298

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 771 386

168 054 024

6. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

2 635 100

0

0

2 635 100

3

011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

79 356 498

0

0

79 356 498

4

013320 Köztemető fenntartás és
működtetés

544 500

0

0

544 500

5

018020 Központi költségvetési
befizetések

9 189 616

0

0

9 189 616

6

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenységek

50 000

0

0

50 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

430 600

0

0

430 600

9

066020 Város és
községgazdálkodási szolgáltatás

34 343 628

0

0

34 343 628

10

051030 Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

0

0

1 016 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli
és természetbeni ellátások,
támogatások

7 711 260

0

0

7 711 260

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

7 567 145

0

0

7 567 145

13

018010 Önkormányzatok
elszámolásai
a központi költségvetéssel

0

0

0

0

14

082044 Könyvtári szolgáltatások

500 112

0

0

500 112

15

082092 Közművelődés-
hagyományos
közösségi kulturális értékek
gondozása

11 820 270

0

0

11 820 270

16

018030 Támogatási célú
finanszírozási műveletek

2 333 229

0

0

2 333 229

17

081071 Üdülői szálláshely-
szolgáltatás és étkeztetés

0

9 911 983

0

9 911 983

18

104042 Család és gyermekjóléti
szolgáltatások

37 884

0

0

37 884

19

107052 Házi segítségnyújtás

353 538

0

0

353 538

20

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

142 661

0

0

142 661

21

ÖSSZESEN:

158 142 041

9 911 983

0

168 054 024

7. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2021. teljesítés (adatok Ft-ban)

2022.
teljesítés
(adatok
Ft-ban)

2023.
eredeti
előirányzat (adatok
Ft-ban)

2023.
módosított előirányzat (adatok
Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

16 591 460

18 544 026

17 367 930

18 992 088

3

B3

Közhatalmi bevételek

41 496 506

60 751 359

60 471 000

68 957 785

4

B4

Működési bevételek

4 525 298

3 436 817

3 277 250

6 380 877

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

0

0

6

B8

Finanszírozási bevételek

119 767 951

68 624 551

72 655 206

73 016 879

7

Működési célú bevételek összesen

182 381 215

151 366 753

153 771 386

167 347 629

8

9

K1

Személyi juttatások

21 919 676

34 764 973

38 438 453

41 768 869

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 177 642

4 512 480

5 379 533

5 630 117

11

K3

Dologi kiadások

15 751 090

16 947 155

31 122 700

38 597 976

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

909 200

792 200

7 500 000

7 500 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 929 633

7 622 231

60 128 012

51 791 247

14

K9

Finanszírozási kiadások

5 392 265

3 742 726

3 917 688

4 260 463

15

Működési célú kiadások összesen

60 079 506

68 381 765

146 486 386

149 548 672

8. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2021.
teljesítés
(adatok
Ft-ban)

2022.
teljesítés
(adatok
Ft-ban)

2023.
eredeti
előirányzat (adatok
Ft-ban)

2023.
módosított előirányzat (adatok
Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 000 000

1 452 432

0

706 395

3

B5

Felhalmozási bevételek

413 000

0

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

0

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

5 713 000

1 452 432

0

706 395

6

7

K6

Beruházások

5 764 146

4 849 948

300 000

4 354 377

8

K7

Felújítások

57 543 700

10 849 954

6 985 000

14 150 975

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

63 307 846

15 699 902

7 285 000

18 505 352

11

BEVÉTELEK összesen

188 094 215

152 819 185

153 771 386

168 054 024

12

KIADÁSOK összesen

123 387 352

84 081 667

153 771 386

168 054 024

9. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Ingatlan beszerzés

300 000

300 000

3

Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan
vásárlása

300 000

300 000

4

Egyéb eszköz beszerzés

0

3 209 217

5

Akkus szegélynyíró

0

34 629

6

Fűnyíró traktor

0

787 400

7

Kávégép

0

79 000

8

16 db kislevelű hársfa, 2 db támlás pad, 1 db hulladékgyűjtő, cserepek és alátétek (BFT pályázat)

0

1 112 433

9

2 db bemutató hűtő (boltba)

0

456 449

10

Mérleghinta, mászófal (játszótérre)

0

231 118

11

Hűtő, tűzhely és bútorok a
hivatalban kialakított bérleménybe

0

500 000

2 db ventilátoros hősugárzó

0

8 188

12

Beruházás áfa

0

845 160

13

Összesen

300 000

4 354 377

10. melléklet a 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Ingatlan felújítás

5 500 000

11 142 500

3

Tájház

500 000

500 000

4

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

0

5

Játszótér-kerítés

1 000 000

1 000 000

6

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

7

Melegedő felújítás
(csőtörés miatt)

1 000 000

1 000 000

8

Szennyvíz átemelő
nyomott vezeték, csőhíd szigetelés

0

1 642 500

9

Hivatal belső részének
felújítása

0

5 000 000

10

Felújítás áfa

1 485 000

3 008 475

11

Felújítások összesen:

6 985 000

14 150 975